2011 Faaliyet Raporu
Transkript
2011 Faaliyet Raporu
1 T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2 3 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu Hizmet kaynağımız abonelerimizin kadirşinaslığı ve takdirleridir... Hizmet merkezimize halkımızın en üst seviyede fayda sağlamasını koyduk… Kitap nasıl okuyana tabi ise biz de halkımıza tabiyiz. Halkın, tercihlerini daha hızlı yansıtması açısından yerel yönetimler avantajlıdır. Bu avantajı şehrimiz adına en iyi değerlendiren kurumların başında Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü gelmektedir. KOSKİ olarak ürettiğimiz mal ve hizmetin merkezine, halkımızın en üst seviyede fayda sağlamasını koyduk. İnsan hayatının devamı için su, zaruri ihtiyaçtır ve suyun yerine bir başka oluşumu ikame etmek mümkün değildir. Bir amacın gerçekleştirilmesi bir diğer amacın önünde engel olmaması gerekir. Biz amaçlarımızı gerçekleştirmede uyumu dikkate alıyoruz. Bu sebepten, sosyal devlet ilkesine doğrudan katkı sağlayan ücretsiz kaynak su hizmetimiz bulunmaktadır. Sadece içme maksatlı üretilen bu kaynak su, ayrı bir şebeke ile her mahallede belli aralıklarla bulunan çeşmelerden halkımıza sunulmaktadır. Kamu hizmeti vermenin gerekliliği olarak sanitasyon uygulamaları çerçevesinde, su sağlığı ve çevre sağlığı konularında çalışmalarımız devam ediyor. Su sağlığı, ön yeterlilik belgesine sahip laboratuarlarımızda sürekli kontrol altındadır. Sağlıklı ömrünü tamamlamış şebeke düzenli bir şekilde ıslah edilmektedir. Atıksuyu şehirden uzaklaştırmanın yanı sıra halk sağlığını tehdit eden çevresel etkilerini atıksu arıtma tesisi sayesinde bertaraf ediyor, aynı zamanda suyu bir defa kullanılıp atılması yerine arıtılarak mor şebeke sayesinde tekrar sulama maksatlı olarak kullanılmasını sağlıyoruz. Bu sayede hem sudan, hem de sulamada kullanılmak üzere üretilen su maliyetinde tasarruf sağlıyoruz. Değişen şartlara, değişmeyen tepkiler vermek uyumsuzluğu ve durağanlığı doğurur. Her ne kadar kamu hizmeti veren bir kurum olsak da günümüz şartlarını dikkate alıyor, inivasyon çalışmaları yapıyoruz. Ürettiğimiz hizmetin çeşitliliğini artırırken ekonomik karşılığından ziyade hemşerilerimizin sağlıklı, kesintisiz, sürekli hizmete kolayca ulaşmalarını hedefliyoruz. Halkımızın tercihleri doğrultusunda yürüttüğümüz bu çalışmaların neticesinde ortaya çıkan hizmet kalitesinden ve sürdürülebilir kılınmasından dolayı, emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Tahir AKYÜREK Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Konya’nın her mahallesinde, her sokağında ve her evinde biz varız. Bu zorunluluktan kaynaklı bir olgu olsa da hizmetlerimizde asla bu olguyu dikkate almadık, almayacağız. Nitekim şu anda Türkiye’de uluslar arası 4 ayrı kalite belgesine sahip tek su işletmesiyiz. Abonelerimizin kaliteli, sağlıklı ve hızlı hizmet almasını normlara bağlayan kalite belgeleri her yıl düzenli olarak TSE tarafından kontrol edilmektedir. Bu kontrollerde eksiklik söz konusu olduğunda belge iptaline gidilmektedir. KOSKİ olarak böyle bir olumsuzlukla karşılaşmadığımız gibi kalite belgesine konu olmayan hususlarda da abonelerimize hizmet kalitemizi artırıcı uygulamalar yapıyoruz. Örneğin; e-koski hizmetlerimiz; abone olmaktan tutun, borç ödemeye varıncaya kadar hizmetlerimizi dijital ortama taşıdık. Ayrıca hizmet hızımızı artırıcı yenileme ve sayısallaştırma konularında önlemler aldık. Su, kanal ve abonelik hizmetlerimizin tamamı dijital ortama aktarılmış, yeraltında nerde ne hizmet malzememiz var bir tuşa basacak kadar zaman almaktadır. Sağlıklı, kesintisiz su hizmetimiz şehrimizin tamamını kapsarken, kanalizasyon hizmetimiz coğrafi özellikler sebebiyle %99 oranındadır. Ancak Alakova Saraçoğlu Ana Kolektör Hattı’nın üzerinde yer alan terfi istasyonları sayesinde kanalizasyon hizmetimiz, her yıl daha da artırılan ara bağlantılar ile %100’e yaklaştırılmıştır. Konya Atıksu Arıtma Tesisi son teknoloji ile yapımı gerçekleştirilmiş, tam kapasite çalıştırılmaktadır. Tesiste sadece atıksuyun çevreye olumsuz etkileri bertaraf edilmemekte aynı zamanda arıtılan su ile şehrin yeşil dokusu sulanarak ciddi oranda su tasarrufu gerçekleştirilmektedir. Bu maksat ile gerçekleştirdiğimiz 20 bin metre uzunluğa sahip Mor Şebeke Projesi’ni tamamlayıp hizmete aldık. Her ne kadar teknik ağırlıklı bir kurum olsak da sosyal sorumluluk alanımıza giren hususlarda bilinçlendirme faaliyetlerimizi de devam ettiriyoruz. Özellikle ‘Bilinçli Su Kullanımı’ faaliyetlerimizde ciddi sonuçlar elde ettik. Abone sayımız yıldan yıla artarken su üretimimiz de dikkat çekici bir değişim olmamıştır. Su tasarrufu sağlayan okullara verilen Mavi Bayrak sayısı 22’ye ulaşmıştır. Islak periyotta olduğumuz doğrudur. Ancak yılların kuraklığı sonucu oluşan yeraltı su seviyesi düşüşleri birkaç yılda giderilebilecek bir husus değildir. Onun için su israfı konusunda aldığımız mesafeden gerileme olmaması gerekmektedir. Biz de bu konuda sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz. Ayrıca alan dışı olmasına rağmen tarımsal sulamada da bilinç oluşmasına katkı sunmaya devam edeceğiz. Bizler halkımız ile aynı hayatı yaşıyoruz. Hizmetimizde yaşadıklarımızın birinci etkileneni bizizdir. Güzelliklerde de, olumsuzluklarda da bu böyledir. Bizler şunun farkındayız; bu güne kadar ürettiğimiz hizmetlerin başarıya ulaşmasında; ilgimizin, kalitemizin, hizmet etme sevdamızın kaynaklığını abonelerimizin kadirşinaslığı, takdirleri ve hizmetleri içselleştirmeleri olmuştur. Bundan dolayı abonelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hizmetlerde emeği geçen mesai arkadaşlarımı da kutluyor, başarılarının devamın diliyorum. İsmail Selim UZBAŞ KOSKİ Genel Müdürü 4 5 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu GENEL KURUL ÜYELERİ YÖNETİM KURULU Tahir AKYÜREK Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK Konya Büyükşehir Belediye Başkanı KOSKİ Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Uğur ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı H. Hüseyin ACAR Mehmet AKDAŞ Dr. Serdar KALAYCI Meram Belediye Başkanı Gürsoy BİLGİN Mehmet Hançerli Karatay Belediye Başkanı Mithat BÜYÜKALİM Abdurrahim BÜYÜKMATÜR İsmail Selim UZBAŞ KOSKİ Genel Müdürü Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin ÇEVİK Ömer GÜL Kadir Karabacak Mustafa KOSTAK Mustafa KULU Kasım KÜÇÜKTOSUN Memiş KÜTÜKÇÜ Ahmet Şaban OKKA Ethem ÖRGE Fahrettin ÇAMURCU Mehmet KÖSEOĞLU KOSKİ Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Sıdıka TURGUT Mümin UZMAN Hasan Ali ÜNLÜ Zeliha ÜZÜMCÜ Fatih YILMAZ İbrahim HALICI KOSKİ Yönetim Kurulu Üyesi Muammer PARLAR KOSKİ Yönetim Kurulu Üyesi • Ar-Ge ve Kalite Şube Müdürü Halil İbrahim GİRGİN • Su Plan Proje Şube Müdürü Osman TAŞLICA • Kanal Plan Proje Şube Müdürü Ali ERDOĞAN Erol BİRCAN • İnsan Kaynakları Şube Müdürü A.Sadık GERÇEKER • Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürü Cevat ARAS • Eğitim Şube Müdürü Eyüp ÇELİK • Destek Hizmetleri Şube Müdürü Ömer KOÇ • Sivil Savunma Amiri Ali ÇAKMAK Halil GÜNDOĞDU • İhale Şube Müdürü Faruk YÜKSEK • Kanal Yapım Şube Müdürü Mustafa AKARSU • Su Yapım Şube Müdürü Murat ERDOĞAN • İnşaat Şube Müdürü Ahmet COŞKUN Bayram KAHVECİ • Bilgi İşlem Şube Müdürü Mehmet SAATCİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mehmet Akif SARIKAYA Tabip • Malzeme İkmal Şube Müdürü Abdullah ÇİFTÇİ • Atölye ve Tamirhane Şube Müdürü İbrahim ÇAKIR • Ambarlar Şube Müdürü Üzeyir GÖKALP Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Hayrullah HAMARAT • Muhasebe Şube Müdürü Mustafa KARATAŞ • Strateji ve Mali Hizmetler Şb. Müdürü A. Muharrem KÜÇÜKİPLİKCİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Hüdaverdi AKKAFA Özel Kalem Kazım İNAL Dr. Faik ÖZDENGÜL • Kanal İşletme Şube Müdürü Mahmut TOSLAK • Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürü Dr. Murat KÜÇÜKHEMEK • Atıksu Kontrol Şube Müdürü Serdar KOYUNCU • Abone İşleri Şube Müdürü Yılmaz ÜNALMIŞ • Tahakkuk İşleri Şube Müdürü Yavuz GÜNAY • Sayaç İşleri Şube Müdürü Bayram KARAKOCA • Tahsilat İşleri Şube Müdürü Turgut BİÇER • Müşteri Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa YAYLACI • Su Şebekeleri İşletme Şube Müdürü Yaşar SAMAST • Su Tesisleri İşletme Şube Müdürü Nuri GÜVEN • İ.Suyu Art.Tes. ve Su Klt.Knt.Lab.Şb.Md. Sait KÖZOĞLU • Otomasyon Şube Müdürü Şener İŞLEYEN Mehmet Akif ALTINDAĞ Kanalizasyon Dairesi Başkan Abone İşleri Dairesi Başkanı Su Tesisleri Dairesi Başkanı Basın Protokol Plan Proje Dairesi Başkanı V. Hayrullah HAMARAT İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali CERAN Genel Müdür Yardımcısı Mehmet KÖSEOĞLU Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Ahmet DEMİR Ali AYDIN Hukuk Müşaviri KOSKİ Genel Müdürü İsmail Selim UZBAŞ ORGANİZASYON ŞEMASI 6 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 7 8 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 02 BAŞKAN SUNUŞU 03 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 04 GENEL KURUL ÜYELERİ 05 YÖNETİM KURULU 06 ORGANİZASYON ŞEMASI I- GENEL BİLGİLER 10 A- Misyon ve Vizyon 10 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 11 C- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 12 D- İdareye İlişkin Bilgiler 12 1- Fiziksel Yapı 16 2- Teşkilat Yapısı 17 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 22 4- İnsan Kaynakları 24 5- Sunulan Hizmetler 138 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 141 166 A- Performans Bilgileri B- Mali Bilgiler 1- Performans Sonuçları Tablosu 1- Mali Tablolar III- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 174 A- Üstünlükler 175 B- Zayıf Yönler 175 C- Fırsatlar 176 D- Tehditler 178 IV- GÜVENCE BEYANLARI 9 10 11 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon C- Yetki, Görev ve Sorumluluklar KOSKİ Genel Müdürlüğü, su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmekte ve bu konulardaki yetkileri kullanmaktadır. MİSYON Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almaktadır. VİZYON Şehrimize kalite standartları içerisinde ve kesintisiz su ve atık su hizmeti sağlamayı amaçlayan dinamik, öngörülü, çevreye saygılı öncü bir kuruluş olmaktır. İçme kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmaktadır B- Temel Politikalar ve Öncelikler Her türlü taşınır ve taşınmaz satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, KOSKİ ‘nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmektedir. Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmektedir Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan tüm kişi ve kuruluşların içme, kullanma ve endüstri suyunu ilgili mevzuata uygun olarak temin etmek, kullanıcılara ulaştırmak, oluşan atık suları şehir merkezinden uzaklaştırmak ve arıtmaktır. KOSKİ Genel Müdürlüğü tüm faaliyetlerini aşagıdaki öncelikleri dikkate alarak gerçekleştirecektir. • Hizmette Kalite Su hizmetlerini, vatandaşların ihtiyaçlarını tam ve gerektiği gibi karşılayacak şekilde yürütür. • Verimlilik ve Tasarruf Hizmetlerin sadece yapılıyor olmasını değil, en az masrafla ve verimli bir şekilde, mevcut kaynaklarla daha çok hizmet üretilmesini benimser. • Yeniliklere Açıklık Yöneticileri ve her düzeydeki çalışanlar, bilimsel, teknolojik ve toplumsal nitelikli değişimleri öğrenmeye, anlamaya ve uygulamaya açık ve isteklidir. AR-GE çalışmalarına gereken önemi verir. • İnsan Haklarına Saygı Müşterilerimizin işleri görülürken, insanlık onuruyla bağdaşmayan söz ve eylemlerden kaçınır. • Tarafsızlık ve Eşitlik Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, kişisel ilişki ve benzeri nedenlerle vatandaşlar arasında ayrım yapmaz, aynı durumda olanlara aynı biçimde davranır, siyasi veya kişisel çıkarlar doğrultusunda hareket etmez. • Katılımcılık ve Aktif Hemşerilik Karar alma ve uygulamada, yurttaş katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir. • Hesap Verebilirlik Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar. • Saydamlık Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunar. • Ulaşılabilirlik Vatandaşlarımızın hizmetlere ulaşabilirliğini etkin olarak sağlar. • Çevre Sağlığını Ön Planda Tutmak Genel Müdürlüğümüzün yukarıda sayılan hizmetleri, Konya Büyükşehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlıdır. Ancak şehrin su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler, Büyükşehir belediye sınırları dışında da olsa kuruluşumuzca yürütülür. Ayrıca İçişleri ile Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarının teklifi ile Bakanlar Kurulu, anasistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de Genel Müdürlüğümüze verebilir. D- İdareye İlişkin Bilgiler 1- FİZİKSEL YAPI Genel Müdürlük olarak İdari binalar, tesisler, ek hizmet binaları, su arıtma tesisleri, pompa istasyon binaları, depolar, su ve kanal alt yapıları fiziksel yapımızı teşekkül ettirmektedir. KOSKİ Genel Müdürlüğü merkez hizmet binası, Konya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının yanındadır. İdari bina 8 katlı olup Genel Müdürlük bu binadadır. KOSKİ Genel Müdürlüğünün Meram ve Selçuklu ilçelerindeki tesislerinde idari ve teknik büro hizmeti içinde yazı işleri, sağlık hizmetleri, ihale, satın alma ve idari birimleri ile atölyeler, malzeme ikmal ambarları, garajlar, iş makineleri ve baş şoförlük hizmetlerinin yanı sıra şebeke kazı ve bakım ekiplerinin toplanma merkezi, Meram Eski Yol üzerinde Çay suları kontrol birimi, ayrıca Akyokuş Arıtma Tesislerimizde arıtma, kalite kontrol ve pompaj birimleri ile Konya mücavir alanı içerisinde aşağıda belirtilen tesislere sahiptir. KOSKİ Genel Müdürlüğü Selçuklu ve Meram Tesisleri her biri 34.000 m2 dir. Selçuklu tesisimizde 1800 m2 kapalı ambar ve 1800 m2 açık ambar mevcuttur. Bu tesisimizde 3.600 m2 idari büro ve 1.200 m2 atölyeler bulunmaktadır. Meram tesisimizde 1800 m2 kapalı ambar ve 1800 m2 açık ambar mevcut olup, bu tesisimizde 2.400 m2 idari büro ve 1.200 m2 atölyeler bulunmaktadır. Derin Kuyu Adedi 246 Adet Ana Pompa İstasyonu Adedi 10 Adet Terfi Merkezi Adedi 18 Adet 57 Adet betonarme gömme su deposu Depo Adedi 6 Adet ayaklı su deposu 4 Adet mebran kaplamalı depo Çevrenin korunması, kirliliğine ilişkin karar ve önlemlerin alınması ve uygulanmasında insan ve diğer canlı varlıkların sağlığının korunması, alınacak önlemlerin kalkınma çabalarına olumlu ve olumsuz etkileri ile fayda ve maliyetleri dikkate alarak kısa ve uzun vadeli değerlendirmeler yapar. Toplam Depo Hacmi Arıtma Tesisi Adedi 1 Adet 104.000 m3/gün kapasiteli • Zamanı Yönetebilmek Baraj 1 Adet Hacim 32milyon m3 Tatlı Su Çeşme Adedi 896 Adet Atölyeler 4 Adet (Elekrik atölyesi, Pompa montaj, bakım onarım atölyesi, Arıtma Tesisleri bakım onarım atölyesi, SCADA atölyesi) Toplam Şebeke Uzunluğu 4.994.324 m (4.506.027 m içme ve kullanma suyu şebekesi, 456.984 m tatlı su şebekesi) Sulama Kanalı Uzunluğu 110 km (97 km beton kanal, 13 km toprak kanal) SCADA Merkezi 1 Adet Merkez, 4 Adet Operatör İş İstasyonu Diğer Su Kaynakları 1 Adet Baraj (Altınapa), 6 Adet Tatlı Su Kaynağı (Mukbil, Beypınarı, Kırankaya, Dutlu, Çayırbağı, Dere) Toplam 90 lt/sn Jeneratör 22 Adet Kompresör 14 Adet Elektrofizyon Kaynak Makinesi 17 Adet Metal Arama Dedektörü 3 Adet Boru Don Çözme Makinesi 13 Adet Asfalt Beton Derz Kesici 11 Adet Elektrikli Seyyar Dalgıç 17 Adet Havalı Seyyar Dalgıç 17 Adet Boya Kalınlık Ölçme Cihazı 1 Adet Seyyar Pompa Test Standı 1 Adet Seyyar Kuyu Metre 3 Adet Elektronik Bakım Atölyesi 1 Adet Zamanın, geri döndürülmesi mümkün olmayan ve çalışmalarda tasarrufuna en çok riayet edilmesi gereken unsur olduğunun bilincindedir. POLİTİKALARIMIZ Su ve kanalizasyon hizmetlerini yasal mevzuatlar çerçevesinde sürekli iyileştirirken; Müşterilerimize en etkin ve güvenilir şekilde ürün ve hizmet sunmak KALİTE POLİTİKAMIZ, Çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirip gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak, tükenebilir doğal kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanmak ÇEVRE POLİTİKAMIZ, Çalışanlarımız ile çevremizdekilere güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturup, kaza risklerini en aza indirmek İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ, İçme ve kullanma suyumuzun kaynağından son kullanıcıya ulaşana kadar güvenli bir şekilde üretimi, arıtımı, depolanması ve dağıtımını sağlıklı koşullarda yapmak GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZDIR. 225.580 m3 12 13 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL LİSTESİ S.NO MAHALLE/KÖY PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE EDİNME ŞEKLİ TARİHİ KULLANIM AMACI AÇIKLAMA S.NO MAHALLE/KÖY PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE EDİNME ŞEKLİ TARİHİ KULLANIM AMACI AÇIKLAMA 1 1.MAHALLE 439 962 86 557 2/192 DEVİR 01/09/1993 İŞYERİ ZEMİN 66 ARDIÇLI 24 862 98 TAM DEVİR 25/07/2007 ÇEŞME VE ARSA 2 1.MAHALLE 439 962 86 557 20/192 DEVİR 01/09/1993 LOJMAN 2.KAT 67 ARDIÇLI 24 903 28 TAM DEVİR 25/07/2007 ÇEŞME VE ARSASI 3 1.MAHALLE 439 962 86 557 17/192 DEVİR 01/09/1993 LOJMAN ÇEKME KAT 68 ARDIÇLI 24 1124 98 TAM DEVİR 25/07/2007 ÇEŞME VE ALANI 4 10.MAHALLE 125 885 342 25491.61 10/250 DEVİR 13/12/2000 HİZMET BİNASI C BL ZEMİN 1 69 ARDIÇLI 25 941 200 TAM DEVİR 25/07/2007 ÇEŞME 5 10.MAHALLE 125 885 342 25491.61 14/250 DEVİR 13/12/2000 HİZMET BİNASI C BL ZEMİN 2 70 ARDIÇLI 27 1080 1650 TAM DEVİR 28/09/2007 ÇEŞME 6 10.MAHALLE 125 885 342 25491.61 1/250 SATIŞ 30/11/2000 HİZMET BİNASI C BL ZEMİN 3 71 DOKUZ 15 56 TAM DEVİR 01/08/2007 ÇEŞME VE ARSASI 7 10.MAHALLE 125 885 342 25491.61 12/250 DEVİR 13/12/2000 HİZMET BİNASI C BL 1 KAT 4 72 DOKUZ 36 268 TAM DEVİR 01/08/2007 ÇEŞME VE ARSASI 8 10.MAHALLE 125 885 342 25491.61 10/250 DEVİR 13/12/2000 HİZMET BİNASI C BL 2 KAT 5 73 DOKUZ 41 22 TAM DEVİR 01/08/2007 ÇEŞME VE ARSASI 9 10.MAHALLE 125 885 342 25491.61 10/250 DEVİR 13/12/2000 HİZMET BİNASI C BL 3 KAT 6 74 DOKUZ 74 55 TAM DEVİR 01/08/2007 ÇEŞME VE ARSASI 10 10.MAHALLE 125 885 342 25491.61 8/250 DEVİR 13/12/2000 HİZMET BİNASI C BL 4 KAT 7 75 KEÇİMUHSİNE 42 2533 22 TAM DEVİR 28/09/2007 ÇEŞME 11 10.MAHALLE 125 885 342 25491.61 8/250 DEVİR 13/12/2000 HİZMET BİNASI C BL 5 KAT 8 76 KEÇİMUHSİNE 42 2798 270 TAM DEVİR 28/09/2007 SU DEPOSU 12 10.MAHALLE 125 885 342 25491.61 8/250 SATIŞ 30/11/2000 HİZMET BİNASI C BL 6 KAT 9 77 SARAYKÖY 2 45 387 TAM DEVİR 25/07/2007 ÇEŞME VE ALANI 13 13.MAHALLE 104 2677 64 2280.77 60/3839 SATIŞ 30/05/2002 VEZNE A BL ZEMİN 21 78 SARAYKÖY 3 258 49 TAM DEVİR 25/07/2007 KUYU VE ALANI 14 13.MAHALLE 104 2677 64 2280.77 60/3839 SATIŞ 30/05/2002 VEZNE A BL ZEMİN 22 79 SARAYKÖY 4 430 33 TAM DEVİR 25/07/2007 ÇEŞME 15 MEZBAHA 371 20377 3 10773 2196/2400 SATIŞ 16/03/2002 AMBAR 204/2400 K BEL 80 SARAYKÖY 4 454 40 TAM DEVİR 25/07/2007 ÇEŞME VE ARSASI KUYU VE ARSASI 16 HOCACİHAN 37 6829 698 TAM TRAMPA 08/02/1996 YEŞİL ALAN DDY KENARINDA 81 SARAYKÖY 4 462 38 TAM DEVİR 25/07/2007 17 ÇAYIRBAĞI M28B23D1B 278 3 153,41 TAM KAMULAŞTIRMA 02.03.2011 BAHÇE 82 SARAYKÖY 4 539 58 TAM DEVİR 25/07/2007 KUYU VE ALANI 18 DİKİLİTAŞ 23 N 1 13951 16 31737.74 TAM TRAMPA 28/07/2008 İŞLETME TES. 83 SARAYKÖY 4 595 22 TAM DEVİR 25/07/2007 SU KUY. VE ARSASI 19 ARİF BİLGE 15K4 3914 60 32484,5 TAM SATIŞ 14/12/2007 İŞLETME TES. 84 SARAYKÖY 4 819 1094 TAM DEVİR 28/09/2007 ÇEŞME VE ALANI 20 36.MAHALLE 72 525 250 118 TAM SATIŞ 19/02/1993 KUYU YERİ BAĞ 85 SARAYKÖY 9 1426 400 TAM DEVİR 25/07/2007 ÇEŞME VE ARSASI 21 AKABE 16 O 1 5383 32 22.74 TAM KADASTRO 28/07/2000 AYAKLI DEPO 86 SULUTAS 1 482 351 TAM DEVİR 25/07/2007 ÇEŞME VE ARSASI 22 ARİF BİLGE 15 K 2 3914 68 25073 TAM TRAMPA 08/02/1996 P3 ARSA 87 SULUTAS 1 653 131 TAM DEVİR 25/07/2007 ÇEŞME VE ARSASI 23 BAŞARAKAVAK M28a05b4a 191 1 6727.45 TAM SATIŞ 18/12/1997 ATIKSU ART.TES. TARLA 88 SULUTAS 2 18 53 TAM DEVİR 25/07/2007 ÇEŞME VE ARSASI 24 ÇAYIR 357 1845 76 25.43 TAM SATIŞ 15/12/1994 KUYU YERİ ARSA 89 SULUTAS 2 68 360 TAM DEVİR 25/07/2007 ÇEŞME VE ARSASI 25 DEDEKORKUT 18 J 2 4269 16 3580.62 TAM SA+TEVHİT 25/06/2003 P2 ARSA 90 SULUTAS 9 1726 6000 TAM DEVİR 28/09/2007 ÇEŞME VE TARLASI 26 HOCACİHAN 22 K 1 14957 5 7975 TAM KAM 30.MD 28/09/2001 25000m3 DEPO ARSA 91 TATKÖY M28B03C 350 17 369,96 TAM DEVİR 25/07/2007 ÇEŞME VE ARSASI 27 HOCACİHAN 22 K 1 18516 3 647,68 TAM KAMULAŞTIRMA 25000m3 DEPO ARSA 92 TATKÖY M28B03D3C 326 31 67,23 TAM DEVİR 25/07/2007 ÇEŞME VE ARSASI 28 HOCACİHAN 22 K 1 18516 4 655,52 TAM KAMULAŞTIRMA 04/06/2008 25000m3 DEPO ARSA 93 TATKÖY M28B03D3D 272 1 10,19 TAM DEVİR 25/07/2007 ÇEŞME VE ARSASI 29 HOCACİHAN 22 K 1 18516 5 659,8 TAM KAMULAŞTIRMA 22/03/2006 25000m3 DEPO ARSA 94 TATKÖY M28B03D4C 274 1 47,26 TAM DEVİR 25/07/2007 ÇEŞME VE ARSASI 30 KÖYCEĞİZ 10 339 27797 18224/328600 KAMULAŞTIRMA 15/07/2003 SU ARITMA TES TARLA 95 TATKÖY M28B04D 351 80 199,19 TAM DEVİR 25/07/2007 ÇEŞME VE ARSASI 31 SELAM 264 640 9 2404 TAM DEVİR 25/01/2008 SU MÜZESİ YERİ B.KAR.EV-K.A 96 TATKÖY M28B03B 351 269 1122 TAM DEVİR 28/09/2007 ÇEŞME VE ARSASI 32 SELAM 265 641 6 944 31/32 DEVİR 25/01/2008 SU MÜZESİ YERİ BAHÇE 97 TATKÖY M28B03C 347 164 727,81 TAM DEVİR 28/09/2007 ÇEŞME VE ARSASI 33 SELAM 265 641 8 2888 TAM DEVİR 25/01/2008 SU MÜZESİ YERİ BAHÇE 98 TATKÖY M28B03C4C 319 5 440,17 TAM DEVİR 28/09/2007 SU KUY. VE ARSASI 34 SELAM 265 641 9 2886 TAM DEVİR 25/01/2008 SU MÜZESİ YERİ BAHÇE 99 TATKÖY L28C22C 220 140 612,5 TAM DEVİR 28/09/2007 ÇEŞME VE ARSASI 35 SİLLE 25 J 2 8609 10752 61700/63000 KAMULAŞTIRMA 16/03/2001 BARSANA 2 TARLA 100 TATKÖY L28C22C 220 103 1670 TAM DEVİR 28/09/2007 ÇEŞME VE ARSASI 36 SİLLE 25 J 3 23897 1 18359 139/400 KAMULAŞTIRMA 22/11/2010 BARSANA 2 ARSA 101 TATKÖY M28B03A 214 67 1470 TAM DEVİR 28/09/2007 ÇEŞME VE ARSASI 37 SİLLE M28b22d 8611 1755 TAM KAMULAŞTIRMA 18/12/1998 BARSANA 2 TARLA 102 TATKÖY L28C22B 208 344 821,11 TAM DEVİR 28/09/2007 ÇEŞME VE ARSASI 38 SİLLE M28b22d 8613 6695 TAM KAMULAŞTIRMA 21/12/1998 BARSANA 2 TARLA 103 TATKÖY L28C22A 208 303 1293,75 TAM DEVİR 28/09/2007 ÇEŞME VE ARSASI 39 SİLLE M28b23b 370 695 TAM KAMULAŞTIRMA 01/11/1996 OKUL SAHASI P1 ESKİ YERİ 104 TATKÖY L28C22A 208 268 1635 TAM DEVİR 28/09/2007 ÇEŞME VE ARSASI 40 TEPEKÖY L28d19d2d 143 1 2119 TAM KAMULAŞTIRMA 20/07/2000 ATIKSU ART.TES. TARLA 105 TATKÖY L28C22D 205 80 1074 TAM DEVİR 28/09/2007 ÇEŞME VE ARSASI 41 TEPEKÖY L28d19d2d 143 2 817 TAM KAMULAŞTIRMA 01/10/1996 ATIKSU ART.TES. TARLA 106 TATKÖY L28C21C 201 118 1200 TAM DEVİR 28/09/2007 ÇEŞME VE ARSASI 42 YAKA 19 İ 4 17792 1 3363 TAM KAMULAŞTIRMA 26/12/2006 DEDEKORKUT ARSA 107 TATKÖY M28B08B1A 318 2 78,55 TAM DEVİR 12/12/2007 SU DEPOSU 43 YAKA 19 İ 4 17792 2 3592 TAM KAMULAŞTIRMA 01/11/2006 DEDEKORKUT ARSA 108 TATKÖY M28B03D4B 235 1 61,86 TAM DEVİR 12/12/2007 SU DEP. VE ARSASI 44 YAKA 19 İ 4 17792 3 24409 20824/24409 DEVİR 09/09/1993 DEDEKORKUT ARSA 109 Y.PINARBAŞI 10 1003 2,85 TAM DEVİR 01/08/2007 SU DEPOSU 47 YAKA 19 İ 4 17793 3 1042 471/521 KAMULAŞTIRMA 06/12/2006 DEDEKORKUT ARSA 110 Y.PINARBAŞI 14 822 351 TAM DEVİR 01/08/2007 AKKAŞ MENBAI 48 YAKA 19 İ 4 17793 4 1180 TAM KAMULAŞTIRMA 27/04/2007 DEDEKORKUT ARSA 111 Y.PINARBAŞI 9 823 2,3 TAM DEVİR 01/08/2007 AKKAŞ ÇEŞMESİ 50 YAKA 19 İ 4 17793 6 1506 1497/1506 KAMULAŞTIRMA 17/12/1993 DEDEKORKUT ARSA 112 SAKYATAN 24 2343 428 TAM DEVİR 18/09/2007 KUYU VE ARSASI ÇEŞME VE ARSASI 51 YAKA 19 İ 4 17793 7 1127 917/1127 KAMULAŞTIRMA 13/02/1995 DEDEKORKUT ARSA 113 SAKYATAN 25 2335 240 TAM DEVİR 18/09/2007 52 YAKA 19 İ 4 17793 8 999 TAM KAMULAŞTIRMA 04/12/1992 DEDEKORKUT ARSA 114 SAKYATAN 25 2286 132 TAM DEVİR 18/09/2007 KUYU VE ARSASI 53 YAKA 19 İ 4 17793 9 999 500/999 KAMULAŞTIRMA 04/12/1992 DEDEKORKUT ARSA 115 SAKYATAN 25 2285 260 TAM DEVİR 18/09/2007 ÇEŞME VE ARSASI 54 YAKA 19 İ 4 17793 11 1327 1062/1327 KAMULAŞTIRMA 04/12/1992 DEDEKORKUT ARSA 116 SAKYATAN 26 2283 128 TAM DEVİR 18/09/2007 KUYU VE ARSASI 57 YAZIR 28 M 3 21790 1 7535.79 TAM KAMULAŞTIRMA 08/11/1995 P6 ARSA 117 SAKYATAN 26 2277 600 TAM DEVİR 18/09/2007 KUYU VE ARSASI 58 ARDIÇLI 14 274 114 TAM DEVİR 25/07/2007 KUYU VE ALANI 118 SAKYATAN 25 2244 5168 TAM DEVİR 18/09/2007 KUYU VE ARSASI 59 ARDIÇLI 23 730 92 TAM DEVİR 25/07/2007 KUYU VE ALANI 119 SAKYATAN 25 2242 1080 TAM DEVİR 18/09/2007 KUYU VE ARSASI KUYU VE ARSASI 60 ARDIÇLI 24 741 24 TAM DEVİR 25/07/2007 KUYU VE MEYDANI 120 SAKYATAN 30 2182 880 TAM DEVİR 18/09/2007 61 ARDIÇLI 24 755 80 TAM DEVİR 25/07/2007 ÇEŞME VE MEYDANI 121 SAKYATAN 27 2167 2160 TAM DEVİR 18/09/2007 ARSALI KUYU 62 ARDIÇLI 24 774 46 TAM DEVİR 25/07/2007 ÇEŞME VE MEYDANI 122 SAKYATAN 24 2056 10096 TAM DEVİR 18/09/2007 KUYU VE ARSASI 63 ARDIÇLI 24 794 25 TAM DEVİR 25/07/2007 ÇEŞME VE MEYDANI 123 SAKYATAN 7 1733 11100 TAM DEVİR 18/09/2007 KUYU VE MEYDANI 64 ARDIÇLI 24 845 49 TAM DEVİR 25/07/2007 KUYU VE ARSA 124 SAKYATAN 22 56 7600 TAM DEVİR 18/09/2007 KUYU VE ARSASI 65 ARDIÇLI 24 847 46 TAM DEVİR 25/07/2007 ÇEŞME VE ARSA 125 ŞATIR 1 1175 448 TAM DEVİR 18/09/2007 KUYU VE ALANI 14 15 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu S.NO MAHALLE/KÖY PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE EDİNME ŞEKLİ TARİHİ KULLANIM AMACI AÇIKLAMA S.NO MAHALLE/KÖY PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE EDİNME ŞEKLİ TARİHİ KULLANIM AMACI 126 ŞATIR 3 1190 47,5 TAM DEVİR 18/09/2007 ÇEŞME VE MEYDANI 207 DEĞİRMEN 18 589 8000 TAM KAMULAŞTIRMA 26/12/2006 BARAJ HAVZASI AÇIKLAMA TARLA 127 ŞATIR 2 1242 468 TAM DEVİR 18/09/2007 ÇEŞME VE ALANI 208 DEĞİRMEN 18 590 3410 TAM KAMULAŞTIRMA 26/12/2006 BARAJ HAVZASI TARLA 128 ŞATIR 3 1247 596 TAM DEVİR 18/09/2007 KUYU VE ALANI 209 DEĞİRMEN 23 651 255 TAM KAMULAŞTIRMA 21/03/2001 BARAJ HAVZASI AVLULU EV 129 ŞATIR 2 1258 192 TAM DEVİR 18/09/2007 KARGİR ÇEŞME 210 DEĞİRMEN 23 653 73 TAM KAMULAŞTIRMA 29/08/2000 BARAJ HAVZASI AVLULU EV 130 ŞATIR 2 1260 180 TAM DEVİR 18/09/2007 KARGİR ÇEŞME 211 DEĞİRMEN 23 655 73 TAM KAMULAŞTIRMA 09/04/2001 BARAJ HAVZASI EV 131 ŞATIR 2 1265 246 TAM DEVİR 18/09/2007 KARGİR ÇEŞME 230 DEĞİRMEN 24 678 203 12/64. KAMULAŞTIRMA 30/05/2001 BARAJ HAVZASI EV VE AVLUSU 132 ŞATIR 1 1279 116 TAM DEVİR 18/09/2007 B.SU KUY.VE DEP 231 DEĞİRMEN 24 680 56 1/4. KAMULAŞTIRMA 05/09/2000 BARAJ HAVZASI ARSA 133 ŞATIR 2 1282 1216 TAM DEVİR 18/09/2007 KUYU VE ALANI 232 DEĞİRMEN 24 682 68 TAM KAMULAŞTIRMA 05/09/2000 BARAJ HAVZASI EV 134 ŞATIR 2 1284 1632 TAM DEVİR 18/09/2007 KUYU VE ARSASI 233 DEĞİRMEN 24 683 42 4/8. KAMULAŞTIRMA 12/10/2000 BARAJ HAVZASI ARSA 135 ŞATIR 3 1305 71,5 TAM DEVİR 18/09/2007 KAGİR ÇEŞME 234 DEĞİRMEN 24 684 90 TAM KAMULAŞTIRMA 12/09/2000 BARAJ HAVZASI EV 136 ŞATIR 3 1336 1624 TAM DEVİR 18/09/2007 KUYU VE ARSASI 236 DEĞİRMEN 24 687 230 TAM KAMULAŞTIRMA 12/09/2000 BARAJ HAVZASI AVLULU EV AVLULU EV 137 ÇAYIRBAĞI M28B23D3B 119 21 22,64 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME 243 DEĞİRMEN 24 696 248 TAM KAMULAŞTIRMA 28/08/2000 BARAJ HAVZASI 138 ÇAYIRBAĞI M28B23D2D 132 3 200,61 TAM DEVİR 25/09/2007 SU DEP. VE ARSASI 244 DEĞİRMEN 24 702 43 TAM KAMULAŞTIRMA 11/09/2000 BARAJ HAVZASI AHIR 139 ÇAYIRBAĞI M28B23D2D 132 10 4676,25 TAM DEVİR 25/09/2007 SU DEP. VE ARSASI 248 DEĞİRMEN 24 710 80 TAM KAMULAŞTIRMA 01/03/2001 BARAJ HAVZASI AHIR 140 ÇAYIRBAĞI M28B23D2C 135 6 35,82 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME 249 DEĞİRMEN 24 720 20 69/160. KAMULAŞTIRMA 05/09/2000 BARAJ HAVZASI EV 141 ÇAYIRBAĞI M28B23D2C 143 3 13,21 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME 250 DERE 29 1974 57 TAM KAMULAŞTIRMA 23/02/2006 BARAJ İSALE HA. BARAJ BAHÇELİ EV 142 ÇAYIRBAĞI M28B23D2C 160 5 21,89 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME 251 DERE 29 1975 26,6 TAM KAMULAŞTIRMA 23/02/2006 BARAJ İSALE HA. 143 ÇAYIRBAĞI M28B23C1D 171 2 4,42 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME 252 DERE 52 2572 5600 TAM KAMULAŞTIRMA 08/08/2000 BARAJ HAVZASI TARLA 144 ÇAYIRBAĞI M28B23C1D 172 2 8,48 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME 253 DERE 53 4169 9033 TAM KAMULAŞTIRMA 04/05/2000 BARAJ HAVZASI TARLA 145 ÇAYIRBAĞI M28B23C1C 207 29 9,88 TAM DEVİR 25/09/2007 KÖY ORTA M. VE ÇŞ. 254 DERE 53 4183 2764 13/16 KAMULAŞTIRMA 10/05/2007 BARAJ HAVZASI TARLA 146 ÇAYIRBAĞI M28B23C2D 212 12 2,25 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME 255 DERE 53 4185 1119 13/16 KAMULAŞTIRMA 10/05/2007 BARAJ HAVZASI TARLA 147 ÇAYIRBAĞI M28B23C1D 224 4 7,53 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME 256 K.MUHSİNE 1 347 1982 TAM KAMULAŞTIRMA 09/03/2001 BARAJ HAVZASI TARLA 148 ÇAYIRBAĞI M28B23C1D 239 14 14,3 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME 257 K.MUHSİNE 1 2181 10000 TAM KAMULAŞTIRMA 28/03/2001 BARAJ HAVZASI TARLA 149 ÇAYIRBAĞI M28B23C1D 245 1 10,81 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME 258 K.MUHSİNE 1 2182 600 TAM KAMULAŞTIRMA 29/01/2001 BARAJ HAVZASI TARLA 150 ÇAYIRBAĞI M28B21C 252 68 267 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME VE ARSASI 259 K.MUHSİNE 1 2183 30900 TAM KAMULAŞTIRMA 29/01/2001 BARAJ HAVZASI TARLA 155 ÇAYIRBAĞI M28B23D1D 279 1 729,32 TAM KAMULAŞTIRMA 22/05/2008 BAHÇE 260 K.MUHSİNE 1 2184 13450 TAM KAMULAŞTIRMA 22/11/2000 BARAJ HAVZASI TARLA 172 ÇAYIRBAĞI M28B23C1C 313 1 1211,98 TAM DEVİR 25/09/2007 KARGİR SU DEP VE ARS. 261 K.MUHSİNE 1 2185 840 TAM KAMULAŞTIRMA 22/11/2000 BARAJ HAVZASI TARLA 173 ÇAYIRBAĞI M28B23C1C 313 9 7,43 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME 262 K.MUHSİNE 1 2186 2500 TAM KAMULAŞTIRMA 29/01/2001 BARAJ HAVZASI TARLA 174 ÇAYIRBAĞI M28B23C2D 324 24 21,26 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME 263 K.MUHSİNE 1 2815 10245 TAM KAMULAŞTIRMA 27/07/2000 BARAJ HAVZASI TARLA 175 ÇAYIRBAĞI M28B23D2A 333 2 75,17 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME VE ARSASI 264 K.MUHSİNE 1 2818 10600 TAM KAMULAŞTIRMA 15/03/2001 BARAJ HAVZASI TARLA 176 ÇAYIRBAĞI M28B23C1A 364 6 148,89 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME VE ARSASI 265 SULUTAS 11 2402 23600 TAM KAMULAŞTIRMA 29/08/2000 BARAJ HAVZASI TARLA 177 K.DERESİ M28C03D 123 22 40,76 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME 266 SULUTAS 11 2403 17700 TAM KAMULAŞTIRMA 01/09/2000 BARAJ HAVZASI ARSA 178 K.DERESİ M28C03A2B 134 68 172,56 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME 267 SULUTAS 11 2404 8000 TAM KAMULAŞTIRMA 01/09/2000 BARAJ HAVZASI TARLA 179 K.DERESİ M28C08B 139 37 13,32 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME 268 SULUTAS 11 2450 24200 TAM KAMULAŞTIRMA 04/09/2000 BARAJ HAVZASI TARLA 180 K.DERESİ M28C03A1B 144 1 232,37 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME VE ARSASI 269 SULUTAS 11 2717 3350 TAM KAMULAŞTIRMA 13/09/2000 BARAJ HAVZASI TARLA BARAJ HAVZASI TARLA 181 K.DERESİ M28C03A2A 192 7 496,04 TAM DEVİR 25/09/2007 BAH.KAR.SU DEP.VE SU HV. 270 SULUTAS 11 2724 3600 TAM KAMULAŞTIRMA 182 K.DERESİ M28C03A2A 196 1 14,97 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME 271 KAYACIK 29S4 29021 3 1568,80 TAM Satış 10.02.2010 13/09/2000 ARSA 183 K.DERESİ M28C03A2A 201 5 555,7 TAM TRAMPA 17/10/2007 ARSA 272 IŞIK 135 2847 415 3902,00 TAM Satış 10.02.2010 TARLA 184 K.DERESİ M28C03A2A 206 34 26,33 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME 273 HOCACİHAN 22L3 19527 6 6797,35 TAM Satış 05.03.2010 ARSA 185 KARADİĞİN M28C02C 141 188 600 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME VE ALANI 274 YAZIR 27M2 21201 1 6274,00 TAM Satış 05.03.2010 ARSA 186 KARADİĞİN M28C02D 141 230 1600 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME VE ALANI 275 SİLLE 24L1 29137 4 49520,59 TAM Satış 05.03.2010 ARSA 187 KARADİĞİN M28C02D 141 235 487,79 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME VE ALANI 276 SİLLE 26J1-26J4 14510 2 9819,11 TAM Satış 05.03.2010 ARSA 188 KARADİĞİN M28C03A 152 1 1200 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME VE ALANI 277 SİLLE 2 3386 73,00 TAM Satış 05.03.2010 189 KARADİĞİN M28C02B 156 14 471,81 TAM DEVİR 25/09/2007 SU DEP VE ALANI 278 DUMLUPINAR 23M4 13561 10 954,70 TAM Satış 05.03.2010 ARSA 190 KARADİĞİN M28C02B 157 1 5,6 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME 279 ÇAYIRBAĞI M28B23D1B 280 66 3170,02 TAM TEVHİT 19.02.2010 BARAJ HAVZASI BAHÇE SU DEPOSU 191 KARADİĞİN M28C02B 163 6 11,42 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME 280 ÇAYIRBAĞI M28B23D1B 278 23 1089,77 TAM TEVHİT 19.02.2010 BARAJ HAVZASI BAHÇE 192 KARADİĞİN M28C02B 163 8 10,47 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME 281 ÇAYIRBAĞI 19I4 17793 14 6326,00 TAM TEVHİT 19.02.2010 BARAJ HAVZASI 193 KARADİĞİN M28C02B 173 8 217,42 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME VE ALANI 282 1 MAHALLE 435 2635 43 11225,00 TAM Satış 07.05.2010 194 KARADİĞİN M28C02B 176 10 649,81 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME VE ALANI 283 DEĞİRMEN 23-24 819 514,00 TAM TEVHİT 21.05.2010 BARAJ HAVZASI ARSA EVVELCE KABRİSTAN, ŞİMDİ ARSA MESKEN 195 KARADİĞİN M28C02B 182 3 71,85 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME VE ALANI 284 DEĞİRMEN 23 820 220,00 TAM TEVHİT 21.05.2010 BARAJ HAVZASI 196 KARADİĞİN M28C02B 191 1 4,67 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME 285 DEĞİRMEN 24 821 332,00 TAM TEVHİT 21.05.2010 BARAJ HAVZASI 197 KARADİĞİN M28C02B 198 6 23,61 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME 198 KARADİĞİN M28C03A 199 1 2,56 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME 199 KARADİĞİN M28C02B 199 9 900 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME VE ALANI 200 KARADİĞİN M28C02B 199 10 3100 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME VE ALANI 201 KARADİĞİN M28C03A 203 10 53,65 TAM DEVİR 25/09/2007 ÇEŞME 202 KAŞINHANI M29D02D3A 358 6 882 TAM DEVİR 30/06/2008 ARSA 203 DEĞİRMEN 2 87 5700 TAM KAMULAŞTIRMA 12/02/2004 BARAJ HAVZASI TARLA 204 DEĞİRMEN 2 387 8780 TAM KAMULAŞTIRMA 12/02/2004 BARAJ HAVZASI TARLA 205 DEĞİRMEN 4 817 1112 6/8. KAMULAŞTIRMA 16/11/2001 BARAJ HAVZASI TARLA 206 DEĞİRMEN 12 455 10080 TAM KAMULAŞTIRMA 21/08/2001 BARAJ HAVZASI BAHÇE 286 DEĞİRMEN 24 822 762,00 TAM TEVHİT 21.05.2010 BARAJ HAVZASI AVLULU 3 EV ARSASI 3 EV VE AHIR VE MÜŞTEMİLATI VE ARSASI AVLULU 4 EV VE AHIR 287 DEĞİRMEN 24 825 438,00 TAM TEVHİT 21.05.2010 BARAJ HAVZASI AVLULU 2 EV VE ARSASI 288 DEĞİRMEN 24 826 663,00 TAM TEVHİT 21.05.2010 BARAJ HAVZASI AVLULU 2 EV VE AHIR 289 DEĞİRMEN 23 827 915,00 TAM TEVHİT 21.05.2010 BARAJ HAVZASI AVLULU 3 EV 290 TATLICAK M29A13A4C-4D 1078 3965,79 TAM KAMULAŞTIRMA 02.06.2010 TARIM ARAZİSİ 291 DEĞİRMEN 24 824 383,00 TAM TEVHİT 08.07.2010 BARAJ HAVZASI BAHÇELİ 4 MESKEN 16 17 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 2- TEŞKİLAT YAPISI KOSKİ yönetimi şu organlardan oluşur; 1. Genel Kurul 2. Yönetim Kurulu 3. Denetçiler 4. Genel Müdürlük Genel Kurul Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, aynı zamanda KOSKİ Genel Kurulunu oluşturur. KOSKİ Genel Kurulu,2560 sayılı Kanunda yazılı olan yetki ve görevleri çerçevesinde ilgili konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere senede iki defa özel gündemle toplanır. Genel Kurulun Görevleri; a) Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak, b) Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak, c) Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak, d) Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek, yılda iki maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek, e) Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilânçosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak, f) Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak, g) İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek, h) 10 yıldan fazla süreli veya 10 TL.’dan fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için yönetim kuruluna izin vermek, ı) Dava değeri 0,10 TL.’sının üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak, j) Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki vermek, k) Yapılan çalışmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak, l) Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak, m) Konya Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak. Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Yönetim Kuruluna atanacak olanların KOSKİ’ nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir. Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulu olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır. Yönetim Kurulunun Görevleri a) Kuruluş amacına uygun olarak KOSKİ’ nin çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek, b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslakları ile personele verilecek ikramiye miktar ve zamanlarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak, c) Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak, d) Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak, e) Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek, f) Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak, g) Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak, h) Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak, ı) 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 TL.’dan az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek, j) Dava değeri 0,10 TL.’nın altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak, k) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak, l) Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek, m) Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, daire başkanları Uzman Tabip, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar ve müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak, n) Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda Büyük Şehir Belediye Başkanına öneride bulunmak, o) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak. Denetçiler KOSKİ’nin işlemleri hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en ez birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 3’ü geçmemek üzere yeteri kadar genel müdür yardımcısı bulunur. Genel Müdür yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine Konya Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile atanırlar. Genel müdür yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir. Genel Müdürün Görevleri a) KOSKİ’nin bu Kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak, b) İdare ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı KOSKİ’yi temsil etmek, c) Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak, d) Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak, e) 23’üncü maddeye göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak, f) Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile kuruluşta yeni düzenlemeler yapmak, g) Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile yönetim kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları yönetim kuruluna sunmak, h) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, ı) Yönetim Kurulunca atamalar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak, j) Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri yönetim kuruluna veya Genel Kurula sunmak. Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu gibi hallerde genel müdür yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz. 3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR: Otomasyonumuzda hizmet veren toplam 19 adet Ana Sunucu(Server) bulunmaktadır. Bu sunucularımız günün ihtiyacına göre gerek yazılım ve gerekse donanım yönünden güçlü ve güncel hale getirilmektedir. GENEL SUNUCU VE VERİTABANI LİSTESİ SERVER Kurumumuz Network’ünde hizmet vermekte olan Notebook, PC ve PDA’lar ve bunlara bağlı yazıcı donanımının dağılımı şu şekildedir. Marka Model Alım Yılı ADET YBS Veritabanı Sunucusu DELL R810 2011 1 YBS Depolama(Storage) Ünitesi DELL MD3600f 2011 1 Sunucu Yedekleme Ünitesi DELL NX 3100 2011 1 IBM X 3850 2009 1 Mali İşl.Da.Bşk. Plan Proje Da.Bşk. YBS Veritabanı Sunucusu(Yedek) BİLGİSAYAR DAĞILIM ÇİZELGESİ PC Yazıcı Notebook Genel Müdürlük BİRİMLER 7 5 9 - Hukuk Müşavirliği 9 2 - - 24 22 4 - 26 15 9 10 YBS Uygulama Sunucusu IBM X 3650 2009 1 YBS Yedek Sunucusu IBM X 3850 2009 1 YBS Depolama Ünitesi (Yedek) IBM DS4700 2009 1 YBS Veri Tabanı ve Uygulama Sunucusu HP ML570 2005 1 Kanalizasyon İşl.Da.Bşk. 27 Windows 2003 Server HP DL380 G5 2006 1 Elek. Mak. ve Malz. İkmal Da. Bşk. 27 Yat. ve İnş. Da. Bşk. 41 28 Bilgi İşlem Da.Bşk. 28 5 9 İns.Kay.ve Des.Hiz.Da.Bşk. 18 7 3 - Su Tesis. Da.Bşk. 50 32 14 26 19 3 16 16 1 - 9 - Mail Server OEM P4 2002 1 Web Server HP DL380 G5 2006 1 Ftp Server OEM P4 2008 1 Dns Server HP DL140 G3 2008 2 OEM P4 2008 1 DHCP ve Dosya Sunucusu HP DL140 G3 2006 1 Yazılım Geliştirme Sunucusu HP DL380 G5 2007 1 Webgis OEM P4 2007 1 PC,Notebook Kamera kayıt OEM P4 2007 1 Tepegöz Antivirüs Server Firewall Vezne Yedek OEM TOPLAM Fortigate 1000A 2008 P4 2007 1 1 20 Merkez Binamızın dışında kalan diğer hizmet binalarımızla bağlantılarımız; 1- Meram Arif Bilge Tesisi ile G.SHDSL 2- Su Arıtma Tesisleri ile G.SHDSL Denetçilerin Görevleri Denetçiler KOSKİ’ nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Konya Büyük şehir Belediye Başkanına sunulur. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler. 3- Çay Suları ile ADSL Genel Müdürlük KOSKİ Genel Müdürü Konya Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. 6- Karatay Belediyesi Su Veznesi ile G.SHDSL 4- Kayalı Park Su Veznesi ile SDSL 5- Selçuklu Su Veznesi ile G.SHDSL 7- Atıksu Arıtma Tesisi ile Fiber Optik 8- Selçuklu Tesisi ile Fiber Optik bağlantı şeklindedir. PDA Abone İşleri Da. Bşk TOPLAM 68 41 5 - 325 192 66 52 KOSKİ Genel Müdürlüğünün bilgisayar araç ve gereçlerinin kümülatif dağılımı ise aşağıdaki gibidir. KÜMÜLATİF BİLGİSAYAR ARAÇ VE GEREÇ Ana Makine (Server) Sinevizyon (Projeksiyon) ADET 20 391 1 6 Araç Telsizi 100 El Telsizi 170 Röle Merkezi 2 18 19 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu SCADA MERKEZİ Su dağıtımını ve yönetimini bilgisayar tabanlı bir sistem aracılığıyla, tek bir merkezden yapmak suretiyle, su üretimi ve dağıtımı üzerinde hakimiyet ve sürekli denetim mümkün olmaktadır. Bu sistemler su kaynaklarını daha verimli kullanmak, su dağıtımını merkezi olarak izleyebilmek ve yönetebilmek, ortaya çıkan sorunlardan anında haberdar olup müdahale edebilmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Konya ili içerisinde kurulan sistem ile veri iletişiminin hızlı, güvenilir ve planlı olmasına ilave olarak kurumumuza bağlı tüm içme suyu üretim, depolama ve pompaj tesislerimizde oluşan arızalara anında müdahale imkanı ile; malzeme, enerji, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanarak, dağıtım hattında basınç takibi yapılabildiğinden su kesintileri, depo taşkınları ve aşırı basınçla meydana gelen su kayıpları da önlenmektedir. ELEKTRONİK ARIZA BAKIM LABORATUVARI: SCADA Merkezi Teknik Servisinde bulunan laboratuvarımızda Genel Müdürlüğümüze bağlı birimlerin, Telsiz, Telefon, Bilgisayar, RTU, Frekans Konvertörü, Soft Starter ve diğer elektronik donanımlarının arızaları modern cihazlarla tespit edilerek, bakım ve tamirleri yapılmaktadır. SU KALİTE KONTROL LABORATUVARI: Barajdan ve yer altı suyundan, pınarlardan temin edilen suların her türlü fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizlerinin yapıldığı tam donanımlı laboratuar kurulmuştur. laboratuarımızın akreditasyon çalışmaları devam etmektedir. MOBİL SU KALİTE KONTROL ARACI: Su dağıtım şebekesinde ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine su numunesinin alındığı yerde analizinin yapılarak, sonucun tespit edilmesi için mobil su kalite kontrol aracı kullanılmaktadır. REZİSTİVİTE ÖLÇÜMÜ: Yer altına doğru akım vermek suretiyle su seviyesinin, tabaka kalınlığı ve yer altı topografyasının çıkarılması için kullanılmaktadır. POMPA TEST STANDI: Arif Bilge Tesislerimizde bulanan test standımızda kuyularda ve pompa istasyonlarında kullanılan pompaların, basma yüksekliği (Hm), debi (Q), verim (Elektrik gücünün mil gücüne oranı) paritelerinin ölçülerek kontrolleri yapılmaktadır. KAÇAK ARAMA DEDEKTÖRÜ: Su dağıtım şebekeleri üzerinde oluşan kaçakların tesbiti için kullanılan cihazlardı KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ VE MAKİNE LİSTESİ BİNEK ARAÇLAR ( OTOMOBİL,PİKAP VE MİNİBÜS) T.S S.N. PLAKA MODEL MARKA 1 1 42 LR 828 1985 LEYLAND GÖREV YAPTIĞI BİRİM ÇAY SULARI 2 2 42 AN 204 1990 RENO TOROS MÜŞTEREK HİZMET. 3 3 42 AK 975 1990 LEVENT KUYU EKİPLERİ 4 4 42 AN 845 1991 RENO TOROS MÜŞTEREK HİZMET. 5 5 42 DD 091 1992 DESOTO KUYU EKİPLERİ 6 6 42 DD 087 1992 DESOTO SU ARITMA 7 7 42 SM 638 1997 TOYOTA PİKAP KANAL DAİ.BŞK. 8 8 42 BB 483 1998 TOYOTA PİKAP MÜŞTEREK HİZMET. 9 9 42 DA 465 1999 TOYOTA PİKAP TAMİRHANE 10 10 42 BH 744 1999 WOLKSWAGEN MÜŞTEREK HİZMET. 11 11 42 SU 205 2001 FORD ÖNCÜ ARAÇ 12 12 42 SU 339 2001 FORD SU KUYU KONT. 13 13 42 SU 285 2007 WOLKSWAGEN GENEL MÜDÜR 14 14 42 SU 283 2011 HYUNDAI G.MÜDÜR YRD 15 15 42 CRK 40 2011 HYUNDAI MAKAM ARACI T.S S.N. PLAKA MODEL MARKA 16 1 85-007 1985 JCB 304 ÇAY SULARI 17 2 90-009 1990 ARROW HAMMER MÜŞTEREK HİZMET. 18 3 90-010 1990 JCB 3 CX SU İŞLERİ 19 4 91-011 1991 ÇUKUROVA 840 B MÜŞTEREK HİZMET. 20 5 91-012 1991 JCB 3 CX SU İŞLERİ 21 6 97-014 1997 ÇUKUROVA 825 KANAL ARIZA 22 7 97-015 1997 ÇUKUROVA 825 SU İŞLERİ 23 8 97-016 1997 ÇUKUROVA 840 B SU İŞLERİ 24 9 98-017 1998 HYUNDAI KANAL ARIZA 25 10 99-018 2000 KOMATSU WB 93 SU İŞLERİ 26 11 99-019 2000 KOMATSU WB 93 SU İŞLERİ 27 12 99-020 2000 KOMATSU WB 93 KANAL ARIZA 28 13 00-021 2000 BOBCAT SU İŞLERİ 29 14 00-022 2000 CASE SU İŞLERİ 30 15 00-023 2000 CASE SU İŞLERİ 31 16 02-024 2002 LİEBER KAZICI 32 17 02-025 2002 CASE SU İŞLERİ 33 18 02/026 2002 CASE SU İŞLERİ 34 19 03-027 2002 DAEWOO SU İŞLERİ 35 20 04-028 2004 ÇUKUROVA SU İŞLERİ 36 21 04-029 2004 ÇUKUROVA SU İŞLERİ 37 22 04-030 2004 WRİTGEN MÜŞTEREK HİZMET. MÜŞTEREK HİZMET. İŞ MAKİNALARI GÖREV YAPTIĞI BİRİM 38 23 06-031 2006 JCB 330 EKS 39 24 42 DF 063 2001 TRAKTÖR KEPÇE ÇAY SULARI 40 25 2009-032 2008 CASE KANAL ARIZA 41 26 2011-033 2011 JCB SU İŞLERİ 42 27 2011-034 2011 JCB SU İŞLERİ DONANIMLI ARAÇLAR T.S S.N. PLAKA MODEL MARKA 43 1 42 HT 630 1980 BMC KURTARICI ARAÇ GÖREV YAPTIĞI BİRİM KUYU ARIZA 44 2 42 PE 117 1987 KARGO KANAL TEMİZLEME ARACI KANAL ARIZA 45 3 42 PE 118 1987 KARGO KANAL TEMİZLEME ARACI KANAL ARIZA 46 4 42 HS 531 1994 KARGO KANAL TEMİZLEME ARACI KANAL ARIZA 47 5 42 PP 445 1997 TÜMOSAN TRAKTÖR MÜŞTEREK HİZMET. 48 6 42 AJ 317 1998 KARGO KANAL TEMİZLEME ARACI KANAL ARIZA 49 7 42 BN 346 1999 IVECO KOVALI ARAÇ ELEKTRİK POSTASI 50 8 42 BU 495 2001 MAN TREYLER MÜŞTEREK HİZMET. 51 9 42 BB 451 2001 İVECO KANAL TEMİZLEME ARACI KANAL ARIZA 52 10 42 BU 399 2001 İVECO KANAL TEMİZLEME ARACI KANAL ARIZA 53 11 42 SJ 405 2002 İVECO JENERATÖRLÜ VE VİNÇLİ AR. MÜŞTEREK HİZMET. 54 12 42 BC 868 2002 IVECO DEPO TEMİZLEME ARACI DEPO TEM. 55 13 42 SU 387 2003 İVECO VİNÇLİ ARAÇ MÜŞTEREK HİZMET. 56 14 42 BV 801 2004 MAN TREYLER MÜŞTEREK HİZMET. 20 21 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 57 15 42 SU 083 2005 KOMBİNE KANAL TEMİZ. ARACI KANAL ARIZA 116 33 42 SU 374 2004 HİNO 58 16 42 SU 605 2007 FARGO KURTARICI ARAÇ MÜŞTEREK HİZMET. 117 34 42 SU 391 2004 HİNO SU ARIZA 59 17 42 SU 471 2007 MERCEDES KAN.GÖRÜNTÜLEME AR. KANAL İÇİ GÖR AR 118 35 42 LG 409 1994 İSUZU MÜŞTEREK HİZMET. 60 18 42 SU 091 2007 KOMBİNE KANAL TEMİZ. ARACI KANAL ARIZA 61 19 42 SU 711 2007 MERCEDES LABORATUVAR ARACI 62 20 42 SU 722 2008 KARGO TATLISU TANKI T.S S.N. PLAKA MODEL MARKA GÖREV YAPTIĞI BİRİM 63 21 42 SU 461 2008 KARGO TATLISU TANKI 119 1 4 NOLU 1992 ATLAS XA 90 SU ARIZA 64 22 42 SU 801 2009 İVECO KANAL TEMİZLEME ARACI KANAL ARIZA 120 2 5 NOLU 1993 ATLAS XA 90 SU ARIZA 65 23 42 SU 734 2010 KOMBİNE KANAL TEMİZ. ARACI KANAL ARIZA 121 3 6 NOLU 1993 ATLAS XA 90 KANAL ARIZA 66 24 42 BTD 93 2009 TÜMOSAN TRAKTÖR ATIKSU ARITMA 122 4 7 NOLU 1993 ATLAS XA 90 SU ARIZA 123 5 8 NOLU 1998 İRMAİR 5,5 SU ARIZA 124 6 9 NOLU 1998 İRMAİR 5,5 SU ARIZA 125 7 10 NOLU 1998 İRMAİR 5,5 KANAL ARIZA DAMPERLİ KAMYONLAR T.S S.N. PLAKA MODEL MARKA GÖREV YAPTIĞI BİRİM KANAL ARIZA SEYYAR HAVA KOPRESÖRLER 67 1 42 ES 095 1984 DODGE MÜŞTEREK HİZMET. 126 8 11 NOLU 2000 COMPAİR DS 50 SU ARIZA 68 2 42 AH 148 1990 FATİH MÜŞTEREK HİZMET. 127 9 12 NOLU 2000 COMPAİR DS 50 SU ARIZA 69 3 42 AH 149 1990 FATİH MÜŞTEREK HİZMET. 128 10 13 NOLU 2000 COMPAİR DS 50 SU ARIZA 70 4 42 AH 150 1990 FATİH MÜŞTEREK HİZMET. 129 11 14 NOLU 2000 COMPAİR DS 50 SU ARIZA 71 5 42 HY 028 2000 MERCEDES MÜŞTEREK HİZMET. 130 12 15 NOLU 2003 ATLAS XAS96 SU ARIZA 72 6 42 HY 586 2000 MERCEDES MÜŞTEREK HİZMET. 131 13 16 NOLU 2003 ATLAS XAS96 KANAL ARIZA 73 7 42 BV 720 2004 FARGO MÜŞTEREK HİZMET. 132 14 17NOLU 2003 ATLAS XAHS186 KUYUCULAR 74 8 42 BV 721 2004 FARGO MÜŞTEREK HİZMET. 133 15 18 NOLU 2007 ATLAS XAS97 SU ARIZA 75 9 42 SU 697 2004 FARGO MÜŞTEREK HİZMET. 134 16 19 NOLU 2007 ATLAS XAS97 SU ARIZA 76 10 42 SU 695 2004 FARGO MÜŞTEREK HİZMET. 135 17 20 NOLU 2007 ATLAS XAS97 SU ARIZA 77 11 42 SU 745 2004 FARGO MÜŞTEREK HİZMET. 136 18 21 NOLU 2007 ATLAS XAS97 SU ARIZA 78 12 42 SU 827 2004 FARGO MÜŞTEREK HİZMET. 137 19 22 NOLU 2007 ATLAS XAS97 SU ARIZA 79 13 42 SU 854 2004 FARGO MÜŞTEREK HİZMET. 138 20 23 NOLU 2007 ATLAS XAS97 SU ARIZA 80 14 42 SU 914 2004 FARGO MÜŞTEREK HİZMET. 139 21 24 NOLU 2008 ATLAS XAS97 KANAL ARIZA 81 15 42 SU 478 2006 İVECO MÜŞTEREK HİZMET. 140 22 25 NOLU 2009 ROTAİR KANAL ARIZA 82 16 42 SU 420 2007 MERCEDES MÜŞTEREK HİZMET. 141 23 26 NOLU 2009 ROTAİR KANAL ARIZA 83 17 42 SV 560 2007 MERCEDES MÜŞTEREK HİZMET. T.S S.N. PLAKA MODEL OTOBÜS EKİP ARAÇLARI MARKA GÖREV YAPTIĞI BİRİM T.S S.N. PLAKA MODEL MARKA GÖREV YAPTIĞI BİRİM 142 1 42 BP 615 1980 MERSEDES MÜŞTEREK HİZMET. 84 1 42 FR 457 1984 50 NC DEMİRHANE 143 2 42 HT 622 1980 MERSEDES MÜŞTEREK HİZMET. 85 2 42 FR 495 1984 50 NC İNŞAAT İŞLERİ 86 3 42 AS 087 1990 IVECO İNŞAAT İŞLERİ 87 4 42 AS 151 1990 IVECO SU ARIZA T.S S.N. PLAKA MODEL MARKA GÖREV YAPTIĞI BİRİM 88 5 42 AT 081 1990 IVECO SU ARIZA 144 1 42 SV 238 1997 MZ TEPEKÖY ARITMA 89 6 42 AT 706 1990 IVECO SU ARIZA 145 2 42 DS 491 1998 MZ BARAJ GÜVENLİK 90 7 42 AZ 210 1990 IVECO KANAL ARIZA 146 3 42 BL 193 1999 MOBİLET ÇAY SULARI 91 8 42 BH 071 1999 HINO SU ARIZA 147 4 42 BL 194 1999 MOBİLET ÇAY SULARI 92 9 42 BH 072 1999 HINO SU ARIZA 148 5 42 BL 195 1999 MOBİLET ÇAY SULARI 93 10 42 BH 073 1999 HINO SU ARIZA 149 6 42 BT 356 2000 MOBİLET ÇAY SULARI 94 11 42 BH 074 1999 HINO SU ARIZA 150 7 42 BT 357 2000 MOBİLET ÇAY SULARI 95 12 42 BH 075 1999 HINO KANAL ARIZA 151 8 42 PZ 521 2000 MOBİLET DEPODA 96 13 42 BN 878 2000 IVECO SU ARIZA 152 9 42 PZ 704 2000 MOBİLET SU İŞLERİ 97 14 42 BN 879 2000 IVECO SU ARIZA 153 10 42 PZ 927 2000 MOBİLET SU İŞLERİ 98 15 42 BT 353 2000 IVECO SU ARIZA 154 11 42 DF 074 2001 MOBİLET ÇAY SULARI MOTOSİKLETLER 99 16 42 BT 355 2000 IVECO SU ARIZA 155 12 42 DF 230 2001 MOBİLET ÇAY SULARI 100 17 42 BT 354 2000 IVECO KANAL ARIZA 156 13 42 PV 482 2009 HONDA BARAJ GÜVENLİK 101 18 42 BU 430 2000 IVECO KANAL ARIZA 102 19 42 BU 431 2000 IVECO SU ARIZA 103 20 42 BU 432 2000 IVECO SU ARIZA T.S S.N. PLAKA MODEL MARKA GÖREV YAPTIĞI BİRİM 104 21 42 BU 433 2000 IVECO SU ARIZA 157 1 42 BV 718 2003 SU TANKI(REMORK) MÜŞTEREK HİZMET 105 22 42 BU 434 2000 IVECO SU ARIZA 158 2 42 SU 847 2005 SAL DORSE MÜŞTEREK HİZMET 106 23 42 BU 435 2000 IVECO SU ARIZA 159 3 42 BV 719 2003 SU TANKI(REMORK) MÜŞTEREK HİZMET 107 24 42 BU 436 2000 IVECO SU ARIZA 160 4 42 AT 585 2002 DAMP.DORSE MÜŞTEREK HİZMET 108 25 42 FR 891 2003 İVECO SU ARIZA 161 5 42 SU 263 2004 SAL DORSE MÜŞTEREK HİZMET 109 26 42 FR 892 2003 İVECO SU ARIZA 110 27 42 SU 039 2004 HİNO SU ARIZA 111 28 42 SU 162 2004 HİNO KANAL ARIZA T.S S.N. PLAKA MODEL MARKA 112 29 42 SU 227 2004 HİNO KANAL ARIZA 162 1 F-1 1990 ÇUKUROVA MÜŞTEREK HİZMET 113 30 42 SU 256 2004 HİNO SU ARIZA 163 2 F-2 2005 HYUNDAİ MÜŞTEREK HİZMET 164 3 F-3 2010 KOMATSU HURDA DEPOSU 114 31 42 SU 356 2004 HİNO PEYZAJ EKİBİ 115 32 42 SU 368 2004 HİNO SU ARIZA DORSELER FORKLİFTLER GÖREV YAPTIĞI BİRİM 22 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 4- İNSAN KAYNAKLARI Kuruluşun Personel Sayısı ve Nitelikleri KADRO NORM KADRO DOLU KADRO Genel Müdür 1 1 Genel Müdür Yardımcısı 3 1 2 Yönetim Kurulu Üyesi 3 İç Denetçi 1 - Teftiş Kurulu Başkanı 1 - Daire Başkanı 12 8 Hukuk Müşaviri 2 1 Avukat 10 4 Şube Müdürü 36 30 Uzman 8 3 Şef 72 7 Müfettiş 6 - Müfettiş Yardımcısı 3 - Mali Hizmetler Uzmanı 4 - Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 2 - İdari Personel 160 35 Teknik Personel 120 60 Sağlık Personeli 16 3 Daimi İşçi 231 143 TOPLAM 691 298 PERSONEL EĞİTİM DURUMU EĞİTİM DÜZEYİ PERSONEL YAŞ DURUMU MEMUR SÖZLEŞMELİ İŞÇİ TOPLAM İLKOKUL - - 79 79 ORTAOKUL 3 - 10 13 LİSE 24 - 41 65 YÜKSEKOKUL 38 - 4 42 LİSANS 55 28 16 99 120 28 150 298 TOPLAM TOPLAM YAŞ DÜZEYİ MEMUR SÖZLEŞMELİ İŞÇİ TOPLAM 18 - 30 9 8 6 23 31 - 40 16 17 49 82 41 - 50 75 3 86 164 51 - 60 20 - 9 29 120 28 150 298 PERSONEL İSTİHDAM VE HİZMET DURUMU İSTİHDAM VE HİZMET DÜZEYİ PERSONEL CİNSİYET DURUMU MEMUR SÖZLEŞMELİ İŞÇİ TOPLAM 0-5 10 28 3 41 6 - 15 23 - 80 103 16 - 25 60 - 66 126 26 ve sonrası 27 - 1 28 120 28 150 298 TOPLAM CİNSİYET DURUMU MEMUR SÖZLEŞMELİ İŞÇİ TOPLAM BAYAN 6 1 1 8 ERKEK 114 27 149 290 TOPLAM 120 28 150 298 23 24 25 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 5- SUNULAN HİZMETLER YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı; 1 Daire Başkanlığı, 4 Şube Müdürü, 9 Memur, 7 Sözleşmeli Personel, 4 işci, 32 Müteahhit işçisi olmak üzere toplam 57 personelle hizmet vermektedir. İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ No İŞİN ADI YAKLAŞIK MALİYET İHALE BEDELİ KİME VERİLDİĞİ 1 2011 YILI KARATAY BÖLGESİ 1.KISIM KANAL. VE ISLAHI İNŞ. İŞİ 3.110.083,14 1.823.652,75 KUTLUYOL MÜH.TİC.LTD.ŞTİ. 2 2011 YILI MERAM BÖLGESİ 1.KISIM KANALİZASYON VE ISLAHI İNŞ.İŞİ 3.003.754,10 2.311.620,42 KA-YAPI - CELALEDDİN KARA 3 2011 YILI SELÇUKLU BÖLGESİ 1.KISIM KANAL. VE ISLAHI İNŞ.İŞİ 2.347.159,00 1.163.123,63 KA-YAPI - CELALEDDİN KARA 4 2011 YILI ALAKOVA-TATLICAK BÖLGESİ İÇ ŞEB. KAN. VE ISLAHI İNŞ. 4.013.735,61 2.474.322,00 KAMURAN İNAN ÜÇGEN İNŞAAT 5 2011 YILI SARAÇOĞLU BÖLGESİ KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ 3.760.652,55 2.583.170,00 ERGUN İNŞ-KUTLUYOL MÜH.TİC. 6 2011 YILI KONYA MERK. SU ŞEB. ISLAHI İÇİN BORU,EK PAR.TEM.VE DÖŞ.İŞİ 1.812.881,44 1.233.100,00 SÜLEYMAN ÇABUK-ES YAPI 7 2011 YILI MERAM-KARATAY İLÇESİ YENİ SU ŞEB.TESİSİ VE ISLAHI İÇİN BORU,EK PAR.TEM.VE DÖŞ.İŞİ 3.826.390,80 2.387.679,20 ALTSİS MÜH. 8 2011 YILI SELÇUKLU İLÇESİ YENİ SU ŞEB.TESİSİ VE ISLAHI İÇİN BORU,EK PAR.TEM.VE DÖŞ.İŞİ 2.134.912,60 1.396.810,95 ALTSİS MÜH. 9 102 ADET TARİHİ ÇEŞMENİN BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI İŞİ 208.864,70 195.299,18 DEVKUR İNŞ. 10 2011 YILI MUHTELİF YERLERDE ÇEŞİTLİ İNŞAAT İŞLERİ YAPILMASI İŞİ 606.300,17 394.505,00 İBRAHİM ARIKAN - AKYOL İNŞ. 11 KONYA ATIKSU ARITMA TESİSİNDEN BİYOGAZDAN ENERJİ ÜRETİM İZNİ İŞİ PANEL ELEKTRİK 12 ARITILMIŞ ATIKSU GERİ KAZANIM TES. VE MOR ŞEB. UYGULAMA PROJ.1.ETAP İŞİ 13 SU SONDAJ KUYUSU AÇIMI İŞİ 14 SELBASAN YAĞMUR SUYU UZAKLAŞTIRMA KANALI İŞİ 15 KONYA ATIKSU ARITMA TESİSLERİ İÇERİSİNDE DEPO YAPILMASI İŞİ 16 2011 YILI KONYA MERKEZ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON İNŞ. İŞİ 17 2011 YILI MUHTELİF DEPOLARA TECRİT VE BAKIM YAPILMASI İŞİ 18 2011 YILI MUHTELİF ÇAPTA İSALE,TERFİ VE KUYU TOPLAMA HATLARI İÇİN BORU TEMİNİ VE DÖŞ. İŞİ 19 20 82.500,00 80.000,00 1.997.498,24 1.377.264,47 DML İNŞAAT 775.000,00 599.450,00 MAZLUM MANGTAY 3.989.340,69 2.432.000,00 AYHAN İNŞAAT 879.803,80 797.000,00 BÜSA İNŞAAT 4.300.260,19 2.985.160,00 ERÇAL İNŞAAT BÜSA İNŞAAT 655.594,41 376.874,10 3.244.509,49 2.746.843,90 ALTSİS MÜH. MACAR KANALI TAMİRİ VE TECRİDİ YAPILMASI İŞİ 995.480,74 832.596,48 UZ-AY İNŞAAT 2011 YAĞMURSUYU İNŞAATI İŞİ 994.646,74 795.846,00 KAMURAN İNAN İhale İşlemlerinin Adımlandırılması ve İzlenen Yol İHALE HAZIRLIK AŞAMASI 1) İhale Dosyasının Hazırlanmasındaki İşlemler 2) İhale Öncesi İşlemler İHALE AŞAMASI 3) İhale Sonrası Yapılan İşlemler 4) Komisyon Çalışmaları DOSYA TESLİM AŞAMASI SÖZLEŞME YÖNETİM AŞAMASI 5) Sözleşme İhale Şube Müdürlüğümüzde 2011 Yılında Toplam 20 İhale Yapılmıştır. 2011 Yılında Yapılan 20 İhalenin; Yaklaşık Maliyeti: 43.902.492,04 ¨ İhale Bedeli: 30.170.353,45 ¨ Fark: 13.732.138,59 ¨ 2011 Yılında Yapılan İhalelerin Dağılımları Birimlere Göre İhale Dağılımı İhale Bedellerine Göre İhale Dağılımı 18.000.000,00 16.000.000,00 %5 Su İşleri Daire Başkanlığı %5 A. A. Tesisat Şube Müdürlüğü 14.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 %20 Su Yapım Şube Müdürlüğü %35 Kanal Yapım Şube Müdürlüğü 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 %35 İnşaat Şube Müdürlüğü 2.000.000,00 0,00 Su Yapım Şube Müd. Kanal Yapım Şube Müd. İnşaat Şube Müd. Su İşleri Daire Başk. A. A. Tesisat Şube Müd. 26 27 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu KANAL YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI ÇAPLARA GÖRE İLÇELERE YAPILAN YENİ KANAL UZUNLUKLARI (Mt) YENİ ŞEBEKE Ø200 Ø300 Ø400 Ø600 MERAM İLÇE 6.373,02 8.050,68 28.931,15 4.175,10 KARATAY 6.890,00 4.053,15 35.044,15 4.570,50 SELÇUKLU TOPLAM 5.247,62 1.655,70 24.475,00 223,90 18.510,64 13.759,53 88.450,30 8.969,50 Ø800 >Ø800 TOPLAM 2.060,90 43.217,83 43.667,80 26.354,60 2.060,90 113.240,23 28 KONYA GENELİNDE MEVCUT ISLAH KANALİZASYON DURUMU 2011 YILI ÇAPLARA GÖRE İLÇELERE YAPILAN YENİ KANAL UZUNLUKLARI (mt) YAPILAN KANAL BOYLARI (mt) 29 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 115.000 110.000 100.000 95.000 90.000 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 İLÇELER İLÇELER YAPAN MERAM MÜTEAHHİT 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOPLAM 12.794,35 6.845,30 7.209,50 3.965,30 6.121,00 4.391,85 2.707,85 44.035,15 34.406,08 KARATAY MÜTEAHHİT 7.155,35 4.136,20 4.050,00 5.199,65 6.898,00 5.323,15 1.643,73 SELÇUKLU MÜTEAHHİT 23.728,35 12.355,50 12.394,50 1.260,30 2.497,90 1.474,05 1.238,70 54.949,30 43.678,05 23,337,00 23.654,00 10.553,25 15.516,90 11.192,05 5.590,28 133.390,53 TOPLAM 200 2006 ÖNCESİ KONYA GENELİNDE MEVCUT YENİ KANALİZASYON DURUMU (yapılan parsel uzunlukları dahil değildir.) 300 İLÇELER 400 2006 ÖNCESİ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOPLAM 798.399,00 15.016,40 11.845,80 19.718,65 29.489,10 31.705,50 43.217,83 949.393,28 KARATAY 739.445,40 27.491,35 19.606,75 34.437,75 27.933,90 38.351,85 43.667,80 930.934,80 SELÇUKLU 837.871,10 35.337,60 28.159,55 21.552,90 38.278,95 20.642,50 26.354,60 1008.197,20 2.375.715,50 77.845,35 59.612,10 75.709,30 95.701,95 90.699,85 113.240,23 2.888.525,28 MERAM 600 TOPLAM 800 >800 TOPLAM MERAM KARATAY SELÇUKLU 2002-2011 YILLARINDA YAPILAN KANAL UZUNLUKLARI (mt) TOPLAM 140.000 2011 YILI ÇAPLARA GÖRE İLÇELERE YAPILAN ISLAH KANAL UZUNLUKLARI ISLAH İLÇE Ø200 Ø300 Ø400 Ø600 MERAM 38,05 201,60 2.393,70 112,55 KARATAY 23,00 316,10 694,43 633,20 SELÇUKLU 5,75 474,00 764,70 66,80 991,70 3.852,83 TOPLAM Ø800 Ø>800 TOPLAM 2.707,85 1.643,73 1.238,70 745,75 5.590,28 YAPILAN KANAL BOYLARI (mt) 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 2011 YILI ÇAPLARA GÖRE İLÇELERE YAPILAN ISLAH KANAL UZUNLUKLARI (mt) 20.000 15.000 0 13.000 YAPILAN BAX BOYLARI (mt) YILLAR 11.000 9.000 ø200 7.000 ø300 ø400 5.000 ø600 3.000 ø800 1.000 ø>800 -1.000 TOPLAM İLÇELER MERAM KARATAY SELÇUKLU TOPLAM 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 30 31 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu İŞİN ADI 2010 YILI MUHTELİF SOKAKLAR KAN. VE ISLAH İNŞ.İŞİ (Sari) İŞİN AMACI İhalesi 2010 yılında yapılmış olup sari olduğundan dolayı 2011 yılında devam edilmiştir. İHALE TARİHİ 09.07.2010 MÜTEAHHİDİ CELALETTİN KARA-M.TOLGA KAYNAROĞLU İŞİN ADI 2011 YILI SARAÇOĞLU BÖLGESİ MUH. SK. İNŞAAT İŞİ İŞİN AMACI Saraçoğlu Alakova ve Tatlıcak gibi daha sonra planlanmış olan ancak yerleşimi büyük hızla tamamlanan yaklaşık 200.000 nüfusun kanalizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla 2004 yılında projesi yapılan ve 2007-2008- yatırım yıllarında ana kolektör hatları yapılan bu bölgenin bağlı sokaklara götürülen hizmetimizdir. SÖZLEŞME BEDELİ 2.238.335,65 TL İHALE TARİHİ 24.02.2011 BÜTÇE 3.000.000,00 TL ERGUN İNŞ. VE TİC. LTD.ŞTİ. PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI 2010 YILI: 1.732.213,40 2011 YILI: 490.055,91 TOPLAM : 2.222.269,31 MÜTEAHHİDİ TL SÖZLEŞME BEDELİ 2.583.170,00 BÜTÇE 3.800.000,00 TL YATIRIM MİKTARI (MT) 22.800,00 MT PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI 2.567.247,46 TL FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI 2010 YILI: 15.844,00 2011 YILI: 4.835,70 TOPLAM: 20.679,70 MT İŞİN ADI 2011 YILI KARATAY BÖLGESİ KANALİZASYON VE ISLAH İNŞ. İŞİ İŞİN AMACI Karatay İlçesi sınırlarında yeni açılan cadde ve sokakların, daha önceden kanalizasyon şebekesi yapılmış olup ekonomik ömrünü tamamlayan cadde ve sokakların ve işletme tarafından talep edilen cadde ve sokakların kanalizasyon şebekelerinin yapılmasını kapsamaktadır. Bunların tamamlanmasıyla birlikte eksiksiz bir altyapı ve müdahale edilmeden kullanılacak bir üstyapı amaçlanmaktadır. İHALE TARİHİ 14.02.2011 MÜTEAHHİDİ KUTLUYOL MÜH. TİC. LTD. ŞTİ SÖZLEŞME BEDELİ 1.823.652,75 TL BÜTÇE 2.650.000,00 TL PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI 1.814.384,28 TL YATIRIM MİKTARI (MT) 18.158,00 MT % 99,28 % 90,70 % 99,49 % 108,79 FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI 19.755,38 İŞİN ADI 2011 YILI MERAM BÖLGESİ KANALİZASYON VE ISLAH İNŞ. İŞİ İŞİN AMACI Meram İlçesi sınırlarında yeni açılan cadde ve sokakların, daha önceden kanalizasyon şebekesi yapılmış olup ekonomik ömrünü tamamlayan cadde ve sokakların ve işletme tarafından talep edilen cadde ve sokakların kanalizasyon şebekelerinin yapılmasını kapsamaktadır. Bunların tamamlanmasıyla birlikte eksiksiz bir altyapı ve müdahale edilmeden kullanılacak bir üstyapı amaçlanmaktadır. MT İHALE TARİHİ 16.02.2011 MÜTEAHHİDİ KA YAPI İNŞ. SÖZLEŞME BEDELİ 2.311.620,42 TL BÜTÇE 3.00.000,00 TL PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI 2.306.122,46 TL YATIRIM MİKTARI (MT) 17.404,00 MT % 99,76 % 106,25 YATIRIM MİKTARI (MT) 16.100,00 MT 13.349,50 MT İŞİN ADI 2011 YAĞMURSUYU İNŞAATI İŞİ İŞİN AMACI 2011Saraçoğlu bölgesi muhtelif sokaklar İnşaatı İŞİ kapsamında yapılamayan bazı sokaklarının yapılabilmesi için ihale edilmiştir. İHALE TARİHİ 16.09.2011 MÜTEAHHİDİ KAMURAN İNAN SÖZLEŞME BEDELİ 795.846,00 TL BÜTÇE 3.800.000,00 TL PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI 703.634,52 TL 2.660,00 MT 2.695,90 MT İŞİN ADI 2011 YILI KONYA MERKEZ MUH.SOK. KAN.VE ISLAHI İNŞ. İŞİ (Sari) İŞİN AMACI 2011 yılı yatırım programlarına alınmayıp yapımı aciliyet gerektiren Konya genelindeki yerlerin yapılabilmesi için ihale edilen sokakları kapsamaktadır İHALE TARİHİ 28.06.2011 MÜTEAHHİDİ ERÇAL İNŞ. SÖZLEŞME BEDELİ 2.985.160,00 TL BÜTÇE 4.350.000,00 TL PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI 2.767.291,06 TL YATIRIM MİKTARI (MT) 18.950,00 MT FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI 19.850,00 MT 2011 YILI SELÇUKLU BÖLGESİ KANALİZASYON VE ISLAH İNŞ.İŞİ İŞİN AMACI Selçuklu İlçesi sınırlarında yeni açılan cadde ve sokakların, daha önceden kanalizasyon şebekesi yapılmış olup ekonomik ömrünü tamamlayan cadde ve sokakların ve işletme tarafından talep edilen cadde ve sokakların kanalizasyon şebekelerinin yapılmasını kapsamaktadır. Bunların tamamlanmasıyla birlikte eksiksiz bir altyapı ve müdahale edilmeden kullanılacak bir üstyapı amaçlanmaktadır. 1 YAKLAŞIK MALİYET (TL) İHALE TARİHİ 18.02.2011 MÜTEAHHİDİ KA YAPI 2 SÖZLEŞME BEDELLERİ (TL) 3 PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI (TL) 4 FİZİKİ GERÇEKLEŞEN MİKTAR (Mt) 2.347.159,00 TL 3.500.000,00 TL PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI 2.345.081,28 TL YATIRIM MİKTARI (MT) 19.705,00 MT FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI 18.603,10 MT % 99,91 % 94,41 % 88,41 YATIRIM MİKTARI (MT) İŞİN ADI BÜTÇE % 82,92 FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI 18.491,28 SÖZLEŞME BEDELİ % 99,38 FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI MT TL % 101,34 % 92,70 % 104,73 2011 YILI ORANLARI 22.693.414,96 15.320.930,17+(sari:490.055,91)=15.810.986,08 15.437.989,78 + KDV % 97,64 118.830,51 % 106,27 32 SU YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI YAPILAN ŞEBEKE UZUNLUKLARI YENİ ŞEBEKE İLÇE 33 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu Ø 63 MERAM Ø 90 Ø140 Ø200 Ø 250 16.568 1.781 4.601 485 KARATAY 22.904 3.156 383 SELÇUKLU 17.625 1.612 193 57.097 6.549 5.177 TOPLAM Ø315 TOPLAM 23.435 36 521 942 27.421 701 20.131 1.643 70.987 İŞİN ADI 2011 Yılı Konya Merkez Su Şebeke Islahı için Boru, Ek Parça Temini ve Döşeme İşi İŞİN AMACI Konya merkezde Su Tesisleri Dairesi Başkanlığından gelen talepler doğrultusunda eski şebeke ve abone şube yollarının ıslah işi gerçekleştirilmiştir. İHALE TARİHİ 28.02.2011 MÜTEAHHİDİ SÜLEYMAN ÇABUK-ES YAPI MÜT. SÖZLEŞME BEDELİ 1.233.100,00 TL PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI 1.215.351,61 TL YATIRIM MİKTARI (MT) 29.500,00 MT FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI 25.039,00 MT İŞİN ADI İŞİN AMACI TATLI SU İLÇE Ø 63 Ø 90 Ø140 Ø200 Ø 250 Ø315 TOPLAM MERAM 1.502 6.629 8.131 KARATAY 2.694 7.013 9.707 SELÇUKLU 2.023 2.126 4.149 TOPLAM 6.219 15.768 21.987 ISLAH İLÇE 2011 Yılı Selçuklu İlçesi Yeni Su Şebeke Tesisi ve Islahı için Boru,Ek Parça Temini ve Döşeme İşi Selçuk ilçesindeki yeni gelen talepler doğrultusunda yeni şebeke ve ıslah ile abone şube yollarının yapımı gerçekleştirilmiştir. İHALE TARİHİ 07.03.2011 MÜTEAHHİDİ ALTSİS MÜH. HİZ. İNŞ. TAAH. İML. TUR. SANVE TİC. LTD. ŞTİ. SÖZLEŞME BEDELİ 1.396.810,95 TL PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI 1.395.558,44 TL YATIRIM MİKTARI (MT) 46.000,00 MT FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI 45.695,00 MT İŞİN ADI 2011 Yılı Meram-Karatay İlçesi Yeni Su Şebeke Tesisi ve Islahı için Boru,Ek Parça Temini ve Döşeme İşi Meram- Karatay ilçesindeki yeni gelen talepler doğrultusunda yeni şebeke ve ıslah ile birlikte abone şube yollarının yapımı gerçekleştirilmiştir. Ø 63 Ø 90 Ø140 Ø200 Ø 250 Ø315 TOPLAM MERAM 24 3.427 6.811 256 864 12 11.394 İHALE TARİHİ 02.03.2011 KARATAY 84 6.060 13.985 6.283 843 1.604 28.859 MÜTEAHHİDİ ALTSİS MÜH. HİZ. İNŞ. TAAH. İML. TUR. SANVE TİC. LTD. ŞTİ. 2.595 345 1.745 SÖZLEŞME BEDELİ 2.387.679,20 TL 12.082 21.141 8.284 PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI 2.378.239,03 TL YATIRIM MİKTARI (MT) 84.500,00 MT FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI 67.178,00 MT İŞİN ADI 2011 Muhtelif Çapta İsale,Terfi ve Kuyu Toplama Hatları İçin Boru Temini Ve Döşeme İşi İŞİN AMACI Muhtelif ilçelerde ilave kuyuların mevcut kuyu toplama hatlarına bağlantıları ve depolar arası terfi ve isale hatlar ile içme suyu projesi kapsamında yeni şebeke yapımı gerçekleştirilmiştir. İHALE TARİHİ 09.08.2011 MÜTEAHHİDİ ALTSİS MÜH. HİZ. İNŞ. TAAH.İM.TUR.SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ SÖZLEŞME BEDELİ 2.746.843,90 TL PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI 2.746.597,99 TL YATIRIM MİKTARI (MT) 22.212,00 MT FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI 20.653,00 MT İŞİN ADI Arıtılmış Atıksu Geri Kazanım Tesisi ve Mor Şebeke Uygulama Projeleri I.Etap İşi İŞİN AMACI Konya Atık su Arıtma Tesisinden alınan arıtılmış atık suların Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin sorumluluk alanlarında bulunan park ve bahçelerin, ağaçlandırma alanlarının, yol refüjlerinin vs. her türlü yeşil alan projelerinin su ihtiyacı karşılanmak üzere mor şebeke ve geri kazanım tesisi yapımı gerçekleştirilmiştir. İHALE TARİHİ 22.03.2011 MÜTEAHHİDİ DML. İNŞ. SAN. TUR. İTH. İHR. TİC.LTDŞTİ SÖZLEŞME BEDELİ 1.377.264,47 TL PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI 1.372.414,71 TL YATIRIM MİKTARI (MT) 13.638 MT FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI 12.316 MT SELÇUKLU TOPLAM 108 4.685 1.707 1.616 44.398 ÇELİK BORU İLÇE Ø 250 Ø 350 34 14 MERAM Ø400 Ø600 Ø 700 Ø 800 TOPLAM 9 57 KARATAY SELÇUKLU TOPLAM 34 14 9 57 DUCTIL DEMİR BORU İLÇE Ø 100 MERAM 1.313 Ø 150 Ø 200 Ø 250 4.632 364 Ø 300 KARATAY SELÇUKLU TOPLAM Ø 350 Ø 400 TOPLAM 498 6.807 5.346 961 5.551 2.274 5.551 5.346 6.512 4.632 364 5.710 498 18.665 Not: Yukarıdaki metrajlara ilave olarak Meramda Ø 300 mm çapda PVC Boru 364 metre , Ø 400 mm 1.567 mt HDPE boru atık su amaçlı döşemiştir. MOR ŞEBEKE İLÇE Ø 63 Ø 90 Ø 140 Ø 200 Ø 250 Ø 315 TOPLAM 24 3.462 830 8000 12.316 MERAM KARATAY SELÇUKLU TOPLAM 24 3.462 İŞİN AMACI 830 8.000 12.316 2011 Yılı Toplam Yatırım Bedelleri SÖZLEŞME BEDELLERİ (TL) 7.908.598.52 PARASAL GERÇEKLEŞME BEDELLERİ (TL) 7.894.295,78 34 35 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 4.) 2011 YILI MUHTELİF YERLERE ÇEŞİTLİ İNŞAAT İŞLERİ YAPILMASI İŞİ A-) İHALELİ İŞLER 1.) IV. KISIM SU HAVZALARINI KORUMA ALANINA TERAS YAP. ÇİT DİREĞİ VE TEL ÖRGÜ YAPIMI İLE 500 BİN ADET FİDAN TEMİNİ, DİKİMİ VE 3 YIL BAKIM YAPTIRILMASI İŞİ MÜTEAHHİDİ İBRAHİM ARIKAN – AKYOL İNŞAAT İHALE TARİHİ 09.03.2011 SÖZLEŞME BEDELİ 496.569,00- TL SÖZLEŞME TARİHİ 22.04.2011 İŞ YERİ TESLİM TARİHİ 29.04.2011 İŞE BAŞLAMA TARİHİ 29.04.2011 İŞİN SÜRESİ 200 TAKVİM GÜNÜ İŞ BİTİM TARİHİ 15.11.2011 İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH 14.11.2011 PARASAL GERÇEKLEŞME 496.569,00- TL FİZİKİ GERÇEKLEŞME %100 MÜTEAHHİDİ ÇİFTSAN BOTANİK VE AYDINLATMA TİC.SAN. İHALE TARİHİ 22.09.2010 SÖZLEŞME BEDELİ 715.816,25.-TL SÖZLEŞME TARİHİ 03.11.2010 İŞ YERİ TESLİM TARİHİ 08.11.2010 İŞE BAŞLAMA TARİHİ 08.11.2010 İŞİN SÜRESİ 1300 TAKVİM GÜNÜ İŞ BİTİM TARİHİ 31.05.2014. İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH İŞ DEVAM EDİYOR PARASAL GERÇEKLEŞME 501.071.37-TL MÜTEAHHİDİ DEVKUR İNŞ.İTH.İHR.ÜRT.PAZ. VE DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. FİZİKİ GERÇEKLEŞME %70 İHALE TARİHİ 16.03.2011 SÖZLEŞME BEDELİ 195.299,18- TL SÖZLEŞME TARİHİ 11.04.2011 İŞ YERİ TESLİM TARİHİ 13.04.2011 İŞE BAŞLAMA TARİHİ 13.04.2011 İŞİN SÜRESİ 120 TAKVİM GÜNÜ İŞ BİTİM TARİHİ 11.08.2011 İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH 03.10.2011 PARASAL GERÇEKLEŞME 195.299,18- TL FİZİKİ GERÇEKLEŞME %100 Yandaki iş kapsamında teras yapımı, tel çit yapımı ve 500.000 adet fidan 2010-2011 yılında teras yapımı. Tel çit yapımı ve 500.000 Fidan dikimi yapılmış olup, 2011-2012-2013-2014 yılları arasında aynı iş kapsamında bakım ve tamamlama işleri yapılacaktır. 5.) 102 ADET TARİHİ ÇEŞMENİN BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI İŞİ 2.) 2011 YILI MUHTELİF DEPOLARA TECRİT VE BAKIM YAPILMASI İŞİ MÜTEAHHİDİ BÜSA İNŞ.LTD.ŞTİ İHALE TARİHİ 04.07.2011 SÖZLEŞME BEDELİ 376.874,10-TL SÖZLEŞME TARİHİ 10.08.2011 İŞ YERİ TESLİM TARİHİ 16.08.2011 İŞE BAŞLAMA TARİHİ 16.08.2011 MÜTEAHHİDİ BÜSA İNŞ. LTD. ŞTİ. İŞİN SÜRESİ 60 TAKVİM GÜNÜ İHALE TARİHİ 11.04.2011 İŞ BİTİM TARİHİ 14.10.2011 SÖZLEŞME BEDELİ 797.000,00 -TL İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH 04.10.2011 SÖZLEŞME TARİHİ 01.06.2011 PARASAL GERÇEKLEŞME 376.874,10-TL İŞ YERİ TESLİM TARİHİ 07.06.2011 %100 İŞE BAŞLAMA TARİHİ 07.06.2011 İŞİN SÜRESİ 100 TAKVİM GÜNÜ İŞ BİTİM TARİHİ 17.09.2011 İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH 14.09.2011 PARASAL GERÇEKLEŞME 797.000,00 - TL FİZİKİ GERÇEKLEŞME %100 FİZİKİ GERÇEKLEŞME Yandaki iş kapsamında 2011 yılı muhtelif depolara tecrit ve bakım yapılması işi. Tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. 6.) KONYA ATIKSU TESİSLERİNE DEPO YAPILMASI İŞİ 3.) SELBASAN YAĞMUR SUYU UZAKLAŞTIRMA KANALI MÜTEAHHİDİ AYHAN İNŞ. TAAH. TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İHALE TARİHİ 08.04.2011 SÖZLEŞME BEDELİ 2.432.000,00- TL SÖZLEŞME TARİHİ 04.08.2011 İŞ YERİ TESLİM TARİHİ 10.08.2011 İŞE BAŞLAMA TARİHİ 10.08.2011 İŞİN SÜRESİ 180 TAKVİM GÜNÜ İŞ BİTİM TARİHİ 05.02.2012 İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH DEVAM EDİYOR PARASAL GERÇEKLEŞME 486.400,0 TL FİZİKİ GERÇEKLEŞME %40 7.) MACAR KANALI TAMİR VE TECRİDİ YAPILMASI İŞİ Yandaki iş kapsamında selbasan yağmur suyu uzaklaştırma kanalı yapılması işi. Proğram dahilinde devam etmektedir. MÜTEAHHİDİ UZ – AY İNŞAAT İHALE TARİHİ 10.08.2011 SÖZLEŞME BEDELİ 832.596,48 - TL SÖZLEŞME TARİHİ 14.09.2011 İŞ YERİ TESLİM TARİHİ 19.09.2011 İŞE BAŞLAMA TARİHİ 19.09.2011 İŞİN SÜRESİ 180 TAKVİM GÜNÜ İŞ BİTİM TARİHİ 17.03.2012 İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH 28.12.2011 PARASAL GERÇEKLEŞME 204.440,00- TL FİZİKİ GERÇEKLEŞME %100 36 37 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu B-) DOĞRUDAN TEMİNLE YAPILAN İŞLER 4.) 9 ADET DEPO VE BİNA TİPİ KUYULARIN YIKTIRILMASI İŞİ. 1.) PAZAR YERLERİNE 26 ADET ÇEŞME YAPTIRILMASI İŞİ MÜTEAHHİDİ ŞEREF MERMER VE GRANİT İHALE TARİHİ 2011 SÖZLEŞME BEDELİ 33.800,00-TL SÖZLEŞME TARİHİ 17.06.2011 İŞ YERİ TESLİM TARİHİ 20.06.2011 İŞE BAŞLAMA TARİHİ 20.06.2011 İŞİN SÜRESİ 60 TAKVİM GÜNÜ İŞ BİTİM TARİHİ 18.08.2011 İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH 10.08.2011 PARASAL GERÇEKLEŞME 33.800,00 TL FİZİKİ GERÇEKLEŞME %100 Yandaki iş kapsamında 26 adet çeşme yaptırılarak teslim alınmıştır. Plan–Proje Daire Başkanlığı talepleri doğrultusunda pazar yerlerine montajı yapılmıştır. MÜTEAHHİDİ BOTCAS İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İHALE TARİHİ 2011 SÖZLEŞME BEDELİ 19.890,00- TL SÖZLEŞME TARİHİ 21.06.2011 İŞ YERİ TESLİM TARİHİ 22.06.2011 İŞE BAŞLAMA TARİHİ 22.06.2011 İŞİN SÜRESİ 20 TAKVİM GÜNÜ İŞ BİTİM TARİHİ 11.07.2011 İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH 11.07.2011 PARASAL GERÇEKLEŞME 19.890,00- TL FİZİKİ GERÇEKLEŞME %100 5.) KOSKİ MERKEZ HİZMET BİNASI ENGELLİ RAMPASI YAPILMASI İŞİ 2.) 2011 YILI MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARA 30 ADET TATLI SU ÇEŞMESİ YAP. İŞİ MÜTEAHHİDİ KABAKCI MERMER LTD. ŞTİ. İHALE TARİHİ 2011 SÖZLEŞME BEDELİ 33.750,00 - TL SÖZLEŞME TARİHİ 10.02.2011 İŞ YERİ TESLİM TARİHİ 11.02.2011 İŞE BAŞLAMA TARİHİ 11.02.2011 İŞİN SÜRESİ 90 TAKVİM GÜNÜ İŞ BİTİM TARİHİ 11.05.2011 İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH 03.03.2011 PARASAL GERÇEKLEŞME 33.750,00 - TL FİZİKİ GERÇEKLEŞME %100 3.) 2011 YILI KOSKİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİNE 40.000 ADET FİDAN DİKİMİ YAP. İŞİ MÜTEAHHİDİ KAYSERİ DEMİR DOĞRAMA İHALE TARİHİ 2011 SÖZLEŞME BEDELİ 11.613,00-TL SÖZLEŞME TARİHİ 28.01.2011 İŞ YERİ TESLİM TARİHİ 31.01.2011 İŞE BAŞLAMA TARİHİ 31.01.2011 İŞİN SÜRESİ 15 TAKVİM GÜNÜ İŞ BİTİM TARİHİ 14.02.2011 İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH 07.02.2011 PARASAL GERÇEKLEŞME 11.613,00-TL FİZİKİ GERÇEKLEŞME %100 Yandaki iş kapsamında Koski Merkez Hizmet Binası engelli rampası yapılması işi. Tamamlanarak kabulü yapılmıştır 6.) GÖDENE TOKİ KONUTLARI SU DEPOSU YAPILMASI İŞİ MÜTEAHHİDİ ÇİFTSAN BOTANİK VE AYDINLATMA TİC. SAN. LTD. ŞTİ. MÜTEAHHİDİ EMİN ÇELEPKOL İNŞ. İHALE TARİHİ 2011 İHALE TARİHİ 2011 SÖZLEŞME BEDELİ 35.000,00 - TL SÖZLEŞME BEDELİ 34.094,08-TL SÖZLEŞME TARİHİ 27.04.2011 SÖZLEŞME TARİHİ 14.09.2011 İŞ YERİ TESLİM TARİHİ 28.04.2011 İŞ YERİ TESLİM TARİHİ 15.09.2011 İŞE BAŞLAMA TARİHİ 28.04.2011 İŞE BAŞLAMA TARİHİ 15.09.2011 İŞİN SÜRESİ 60 TAKVİM GÜNÜ İŞİN SÜRESİ 60 TAKVİM GÜNÜ İŞ BİTİM TARİHİ 26.06.2011 İŞ BİTİM TARİHİ 13.11.2011 İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH 13.06.2011 İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH 18.10.2011 PARASAL GERÇEKLEŞME 35.000,00 -TL PARASAL GERÇEKLEŞME 34.094,08-TL FİZİKİ GERÇEKLEŞME %100 FİZİKİ GERÇEKLEŞME %100 Yandaki iş kapsamında Gödene Toki Konutları Su Deposu yapılması işi. Tamamlanarak kabulü yapılmıştır. 38 39 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu C-) PERSONEL İLE YAPILAN İŞLER 5.) DEPOLARIN ÇEVRESİNE VE AKYOKUŞ VE ATIKSU ARITMA TESİSİ KORUMA AMAÇLI ÇİT DİREĞİ VE TEL ÖRGÜ İŞLERİ YAPILMIŞTIR 1.) ŞEHİR İÇİ TATLI SU ÇEŞMELERİNİN PERİYODİK BAKIM VE TAMİRAT İŞLERİ YAPILMIŞ OLUP, 41 ADET YENİ ÇEŞME KAİDESİ ŞEHRİN MUHTELİF YERLERİNE KONMUŞ, 17 ADET KAİDE DE MEVCUT OLAN KAİDELERİN ESKİMESİNDEN VE YER DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOLAYI YENİ KAİDE İLE DEĞİŞTİRİLMİŞ VE 4 ADET KAİDE DE ATÖLYEMİZDE MEVCUTTUR. 6.) ŞEHİR İÇİ ŞEBEKE HATTINDAN DOLAYI HASAR GÖREN BİNALARIN TAMİRATI YAPILMIŞTIR. 2.) DEPO VE POMPA İSTASYONLARIN ÇATI TAMİRİ, SIVA, BOYA VE BETON İŞLERİ YAPILMIŞTIR. 7.) SELÇUKLU VE ARİFBİLGE TESİSLERİ SIVA, BOYA, BORDÜR, PARKE VE FİDAN BAKIM İŞLERİ YAPILMIŞTIR 3.) MERKEZ HİZMET BİNASI KAPI TAMİRATI VE TESİSLERİN SIVA BOYA – BADANA, ÇATI TAMİRATLARI; KAPI, MASA VE DOLAPLARIN TAMİR İŞLERİ YAPILMIŞTIR. 4.) ŞEHİR İÇERİSİ ŞEBEKE HATTINA VANA ODALARI (MENHOL) İŞLERİ YAPILMIŞTIR. 40 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 8.) ALTINAPA BARAJI, AKYOKUŞ VE ATIKSU ARITMA TESİSİ LORAS SU HAVZALARI ÇİT DİREĞİ VE TEL ÖRGÜ TAMİRATI YAPILMIŞTIR. 9.) AYDINLIK VE PARSANA POMPA İSTASYONU VANA ODASI YÜKSELTMESİ YAPILMIŞTIR. 10.) BARSANA, YAZIR, ÇATALTEPE, ŞADİYE, KARAGÜNEY-1, KARAGÜNEY-2 DEPOLARI VE P3 POMPA İSTASYONU DEPO ÜSTÜ ŞAP BETONU ATILMIŞTIR. 41 42 43 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu SU TESİSLERİ SU ŞEBEKELERİ İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı; 1 Daire Başkanı, 4 Şube Müdürü, 8 Memur, 8 Sözleşmeli Personel, 26 Kadrolu İşci, 161 Müteahhit İşcisi olmak üzere toplam 208 personelle hizmet vermektedir. Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan bölgelerin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının belirlemek, ihtiyaç olan suyu her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklardan temin etmek ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar gereken her türlü tesisin etüd ve projelerini yapmak veya yaptırmak, yapılan projelere göre içme suyu tesislerini yapmak veya yaptırmak, ikmal edilmiş su tesislerinin bakım ve işletmesini yapmak veya yaptırmak, mevcut içme suyu tesislerinin onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak, gerektiğinde tesisleri geliştirmek için her türlü tedbiri almak, içme, kullanma ve endüstri suyu kaynaklarının kirletilmesine, su kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek amacıyla her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, şehre verilen içme ve kullanma suyunun sağlık hizmetleri yönünden gerekli kontrollerini yapmak, bu hususta ilgili kuruluşlarla ilişki kurmak ve alınacak önlemleri tesbit ederek gereğini yapmak Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerdir. Su şebekesi işletme müdürlüğü olarak, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza en etkin ve güvenilir şekilde hizmeti sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Her geçen gün su şebekesi yapım ve onarım çalışmaları, daha kaliteli işçilik, en kaliteli malzeme ve en hızlı hizmetle sürdürülmektedir. Su şebeke işletme hizmetleri 2011 yılında yaptığımız İşlerin Uzaktan Yönlendirilmesi Projesiyle çok daha etkin ve kontrol edilebilir hale gelmiştir. Arazideki tüm arıza verileri, merkez bilgisayarlara ekiplerde bulunan el bilgisayarları (PDA) yardımıyla gönderilmektedir. Bu verilerin değerlendirilmesi ve istatistik çalışmalar sonucu sistemdeki hatalar belirlenecek ve oluşturulacak düzeltici faaliyetlerle bu hatalar giderilecektir. 44 45 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 1989–2011 YILLARI ARASI ULAŞILAN SU ŞEBEKESİ UZUNLUĞU 1988 Döşenen Şebeke Uzunluğu (km) İçme Suyu Tatlı Su 1190000 - Eklenik Şebeke Uzunluğu Ductil Toplam 1190000 2011 YILI İÇME SUYU ŞEBEKE ARIZA SAYILARI SELÇUKLU 31 17 20 68 84 146 139 369 MEDAŞ 28 25 20 73 PTT 34 6 10 50 44180 11664 55844 1245844 34326 65749 100075 1345919 1991 67245 72576 139821 1485740 1992 79103 24699 103802 1589542 1993 135154 17288 152442 1741984 1994 145578 3250 148828 1890812 1995 121319 14095 135414 2026226 1996 110909 33296 144205 2170431 1997 136814 7565 144379 2314810 1998 171971 13253 185224 2500034 1999 138630 9475 148105 2648139 MÜTEAHHİT BELEDİYELER 318151 1180 319331 4027552 2007 200351 1172 201523 4229075 2008 156554 400 156954 4386029 2009 95800 28490 124290 4510319 2010 81146 14776 95922 4606241 2011 72808 22273 95081 4720319 T.Çelik Boru 261689 - 261689 4982008 Mor Şebeke (HDPE) 12316 - 12316 4994324 Toplam 4506027 456984 0 34 0 34 55 75 207 785 443 449 1.677 3 0 0 3 257 183 162 602 ARA TOPLAM 1.126 677 686 2.489 ŞEBEKE ARIZA GENEL TOPLAM 1.438 959 1.000 3.397 SELÇUKLU KARATAY MERAM GENEL TOPLAM MÜDAHALESİZ ARIZALAR ŞEBEKE VANASI 2011 YILI ABONE ŞUBE YOLU ARIZA SEBEPLERİ SU ŞEBEKE MÜTEAHHİT YILLARA GÖRE ARIZA SAYILARI Ana Şebeke Abone Şube Yolu Park, Y. Alan, Hidrant, Çeşme vb. TOPLAM 2000 2982 2842 2602 8.426 9.236 5 2 14 21 KANALİZASYON 32 94 76 202 MEDAŞ 14 7 8 29 32 PTT 9 12 11 ÇELİK BORU 0 0 0 0 DOĞALGAZ 24 11 23 58 1 0 1 2 85 126 133 344 20 0 1 21 MERAM 0 0 50 50 KARATAY 0 32 3 35 KARAYOLLARI ABONE ŞUBE YOLU ARIZA SEBEPLERİ YILLAR 2707 KARATAY 51 4994324 2947 47 DONMA ETKİSİYLE OLUŞAN ARIZALAR 2000–2011 YILLARI GERÇEKLEŞTİRİLEN SU ŞEBEKE ARIZA ÇALIŞMALARI 3582 46 81 3174542 2006 1 60 163930 3708221 0 233 25506 3504885 37 MERAM 90 138424 203336 675 0 74 2002 133549 224 1 69 VATANDAŞ 9662 208 36 29 3010612 15565 243 15 2810559 193674 15 24 162420 117984 9 14 200053 2005 0 16 4960 2004 6 17 16648 3371336 9 91 BÜYÜKŞEHİR 157460 196794 9 17 KOSKİ 183405 43442 0 14 SELÇUKLU 2001 153352 0 60 ARA TOPLAM 2000 2003 ÇELİK BORU DOĞALGAZ KARAYOLLARI ARA TOPLAM 2001 GENEL TOPLAM SU ŞEBEKE 1990 18997 MERAM KANALİZASYON 1989 18997 KARATAY 1190000 ŞEBEKE ARIZA SEBEPLERİ Yıllar 2011 YILI SU ŞEBEKE ARIZALARI ARA TOPLAM SELÇUKLU 2002 3272 2983 2743 8.998 2003 3256 2924 2684 8.864 2004 3449 3175 2935 9.559 2005 4080 3259 3019 10.358 2006 4488 3267 3027 10.782 2007 4052 4492 4252 12.796 DONMA ETKİSİYLE OLUŞAN ARIZALAR 2008 3249 4509 4269 12.027 ARA TOPLAM 2009 3376 3493 3339 10.208 2010 3327 2717 4033 10.077 2011 3397 2876 3749 10.022 TOPLAM 42.510 39.484 39.359 121.353 BELEDİYELER BÜYÜK ŞEHİR 5 13 16 34 12 13 19 44 ARA TOPLAM 37 58 89 184 VATANDAŞ 62 76 42 180 663 795 526 1.984 0 8 3 11 725 879 571 2.175 0 7 8 15 52 42 64 158 0 0 0 0 52 49 72 173 899 1.112 865 2.876 KOSKİ MÜDAHALESİZ ARIZALAR VATANDAŞ BELEDİYE VANASI MÜDAHALESİZ ARIZALAR DONMA ETK. OL. ARIZALAR ARA TOPLAM ABONE ARIZA GENEL TOPLAM 46 47 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu ABONE ŞUBE YOLU ÇALIŞMALARI 2011 YILI PARK, YEŞİL ALAN, HİDRANT v.b ARIZA SAYILARI SELÇUKLU KARATAY MERAM GENEL TOPLAM 28 59 29 116 PARK, YEŞİL ALAN, HİDRANT VB. ARIZALARI PARK VANASI PARK DİKMESİ 36 42 38 116 YANGIN HİDRANTI 51 40 17 108 İLÇELER TATLI SU, YEŞİL ALAN, PARK ABONE BAĞLANTISI KAMU BİNASI ABONE BAĞLANTISI PARSEL ABONE BAĞLANTISI SELÇUKLU KARATAY MERAM GENEL TOPLAM 42 36 45 123 9 1 2 12 113 5 31 149 UMUMİ WC 1 6 7 14 BELEDİYE VANASI AÇMA 32 69 26 127 ŞADIRVAN 5 25 37 67 BELEDİYE VANASI KESME 336 689 331 1.356 KANAL ARIZASI 79 71 18 168 KUYU ARIZASI 22 14 55 91 SU AKMIYOR 307 401 208 916 SU AZ AKIYOR ŞEBEKE YERİ GÖSTERME 196 175 131 502 26 17 32 75 ARIZA KOSKİ'YE AİT DEĞİL 201 193 89 483 ADRES BİLGİSİ YETERSİZ 12 72 4 88 ARIZAYA RASTLANMADI 343 408 254 1.005 1.307 1.523 919 3.749 PARK, YEŞİL ALAN, HİDRANT ARIZA GENEL TOPLAM 2011 YILI TATLI SU ÇEŞMESİ ARIZA SAYILARI TATLI SU ÇEŞMESİ ARIZA SEBEPLERİ 2011 YILI ABONE ŞUBE YOLU ÇALIŞMALARI VATANDAŞ MÜDAHALESİZ ARIZALAR DONMA ETKİSİYLE OLUŞAN ARIZALAR MUSLUK 1 2 0 3 TESİSAT 7 17 14 38 MUSLUK 107 117 125 349 TESİSAT 46 129 45 220 MUSLUK 13 21 5 39 TESİSAT 14 8 16 38 188 294 205 687 TATLI SU ÇEŞMESİ GENEL TOPLAM SAYAÇ YERİ HAZIRLAMA SAYAÇ 6 9 14 29 SAYAÇ YERİ ISLAHI 11 11 9 31 SAYAÇ KOLU 52 32 37 121 SAYAÇ DİKMESİ 15 28 40 83 SAYAÇ VANASI 330 126 166 622 SAYAÇ ARIZALI 12 30 7 49 ABONE ŞUBE YOLU GENEL TOPLAM 958 1036 708 2702 2011 YILI VANA RÖGAR KAPAĞI ÇALIŞMALARI 2011 YILI VANA RÖGAR KAPAĞI ÇALIŞMALARI İLÇELER SELÇUKLU KARATAY MERAM TOPLAM MEHHOL YÜKSELTME 207 1212 417 1836 BUŞAKLE YÜKSELTME 100 208 257 565 BUŞAKLE MONTAJ 105 232 156 493 SFERO KAPAK MONTAJ 226 103 189 518 KAPAK ARAMA, KONTROL VE BAKIM 182 744 304 1230 TOPLAM 820 2499 1323 4642 2011 YILI FİBER OPTİK KABLO YAPIM İŞİ İÇİN DÖŞENEN Ø 63 PE BORU UZUNLUĞU (m) 2011 YILI FİBER OPTİK KABLO YAPIM İŞİ İÇİN DÖŞENEN Ø 63 PE BORU UZUNLUĞU ÇAP TOPLAM UZUNLUK (Metre) Ø 63 PE 2011 YILI FİZİKİ KAÇAK ARAMA ÇALIŞMALARI 2011 YILI YENİ ŞEBEKE, TATLI SU, İPTAL EDİLEN ŞEBEKE ve ISLAH EDİLEN YERLERİN UZUNLUKLARI (m) YENİ ŞEBEKE TATLI SU İPTAL EDİLEN ŞEBEKE ISLAH KARATAY 1389 0 145 564 MERAM 527 0 0 480 SELÇUKLU 1559 286 1509 423 GENEL TOPLAM: 3475 286 1654 1467 2011 YILI ŞEBEKE YAPIM ÇALIŞMALARI 2011 YILI YENİ ŞEBEKE-ISLAH-ŞEBEKE İPTALİ YENİ ŞEBEKE YAPIM ISLAH 7.160 SELÇUKLU KARATAY MERAM GENEL TOPLAM 43 15 21 79 6 16 9 31 ŞEBEKE İPTALİ 34 22 29 85 SU ŞEBEKE YAPIM GENEL TOPLAM 83 53 59 195 2011 YILI KAÇAK ARAMA ÇALIŞMALARI ŞEBEKE ABONE İÇ TESİSAT KALORİFER KANAL ARIZASI ÇIKAN ÇAY SULARI VE DEPO TAŞMASI MERAM 21 31 27 1 17 2 26 3 128 KARATAY 26 24 18 3 11 - 15 5 102 SELÇUKLU 12 14 16 4 8 - 8 1 63 TOPLAM 59 69 61 8 36 2 49 9 293 ARIZA ARAMA ÇIKMAYAN YAPILAMADI TOPLAM 48 49 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 2011 YILI AYLIK ALTINAPA BARAJI SU REZERVİ ARITMA TESİSLERİ VE ÇEVRE SULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARİH SU YÜKSEKLİĞİ BARAJ KODU BARAJ HACMİ cm. m. m3 cm. Lt./sn. 460 1.244.10 6.895.000 15 590 OCAK GELEN SU ŞUBAT 526 1.244.76 7.975.000 27 1.990 MART 802 1.247.52 13.211.000 26 1.820 NİSAN 1.010 1.249.60 17.923.000 29 2.330 MAYIS 1.285 1.252.35 25.022.000 47 5.400 HAZİRAN 1.363 1.253.13 27.174.000 21 1.170 TEMMUZ 1.252 1.252.02 24.129.000 13 430 AĞUSTOS 1.128 1.250.78 20.874.000 9 170 EYLÜL 988 1.249.38 17.394.000 8 120 EKİM 953 1.249.03 16.566.000 17 780 KASIM 912 1,248.96 15,621,000 16 680 ARALIK 955 1,249.05 16,613,000 16 680 YILLARA GÖRE İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ ÜRETİM TABLOSU ( m3 ) İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ VE ÇEVRE SULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ VE ÇEVRE SULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ İçme Suyu Arıtma Tesisleri Ve Su Kalite Kontrol Laboratuvarı Tanıtım CD ve broşürleri hazırlanıp ilgili yerlere dağıtımı ve tanıtımı gerçekleştirilmiş olup web sitemizde de aktif hale getirilmiştir. Barajdaki su rezervi ve baraja gelen su miktarlarını, GSM modem cihazı ile günlük takip edilip web sitemizde yayınlanmaktadır. Baraj gölünde alg oluşumu önlemek için 6.775 kg. bakır sülfat kullanılmıştır YILLAR AYLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM ( m3 ) 23.881.000 1995 2.375.000 2.410.000 2.575.000 2.580.000 2.580.000 2.750.000 3.050.000 2.801.000 2.760.000 1996 2.375.000 2.410.000 2.575.000 2.580.516 2.580.000 2.750.000 3.050.000 2.801.000 2.760.000 2.740.510 1.400.000 28.022.026 1997 1.791.126 1.946.593 2.322.845 1.855.610 2.139.340 2.287.398 2.363.515 1.740.529 869.631 1.179.930 18.496.517 1998 1.726.133 1.829.610 2.137.762 2.201.000 1.988.694 2.050.000 1.899.445 2.496.158 730.125 218.250 17.277.177 1999 1.960.380 2.212.399 2.350.177 2.328.754 2.399.216 2.243.504 2.492.542 2.271.052 1.844.477 211.000 20.313.501 10.092.470 2000 650.112 1.670.000 1.312.416 1.411.200 1.458.240 1.752.643 1.592.057 245.802 2001 592.704 520.262 511.562 489.294 688.958 168.148 2.970.928 2002 1.658.880 1.512.000 1.968.000 2.400.000 2.500.000 2.681.000 2.276.000 1.415.000 2.328.000 2.770.656 2.469.600 2.046.000 26.025.136 2003 2.650.000 2.419.200 2.641.200 2.376.000 3.135.000 3.036.000 3.085.000 2.966.000 2.820.000 2.950.000 2.448.000 2.120.000 32.646.400 2004 1.860.000 2,220,000 2.750.000 2.160.000 2.752.800 2.840.000 2.752.000 2.820.000 2.736.000 2.820.000 2.250.000 1.620.000 27.360.800 2005 1.209.000 1.209.000 967.000 756.000 960.000 720.000 592.000 496.000 211.200 326.400 595.200 8.041.800 2006 595.200 636.000 604.800 648.000 892.800 936.000 967.200 936.000 892.800 818.400 1.080.000 1.116.000 10.123.200 18.414.000 2007 1.325.000 1.650.000 1.775.000 1.800.000 2.100.000 1.920.000 1.980.000 1.754.000 1.860.000 1.550.000 700.000 2008 800.000 1.653.600 2.232.000 2.160.000 1.971.000 1.848.200 1.675.200 1.946.400 1.639.200 1.023.600 16.949.200 2009 480.800 739.200 1.080.500 1.963.200 2.380.800 2.252.800 2.316.800 2.185.600 2.160.000 1.957.000 2.304.000 1.832.800 21.653.500 2010 932.800 1.242.300 2.306.400 2.232.000 2.274.884 2.224.963 1.748.336 2.383.647 1.860.875 1.488.000 1.356.400 1.056.000 21.106.605 2011 943.200 864.000 967.200 936.000 1.156.800 1.969.300 2.194.800 2.146.000 2.232.000 1.983.000 2.088.000 0 17.480.300 50 51 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 2011 YILI ARITMA TESİSLERİ VE ALTINAPA BARAJINDA KULLANILAN KİMYASALLAR Genel Toplam (Kg.) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık (Kg.) (Kg.) (Kg.) (Kg.) (Kg.) (Kg.) (Kg.) (Kg.) (Kg.) (Kg.) (Kg.) (Kg.) Alüminyum Sülfat 18.850 14.550 23.850 19.350 19.000 53.200 38.050 48.000 49.650 48.350 56.550 0 408.500 Polielektrolit 100.00 50.00 100.00 75.00 75.00 208.00 208.00 233.00 208.00 149,8 166,40 0 1.332.00 48.028 Kimyasalın Adı Sülfirik Asit 7.916 6.480 6.480 6.480 3.312 6.240 1.800 0 - 2.720 3.600 0 Gaz Klor 3.720 3.240 3.264 4.320 4.704 8.064 8.840 11.920 14.653 12.896 9.768 0 89.109 Hipoklorit 6.220 4.808 4.397 4.585 9.980 10.595 12.340 11.075 10.910 7.130 6.900 3.620 93.975 750 950 1.375 1.350 1.325 1025 6.775 Bakır Sülfat • Aydınlık (P1), Alavardı (P2) ve Arif Bilge (P3) pompa istasyonlarına periyodik olarak her hafta gidildi, buradaki gaz klor sistemi kontrol edildi ve bu pompa istasyonlarındaki boş gaz klor tüpleri doluları ile yer değiştirildi. • Aydınlık (P1), Alavardı (P2) ve Arif Bilge (P3) pompa istasyonlarındaki gaz klor arızaları yapıldı. • Tesisimizde bulunan 4 adet durultucu havuzu, 1 adet 2 gözlü hızlı karıştırma ünitesi, Filtre ünitesinde bulunan 500’lük durulmuş su kanalı, Filtre ünitesinde bulunan 700 m3’lük GYS su deposu ve GYS su tutma tankının genel temizliği yapıldı. • Dere santralde bulunan yükleme havuzunun genel temizliği yapıldı ve burada bulanan arızalı vananın tamiri ve bakımı yapıldı. • Durultucu ünitesindeki 0,1,2 ve 3 nolu havuzların çamur boşaltma hunilerinin tamiri ve bakımı yapıldı. • Klorlama ünitesinde bulunan 4 adet enjektör, 2 adet klornatör ve 2 adet vakum regülâtörünün bakımı yapıldı. • Klorlama ünitesinde bulunan bakiye klor analizatör cihazının temizlik ve bakımı yapıldı. • Klorlama ünitesinde bulunan klornatörlere bağlı eskimiş tüm vana ve borular değiştirildi. • Kimya ünitesinde bulunan 3 adet Alüminyum Sülfat, 3 adet Polielektrolit ve 2 adet Sülfürik Asit dozaj pompalarının bakımları yapıldı. • Kimya ünitesinde bulunan 2 nolu sülfürik asit hattının damperi yenisi ile değiştirildi • Filtre ünitesinde bulunan 7 adet Ø 80’lik, 7 adet Ø 500’lük, 7 adet Ø 600’lük ve 7 adet Ø 750’lik pnomatik vanaların tamiri ve bakımı yapıldı. Ayrıca burada bulunan Ø 250’lik hava körüklerine ait pnomatik vanalar yenisi ile değiştirildi. •2011 yılında Su Kalite Kontrol Laboratuvarımızın akreditasyon çalışmaları tamamlanmıştır. •2011 Yılı içinde 3740 adet Bakteriyolojik, 7.281 adet Fiziksel - Kimyasal analiz 43.767 TL ücret karşılında yapılmış olup ayrıca daha önceden belirlenen 200 noktanın her hafta bakiye klor ölçümleri yapılmıştır. 2011 YILINDA KALİTE - KONTROL LABORATUVARINDA YAPILAN ANALİZLER AYLAR BAKTERİYOLOJİK FİZİKSEL-KİMYASAL ALINAN ÜCRET (TL.) OCAK 290 360 2.310,33 ŞUBAT 312 661 3.037,84 MART 315 677 2.957,08 NİSAN 326 666 4.850,89 MAYIS 315 408 3.868,57 HAZİRAN 315 408 3.868,57 TEMMUZ 302 674 3.871,71 AĞUSTOS 318 634 3.848,19 EYLÜL 360 786 2.906,58 EKİM 324 651 4.648,50 KASIM 315 621 3.657,29 ARALIK 248 735 3.941,44 3.740 7.281 43.766,99 TOPLAM YILLARA GÖRE YAPILAN ANALİZLER YILLAR • Filtre ünitesinde bulunan 7 adet Ø 600’lük aktuatör vanaların tamiri ve bakımı yapıldı. • Filtre ünitesinde bulunan 2 adet vidalı kompresörün tamiri ve bakımı yetkili servise yaptırıldı. • Filtre ünitesindeki GYS pompalarına ait arızalı 3 adet elektrikli çek valf yenileriyle değiştirildi. • 2700 m. Uzunluğundaki kutu kesit beton kanal ( Macar Kanalı ) bakımı yapılarak tekrar devreye alınmıştır. Altınapa Barajından gelen su bu kanal vasıtasıyla İçme Suyu Arıtma Tesisimize ulaştırılmaktadır. • Tesisimizin kalorifer dairesinde bulunan deforme olmuş 2 adet genleşme kapları ve 2 adet sirkülasyon pompaları firma tarafından değiştirildi. • Hamsu giriş Ø 1000’lik vana yenisi ile değiştirildi, bu hatta Ø 120’lik bypass yapıldı ayrıca burada bulunan numune musluğu, manometre ve vana değiştirildi. • Yazır pompa istasyonundaki klorlama sistemi kontrol edildi, arızalı gaz kaçak alarm cihazı ve klornatör sökülerek servise gönderildi. • Alavardı ( P2 ) pompa istasyonundaki klorlama hattı arıza ekipleriyle ortaklaşa çalışma sonucu değiştirilerek yeniden devreye alındı. • Meram Dere hidroelektrik santralindeki arızadan dolayı tesisimiz 26 Ekim 2011’de saat 06:15’de durduruldu ve aynı gün saat 19:30’da yeniden işletmeye alındı. • Dere santralden sonraki Ø 1000’lik çelik boru üzerinde bulunan 9 adet Ø 100’lük vantuzlar yenisi ile değiştirildi burada bulunan Ø 100’lük vanaların bakımı yapıldı. • 2011 yılı için 93.795 Kg. Sodyum Hipoklorit kullanılarak kuyu ve kaynak sularının dezenfeksiyonu yapılmıştır. • 22 köyde ve 19 şehir içi klorlama noktasında klorlama işlemi ve kontrolleri yapılmaktadır. AYLARA GÖRE HARCANAN HİPOKLORİT AYLAR (2010) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK G.TOPLAM Hipoklorit (LT.) 6.220 4.808 4.397 4.585 9.980 10.595 12.340 11.075 10.910 7.130 6.900 3.620 93.975 YILLARA GÖRE HARCANAN HİPOKLORİT YILLAR HARCANAN HİPOKLORİT LT. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 13.000 20.500 72.900 87.500 84.502 93.975 BAKTERİYOLOJİK FİZİKSEL KİMYASAL ALINAN ÜCRET (TL.) 2006 2.800 1.047 5.228 2007 2.800 2.515 4.775 2008 2.639 3.000 15.536 2009 3.133 6.861 18.426 2010 3.115 6.546 55.112 2011 3.740 7.281 43.767 52 53 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu SU KALİTE - KONTROL LABORATUVARINDA YAPILAN ANALİZLER, KULLANILAN METOD VE STANDARTLAR Tiplerine Göre Mevcut Sulama Kanalları Uzunlukları (m) ANALİZLER KULLANILAN METOD ve STANDARTLAR Kanal Tipi pH SM (2005) Sec4-90 H+ 4500 H B. Electrometric Method Bulanıklık SM (2005) Sec-. 2-9 Turbidity 2130 B. Nephelometric Method BETON KANAL 70.536,90 İletkenlik SM (2005) Sec.2-45 Conductıvıty 2510 B. Laboratory Method KAPALI SİSTEM 33.940,15 Renk SM (2005) Sec. 2-2 2120 B. Visual Comparison Method TOPRAK KANAL Tat Organoleptik Toplam Koku Organoleptik Bikarbonat Alkalinitesi SM (2005) Sec.2-26- Alkalinity 2320 B. Titrimetric Method Karbonat Alkalinitesi SM (2005) Sec.2-26- Alkalinity 2320 B. Titrimetric Method Hidroksil Alkalinitesi SM (2005) Sec.2-26- Alkalinity 2320 B. Titrimetric Method Toplam Alkalinite SM (2005) Sec.2-26- Alkalinity 2320 B. Titrimetric Method İş Makinesi Faaliyetleri Kalsiyum SM (2005) Sec.3-65-3500 Ca B.EDTA Titrimetric Method JCB 85-007 Magnezyum SM (2005) Sec.3-84 3500 Mg B. Calculation Method GENEL TOPLAM Toplam Sertlik SM (2005) Sec. 2-37 2340 C. EDTA Titrimetric Method Sülfat Klorür Amonyak Nitrat NOVA 60 - Kit SM (2005) Sec.4-70 4500-Cl- B. Argentometric Method SM (2005) Sec. 4-111 4500- NH3 D Ammonia-Selective Elektrode Method SM (2005) Sec. 4-122 4500 NO3- Brucine Metod NOVA 60 - Kit NOVA 60 - Kit Organik Madde-Permanganat İndeksi TS 6288 EN ISO 8467/Nisan 1998 Titrimetrik Yöntem Florür Siyanür 17.525,50 122.002,55 Çalışma Saati Yapılan Kazı Miktarı (m) Kazı Çalışması (m3) 831 4200 840 • Sulama dönemlerinde vardiya sistemine geçilerek tatil günleri de dâhil 24 saat sulama hizmeti verilmiştir. Sulama süresi boyunca işyerimiz sürekli açık kalmış buradaki görevli tarafından vatandaşın telefon görüşmeleri ve müracaatları değerlendirilerek görevlilerle hemen irtibat kurulmuştur. Bu sayede hem su taşkınlıklarının önüne geçilmiş hem de bütün vatandaşlarımızın düzenli sulama yapmaları sağlanmıştır. • Bu yıl 20.06.2011 tarihinde ilk sulama, 23.09.2011 tarihinde son olmak üzere toplam 4 kere barajdan sulama yaptırılmıştır. 2011 yılı içerisinde Barajda toplanan su yeterli olduğundan kuyularımız çalıştırılmamış olup, kuyu suyu ile bahçe sulaması yaptırılmamıştır. • İçme suyu Arıtma tesislerinde bakım ve onarım nedeniyle durultucu ünitesindeki havuzların temizliği yapıldı. • Arıtma Tesisleri içinde çevre temizliği yapıldı. • İçmesuyu Arıtma ve Atık Su Arıtma Tesisleri, Buzlukhanı, Karakaya, Yazır Parsana 1, Parsana 2, Sille Kırı Gömme, Aydınlık Gömme, P1 Aydınlık, P2 Alavardı, P3 Hasanköy, Beybes1, Beybes2, Dutlukırı Gömme, Kırankaya, Dutlu, Çayırbağı, Hatıp, Seyrantepe, Toki Gödene, Kuyu depo ve pompa istasyonlarında sulama, budama, ilaçlama, yabancı ot temizliği, fidan dikimi ve gübreleme işleri yapıldı. SM(2005) Sec. 4-188 4500- SO4-2 E. Türbidimetrik Method Nitrit Toplam • Meram bölgesinde 26 mahalleye dağılan bu kanalların tamamı ekiplerimizce periyodik şekilde devamlı temizlenmiş ve çıkarılan atıklar şehir dışına nakledilmiştir. Tahrip olan beton kanalların bakım ve onarımları sürekli yapılmıştır. Gerek görülen yerlere rogar ve su açma, kapama kapakları monte edilmiştir. • Meram Belediyesinin 18. madde imar çalışmaları nedeniyle meydana gelen yol tadilatı ve değişiklerinden dolayı bazı kanallarda tadilat yapılmış, bazılarının yerleri değişmiştir. Yeni açılan yolların durumuna göre sulama kanalları açılarak vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilmiştir. Yeni yol geçişleri, su çevirme avgazları, tıkanan veya göçen mevcut yol geçişleri yenilenmiştir. Bu çalışmalarda 35 adet beton kapak, 2 adet sac kapak, 1 adet vana, 72 m PVC boru, 12 m asbest, 101 adet büz, 1854 m koruge boru, 5 m çelik boru, 143 torba çimento, 12 torba kalekim ve 47 m3 kum kullanıldı. SM (2005) Section 4-84 4500 4500 F- C. Ion Selective Electrode Method SM (2005) Section 4-43 4500 CN- -F. Cyanide Selective Elektrot Method Önceki Hali NOVA 60 - Kit Toplam Çözünmüş Madde SM (2005) Sec.2-57 2540 C Total Dissolved Solids Dried at 180°C Toplam Askıda Katı Madde SM (2005) Sec.2-56 2540 B Total Dissolved Solids Dried at 105°C Ağır Metallerin Analizi (ICP 2100 DV) SM(2005) Sec. 3-39, 3120 B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method Toplam Koliform ve E.Coli Sayımı TS EN ISO 9308-1:2000 Membrane Filter Enterekok TS EN ISO 7899-2 Membrane Filter Pseudomonas aeruginosa TS EN ISO 16266 Membrane Filter Clostridium perfringens TS EN ISO 26461-1 Membrane Filter Toplam Koloni (jerm) Sayısı (37°C)de TS EN ISO 6222 Membrane Filter •Çevre Sulama Birimimiz Meram bölgesinde bulunan ve ziraat alanlarının Baraj suyu ve kuyu suyu ile sulama işlerini yürütmektedir. •2011 Yılı içinde 1.sulamada 1.558.980 m3, 2.sulamada 1.869.869 m3, 3. sulamada 1.294.646 m3 ve 4. Sulamada 629.125 m3 genel toplamında ise 5.352.620 m3 barajdan su kullanılmıştır. Toplam 10.906 dekar alan sulanmış olup, baraj sulama suyu tahakkuk toplamı 165.001,53 TL olarak gerçekleşmiştir. Düzenlendikten Sonraki Hali 2011 Yılı Tahakkuk Raporu Sulama Abone Sayısı Sulanan Alan (m2) Toplam Tahakkuk (TL) (KDV Dahil) 1. Sulama 2.617 2.865.000 42.981,38 2. Sulama 2.636 3.051.000 45.759,85 3. Sulama 2.390 2.680.000 40.192,57 4. Sulama 1.919 2.310.000 34.647,39 23 ------ Diğer 1.420,34 GENEL TOPLAM 165.001,53 SULAMALAR 2011 (m3) 2010 (m3) 2009 (m3) 2008 (m3) I. ETAP 1.558.980 1.482.110 1.476.800 1.372.000 1.393.000 1.662.000 II. ETAP 1.869.869 1.881.567 1.162.000 1.943.180 1.248.000 1.775.000 III. ETAP 1.294.646 2.105.991 1.645.000 1.048.000 1.327.000 1.255.000 IV. ETAP 629.125 4.363.180 3.968.000 4.692.000 TOPLAM 5.352.620 2007 (m3) 2006 (m3) 858.000 5.469.668 5.141.800 •Sulama sistemi, 11 ana kanal ve bunlara bağlı tali kanallardan oluşmaktadır ve toplam uzunluğu 120 km.’yi bulmaktadır. • İçme Suyu Arıtma Tesisi, Atıksu Arıtma Tesisi, P3 Pompa İstasyonu ve Baraj Güvenlik Sahasında çim biçim çalışması yapıldı. • İçme Suyu Arıtma Tesisinde çim gözeme ve otomatik sulama kurulum çalışması yapıldı. 30.000 m2 alan 7.064 m boru ile otomatik sulama sistemi ile sulanır hale getirildi. 54 DEPO TEMİZLEME EKİBİ 2011 YILI GENEL FAALİYET RAPORU 2011 YILI KOSKİ YEŞİL ALAN HİZMETLERİ HİZMETLER İLAÇLAMA YABANCI OT TEMİZLİĞİ DEKAR ADET KG M3 TOPLAM 77 77 (kg) 524.421 525 (da) BARSANA 2 630 BARSANA 1 862 5141 DERE 360 AKYOKUŞ 100 P3 POMPA 290 ATIKSU ARIMA 931 ÇAYIRBAĞI 400 P2 ALAVARDI 50 P1 AYDINLIK 130 KARAKAYA 129 SİLLE G. DEPO 240 TOKİ GÖDENE 60 227 9550 Tatköy 1,Tatköy 2 su depoları temizlendi. 9550 9550 (adet) Şubat 21 2.336.40 Karakaya,yazır,Buzlukhanı Su depoları temizlendi. 14825 (adet) Mart 41 3.426.72 Beybes1,Beybes 2 su depoalrı temizlendi. 15 15 (da) 375.000 375 (da) FİDAN DİKİMİ İÇİN ÇUKUR AÇILIMI 9550 9550 (adet) DEPODA KALAN İLAÇ 43 43 (kg) YUMUŞAK VE SERT KAZI ÇALIŞMASI 3000 3000 (m3) ÇİM TOHUMU 900 900 (kg) GÜBRE NAKLİ 3414 3414 (m3) TOPLAM (DA) P 3 POMPA 34.000 KARAKAYA 6.060 BARSANA 1 46.842 BARSANA 2 31.170 BARAJ 15.000 2.360 Nisan 21 1.453.76 Şadiye,Yükselen su depoalrı temizlendi. Mayıs 41 5.477.56 Ardıçlı 1,Ardıçlı 2 su depoları temizlendi. Haziran 64 5.763.12 Temmuz 70 8.696.60 Ağustos 71 6.308.28 Eylül 48 5.062.20 Ekim 106 10.773.40 Kasım 66 10.633.87 Aralık 43 5.555.44 Toplam 615 67.356.47 YILLAR Depo (Adet) Tahakkuk (TL) 586 47.166 2007 AYDINLIK GÖMME DEPO 6.083 P1 AYDINLIK 5.321 2008 604 56.680 TOKİ GÖDENE 2.000 2009 572 60.089 HASAN KÖY KUYU 1.000 2010 507 50.771 2011 615 67.356 BUZLUK HANI 17.596 YAZIR 5.805 SİLLE KIRI 4.370 BEYBES 1 70.000 BEYBES 2 7.000 DEDE KORKUT 6.000 ÇAYIR BAGI 90.000 SEYRAN TEPE 10.600 DUTLU DEPO 16.400 KIRANKAYA 3.000 DUTLU TATLI 45.100 2.000 ATIK SU ARITMA 40.000 DERE 1-2 47.890 HATIP TOPLAM 1.869.12 14825 KUYULAR BEYBES 1 23 GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT DEPOLAR P 2 ALAVARDI BARAJ ALINAN ÜCRET (TL) PEYZAJ ALANLARI Fidan Sayısı Ocak DEPO TEMİZLEME FİDAN BAKIMI ÇİM BİÇİMİ FİDAN DİKİMİ AYLAR DİKİLEN AĞAÇ ÇİM GÖZEME PEYZAJ ALANLARI 55 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 8.824 TOPLAM (DEKAR) 524.421 • 2011 yılı içerisinde toplam 615 adet depo 67.356.47 TL. Ücret karşılında temizlenip dezenfeksiyonu yapılmıştır. • 160 adet tatlı su çeşmesi ve periyodik tatlı su kaynaklarının debi ölçümleri yapılmıştır. • Çayırbağı, Dutlu, Beypınarı ve Mukbil tatlı su kaynaklarında periyodik temizlik ve bakımları yapılmıştır. • KOSKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki merkez ve köyler olmak üzere su depolarının periyodik temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. 2011 Yılı Eylül ayı içerisinde Karatay İlçesindeki arızadan dolayı 75 adet site su deposunun ücretsiz olarak temizlik ve dezenfektasyon çalışması yapıldı. Şatır,Boruktolu su depoalrı temizlendi. Çarıklar,Çomaklı su depoalrı temizlendi. Gödene,Dutlukırı su depoalrı temizlendi. Boyalı,Pamukçu su depoları ve Barsana1,Barsana 2,Karagüney 2 su depoları manevra odaları temizlendi 56 57 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SCADA ve Otomasyon servisi nezaretinde mesai saati içinde ve mesai saati dışında meydana gelen diğer servislere ait arızalar (Mekanik atölyesi, Elektrik atölyesi, Arıtma tesisleri klor bakım ve onarım birimi, Şebeke ekipleri) ilgili birimlere zamanında aktarıldı. KOSKİ SCADA MERKEZİ Coğrafi olarak oldukça geniş bir alan üzerinde su üretim ve dağıtım istasyonlarının bir merkezden sürekli olarak izlenebileceği gereksinim duyulduğunda istasyonlara merkezden kumandanın sağlanabileceği ve istasyonlarda yapılan ölçümlerle ilgili istatistiksel bilgilerin sürekli olarak elde edilebileceği türden sistemler Merkezi Denetim ve İzleme Sistemi olarak adlandırılmaktadır. Bu nedenle Konya İli mücavir alanı içerisinde bulunan su temin ve dağıtımında kullanılan, kuyu, depo ve pompa istasyonu tesislerinin tek merkezden denetim ve İzleme edilmesi zorunlu hale gelmiştir. Dolayısıyla şehrin değişik noktalarında bulunan kuyu, depo ve pompa istasyonlarımızın tek merkezden denetim ve izlenmesi bir otomasyon programıyla sağlamak için 2006 yılında başlatılan ve 2007 yılı sonunda bitirilen SCADA sistemi devreye alınmıştır. Derin Kuyulara ait Soft Starter ve Frekans Konvertörlerinde meydana gelen toplam 942 adet arızaya müdahale ederek bakım ve onarımları yapıldı ve cihazlarımız aktif halde tutuldu. Proje ile; • Konya ilinde yaşamakta olan insanlara sağlıklı, içme ve kullanma suyu sağlanılması için, su pompaj, depolama ve dağıtım sisteminin geliştirilmesi ve yönetilmesi, • Konya ili içerisinde kurumumuza bağlı tüm içme suyu depolama ve pompaj tesislerimizde oluşan arızalara anında müdehale imkanı sağlanması, • Konya ili içerisinde içme ve kullanma suyu dağıtım hizmetinde verimlilik sağlanması, • Konya ili içerisinde kurumumuza bağlı İçme ve kullanma suyu tesislerinde tek merkezden denetim ve İzleme sağlanması amaçlanmıştır. 2011 YILI SU ÜRETİM TABLOSU AYLAR KUYU ÜRETİMLERİ ARITMA ÜRETİMİ TOPLAM ÜRETİM OCAK 3.596.031 943.200 4.539.231 ŞUBAT 3.359.523 856.800 4.216.323 MART 3.618.574 987.731 4.606.305 NİSAN 3.623.518 989.838 4.613.356 MAYIS 3.887.372 1.156.800 5.044.172 HAZİRAN 4.325.510 1.969.300 6.294.810 TEMMUZ 5.751.791 2.194.800 7.946.591 AĞUSTOS 5.712.908 2.146.000 7.858.908 EYLÜL 5.084.611 2.232.000 7.316.611 EKİM 3.777.131 1.983.137 5.760.268 KASIM 3.238.745 2.131.200 5.369.945 ARALIK 5.049.704 0 5.049.704 51.025.418 17.590.806 68.616.224 TOPLAM Softstarter Panosu Pompa İstasyonlarına ait Soft Starter ve Frekans Konvertörlerinde meydana gelen toplam 92 adet arızaya müdahale ederek bakım ve onarımları yapıldı ve cihazlarımız aktif halde tutuldu. SCADA Merkezine tam donanımlı elektronik bakım onarım laboratuarında adet 15 RTU I/O kartı, 12 adet CPU, 3 adet telsiz tamir edilerek devreye alındı. Laboratuarda tamir edilen kartlardan bazıları Elektronik Bakım Onarım Laboratuarı 58 59 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu Mahalle olan köylere ait Aşağıpınarbaşı Depo,Yukarıpınarbaşı Depo,Ardıçlı Eski Depo ve Tatköy Yeni Depo tesislerimizde SCADA haberleşmesi için ihtiyaç olan elektrik enerjisi temini için güneş panelleri ile yapıldı. • Hatıp Tatlı Su Deposunun arızalanan seviye sensörlerinin bakım ve onarımları yapılarak devreye alındı. • Hasanköy Terfi İstasyonun 2. göz seviye sensörü yenilenerek devreye alındı. • Akyokuş Arıtma Terfi İstasyonun Baraj hattı girişinde bulunan 1000’lik vanaya takılan Oransal Actuatör vananın ayarları yapılarak devreye alındı. • Karagüney 2 hattının RTU panosunun arızalanan elektronik malzemeleri yenilenerek Depo RTU’su aktif hale getirildi. • Barsana Terfi İstasyonunun arızalı 60DI kartı tamir edilerek arızası giderildi Actuatörlü Vana Pompa istasyonu RTU Panosu Tesislerimizde kullanılan güneş panelleri • Çeşitli sebeplerden yeraltına alınan ve kuyu sondajı yenilenen toplam 40 Adet kuyunun SCADA donanımları sökülerek ve montajları yenilenerek devreye alındı. • Tüm Depo, Terfi ve Kuyularımızda çalışan debimetrelerin kalibrasyon ayarları ve sıfırlama işlemleri tamamlanarak periyodik bakımları yapıldı. • 2011 Yılı içinde ihalesi yapılan Mahalle olan köylerin ve merkezde yeni açılan Depo-Kuyuların (82 adet panonun) saha montaj işleri tamamlanarak SCADA Sistemine dâhil edildi. Terfi İstasyonu SCADA RTU Panosu Barsana Pompa İstasyonu pompa revizyonu Debimetre Transmiteri • Dutlu Kırı Tatlı Su Deposu girişine debimetre montajı yapılarak devreye alındı. • Buzlukhanı Terfi İstasyonunun tamir ve bakımdan gelen debimetresinin montajı yapılarak devreye alındı. • Her ayın sonunda debimetre kontrolleri yapıldı ve elektrik kesintisinden dolayı sıfırlayan debi değerleri düzeltildi. • Barsana Terfi İstasyonuna ait 4. ve 5. motorlar revizyonları tamamlanan yeni motorlar SCADA sistemine dahil edilerek devreye alındı. • Saha da mevcut SCADA sistemine ait 269 adet telsizin seri numaraları ve performansları kontrol ve test edilerek kayıtları güncellendi. • 45 Evler Manevra ve Vana Kontrol İstasyonunun, vatandaş tarafından tahrip edilen kabini ve SCADA teçhizatı yenilenerek devreye alındı. • Akyokuş Terfi İstasyonunun Bakiye Klor Ölçüm cihazının kalibrasyonu yapıldı ve devreye alındı. • Arıza ve bakımdan gelen 15 adet muhtelif çapta Debimetre Sensörü ve Transmiteri montajlanarak çalışma performansları kontrol edildi. • Tatköy Ağlayan Çal Dağına Mahalle olan köylere ait SCADA sisteminin Anten ve Role KOSKİ binasına anten montajları yapılarak devreye alındı. • Tatköy Ağlayan Çal Dağına Mahalle olan köyler için montajı yapılan Anten ve Rölesinin haberleşme frekansını kuvvetlendirmek için Dublexter cihazı yenilendi. • Mahalle olan köylerin SCADA sistemine devredilmesinden sonra kuyulara ait mekanik panoların Soft Starter dönüşümleri tamamlanarak sisteme adapte edilmeleri tamamlandı. Ağlayan Çal Dağı SCADA Anteni Debimetre sensör ve transmitteri • SCADA şebeke ekibimiz tarafından vatandaşlarımızdan gelen 113 adet basınç düşüklüğü ve akmama şikâyeti yerinde incelenerek giderildi. • SCADA şebeke ekibimiz tarafından vatandaşlarımızdan gelen 7 adet su kumlu ve 3 adet su bulanıklık şikâyeti yerinde incelenerek giderildi. • SCADA şebeke ekibimiz tarafından vatandaşlarımızdan gelen 4 adet hava şikâyeti yerinde incelenerek giderildi. • Depo ve Pompa İstasyonlarımızın haşere ile mücadele kontrolü ekiplerimiz nezaretinde yüklenici firma tarafından periyodik olarak yapıldı. • Bütün depo ve pompa istasyonlarımızın aylık temizlikleri periyodik olarak SCADA şebeke ekibimiz tarafından yapıldı. • Yeni açılan kuyularımızın şebeke bağlantıları yapıldı. • Karakaya Pompa İstasyonu ve Karagüney 1 Depo arası basma hattı yenilendi. • Karagüney 2 Terfi ve Karagüney 3 Depo arası basma hattı devreye alındı. Toki Aktarma Terfi İstasyonu 60 SCADA Sistemi, Pompa Yenileme ve Şebeke Islahı Çalışmaları İle Yapılan Tasarruflar • 2011 yatırım yılı içerisinde ihale kapsamında 20 adet sondaj kuyusu yeraltına alınmıştır. 2007 2008 277 302 36.165.314 33.595.049 14,3 30.911.935 24,6 33.855.651 18,9 34.591.279 18,0 33 18 45,5 16 51,5 16 51,5 16 51,5 3 araç 14.616 saat 2 araç 8.352 saat 43 2 araç 8.352 saat 43 2 araç 8.352 saat 43 2 araç 8.352 saat 43 Depo Taşkınları 4 2 50 0 100 0 100 1 75 Motor Yanması 20 12 40 7 65 3 85 3 85 Mil Kesme ve Boru Çözme 36 10 72 2 94,4 2 94,4 0 100 428 244 43 227 47 162 62,1 240 44 8.544 7.758 9,19 6.869 19,6 6.044 29,3 6.273 26,6 558 467 16,3 453 18,8 527 5,5 504 9,7 Tesis Adedi Enerji Tüketimi (kW) Personel Ulaşım Diğer Motor ve Pompa Arızaları Şebeke Arızaları 61 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 1m³ Su üretimi için harcanan birim enerji (Watt) 2009 % fark 314 % fark 2010 320 % fark 2011 323 % fark SU TESİSLERİ İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ Tatlı su ihtiyacını karşılamak için kullanılan pınarların aylık debi ölçümleri yapılmıştır. Yıl içerisinde bu pınarlardan 2.686.456,80 m3 su elde edilmiştir. Ocak BEYPINARI MUKBİL ÇAYIRBAĞI DUTLU 1.95 7.00 24.00 50.02 Şubat 2.59 7.14 16.39 50.71 Mart 3.01 7.81 17.85 49.72 Nisan 4.20 7.93 22.22 50.08 Mayıs 7.35 8.60 20.83 50.71 Haziran 9.25 9.43 23.80 50.80 Temmuz 10.00 9.17 26.66 49.72 Ağustos 9.26 9.61 23.80 49.75 Eylül 6.20 9.10 21.60 49.62 Ekim 5.00 8.33 20.83 49.52 Kasım 3.37 7.90 22.72 49.50 Aralık 2.22 7.35 19.23 47.81 • İçme ve kullanma suyu temini amacıyla 2011 yatırım yılı içerisinde 2500 m. su sondaj kuyusu açım işi ihalesi yapılmıştır. İhale kapsamında toplam 10 adet su sondaj kuyusu imalatı gerçekleştirilmiştir. • İhale kapsamında açılacak olan kuyular için DSI Bölge Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılmıştır. Toplamda 15 adet Yer altı suyu Arama Belgesi, 10 adet Yer altı suyu Kullanma Belgesi alınmıştır. 2011 Yılında Yapılan Elektriksel Arızaların Aylara Göre Dağılımı YAPILAN İŞLERİN CİNSİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM Kondansatör tamir ve bakımları periyodik olarak yapıldı. + + + + + + + + + + + + + Enerji sarfiyat endeksleri düzenli olarak takip edildi. + + + + + + + + + + + + + 1 + 3 3 3 2 3 2 + 2 1 1 21 3 4 5 5 2 5 6 9 4 4 3 4 51 Muhtelif pano ve motor bakımı yapıldı. + + + + + + + + + + + + + Yeni kuyu tesisleri için OG ve TR Postası montajları 2 - 1 - 4 2 2 2 3 2 2 2 28 Motor sarımı yapıldı. - - - - 1 - 1 - 1 - - - 3 Arıtma terfi merkezlerinde elektriksel mekanik arıza giderilerek bakım yapıldı. Pompa istasyonlarında elektriksel ve mekanik arıza giderildi. Kuyularda elektrik arızası giderildi. 40 29 30 25 38 69 80 70 38 40 55 50 564 KOSKİ binası ve teknik büroların elektrik tesisatları periyodik kontrolleri yapıldı. + + + + + + + + + + + + + Köy kuyularına yeni yol verici pano yapımı ve montajı - - - - - - - - - - 15 15 30 Yeraltı kablo kopuğu arızası giderildi. 5 4 3 2 7 5 4 8 4 2 2 2 46 Ayaklı depolara tesisat montajı - 2 - 3 - 4 - 3 - - - - 12 Yer altı kuyularının pano ve cihaz montajı - 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 20 Katodik koruma arızası yapıldı. 4 6 - - 15 - - - 10 5 10 9 59 Katodik koruma tesisi yapıldı. - - - - 1 - - - - 1 - 1 3 KOSKİ’ye ait tesislerin topraklama ölçümleri - - - - - - - - - 60 10 10 80 62 63 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu • Pompa istasyonları ve içme suyu kuyularımızdaki 323 adet tesisimizde elektrik sarfiyatımız 34.591.279 kWH olup, atıksu arıtma tesisi ile birlikte toplam 40.138.769 kWH olarak gerçekleşmiştir. 2011 YILINDA YAPILAN MEKANİKSEL ARIZALARIN AYLARA GÖRE DAĞILIMI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM Arıza nedeniyle pompa sök. montajı YAPILAN İŞİN ADI - 2 2 1 1 1 TEMMUZ AĞUSTOS 1 1 1 - 1 - 11 Bakım için pompa sök. montajı - - - - - - 1 - - 4 3 - 8 Değiştirmek için pompa sökümü - - - - 1 1 2 - 2 - 1 - 7 Yeni kuyu pompa montajı - - - - - 3 3 2 - - - - 8 Boru ilavesi - - 1 - 2 2 2 2 1 - - - 11 Test pompa kurulması - - - - - 2 3 - - - - - 5 Santrifüj tamiri - - 1 2 2 1 1 - 3 3 - - 13 Santrifüj bakım ve yenileme - 1 1 3 2 2 2 - 1 3 - - 15 Havalı alet tamiri 1 2 2 2 4 3 4 2 2 1 1 1 25 427 Periyodik kuyu bakımı 25 21 32 28 46 49 43 51 41 30 26 35 Malzeme hazırlama ve taşıma 2 2 3 3 4 5 4 2 2 2 4 2 35 Şebeke veya hat vana değişimi 4 3 2 1 4 4 5 1 3 3 2 2 34 Vana tamir ve değişimi - 2 1 2 1 1 1 - - 19 22 20 69 Çekvalf tamir ve değişimi 3 6 2 5 6 8 9 8 8 6 4 4 68 184 Periyodik depo kontrolü 15 17 18 19 22 26 24 14 19 15 12 13 Koç darbe vana ayarlanması + + + + + + + + + + + + + Yeni şebeke hattı bağlanması + + + + + + + + + + + + + Köy kuyu ve depo kontrolü + + + + + + + + + + + + + Diğer işler (1” ten küçük tesisat) + + + + + + + + + + + + + Tesis revizyon işi ( kapı pencere ) + + + + + + + + + + + + + Pompa istasyonları rulman değişimi - - - - 3 1 1 1 2 3 1 - 12 - 3 4 4 6 4 5 3 3 1 - - 33 Filtrelerin periyodik bakımı ve kontrolü Atölyede test çalışması 19 18 19 19 22 23 24 23 25 18 18 19 247 Köy kuyularının endeks alımı ve kontrolü 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 324 • Pompa istasyonları ve kuyuların pompalarında revizyona gidilmesi sonucu önceki yıllara oranla arıza sayısında %30 oranında bir azalma sağlanmıştır. • 2011 yılında kuyulara ve pompa istasyonlarına alınan pompalar, atölyemizdeki test standında denemeleri yapılıp montajları tamamlanmıştır. Pompa istasyonlarının bakım ve revizyon çalışmaları (Yazır Pompa İstasyonundan bir görüntü) • İhale kapsamında alınan kelebek vanaların montajları yapılmıştır. • 5216 Büyükşehir Belediye Yasasıyla hizmet alanımıza dahil edilen yerleşim yerlerindeki kuyu ve depolar scada merkezinden izlenebilmesi için sisteme uygun olan yol vericiler ve panolar yenilendi. Pompa Test Stant görünüşü • Yeraltına alınan kuyuların pano montajları tamamlanmış devreye alınmıştır. Buzlukhanı Pompa İstasyonu eski hali Pompa montaj anı Buzlukhanı Pompa İstasyonu yeni hali • Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanan depoların bakım ve onarımları tamamlandı. 64 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu • Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Konya Büyükşehir Belediyesi’ne Bağlanan Küçük Muhsine Mahallesi’nin 30 yıllık su ihtiyacı giderildi. • Küçük Muhsine Mahallesi’nde yaşanan içme suyu sıkıntısını köye 6 kilometre uzaklıkta bulunan kaynakta yapılan kaptaj çalışması ile giderildi. Bu kaynakta 100 metrelik bir alanda kaptaj çalışması yapıldı. Bu çalışma neticesinde 5 lt/sn debili su toplandı. 90 mm çapında polietilen boru ile tedarik edilen su köyün deposuna aktarıldı. Yapılan kaptaj çalışması ve isale hattı ile Küçük Muhsine Mahallesi’nin uzun bir dönem su ihtiyacının karşılanmış oldu. • Ø 300 çapta iki adet yeni Koç Darbe Vanası alınmıştır. 7 Adet Koç Darbe vanasının bakım ve onarımları Üretici Firma tarafından yapılmıştır. Yapılması planlanan Mini Scada Sistemi 15.06.2011 tarihinde Hasanköy Pompa İstasyonunda demo olarak uygulamaya alınmıştır. Deneme çalışması başarılı olmuştur. 2012 yılı Mart ayı sonuna kadar sistemin tamamının kurulması planlanmaktadır. • 2011 Yılında 257.000 TL ihale bedeli ile Ø100 - Ø800 arasında çeşitli çaplarda alımı gerçekleştirilen Kelebek Vanaların tamamının montajı gerçekleştirilmiştir. Bunların dışında 20 adet farklı çaplarda Kelebek vana, 60 adet Çekvalf ve 100 adet çeşitli çaplarda Sürgülü Vana alımı ve montajı gerçekleştirilmiştir. • 2011 yılı Sabit vinç, Kurtarıcı, Forklift ve Basınçlı Kabların kontrolleri Makine Mühendisleri Odası ile ortak gerçekleştirilmiştir. Gerekli onarım ve tamiratlar ilgili birimlere bildirilmiştir. • Yazır, Parsana ve Hatıp pompa istasyonlarındaki Vinç ve Vinç yollarının bakımı yapılarak yenilenmiştir. • İçme Suyu Arıtma Tesisleri Isı Merkezinde eskimiş olan Sıcak su dağıtım ve toplama sistemi komple yenilenerek devreye alınmış olup, kurulu olan eski teknolojiye sahip donanım yenilenmiştir. • Meram ve Selçuklu Tesislerimizdeki ısıtma sistemlerinin ısı kayıplarını önlemek amacıyla Borulama ve Ceket giydirme yöntemiyle ısı yalıtımı yapılmıştır. 65 66 67 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Daire Başkanlığımızda işler; 1 Daire Başkanı, 3 Şube Müdürü, 5 Mühendis, 3 Tekniker, 3 Memur, 21 İşci, 86 Müteahhit firma elemanı statüsünde olmak üzere 122 adet personelle yürütülmektedir. SSunulan Hizmetler •Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatlarının düzenlenmesi, •Fabrika ve işletmelerin atıksu denetimleri, •Çardak kontrolleri, •Tepeköy, Başarakavak ve Konya Kenti Atıksu Arıtma Tesislerinin işletilmesi, •Küçükmuhsine Köyü Terfi Merkezinin işletilmesi •Kanalizasyon Arızalarının Giderilmesi, •Kanal Abone Hattı Arızası Giderilmesi, •Kanal Şube Yolu Arızası Giderilmesi (ücreti karşılığında), •Kanalizasyon Şebeke ve Tamirat Çalışmaları; •Kanal Abone Hattı Tamiratı Yapılması, •Kanal Şebeke Temizliği Yapılması, •Ana Şebeke Arızası Giderilmesi, •Kanalizasyon Muayene Bacası Temizliği Yapılması, •Kanalizasyon Şebekesinin Kanal İçi Görüntüleme Aracı ile Kontrol Edilmesi, •Kanal Abone Hattı Bağlantısı; •Okul, camii, kurs, dernek, vakıf, Resmi kurumlar, çeşme tahliyeleri ve diğerleri… •Baca ve Kapak İşleri; •Baca Yükseltilmesi •Uygun Olmayan Baca Kapaklarının Değiştirilmesi 68 69 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu KANAL İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Kanal İşletme Şube Müdürlüğümüz, Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, kanalizasyon şebekesine deşarj edilen tüm evsel ve endüstriyel atıksuların sıhhi şartlara uygun olarak uzaklaştırılmasını sağlamak, bununla ilgili kanalizasyon şebekelerinin işletilmesini sağlayarak her türlü arızaları gidermek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmakla görevlidir. Müdürlüğümüzün 2011 yılı içerisinde yapmış olduğu çalışmalar aşağıda sunulmuştur. I) KANALİZASYON ŞEBEKESİ TEMİZLİK ÇALIŞMALARI 2011 yılı içerisinde kendi ekiplerimizce (kombine kanal açma araçları) 219 902 mt. ve ihale etmek suretiyle de 50.000 mt. olmak üzere toplam 269 902 mt. şebeke temizliği yapılmıştır.Ayrıca 4 273 adet baca temizliği yapılmıştır 2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında aylara göre yapılan temizlik çalışmaları aşağıda kıyaslanmıştır. 2007 YILI (Mt.) 8.778 8.451 10.101 6.870 21.191 10.588 11.643 5.760 23.973 MART 7.618 17.242 14.539 11.956 23.685 NİSAN 6.168 18.949 14.998 14.769 17.400 MAYIS 5.220 15.997 15.423 13.734 18.368 HAZİRAN 7.298 25.611 13.535 17.112 21.940 15.235 TEMMUZ 8.454 13.984 15.716 13.440 AĞUSTOS 1.850 10.876 10.702 8.203 14.599 EYLÜL 4.366 9.180 13.512 11.245 16.382 EKİM 6.815 9.253 12.019 10.739 14.026 KASIM 8.128 8.350 11.678 11.971 15.568 TOPLAM BORKA BORU KANAL TEM. GÖR. REH. TAAH. TİC. LTD.ŞTİ İhale tarihi 03.03.2011 İşe başlama tarihi 18.04.2011 Sözleşme bedeli 212,400.80 TL İşin bitiş tarihi 13.10.2011 Temizliği yapılan şebeke uzunluğu 50.000 mt. (9.500 mt Ø300 mm, 40.000 mt Ø400 mm ve 500 mt Ø600 mm) Bu iş kapsamında Selçuklu Bölgesinde, Aydınlıkevler, Sakarya, Hüsamettin Çelebi, Bedir, Mehmet Akif ve Şeker Murat Mahallelerindeki sokakların tamamı, Meram Bölgesinde Armağan, Melikşah Mahallelerindeki sokakların tamamı ile Lalebahçe Mahallesindeki ve Karatay Bölgesinde Şemsi Tebrizi, Mengene, Akabe ve Fevzi Çakmak Mahallelerindeki bazı sokakların kanalizasyon şebekelerinin temizliği yapılarak kanal içi görüntüleri alınmıştır. 2011 YILI (Mt.) 5.582 İHALE İLE Yüklenici adı 2010 YILI (Mt.) OCAK ARALIK Söz konusu ihalenin 2009 YILI (Mt.) ŞUBAT EKİPLERİMİZLE Kanalizasyon şebekelerinin tıkanmaya yol açmadan işletilmesinin sağlanması, baca ve yağmur suyu ızgaralarından çıkan kötü kokuların en aza indirilmesi amacıyla kendi ekiplerimizin çalışmalarına ilaveten kanalizasyon şebekelerinin temizliği ihale etmek suretiyle de yaptırılmıştır. 2008 YILI (Mt.) GENEL TOPLAM 5.444 8.467 11.698 16.679 17.535 75.721 156.948 155.564 142.478 219.902 750.613 --- 6.000 35.000 38.000 50.000 129.000 75.721 162.948 190.564 180.478 269.902 879.613 70 II) KANAL ABONE HATTI BAĞLANTISI 71 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu III) KANAL AÇMA ARAÇLARI İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR Kanalizasyon arıza ekiplerimizce 2011 yılı içerisinde; • 55.00 mt. Okullar • 305.50 mt. Camii, kurs ve dernekler vs. • 661.50 mt. Çeşme tahliyesi • 476.50 mt. Resmi kurum ve kuruluşlar • 2,240.50 mt. Diğerleri (Ev, işyeri vb.) olmak üzere toplam 3 739,00 mt. abone hattı bağlantısı yapılmıştır. • Ayrıca 1.658 adet abone tamiratı yapılmıştır. Kanal açma araçları ile 2011 yılında; • 6.754 adet kanal şube yolu arızası ücreti mukabilinde giderilmiştir. • 583 adet kanal abone hattı arızası giderilmiştir. • 1.305 adet yağmur suyu ızgara hattı arızası giderilmiştir. • 305 adet cami, vakıf, dernek vs. kanal şube yolu arızası giderilmiştir. • 307 adet tatlısu çeşmesi, umumi wc vs. kanalizasyon bağlantı hattı arızası giderilmiştir. • 339 adet resmi kurumlara ait arızalar giderilmiştir. • 104 adet okullara ait arızalar giderilmiştir. • 1.882 noktada ise şebeke doluluğu yada kanal abone hattında tamirat yapılması için kanal arıza ekiplerimize bildirilmiştir. • 2.406 adet arızaya müdahale edilebilmesi için kanal şube yolu kontrol bacasının açılıp tekrar bildirilmesi yönünde bilgi verilmiştir. • 586 adet arıza mahalline intikal edilmiş fakat arızayı vatandaş kendi imkânlarıyla giderdiğinden dolayı ekiplerimiz arızaya müdahale etmeden ayrılmışlardır. • 993 ayrı noktada çalışma yapan arıza ekiplerinin yanında (kanal abone hattı tamiratı yada ana şebeke arızası) gerekli çalışma yapılmıştır. • 1.718 adet arıza mahalline intikal edilmiş fakat arıza iç tesisatta olduğundan dolayı arızaya müdahale edilmemiş ve ilgiliye gerekli bilgi verilmiştir. • 365 adet arıza mahalline de ulaşılmış olmasına rağmen arıza mahallinde kimsenin olmadığı yâda işyeri kapalı olduğu için vatandaşa ulaşılamadığından dolayı arızaya müdahale edilememiştir. • Kanal açma araçlarımızca toplam 17.647 arıza noktasına intikal edilmiştir. Kanal açma araçlarıyla 2010 ve 2011’de yapılan çalışmalar aylara göre tablo halinde aşağıda sunulmuştur. 2010 YILI YAPILAN KANALİZASYON ARIZALARI (AYLARA GÖRE) KANALİZASYON ARIZALARI Kanal abone hattı arızası Kanal şube yolu arızası OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM 30 38 39 44 48 54 50 45 44 71 50 69 582 546 501 578 536 634 651 616 546 588 633 625 549 7003 Resmi Kurumlar 29 15 16 30 64 48 30 40 31 38 31 35 407 Cami,Kurs,Dernek…vb 22 27 33 57 42 42 56 33 32 39 31 31 445 Okullar 17 10 16 7 13 12 3 1 9 17 12 26 143 Çeşme,umumi wc….vs 25 31 30 36 36 45 45 32 42 29 47 36 434 65 45 54 49 26 129 42 43 68 132 42 147 842 Arıza ekiplerine bildirilen Izgara 123 95 117 116 107 220 112 119 100 172 90 142 1513 Kanal şube yolunun açılıp bildirilmesi 185 154 189 135 217 225 207 189 185 202 180 180 2248 33 16 25 19 27 48 35 24 29 39 21 26 342 132 160 136 141 149 161 156 155 158 164 144 182 1838 Evde ve işyerinde kimsenin bulunmaması Arıza iç tesisatta Kn şb yolu abone tarafından giderildi 39 30 36 33 28 45 41 36 36 56 41 47 468 Ekip yanında yapılan çalışma 85 70 65 84 70 84 58 58 40 73 38 55 780 1331 1192 1334 1287 1461 1764 1451 1321 1362 1665 1352 1525 17045 TOPLAM TOPLAMARIZA SAYISI 2011 YILI YAPILAN KANALİZASYON ARIZALARI (AYLARA GÖRE) KANALİZASYON ARIZALARI Kanal abone hattı arızası Kanal şube yolu arızası OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 47 48 48 38 34 39 74 37 54 46 58 60 583 497 513 505 491 597 593 640 549 588 622 562 597 6754 Resmi Kurumlar 23 25 30 28 27 38 40 25 39 26 17 21 339 Cami, Kurs, Dernek…vb 26 21 22 20 24 45 36 21 27 24 18 21 305 Okullar 14 6 15 7 11 6 3 1 8 12 12 9 104 Çeşme,umumi wc….vs 25 14 33 18 39 30 38 23 32 21 12 22 307 95 51 63 110 97 127 72 40 51 172 155 272 1305 Arıza ekiplerine bildirilen Izgara 144 113 123 136 238 286 179 116 127 190 113 117 1882 Kanal şube yolunun açılıp bildirilmesi 200 187 186 182 221 245 234 158 187 206 187 213 2406 28 16 29 14 40 43 35 28 29 53 25 25 365 164 95 98 150 146 156 149 123 133 177 150 177 1718 586 Evde ve işyerinde kimsenin bulunmaması Arıza iç tesisatta Kn şb yolu abone tarafından giderildi 39 37 35 34 63 63 54 36 60 56 58 51 Ekip yanında yapılan çalışma 94 75 95 73 111 114 80 51 94 69 62 75 993 1396 1201 1282 1301 1648 1785 1634 1208 1429 1674 1429 1660 17647 TOPLAM ARIZASAYISI 72 73 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu Kanal Şube yolu arızalarının giderilmesinden; 2007–2008–2009–2010–2011 YILLARI TOPLAM KANALİZASYON ARIZALARI KANALİZASYON ARIZALARI 2007 2008 2009 2010 2011 654 430 632 582 583 7.229 7.434 7.350 7.003 6.754 Resmi Kurumlar 369 257 346 407 339 Cami, Kurs, Dernek… vb 401 384 399 445 305 104 Kanal abone hattı arızası Kanal şube yolu arızası Okullar 152 95 148 143 Çeşme,umumi wc….vs 355 343 357 434 307 Izgara 638 439 725 842 1.305 Arıza ekiplerine bildirilen 1.221 1.460 1.582 1.513 1.882 Kanal şube yolunun açılıp bildirilmesi 3.288 3.511 2.444 2.248 2.406 Evde bulunamadı dükkân kapalı -- 396 342 365 Tesisatçıya yaptıracak -- 1.682 1.838 1.718 586 Kanal şube yolu abone tarafından giderildi Ekip yanında yapılan şebeke çalışması TOPLAM ARIZA SAYISI 1191 1.840 590 468 860 880 822 780 993 16.358 17.073 17.473 17.045 17.647 AYLAR GELİR (TL) OCAK 37.258,50 ŞUBAT 35.267,25 MART 37.568,25 NİSAN 34.824,75 MAYIS 43.940,25 HAZİRAN 42.435,75 TEMMUZ 46.152,75 AĞUSTOS 37.701,00 EYLÜL 41.196,75 EKİM 47.613,00 KASIM 40.710,00 ARALIK 45.798,75 olmak üzere toplam 490.467,00 TL gelir elde edilmiştir. Ayrıca kanal arıza ekiplerimizce ve kanal açma araçlarımızla muhtelif tamir ve temizleme işlerinden de 20.569,03 TL gelir elde edilmiştir. • Toplamda Şube Müdürlüğümüz 511.036,03 TL gelir elde etmiştir. 2011 Yılında Kanal Açma Aracıyla Elde Edilen Gelirin İlçelere Göre Dağılımı (TL) 20.569,03 Diğer 129.873,75 Meram 235.67,50 Selçuklu 124.917,75 Karatay IV) BACA YÜKSELTME İŞLERİ • 3.261 adet muayene bacası yükseltilmiştir. • 3.164 adet muayene baca kapağı değiştirilmiştir. • 108 adet yeni baca yapılmıştır. • 110 adet parsel bacası yapılmıştır. • Yol seviyesinde bulunan baca kapaklarının değiştirilmesi veya tamiratlarında kullanılmak üzere dairesel kesici makine alınmış olup bu tür tamirat ve kapak değiştirmeleri dairesel kesici kullanılarak yapılmaktadır. 74 75 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu V) KANAL GÖRÜNTÜLEME ARACI ATIKSU KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ • Kanal Görüntüleme aracı ile 2011 yılında toplam 13.273 mt. kanal içi görüntüleme işi yapılmıştır. Atıksu Kontrol Şube Müdürlüğümüz, endüstriyel nitelikli atıksuları olan işletmelerin atıksu karakteristiklerini kanalizasyon şebekesi deşarj standartlarına indirdikten sonra kanalizasyon şebekesine vermelerini sağlamaktadır. Çalışmalarımız endüstriyel atıksu kaynaklarının tespiti, bu kaynakların üretim prosesi ve atıksu oluşumu hakkında veri toplanması ve bu verilerin ışığında endüstriyel atıksu kirliliğinin denetim altına alınması hedeflenmektedir. Denetimler “KOSKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği” ön arıtma/ arıtma tesisi kurması gereken işletmelerin arıtma tesisi projelerini onaylamak, yönetmelikte belirtilen standartları sağlayan işletmelere Bağlantı Kalite kontrol Ruhsatı düzenlemek, verilen bu belge ile işletmeyi takibe almak, belirli periyotlarla numune almak ve analiz ettirmek, ön arıtma/ arıtma şartı olmayan ve deşarj standartlarını sağlamayan işletmelere KÖP(Kirlilik Önlem Payı) tahakkukunu başlatmak faaliyetleri yürütülmektedir. 2011 Yılı Faaliyetleri • Ön arıtma / arıtma tesisi kurması gereken işletmeler kuracakları arıtma sistemlerine ait projelerini onaylamak üzere İdaremize sunmaktadır. Bu kapsamda 2011 yılında 7 adet ön arıtma /arıtma tesisi projesi onaylanmıştır. • 2011 yılında atıksu arıtma tesisine sahip olan 8 işletmenin endüstriyel atıksularından periyodik olarak numuneler alınıp analizleri yapılmış ve yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu firmalardan 4 tanesi ruhsatlandırılmıştır. Diğer 4‘ünün ise yönetmelik çerçevesinde işlemleri devam etmektedir. • 2011 yılında çeşitli sanayi kuruluşlarına toplam 76 adet Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı belgesi düzenlenmiş olup, bu belgelerin toplam tutarı 18.856.40 TL’dir • 2011 yılında ön arıtma /arıtma şartı olmayan veya deşarj standartlarını sağlamayan 85 işletmeye yönetmelikler gereği KÖP (Kirlilik Önlem Payı) tahakkuku başlatılmış ve toplam 662.952.53 TL gelir elde edilmiştir. • Endüstrilerden aşırı miktarda kontrolsüz katı, sıvı ve gaz atık oluşmaktadır. Her gün iş başı yapan endüstriyel işletmeler ve sayısı hızla artan bireysel kullanıcılar şehrin atık su yükünü biraz daha arttırmaktadır. Artan atıksu yükünü arıtılmadan alıcı ortamlara deşarj etmek ekolojik sisteme verilecek en büyük zararlardan biridir. • Bu zararı en aza indirmek için; KOSKİ ve Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) işbirliği ile 2011 yılında bir eğitim projesine başlanılmıştır. Bu sebeple endüstriyel atıksu yükünün azaltılması amacıyla sanayiciler, meslek odaları ve okullarda sürdürülebilir atıksu bilincinin geliştirilmesi için eğitimler verilerek, daha bilinçli bir toplum ve daha bilinçli bir nesil için eğitim çalışmalarına başlanmıştır. • Bu proje kapsamında; ilköğretim de okuyan 10000 öğrenciye, endüstriyel tesislerde çalışan 1000 kişiye ve meslek odalarına kayıtlı 500 üyeye çevre bilicini geliştirmek amacı ile eğitimler verilmiştir. VI) KANAL ARIZA EKİPLERİNCE YAPILAN ARIZA ÇALIŞMALARI • El ile itmeli kanal içi görüntüleme aracı alınarak kanal abone hatları ve kanal şube yolundaki bağlantı borularının içi izlenebilmektedir. 2011 YILI AYLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM GENEL TOPLAM İLÇELER S K M S K M S K M S K M S K M S K M S K M S K M S K M S K M S K M S K M S K M ARIZA YERİNDE YAPILAN İŞLEM Giderilen kanal Giderilen ana abone hattı şebeke arızası arızası 38 45 43 56 47 38 46 38 35 34 33 36 40 51 34 19 46 32 52 48 35 30 46 33 69 47 40 23 57 35 88 53 76 36 56 28 75 40 47 23 43 28 35 30 35 28 41 25 43 29 41 23 41 18 46 35 53 38 35 32 40 34 30 29 43 21 58 41 26 24 45 31 630 491 495 363 533 357 1658 1211 KANAL ARIZA EKİPLERİ İLE 2011 YILINDA YAPILAN ARIZA İŞLERİ ARIZA NEDENİ Yeni yapılan parsel bacası sayısı Şebeke veya baca yeri tespiti Belediyeler Telekom Medaş Gaznet Diğerleri 1 1 1 6 4 4 1 3 4 6 3 4 5 5 4 19 6 9 16 11 8 9 12 9 11 6 8 8 3 2 11 6 3 8 3 2 101 63 58 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 7 6 0 0 1 1 2 2 2 1 1 0 1 0 2 1 1 0 2 1 2 0 1 0 1 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 12 9 9 0 2 4 4 1 2 1 1 1 1 0 1 8 4 3 6 4 4 1 2 3 1 0 3 1 2 2 0 1 1 2 0 2 1 0 1 26 17 27 81 96 79 72 61 60 86 48 72 93 60 74 101 51 84 116 100 69 95 56 59 54 49 51 57 55 47 72 87 64 60 52 58 89 47 73 976 762 790 4 0 1 3 3 0 2 2 2 4 5 6 9 3 6 4 8 3 6 3 6 1 1 0 2 1 1 4 2 4 2 2 4 2 2 2 43 32 35 8 0 5 10 4 6 13 5 10 18 3 8 12 12 9 23 5 5 20 2 5 50 7 8 26 4 3 10 1 9 12 7 4 12 6 8 214 56 80 222 19 30 70 2528 110 350 • 2011 Yılında kanalizasyon arıza ekiplerimizce 1658 adet kanal abone hattı arızası, 1211 adet ana şebeke arızası giderilmiş ve 110 adet parsel bacası yapılmıştır. Ayrıca 350 ayrı noktada kanalizasyon şebeke yeri veya baca yeri tespiti yapılmıştır. 2011 YILINDA İŞLETMELER TARAFINDAN YAPILAN MÜRACAATLAR Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı Görüş Yazısı Verilen 76 58 Bekleyen 76 - 152 58 Toplam 2011 YILINDA ÖN ARITMA/ARITMA TESİSİ YAPTIRILAN İŞLETMELER İşletme Türü Ön Arıtma Tesisi Arıtma Tesisi Süt ve Süt Ürün İşletmeleri - 5 Et ve Et ürünün İşletmeleri - 1 Un ve Makarna İşletmeleri - 2 Plastik Geri Dönüşüm İşletmeleri 2 - Susam - Helva ve Tahin İşletmeleri 6 - Yemekhaneler 9 - Halı Yıkama 2 - Petrol İstasyonu ve Oto Yıkamalar 19 - TOPLAM 38 8 76 2) ET VE ET ÜRÜNLERİ TESİSLERİ 2011 YILINDA İŞLETMELERDE YAPILAN DENETİM ve RUHSATLANDIRMA ÇALIŞMALARI No 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 77 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu İşletmenin Türü Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı Alan Görüş Yazısı KÖP Uygulaması Yapılan Toplam Denetim Sayısı Mezbahalar ve Et İşleme Tesisleri -Mezbahalar (Kesimhaneler) 1 15 4 -Et İşleme Tesisleri 1 1 Süt ve Süt Ürünleri -Komple 2 2 37 -Peynir üretimi 2 2 -Tereyağ Üretimi 2 2 11 Tahıl Ürünleri -Unlu Mamüller 7 7 -Susam Helva ve Tahin İşleme 6 21 -Un ve Makarna Üretimi 1 8 55 Şeker ve Şeker Ürünleri -Şeker ve Şeker Üretimi 4 3 Yemek Fabrikaları 10 17 Dökümhaneler -Dökme demir 2 2 206 -Galvanizleme 64 -Isıl işlemler 1 3 Seri makine ve makine parçaları imalatı 12 17 Sabun ve Deterjan Endüstrisi -Sıvı sabun üretimi ve paketleme 1 1 Plastik Ürünleri -Geri Dönüşüm Tesisleri 2 1 1 18 -Plastik enjeksiyon üretim 1 1 -Plastik poset imalatı 4 4 İlaç Endüstrisi -Kimyasal sentez 3 3 • Bu tür işletmelerden kaynaklanan atıksuların yönetmelikte belirtilen standart değerlerde deşarj yapmalarını sağlamak amacıyla, debisi ve kirlilik yükü yüksek olan 1 adet Et Entegre tesisine atıksu arıtma tesisi yaptırılmıştır. Ayrıca, bu sektörde faaliyet gösteren küçük işletmelerden (sakatatçı) 1 tanesine de ön arıtma tesisi yaptırılmıştır. Et entegre Tesisi Atıksu Arıtma Tesisleri Sakatat işletmelerinin Ön Atıksu Arıtma Tesisleri Tekstil Endüstrisi -Halı terbiyesi 2 4 3) UN VE MAKARNA İŞLETMELERİ 11 Toprak Ürünleri ve Alçı Endüstrisi -Mermerciler 1 2 12 Çimento Endüstrisi -Kum yıkama tesisleri 1 1 • Bu işletmelerin atıksularında buğday yıkama silolarından kaynaklanan yüksek oranda kapçık, askıda katı madde ve organik yük gelmesi ile ilgili olarak; şebekelerde tıkanma, koku ve atıksu arıtma tesisinin Kum tutucu, biyolojik arıtım vb. ünitelerin yükünü artırmaktadır. Bu maksatla 2 adet işletmeye atıksu arıtma tesisi yaptırılmıştır. 13 Akaryakıt Sanayi -Petrol İstasyonları -Petrol Ürn.Paketleme -Araç yıkama yağlama ( oto kuaförler) 14 52 2 95 6 12 14 43 Diğerleri -Dilek ve Şikayetler 26 76 58 85 610 Toplam 1) SÜT FABRİKALARI • Süt fabrikalarından kaynaklanan atıksuların herhangi bir tedbir alınmadan kanalizasyon şebekesine vermeleri durumunda; şebekede tıkanmalara ve arıtma tesisinin işletilmesine olumsuz etki yaptığı görülmüş olup, bu maksatla 2011 yılında 5 adet işletmeye atıksu arıtma tesisi yaptırılmıştır. 4) PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM İŞLETMELERİ • Plastik geri dönüşüm tesislerinden kaynaklanan atıksuların kanalizasyon hatlarında tıkanmalara ve atıksu arıtma tesislerinde mekanik aksamında tamir giderlerini artıracağı görülmüş olup, bu maksatla 2 adet işletmeye ön arıtma tesisi yaptırılmıştır. 78 79 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 5) SUSAM - HELVA VE TAHİN İŞLEME TESİSLERİ 9) GALVANİZ KAPLAMA İŞLETMELERİ • Susam işleme tesislerinden kaynaklanan atıksularda yüksek konsantrasyonlarda katı madde ve kirlilik yükleri içermektedir. Bu yükleri azaltılması amacıyla, 6 adet işletmeye ön arıtma tesisi yaptırılmıştır. • Bu işletmelerden kaynaklanan atıksuların ön arıtımdan geçirilmeden kanalizasyon şebekesine verilmesi durumunda şebekede korozyona sebep olup ayrıca arıtma tesislerinde biyolojik arıtım ünitesine zarar vermektedir. Bu maksatla yönetmelikte belirtilen standart değerlerde atıksu deşarjı yapmaları amacıyla, 64 adet işletmeden gerekli tedbirlerin alınması istenmiştir. 6) YEMEKHANELER • Yönetmeliklerde evsel atıksu sınıfında kabul edilen yemek fabrikası, lokanta ve pastane gibi işletmelerle ilgili olarak, bu işletmelerin herhangi bir tedbir alınmadan atıklarını şebekeye vermeleri durumunda şebekelerin tıkandığı görülmüştür. Bu maksatla, 7 adet işletmeye yağ tutucu ünitesi yaptırılmıştır. 10) ÇARDAKLAR • Kanalizasyon şebekesine kaçak bağlantı yapan çardakların tespit edilerek, bağlantılarının iptal edilmesi çalışmalarına devam edilmiştir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda 2011 yılı içerisinde 17 adet kaçak bağlantı iptal ettirilmiştir. 7) HALI YIKAMACILAR • Yönetmelikler çerçevesinde bu tür işletmelerin denetimine 2011 yılında da devam edilmiştir. Kanalizasyon şebekesi ve atıksu arıtma tesisini korumak amacıyla, bu alanda faaliyet gösteren 2 adet işletmeye ön arıtım tesisi yaptırılmıştır. ATIKSU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Konya Atıksu Arıtma Tesisi, Başarakavak Atıksu Arıtma Tesisi ve Tepekent Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğümüz tarafından işletilmektedir 1) KONYA ATIKSU ARITMA TESİSİ 1-1 Giriş ve Çıkış Suyu Kalitesi 2011 yılında Konya Atıksu Arıtma Tesisinde 55.922.250 m3 atıksu arıtımı gerçekleştirilmiştir. Giriş ve çıkış suyu kalitesine ait değerler Tablo 1 ve Şekil 1-2-3-4’te verilmiştir. Konya Atıksu Arıtma Tesisi Giriş ve Çıkış Suyu Kalitesi 8) PETROL VE OTO YIKAMA İŞLETMELERİ • Bu tür işletmelerin kanal bağlantılarından önce tedbirler sayesinde kum, mil, yağ vb. atıkların tutulmasıyla şebekelerin korunması sağlanmıştır. Bu kapsamda 2011 yılında toplam 19 adet işletmeye ön arıtma tesisi yaptırılmıştır. AKM (Askıda Katı Madde) (mg/l) Deşarj Limit Değerleri KOI (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) (mg/l) 40 BOI (Biyolojik Oksijen İhtiyacı) (mg/l) 120 Aylar Giriş Çıkış Arıtma Verimi Giriş Ocak 431 27 94% 813 Şubat 419 58 86% 853 Mart 457 49 89% 870 Nisan 380 29 92% Mayıs 433 31 93% Haziran 428 25 94% Temmuz 404 22 Ağustos 361 Eylül Ekim Kasım Çıkış 40 Arıtma Verimi Giriş Çıkış Arıtma Verimi 67 92% 388 17 96% 124 85% 455 41 91% 99 89% 455 38 92% 729 81 89% 370 30 92% 771 87 89% 390 29 93% 809 82 90% 383 28 93% 95% 793 79 90% 410 25 94% 19 95% 772 64 92% 392 22 94% 309 30 90% 713 78 89% 355 23 94% 395 18 95% 769 57 93% 389 17 96% 417 30 93% 906 72 92% 485 24 95% Aralık 515 26 95% 950 78 92% 446 25 94% Ortalama 412 30 93% 812 81 90% 410 27 94% 80 81 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu Konya A.A.T. Aylara göre arıtma verimleri Konya A.A.T. Giriş ve çıkış askıda katı madde (mg/l) 1.2. Biyogaz ve Enerji Üretim Değerleri Atıksu arıtımında ortaya çıkan arıtma çamurlarının organik içeriğinin anaerobik çürütücülerde biyogaza dönüşmesi ve biyogazın kojenerasyon ünitesinde yakılması sonucunda 2011 yılında toplam 7.339.490 kWh elektrik enerjisi üretilmiştir. Tesisin elektrik tüketimi ise toplam 16.018.042 kWh olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında tesiste harcanan elektriği karşılama oranı % 46 olarak gerçekleşmiştir. Tesiste biyogaz ve elektrik üretimi ile ilgili bilgiler Tablo 2 ve Şekil 5-6-7-8’de verilmiştir. Üretilen Biyogaz ve Enerji Bilgileri Arıtılan Su Miktarı (m3) Tüketilen Elektrik Enerjisi Miktarı (kWs/m3) Biyogaz Miktarı (m3) Biyogazdan Üretilen Elektrik Enerjisi (kWh) Elektrik Tüketim Miktarı (kWh) Ocak 4.411.817 0,30 Şubat 3.714.348 0,32 522.350 35.900 1.309.862 3% 471.884 427.500 1.192.596 36% Mart 3.908.356 0,31 411.277 456.300 1.204.732 38% Nisan Mayıs 4.515.390 0,27 541.050 652.200 1.209.360 54% 5.868.796 0,21 427.459 777.015 1.228.809 63% Haziran 5.079.480 0,26 400.650 638.910 1.316.220 49% Temmuz 4.402.031 0,29 416.795 542.066 1.282.470 42% Ağustos 4.911.454 0,33 404.488 754.602 1.625.733 46% Eylül 4.333.290 0,31 364.800 698.490 1.339.620 52% Ekim 4.962.976 0,32 475.571 843.603 1.567.174 54% Kasım 4.777.680 0,29 516.240 602.310 1.378.830 44% Aralık 5.036.632 0,27 671.553 910.594 1.362.636 67% Ortalama 4.660.188 0,29 468.676 611.624 1.334.837 46% 5.624.117 7.339.490 16.018.042 Aylar Konya A.A.T. Giriş ve çıkış kimyasal oksijen ihtiyacı (mg/l) Toplam Konya A.A.T. Giriş ve çıkış biyolojik oksijen ihtiyacı (mg/l) 55.922.250 Konya A.A.T. arıtılan atıksu debisi (m3/gün) Elektrik Geri Kazanım Oranı (%) 82 83 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 1.3. Arıtma Çamuru Atıksu arıtımında ortaya çıkan arıtma çamurları havasız ortamda çürütüldükten sonra susuzlaştırılmaktadır. 2011 yılında toplam 47.728 ton çamur susuzlaştırılarak sistemden uzaklaştırılmıştır. Susuzlaştırılmış bu arıtma çamurlarından alınan numuneler düzenli olarak her ay Tübitak-MAM Araştırma Laboratuvarında analiz ettirilmektedir. Tesiste Elde Edilen Arıtma Çamuru Miktarı Şekil 6. Konya A.A.T. Elde edilen biyogaz miktarı Aylar Atılan Çamur Miktarları (ton) Ocak 4.359 22,6 Şubat 3.341 22,03 Mart 2.328 22,42 Nisan 2.990 25,31 Mayıs 2.608 26,76 Haziran 3.555 26,47 Temmuz 3.810 27,72 Ağustos 4.077 26,42 Eylül 3.996 23,54 Ekim 5.224 23,42 Kasım 5.667 22,35 Aralık 5.773 21,76 Ortalama 3.977 24,23 Toplam Çamur Kuru Madde Yüzdesi (%) 47.728 Şekil 9: Konya A.A.T. Sistemden atılan çamur miktarları Konya A.A.T. Elektrik üretim ve tüketim değerleri 1.4. Tesisten uzaklaştırılan Ön Arıtma Ünitelerine Ait Atık Miktarları Ön arıtma ünitelerine ait atık miktarları Tablo 3-4 ve Şekil 9’da verilmiştir. Bu atıklar tesiste geçici olarak depolandıktan sonra kentsel deponi alanına gönderilmektedir. Ön Arıtma Üniteleri Atık Miktarları Konya A.A.T. Elektrik geri kazanımı Aylar Giriş Kaba Izgara (40 mm) (kg) Kaba Izgara (30 mm) (kg) İnce Izgara (6 mm) (kg) Ön Kum Tutucu (kg) Kum Tutucu (kg) Ocak 6.540 11.460 111.860 - 22.200 Şubat 6.860 8.900 86.240 7.020 14.320 Mart 4.980 12.020 107.400 51.000 40.960 Nisan 4.560 4.200 90.445 41.420 20.540 Mayıs 5.580 7.020 112.380 - 7.600 Haziran 3.620 5.780 96.430 64.260 11.080 Temmuz 1.020 5.400 85.320 - 33.040 Ağustos 3.720 5.060 72.140 - 6.180 Eylül 4.300 6.460 78.400 63.000 6.400 Ekim 15.580 11.420 107.860 342.180 20.220 Kasım 10.840 3.920 57.640 - 15.620 Aralık 31.920 9.420 129.850 91.340 65.960 Toplam 99.520 91.060 1.135.965 660.220 264.120 84 85 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 1.5. Tesiste Yapılan Tadilat ve Revizyonlar 1.7.2. Biyolojik Arıtma 2011 yılında özellikle ön arıtma ünitelerinde bazı tadilatlar yapılarak ön arıtım veriminin artırılması hedeflenmiştir. • Ekim ayında giriş kaba ızgara yenilenmiş ve ızgara aralığı 50 mm’den 40 mm’ye indirilmiştir. • İnce ızgara revizyonu yapıldı ve atıkları taşıma bantı, helezonik tip olarak değiştirilmiştir. • Ön kum ayırıcı sayısı 2’den 4’e çıkarıldı, kum pompası boru çapları 100 mm’den 150 mm’ye çıkarılmıştır. • 300 mm olan dekantör süzüntü suyu hattı, 500 mm’ye çıkarılmıştır. • Ön çamur, yoğun çamur, dekantör besleme pompalarına kompansatör tadilatı yapılmıştır. • Havalandırma havuzunda kontrol vanası sistemi yenilenmiştir. • Havalandırma havuzunda purge revizyonu yapılmıştır. • Gaz hatları su drenaj tadilatı yapılmıştır. • Desülfürizasyon gaz giriş çıkış bağlantı tadilatı yapılmıştır. • Gaz balonlarının elektrik kesintisinde enerjisinin gitmemesi için dizel jeneratör temin edilmiştir. • Isı kazanlarında ısı verimliliğini arttırmak için revizyon yapılmıştır. • Eşanjör odasındaki ısıyı muhafaza etmek için kapı ve pencere sistemleri yenilenmiştir. • Su borularının yalıtımı yapılmıştır. • Atölyeye raf sistemi kurulmuştur. • Yağ ayırıcı kısımda sepet sistemi yapılmıştır. • Kum yağ ayırıcıda sepet kaldırma ve su drenaj sistemleri yapılmıştır. • Dekantör kontrol üniteleri binada oluşan gaz sebebiyle, operatör odasına taşınmıştır. • Havalandırma havuzu blowerına 3X120 kablo ilavesi yapılmıştır. Havalandırma havuzları, biyolojik olarak karbon ve azot giderimi esasına göre dizayn edilmiştir. Nitrifikasyon ve denitrifikasyon metodu ile azot giderimi kısmen uygulanmaktadır. Havalandırma havuzlarındaki atıksu-çamur karışımı son çökeltme havuzlarına cazibe ile alınmaktadır. Havalandırma Havuzları Son çökeltme havuzları, merkezi çamur toplama çukuru, çamur ve köpük giderimi için sıyırıcı mekanizmasına sahip dairesel betonarme tanklar olarak dizayn edilmiştir. 8 adet son çökeltme havuzu mevcuttur. Son çökeltme havuzlarından sonra arıtılmış atıksu, içindeki hastalık yapıcı etmenleri gidermek amacıyla UV ünitesine gider. 1.6. Tesiste Kullanılan Kimyasallar • Susuzlaştırma ünitesinde arıtma çamurunun susuzlaşmaya karşı olan direncini kırmak için katyonik polielektrolit kullanılmaktadır. 2011 yılında kullanılan polielektrolit miktarı 63 ton maliyeti 454.217,00TL’dir. • Havalandırma havuzunda ve çürütücülerde oluşan köpüğü gidermek için köpük kesici kullanılmaktadır. 2011 yılında kullanılan köpük kesici miktarı 3 ton ve maliyeti 21.000,00 TL’dir. • Biyogaz içeriğindeki yüksek hidrojen sülfürün (H2S) gaz motorlarına zarar vermemesi için çamura yoğunlaştırıcılarda demir tuzu (FeCl3) ilave edilmektedir. 2011 yılında kullanılan demir tuzu miktarı 160 ton ve maliyeti 50.433,00 TL’dir. • Ayrıca havalandırma havuzunun verimini arttırmak amacıyla 3600 kg H2O2 (hidrojen peroksit)temin edilmiştir. Maliyeti 5.350,00 TL’dir. 1.7. Tesise Ait Proses Bilgileri 1.7.1. Ön (Mekanik) Arıtma Çıkış Suyu Arıtma ekipmanları proses yapılarının korunması amacıyla, katı maddelerin giderilmesi için kaba (40 mm ve 30 mm)ve ince (6 mm) ızgaraların yeraldığı bir ızgara kanalı dizayn edilmiştir. Izgara kanalı sonrasında, evsel atıksu içeriğindeki kum ve yağın giderilmesi amacıyla, tabanda dip sıyırıcısı, giriş tarafında kum toplama haznesi ve kum pompası bulunan dikdörtgen betonarme havuz olarak dizayn edilen kum ve yağ tutucu ünitesi yer almaktadır. Çift gözlü ünite, iki adet paralel kum tutucu ve iki adet paralel yağ giderme havuzundan oluşmaktadır. Ön çökeltme havuzları, merkezi çamur toplama çukuru, çamur ve köpük için sıyırıcı mekanizması ile birlikte dairesel kesitli betonarme tanklar olarak dizayn edilmiştir. Atıksu her bir havuzun orta kısmındaki deflektörden giriş yapmakta ve arıtıldıktan sonra, çıkış savakları üzerinden cazibeli akışla çıkış yapısına ve buradan da biyolojik arıtma kademelerine geçmektedir. Ön Arıtma Üniteleri Ön Çökeltme Havuzları Çıkış UV Lambaları 1.7.3. Çamur Yoğunlaştırma, Çamur Çürütme ve Çamur Susuzlaştırma Üniteleri Ön çökeltme çamuru ve biyolojik fazla çamur, çamur yoğunlaştırma tanklarına gelir. Çamur yoğunlaştırmada belli bir bekletme süresi uygulanan çamurun katı madde içeriği artar. Yoğunlaştırılmış ön çökeltme çamuru ve biyolojik fazla çamurun çürütülmesi amacıyla 4 adet “anaerobik (mezofilik) çamur çürütücü” dizayn edilmiştir. Betonarme tanklar mekanik karıştırma sistemine sahip olup, alt ve üst konik ile silindirik ana gövdeden oluşmaktadır. Çürütme prosesinde elde edilen biyogaz gaz motorlarında yakılarak çürütücünün ısıtılması için gerekli ısı ve elektrik enerjisi elde edilmiş olur. Çamur susuzlaştırma amacıyla, paralel çalıştırılan 4 adet “santrifüj dekantör” tesis edilmiştir. Polielektrolit ile şartlandırma sonrasında, stabilize olmuş çamur %27 katı madde oranında susuzlaştırılmaktadır. Çamur Yoğunlaştırıcılar, Çürütücüler, Gaz Balonları ve Susuzlaştırma Ünitesi Çürütücü Gözetleme Camı Temizliği 1.7.4. Kojenerasyon Ünitesi Tesiste üretilen gaz, ısıtma ve enerji üretimi amaçlı olarak kullanılmaktadır. Çürütme işleminden elde edilen biyogazın depolanması için, çift membranlı iki adet gaz tankı tesis edilmiştir. Her bir gaz deposunun hacmi 4000 m3’tür. Biyogaz, tesisin elektrik ihtiyacının karşılaması amacıyla gaz motorlarında yakılmaktadır. Gaz Jeneratörleri Giriş Kaba Izgara 86 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 1.7.5. Arıtılmış Atıksuların Geri Kazanılması ve Kentsel Yeşil Alanlarda Sulama Suyu Olarak Kullanımı Projesi (Mor Şebeke Projesi) 2008 yılında yapılan bir fizibilite çalışması ile, arıtılmış suların kentsel yeşil alan sulamasında kullanımının ekonomik bir proje olduğu belirlenmişti. Stratejik planda da yer alan bu proje doğrultusunda: multimedya filtre (Resim 9) ve klor dezenfeksiyon ünitesinden oluşan üçüncül arıtma prosesi, su depoları, pompa istasyonları ve mor şebekeden oluşan bir geri kazanım sistemi kurulması planlanmıştır. Bu amaçla tesisin çıkış kanalına bir pilot ünite kurularak geri kazanım teknolojileri test edilmiştir. Pilot tesis sonuçları da dikkate alınarak hazırlanan ve Mor Şebeke projesi 2010 yılında Mevlana Kalkınma Ajansına (MEVKA) sunulmuş ve 186 proje arasında birinci seçilerek maddi destek almaya uygun görülmüştür. Konya kenti atıksuların yeniden kullanımı için 3.600 m3/gün kapasiteli arıtılmış atıksu geri kazanım tesis inşaatı Ekim 2011’de tamamlanmıştır. Bu tesis, ülkemizde kentsel yeşil alan sulaması için ilk “atıksu geri kazanım tesisi” olacaktır. 1. etapta 24 km bağımsız bir arıtılmış atıksu şebekesi (mor şebeke) 3 milyon m2 kentsel yeşil alanların sulanması için döşenmiştir(Resim 8). Tesisin gerekli testleri yapılarak Nisan 2012’de başlayacak sulama sezonunda faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. Ana ve Tali Mor Şebeke Hattı ve Sulanacak Kentsel Yeşil Alanlar Kum Filtreleri 2-) BAŞARAKAVAK VE TEPEKENT ATIKSU ARITMA TESİSLERİ 2011 yılında Başarakavak ve Tepekent Atık Su Arıtma Tesisinde 109.500m3 atıksu arıtımı gerçekleştirilmiştir. Giriş ve çıkış suyu kalitesine ait değerler Tablo 5’de verilmiştir. Başarakavak ve Tepekent Atıksu Arıtma Tesisi Giriş ve Çıkış Suyu Kalitesi Başarakavak Atıksu Arıtma Tesisi Tepekent Atıksu Arıtma Tesisi Askıda Katı Madde (mg/l) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (mg/l) Askıda Katı Madde (mg/l) 60 160 60 Deşarj Limit Değerleri Kimyasal Oksijen İhtiyacı (mg/l) 160 Aylar Giriş Çıkış Arıtma Verimi Giriş Çıkış Arıtma Verimi Giriş Çıkış Arıtma Verimi Giriş Çıkış Ocak 188 4 %98 696 58 %92 382 18 %95 929 77 %91 Şubat 144 24 %83 826 67 %92 280 14 %95 522 134 %74 Arıtma Verimi Mart 236 26 %89 716 73 %90 384 56 %85 493 86 %83 Nisan 276 16 %94 861 56 %93 186 11 %94 425 48 %89 Mayıs 770 10 %99 1380 33 %98 146 21 %86 813 74 %91 Haziran 84 17 %80 321 48 %85 40 15 %63 302 45 %85 Temmuz 100 10 %90 467 50 %89 90 10 %88 442 47 %89 Ağustos 300 13 %95 785 47 %94 750 10 %99 1035 43 %96 Eylül 100 11 %89 381 49 %87 112 30 %73 405 92 %77 Ekim 325 13 %96 770 34 %95 140 24 %83 434 49 %89 Kasım 248 28 %88 753 77 %90 210 23 %89 617 71 %88 Aralık 276 17 %94 832 58 %93 172 13 %92 588 45 %92 Ortalama 254 16 %94 732 54 %93 241 20 %92 584 68 %88 Başarakavak ve Tepekent Atıksu Arıtma Tesisi 87 88 89 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Daire Başkanlığımız Personel Durumu Daire Başkanı 1 Şube Müdürü 3 Şef 2 Memur 6 Kadrolu İşçi 38 Müteahhit İşçisi 112 TOPLAM 162 Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığının Görev ve Yetkileri a) İdarenin hizmet yatırımlarına ait iş programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli malzemeyi sağlamak üzere diğer birimlerle işbirliği yapmak. b) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vs. mevzuata göre iç ve dış satın alma işlemlerini yürütmek c) İdarenin taşınır, taşınmaz mallarını kiraya vermek ya da kirayla tutmak ç) Satın alınan malzemelerin ambarlama işlemlerini yapmak d) İdarenin stok politikasını tespit ve takip etmek e) İhtiyaç fazlası kullanma imkanı kalmayan yeni malzemeleri ve hurda malzemeleri satmak. f) İdarece satın alınan malzemelerin teslim ve tesellüm işlemlerini yapmak g) İdarenin nakliye sigortası, araç sigortaları ve diğer sigorta işlerini yürütmek. ğ) Satın alma,kiralama vb.işler için soruşturma ve sözleşme hazırlamak. h) Çalışanların sözleşmeleri (TİS, Hizmet Alım İhalesi) gereği giyecek, koruyucu ve temizlik malzeme alımı işlerini yürütmek. ı) İdarenin tüm motorlu araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımını yapmak i) Araçlara ait sicil kayıtların yapılması ve muayenelerinin yapılmasını sağlamak j) İdarenin yıllık kiralık araç ihtiyaç tespitini ve teminini yapmak. k) Araç ve iş makinelerinin sevk ve koordinasyonunu sağlamak l) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür MALZEME İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Malzeme İkmal Şube Müdürlüğünün Görevleri a) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vs. mevzuata uygun olarak Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan araç makine ve malzemelerin satın alma işlemlerini yürütmek, ayrıca diğer Daire Başkanlıkların talebi halinde her türlü ihale işlemlerini gerçekleştirmek. b) İdarenin taşınır ve taşınmaz mallarını kiraya vermek veya kiralamak. c) Satma, nakliye ve nakliye sigorta işlemlerinin yapılmasını sağlamak. d) Araçların sigorta işlemlerinin yapılmasını sağlamak. e) Kanun, yönetmelik ve toplu sözleşmelere uygun olarak personelin giyecek vs. yardımlarını temin etmek ve dağıtmak, f) Daire Başkanlıklarının 4734 sayılı kanunun 21.ve 22..maddelerine göre yaptıkları taleplerinin teminini sağlamak, g) İdarenin ihtiyacı olan kiralık araçların tespit ve temini ile ilgili çalışmalar yapmak ve işi gerçekleştirmek, 2011 YILI YAPILAN İHALELER DOĞRUDAN TEMİNLE ALIMLAR MAL ALIMI HİZMET ALIMI TOPLAM 4.487.155,10.-TL 669.162,12.-TL 5.156.317,22.-TL 90 İŞİN ADI MİNİBÜS VE KAMYON KİRALAMA SÖZLEŞME BEDELİ 79.409,50 TL ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ 194.750,00 TL JEODEZİK GPS ÖLÇÜ ALETİ 44.999,00.-TL BORU VE EK PARÇALARI 91 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu İPTAL EDİLDİ OTO LASTİK ALIMI 127.233,00.-TL KANALİZASYON ŞEBEKESİ TEMİZLİĞİ 212.400,80.-TL ALT TEMEL DOLGU MALZEMESİ ALIMI 211.640,00.-TL ROGAR KAPAKLARI SAYISALLAŞTIRMA VE YÜKSELTME 482.600,00.-TL BETON BORU VE BACA ELEMANLARI ALIMI 262,550,00.-TL AMBAR İŞLEMLERİ • 5018 sayıl kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu taşınır mal yönetmeliği uygulamaları bilgi işlem ve mali hizmetler dairesi başkanlığı ile koordineli olarak gerekli çalışmalar yapılarak uygulanmasına başlanmıştır. • Ambara gelen malzemelerin öncelikle tüm evrakları kontrol edilir (talep formu,soruşturma evrakı,fatura,kabul komisyonu tutanağı vb). • Faturada belirtilen miktar ve fiyatın kontrolünden sonra ambara giriş için taşınır işlem fişi düzenlenerek malzemenin girişi yapılır.Mlz.İkm. Servisine gönderilir. • İstenilen evsafta olmayan malzemeler tedarikçiye geri iade edilir. • Ambarda stoklanacak malzeme numarasına göre raflara dizilir. • Teslim alınan malzeme hemen kullanılacaksa isteyen birim tarafından taşınır istek belgesini doldurarak istekte bulunur. • Birimlere verilen malzemeler yine taşınır işlem fişi ile çıkışı yapılarak teslim edilir. • Dayanıklı taşınırlar (ayniyat ambarı) , kişilere zimmet karşılığında teslim edilir.Zimmet fişi kişilerin odalarına asılarak işlenir. • Malzemelerin giriş ve çıkışları ile raporlama işlemleri elektronik ortamda yapılır 2011 YILI AMBAR İŞLEMLERİ GİRİŞ ÇIKIŞ YEDEK PARÇA AMBARI 4.022.728,42 TL 4.090.648,86 TL KUYU AMBARI 1.400.961,00 TL 1.139.853,48 TL SU AMBARI-1 4.372.793,95 TL 4.677.578,82 TL 179.500,00 TL SU AMBARI-2 918.522,72 TL 715.908,59 TL ÇEVRE DÜZENLEME,FİDAN,ÇİM TEMİN DİKİM, 520.474,60 -TL DEMİRBAŞ AMBARI 1.096.138,79 TL 227.735,31 TL MOTORİN (EURODİESEL) ALIMI 838.400,00 TL 11.811.144,88 TL 10.851.725,06 PİK HURDASI İLE TAKAS (PİK HURDA SATIŞ) PİK HURDASI İLE TAKAS (VANA KAPAĞI ALIŞ) BUŞAKLE VE VANA KAPAĞI ALIMI (BUŞAKLE) BUŞAKLE VE VANA KAPAĞI ALIMI (VANA KAPAĞI) FREKANS KONVERTÖRÜ ALIMI 0,573.-TL/Kg 191,00-TL/Adet 91.690,00 TL 102.884,00 TL KATYONİK POLİELEKTROLİT ALIMI 397.150,00 TL TOC ANALİZ CİHAZI ALIMI SU VE KANALİZASYON ŞEBEKESİNİN İŞLETİM, ONARIM, ARIZA, DENETİM VE KONTROLÖRLÜK İŞLERİNİN HER AŞAMASINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI İŞİ 677.250,00 TL 14.535.197,45 TL 465.000,00 TL ALÜMİNYUM SÜLFAT ALIMI 113.400,00 TL BİOGAZ TANKI MEBRANI ALIMI 136.621,00 TL KANAL TEMİZLEME ARACI ALIMI ATÖLYE VE TAMİRHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 104.220,00.-TL FİZİKİ SU KAYIPLARI TESPİTİ ARACI ALIMI ARAÇ KİRALAMA İŞİ 10.320 KG 39.740 KG 65.991,00 TL SOFT STARTER ALIMI ROGAR KAPAĞI ALIMI TOPLAM HURDA AMBARI PVC PİK 1.574.190,00 TL 338.936,00 TL AKARYAKIT ALIMI 1.718.450,00 TL 26 ADET İHALE 23.474.936,35 TL AMBARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Atölye ve Tamirhane Şube Müdürlüğünün Görevi • Genel Müdürlük bünyesindeki tüm hizmet vasıtalarını ve iş makinelerinin devamlı faal ve hizmette bulunmasını sağlamak, bu araçların tamir ve bakımlarının zamanında ve en kısa sürede yapılmasını sağlayarak sicil kartlarını tutmak. • Araçların fenni muayenelerini yaptırmak. • İhtiyaç durumunda serbest piyasadan araç tamiri yaptırmak. • İdarenin ihtiyacı olan ve daire başkanlığınca temin edilen kiralık araçların sevk ve koordinasyonunu sağlamak. • Araçların vize ve sigorta işlemleri konusunda Malzeme İkmal Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışarak araçların vize ve sigorta işlemlerini yaptırmak. • Kendine bağlı birimlerde yapılan işlerin teknolojik gelişmelerini takip ederek ihtiyaç olan malzeme, takım ve makine taleplerini zamanında sağlamak. • Kiralık araçların çalıştırılması ve bunlarla ilgili hakediş raporlarını düzenlemek. Atölye ve Tamirhane Şube Müdürlüğüne Bağlı Birimler • Başşoförlük • Atölye ve Tamirhane KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI ARACIN CİNSİ Ambarlar Şube Müdürlüğünün Görevleri • Genel Kurulun 12/12/1991 tarih ve 1991/18 sayılı olurları ile yürürlüğe giren Stoklar ve Ambarlar Yönetmeliğine uygun olarak işleri takip etmek ve yürütmek • Genel Müdürlüğümüzün bütün hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılan araç ve iş makineleri büro malzemeleri, bilgisayarlar, telefonlar, telsizler, su boru ve ek parçaları, kanal boru ve ek parçaları, sayaç ve ek parçaları, kuyu sondaj boruları ve ek parçaları, elektrik malzemeleri, giyim, kırtasiye vb. malzemelerin ambarlanması • Bütün bu malzemelerin ambar kayıtlarının [(taşınır işlem fişi) (TİF)] düzenlenmesi, stokta bulunmayan malzemeleri birim sorumlusuna bildirmesi • Kullanım dışı ve hurdaya ayrılan malzemelerin terkin edilerek hurda satışının yapılması • Demirbaş kayıtlarının tutulması TOPLAM (ADET) KAMYON-KAMYONET 17 (EKİP ARACI) 35 TAKSİ-PİKAP 15 DONANIMLI ARAÇLAR 24 İŞ MAKİNALARI 27 SEYYAR HAVA KOMPRESÖRÜ 23 MOTOSİKLET 13 DORSE-REMORK 5 OTOBÜS 2 FORKLİFT 3 GENEL TOPLAM 164 Genel müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan araç ve iş makinaları ile kiralık araçlar araç koordinasyon ve yönetim sistemi ile uydudan takip edilmektedir. 92 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu Araç Koordinasyon ve Yönetim Sistemi ile • Araçların son konum raporları alınabiliyor.Araçların o andaki bulunduğu yer yazılı rapor ve uydu fotoğrafları (harita) üzerinden görülebiliyor. • Araçların geçmiş konum raporları alınabiliyor.Araçların geçmişte nereden ve ne zaman geçtikleri rapor olarak görülebilmektedir. • Araçların çalışma saatleri alınabiliyor.Araçların ilk hareket ettiği ve en son durduğu saatler görülebiliyor. • Araçların ne zaman ,nerede ,ne kadar süre durdukları ve hızları görülebiliyor. Akaryakıt Pompa İstasyonlarındaki Barkot Sistemi Akaryakıt pompa otomasyonu yapılmış taşıt tanıma sistemi adı verilen sistem sayesinde araçların aldığı yakıtlar elektonik ortamda kontrol altına alınmıştır elde edilen veriler araçların sicil dosyasına hatasız aktarılmaktadır. Tatlısu Dağıtım Hizmetleri Verilmektedir: • KAYACIK, • AŞAĞIPINARBAŞI, • YUKARIPINARBAŞI • TÖMEK, • SAKYATAN • ŞATIR Mahallelerimize tatlısu dağıtımı yapılmıştır. ATÖLYE VE TAMİRHANE BÖLÜMÜ Genel Müdürlüğümüze ait tüm hizmet araçları ve iş makinelerinin tamirlerini en kısa zamanda gidermek, periyodik bakımlarını yapmak ve bütün araçlarımızı faal ve hizmette tutmaktır. Atölye ve Tamirhanemizde şu an itibariyle 13 personel ile hizmet verilmektedir • Motor Postası • Oto elektrik Postası • Fren Postası • Yıkama-Yağlama Postası • Demirhane atölyesi olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır. MOTOR POSTASINDA • 2011 yılı içersinde 934 adet araç ve iş makinasının motor, şanzuman, difransiyel ve hidrolik sistemleri arızasına müdahele edilerek arızalar giderilmiştir.Araç ve iş makinalarımız faal halde tutulmuştur. OTO ELEKTRİK POSTASINDA • 2011 yılında 737 adet araç ve iş makinasının oto elektirik arızasına müdahele edilmiş ve faal duruma getirilmiştir. FREN POSTASINDA • 2011 yılı içersine 270 adet araç ve iş makinalarımızın fren arızası giderilmiştir. YIKAMA POSTASINDA • 2011 yılı içersinde 303 adet araç ve iş makinalarımızın periyodik bakımı yıkama ve yağlaması yapılmıştır. DEMİRHANE ATÖLYESİ • Genel Müdürlüğümüz bünyesinde araç,iş makinası,çelik boru ve tesislerde bulunan tüm demir aksamının onarımı, tamirlerinin giderilmesi ve kaynak işleri demirhane atölyemiz tarafından yapılmaktadır. 2011 yılında 720 adet demir işleri arızası ve kaynak işleri yapılmıştır. 93 94 95 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Plan Proje Dairesi Başkanlığı; 1 Daire Başkanı, 3 Şube Müdürü, 8 Memur, 5 Sözleşmeli Mühemdis, 3 Kadrolu İşçi, 10 Müteahhit İşçisi olmak üzere 30 personelle hizmet vermektedir. SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ • MÜHENDİSLER • İdaremize ait parseller de ifraz, tevhit ve imar uygulamaları yapılmaktadır. • Yeni açılan depo, kuyu ve diğer tesislerin bulunduğu yerlere ait İmar Planı tadilatları hazırlanmaktadır. • İhale ile yapılan şebeke ve projelerin kontrolü yapılmaktadır. • TOKİ ve benzeri büyük altyapı projeleri incelenerek onaylanmaktadır. • Aylık ve Yıllık Faaliyet Raporları hazırlanmaktadır. • Altınapa ve Tatlı su koruma havzaları ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. • İdaremizin mülkiyetle ilgili dosyası tutulmaktadır. • Diğer servislerin ihtiyaç duydukları proje ile ilgili konularda yardımcı olunmaktadır. • İdarenin ihtiyaç duyduğu restorasyon, rekreasyon ve mimari projeler hazırlanmaktadır. • KOSABİS (KOSKİ Altyapı Bilgi Sistemi) • Bu serviste içme suyu şebeke taleplerine ilişkin uygulama projeleri hazırlanarak Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ile Su Tesisleri Dairesi Başkanlığına gönderilmektedir. • İçme suyu projesi kapsamı dışında kalan yerler ile yeni bağlanan yerleşim yerlerinin projeleri yapılmaktadır. • Belediyeler, diğer resmi kurumlar ve vatandaşlardan gelen suya ilişkin talepler karşılanmaktadır. • Tatlı su çeşmelerine ilişkin her türlü proje ve uygulama çalışmaları yapılmaktadır. • Ayrıca, Genel Müdürlükçe yapılması istenilen tesislerin etüt ve harita işlerinin yapılması da bu servisin görevleri arasındadır. • Yukarıda yazılı görevlerin dışında Etüt Proje ve Keşif Kontrol Servislerinin arazide yapılacak çalışmalarına belirli önemlerde destek vermektedirler. Su Etüt Proje Servisi • Konya İçme Suyu Projesinin uygulanmasında büro ve arazide yapılacak çalışmalar bu servis tarafından yürütülmektedir. • Su şebeke yapımı ekipleri tarafından yapılacak çalışmalarda yer gösterme ve şebeke ölçüm işleri yapılmaktadır. • İhale yoluyla yapılan su şebekelerinin arazi ve büro kontrolleri yapılmaktadır. • Abone işleri Daire Başkanlığı tarafından yaptırılmakta olan abone şube yolu bağlantı noktalarına ait koordinat bilgileri kontrol edilerek sisteme aktarılmaktadır. • Tatlı Su Çeşmeleri ile ilgili etüt ve yer gösterme işlemleri yapılmaktadır. Su Etüt Proje Büro-AYKOME • Müdürlüğümüze gelen evrakların kayıt ve takip işleri ile kurum içi ve dışı yazışmalar yapılmaktadır. • Su şebeke yapımları ve arızalar için AYKOME’ den gerekli altyapı kazı müsaadeleri alınmaktadır. • Aylık ve Yıllık faaliyetler veri bankasına aktarılmaktadır. Su Keşif Kontrol Bürosu • Daire Başkanlıkları, Resmi Kurumlar ve vatandaşlardan gelen su şebeke taleplerine ilişkin keşifler, • Genel Müdürlüğümüzün yatırım programına girecek yerlerin keşifleri, • Tatlı su çeşmeleri ile ilgili incelemeler, • Kurum içinden ve dışından gelen su şebeke yerlerinin gösterilmesi ile ilgili işlemler bu servisin sorumluluğundadır. 96 97 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu SU PLAN PROJEDE YAPILAN ÇALIŞMALAR • KOP Projesi kapsamında DSİ Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde Mavi Tünel çıkışından şehre getirilecek suyun şehre getirilmesi proje ihalesi, DSİ tarafından yapılmış ve devam etmektedir. • Su Parkı Projesi yapılacak alan içerisinde bulunan tescil harici alanların dosyaları hazırlanarak tescilleri yaptırıldı. • Su Tesisleri Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine Gödene Mahallesi TOKİ Konutları bölgesine tatlı su çeşmeleri yapılması amacıyla etüd çalışması yapıldı. Tespit edilen kaynak için Plan tadilatı hazırlanarak onaylatıldı. Tespit edilen kaynak suyunun çıktığı yerde kaptaj ve depo ile ilgili çalışma yapıldı. Betonarme depo projesi hazırlandı. TOKİ konutlarına tatlısu projeleri hazırlanarak 4 adet tatlısu çeşmesi yaptırıldı. Çeşmeler şu an faal durumdadır. • Yıkılmaya yüz tutmuş ve sahipsiz kalmış olan ata yadigarı 98 adet tarihi çeşmenin yerleri tespit edilmiş ve restorasyonları yapılmıştır. Faal olmayan çeşmeler aktif hale getirilmiştir. • 1930 Yıllarında Altınapa Barajından gelen sudan enerji üretmek amacıyla imal edilmiş Macar Kanalı diye bilinen kanalın restore projesi hazırlanmıştır. Macar Kanalı giriş bölgesi çevre düzenlemesi için keşif yapılarak, mimari ve statik projeler hazırlandı. • Belediyelerimizin içme suyunu karşılamak üzere planlanan Paketleme Tesis yeri ile ilgili etüt çalışmaları yapılmıştır. Kaynak suyu olarak Dere Aşıklar Mahalle sınırları içerisinde bulunan Mukbil Kaynak suyunun kullanılmasına karar verilmiştir. Tesisin kurulacağı arazi yine aynı mahalle sınırları içerisinden belirlenmiştir. Plan Tadilat işlemi devam etmektedir. • Aşağıpınarbaşı, Yukarıpınarbaşı, Çarıklar, Kaşınhanı, Boruktolu, Boyalı, Karadiğin, Ortakonak, Şatır, Beypınarı su deposunun tel örgü planları hazırlandı. • İdaremize ait su deposu ve pompa istasyonlarının bulunduğu yerlerde ağaçlandırma yapılacak yerlerin planları hazırlandı. • Pazar Marketlere veya semt pazarlarına yapılacak olan çeşmeler için kaide tasarım çalışması yapıldı. • Altınapa Barajı Koruma Havzasında bina yapılması yasak olan yerlere yapılan binalar ile ilgili ölçülendirme ve tespit çalışmaları yapıldı. Hazırlanan dosya 1.Hukuk Müşavirliğine gönderildi. • Selçuklu işletme Tesisleri’nde bulunan yarı açık depolara 2 adet ofis projesi hazırlandı. • Selbasan Çayı için yeni bir tip (payandalı) en kesit hazırlandı. Yeni statik, betonarme ve kazı kübaj hesaplamaları yapıldı. • Tatköy Mahallesi su kaynağı için pompa istasyonu projesi hazırlandı. • Tatlısu şebekesinin dozlaması için şebeke üzerinde çalışmalar yapıldı. Belirlenen dozlama noktaları için Plan tadilatları hazırlandı. • Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan arıtılmış suyun tekrar sulama da kullanmak üzere Mor Şebeke projesi hazırlanmış ve döşenen şebekenin kontrolü yapılmıştır. • Su depolarının bulunduğu alanların güvenliğinin sağlanması amacıyla ; Çayırbağı’nda iki adet su deposu, Gödene’de bir adet su deposu ve bir adet pompa istasyonu, Karadiğin’de iki adet su deposu, Karadiğin Deresi’nde bir adet su deposu ve Yenibahçe’de bir adet su deposunun etrafının tel örgü ile çevrilmesine yönelik planlar hazırlanarak İlgili Daire Başkanlığı’na gönderildi. • 2012 yılı yatırım programında yapılması gereken yeni ve ıslah şebeke projelerinin yapımına başlanmış ve devam etmektedir. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin 2012 yılında yapacakları; yeni yol açılması yol genişlemesi yapılması vb. faaliyetleri incelenmiş ve bunlarla ilgili yapılması gereken su şebekelerine ait projelerin yapımına başlanmış ve devam etmektedir. KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SERVİSLERİMİZ • KOSABİS • Kanal Etüd Proje Servisi • Kanal Keşif Kontrol Servisi • Kontrol Mühendisleri Kosabis: Koski Altyapı Bilgi Sistemi Yaptığı İşler • Bu birimdeki personellerimiz kanalizasyon şebekelerinin ve yağmursuyu şebekelerinin sayısal ortama aktarılması, plan tadilatlarının takibi işlerini bilgisayar ortamında yapmaktadırlar.Ayrıca etütleri yapılan cadde ve sokakların bilgisayar ortamında projelerinin çizilmesi işlerini yaparlar. 5216 sayılı yasa ile köy statüsünden mahalle statüsüne geçmiş olan mahallelerin kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin projelerinin hazırlanması, sayısal ortama aktarılmasını yaparlar. Sayısal ortama aktarılan bilgilerin veri tabanına aktarılması ve kent bilgi sistemi ile entegrasyonu için çalışmalar yapılmaktadır. Koski Altyapı Bilgi Sistemleri Bürosu Kanal Keşif Kontrol Servisi Yaptığı İşler • Belediyelerden, Genel Müdürlüğümüzden, Daire Başkanlığımızdan, Toplu Konut İdarelerinden, kooperatiflerden,firmalardan ve vatandaşlarımızdan gelen, ayrıca 5216 sayılı yasa ile Konya Büyükşehir Belediyesine bağlanan mahalle statüsüne giren köylerin kanalizasyon ve yağmursuyu ihtiyaçlarının incelenmesi , fizibilite çalışmalarının yapılması ve proje altlıklarının hazırlanması işlerini yaparlar. GELEN ŞEBEKE TALEPLERİ Abone İşleri Daire Başkanlığı 2011 SELÇUKLU MERAM KARATAY TOPLAM 118 91 100 309 TATLI SU TALEPLERİ Gelen Tatlı Su Talepleri Resmi Kurumlar 44 59 53 150 Yapılan Tatlı Su Çeşmeleri Vatandaşlar 79 81 60 220 TATLI SU ÇEŞME SAYISI (TOPLAM) Kurum İçi 84 50 76 214 GİDEN ŞEBEKE EVRAKLARI 2011 SELÇUKLU MERAM KARATAY TOPLAM Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı 17 9 57 83 Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 15 29 29 73 2 1 3 6 Diğer KAZI RUHSATLARI 2010 Yıllar Uzunluk Yıllara Göre (Km.) Uzunluk (Km.) Yıllar Karatay (km) Meram (km) Selçuklu (km) Toplam (km) 2001 88.4 2050.0 2007 11.2 15.6 25.0 51.8 2002 59.6 2109.6 2008 28.8 20.1 31.8 80.7 2003 69.3 2178.9 2009 25.0 34.7 26.6 86.3 2004 51.2 2230.1 2010 37.4 62.9 27.1 127.4 2011 45.3 45.9 27.6 118.8 2005 62.9 2293.0 2006 192,8 2485.8 2007 51.8 2537.6 2008 80.7 2618.3 SELÇUKLU MERAM KARATAY TOPLAM 2009 86.3 2704.6 82 48 43 173 2010 127,4 2832,0 2011 118,8 2950,8 13 14 13 40 309 338 249 896 2011 SELÇUKLU MERAM KARATAY Kazı Ruhsatına Giden 85 84 73 TOPLAM 242 Kazı Ruhsatından Gelen 72 80 70 222 Tablo 2. İlçelere göre etüt proje uzunlukları Tablo 1. Arazi ölçümü yapılan proje uzunluğu Kanal Etüt Proje Servisi Yaptığı İşler • Konya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bulunan, Kanal Keşif Kontrol servisi tarafından yapılan çalışmalarının imara uygunluklarının kontrol edilmesi. • Proje çalışması yapılacak bölgelerin imar yol durumlarının incelenmesi • Belediyeler tarafından yapılan tadilatların incelenmesi. • Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi yapılacak cadde ve sokaklarda yer teslimlerinin yapılması. • Vatandaşlar tarafından yapılan kanalizasyon müracaatlarının değerlendirilmesi. • 5216 sayılı yasaya göre mahalleye dönüşen köylerdeki birimimizle ilgili harita işlerinin takibi. • Birimimizle ilgili tüm harita ve imar işlerini yürütürler. 98 ÇÖZÜMLENEN DİLEKÇELER GELEN ŞEBEKE TALEPLERİ (ADET) 2011 YILI SELÇUKLU MERAM KARATAY TOPLAM Abone İşleri Daire Başkanlığından Gelen 87 67 78 232 Resmi Kurumlardan Gelen 23 34 30 87 173 131 112 416 SELÇUKLU MERAM KARATAY TOPLAM Abone İşleri Daire Başkanlığından Gelen -- 1 2 3 Resmi Kurumlardan Gelen -- -- -- -- Vatandaşlardan Gelen 1 2 -- 3 Vatandaşlardan Gelen BEKLEMEYE ALINAN DİLEKÇELER GELEN ŞEBEKE TALEPLERİ (ADET) Yapılan Şebekelerin Arazi Kontrol Ölçümleri 99 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 2011 YILI • Atıksu Arıtma Tesisleri ile işlerin sistematik hale getirilmesi için dokümantasyon planı çıkartılarak Atıksu Arıtma Tesisleri ile çalışmalar başlatılmıştır. Görev tanımları, Süreçler, Formlar, Talimatlar ve Planlar hazırlandı, alt dokümanlar oluşturuldu. • Kalite Yönetim Sistemi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve İSG Yönetim Sistemini içeren Yönetim Sistemleri El Kitabı çalışmalarına başlandı. • GGYS Ekip toplantıları yapıldı. Gerekli raporlamalar yapıldı. • Kalite Yönetim Sitemi kapsamında birimler bazında doküman tasnif çalışması yapıldı. • İç tetkik hazırlığı, açılış toplantısı ve birimleri tetkikler 2012 Ocak ayı içerisinde yapılacak olan dış tetkik öncesi birimlerimizin durumlarını yerinde incelemek amacı ile iç tetkik listeleri ve her birime has soru listeleri oluşturuldu. • Genel Müdürümüzün katılımı ile tüm şube müdürlerine iç tetkik ile bilgiler verilmiş ve açılış toplantısı yapıldı. • İç tetkik 16.11.2011 tarihinde başlamış ve 25.11.2011 tarihinde tamamlandı. Tablo 3. Gelen Şebeke Talep Dilekçeleri Kontrol Mühendisleri Yaptığı İşler • 5216 sayılı yasa ile belirlenen Konya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde kalan tüm bölgenin kanalizasyon ve yağmursuyu projelerinin kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi. • İhale şartnamelerinin ve ihale evraklarının hazırlanması. • Birimimizle ilgili yapılacak olan tüm ihalelerin yapılması ve sonuçlandırılması işlerini yürütür • Su ve Kanalizasyon tesislerinin yapılması gereken alanların kamulaştırılması işlerinin takibini yaparlar. • Ayrıca Toki tarafından ihale edilen ve firmalar tarafından yapılan altyapı projelerinin onaylanması işlerini yürütür.Yapılacak olan protokoller ve proje raporları işlerini yürütür. • 2011 yılında, Kapak Yükseltme ve Sayısallaştırma işi kapsamında 824 adet kapak muhtelif mahallelerde yükseltilmiş ve 650 adet yeni nokta sayısallaştırılmıştır. Koski Genel Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Hizmetlerini Yasal Mevzuatlar Çerçevesinde Sürekli İyileştirirken; İçme ve kullanma suyunu kaynağından son kullanıcıya ulaşana kadar güvenli bir şekilde üretimi, arıtımı, depolanması ve dağıtımını sağlıklı koşullarda yapmak için TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kullanılmaktadır. Çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirip gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak, tükenebilir doğal kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanmak için TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi kullanılmaktadır. Müşterilerine en etkin ve güvenilir şekilde ürün ve hizmet sunmak için TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kullanılmaktadır. Çalışanları ile çevresindekilere güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturup, kaza risklerini en aza indirmek için TS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kullanılmaktadır. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) VE KALİTE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Ülkemizde son yıllarda kamu kurumlarında mevcut durum analiz edilerek sürekli iyileştirme kapsamında daha ileriye gitme yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu hedef doğrultusunda KOSKİ Genel Müdürlüğü olarak araştırma ve geliştirme çalışmaları ile farkındalık oluşturulmaktadır. Kurumsal olarak mevcut kaynaklarımızda iyileştirmeler yaparak fayda, maliyet ve verim kriterlerimizi dikkate alarak çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Kalite yönetim sistemleri sayesinde tüm süreçler standart hale getirilmiş olup faaliyetler standartların gerekliliklerine göre yürütülmektedir. AR-GE ve KALİTE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ TSE ISO EN 9000, TSE ISO EN 14001,TS EN 18000, TSE ISO EN 22000 kapsamında; • Kalite Yönetim Sistemleri kapsamında birim dokümanlarına Yeni yayın/ Revizyon ve varsa Düzeltici önleyici faaliyetler açılarak Kalite Yönetim Sistemimize ait dokümanların kontrolü sağlanmıştır. • Yeni oluşturulan birimlere ait İş Akış Şemaları ve birimlere ait Dokümanlar oluşturuldu. • Yönetim Sistemleri ile ilgili olarak kurumsal ve/veya bireysel bazda yapılacak eğitimler belirlendi, aşağıda belirtilen eğitimler kurum personelimize aldırılması sağlandı. 03-04 Mayıs ISO 9001 Temel Eğitimi 05-06 Mayıs TS 18001 Temel Eğitimi 09-10 Mayıs ISO 14001 Temel Eğitimi 11 Mayıs Çevresel Risk Değerlendirme Eğitimi 12-13 Mayıs ISO 22000 Temel Eğitimi 25-26-27 Mayıs Entegre İç Tetkik Eğitimi • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Eğitimi • Konya TSE Bölge Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Ve Şikayet Yönetim Sistemi Temel Eğitimi alındı. • KOSKİ’nin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yürürlükteki yasal ve diğer şartlarla ilgili listeler oluşturuldu. • Kalite Yönetim Sistemi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve İSG Yönetim Sistemi içerisinde iç iletişim ve dış iletişim ile ilgili şartları karşılamak üzere iletişim prosedürü oluşturuldu. 100 Koski Bilgi Yönetim Sistemi ve Anahtar Performans Göstergeleri Çalışması 2010 yılında kurumumuz bünyesinde yazılımına başlanan ve 2011 yılı içerisinde tamamlanan devreye alınan Veri bankası modulü ile kurumumuz ait analiz çalışmaları yapılabilmektedir. Kurumlara ait stratejiler belirlenirken en önemli gösterge mevcut durumun analiz edilebilmesidir. Bu kapsamda KOSKİ Genel Müdürlüğüne ait olan veri bankasına birimler tarafından veriler girilmeye başlanmıştır. Aynı zamanda veri girişleri sırasında programdan kaynaklanan sorunlar incelenmiş ve yazılım ekibi ile birlikte güncelleme yapılmıştır. Girilen verilere göre program üzerinden raporlar alınarak grafiksel analizler yapılabilmektedir. Tüm bu bilgiler tam anlamıyla sistemden elde edildiği zaman kurum bünyesinde datalara ulaşabilecektir. Aynı zamanda 2010 yılı sonunda kurumuza ait 1999-2009 yılları arasındaki tüm göstergeler Kapex el kitabında toplanmış idi. 2011 yılı içerisinde bu bilgileri artık program üzerinden yapılması için çalışmalara başlanmıştır. İlgili tüm tablo ve grafikler Koski Bilgi Yönetim sistemine aktarılmak üzere düzenlenmiştir. HES Çalışması Kurulacak HES projesi kapsamında Macar kanalına yapılması düşünülen HES için bir çalışma başlatılmış, bu kapsamda TEMSAN Genel Müdürlüğü tarafından bir inceleme yapılmıştır. TEMSAN Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personelle HES kurulması planlanan yerde gerekli teknik incelemelerde bulunup gerekli bilgiler alınmıştır. HES çalışması için debi-basınç değerleri gerekmektedir. Bu değerlerin ölçümü için Macar kanalına kadar olan çelik boru hattı üzerine değişik noktalarda manometre bağlantısı yapılarak statik ve dinamik ölçümler yapılmıştır. Çalışmanın daha da sağlıklı olması için daha farklı ölçüm yerlerinden değerler elde edilerek çalışma sonuçlandırılacaktır. Abone Şube Yolu Bağlantı Aparatı Abone Şube Yolu Servis T kesici parçasının tasarımında bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda imalatı daha kolay ve daha verimli olacak şekilde yeniden dizayn edilerek prototip imalat süreçleri başlatılmıştır. Asfalt Kesme Makinası Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı mevcutta kullandığı asfalt kesme makinelerinde iyileştirme isteğinde bulunmuştur. Bu kapsamda araştırma çalışmaları yapılarak tam dairesel kesme yapan ve çalışanlar için ergonomik kullanım sağlayan bir makine tasarımına gidilmiştir. Yapılan Ar-Ge çalışmaları neticesinde yeni bir ürün dizayn ettirilerek Türkiye’de ilk defa KOSKİ Genel Müdürlüğümüzde kullanılan Dairesel Asfalt Kesme Makinesi yaptırılmış ve kurumumuza yeni bir makine kazandırılmıştır. Kurum Dışı Hazırlanan Raporlar Aşağıdaki kurumlara istemiş oldukları bilgiler doğrultusunda raporlar sunulmuştur. • Türkiye İstatistik Kurumu (Tuik) Verileri: Kurumumuzdan her yıl TUİK tarafından istenen Su, Kanalizasyon, Abone ve Muhasebe Kayıtlarına ait veriler raporlanarak Türkiye İstatistik Kurumuna gönderilmiştir. • Büyükşehir Belediyesine Rapor: Kurumumuza ait 2009, 2010 ve 2011 yılı yapılan faaliyetlere ait rapor hazırlanarak Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına gönderilmiştir. • Konya Ticaret Odasına Rapor: KTO her yıl istatiksel bir çalışma yaparak kitapçık hazırlamaktadır. Bu kapsamda 2011 yılında kurumumuza ait veriler ilgili kitapçıkta yayınlanmak üzere hazırlanmıştır. • Yerel Bilgi Girişi: E-Devlet Yerel Bilgi Projesi kapsamında her yıl kurumumuza ait verilerin derlenerek sisteme girilmesi gerekmektedir. 2011 yılına ait veriler sisteme girilmiştir. Kaskat Havalandırma Sistemi Arıtma tesislerine gelen suyun istenen düzeyde havalandırılması için tesise girme öncesinde ilave KASKAT havalandırma yapılması istenmiştir. Bu konuda sistemin kuruluşu için gerekli inceleme ve araştırmalar devam etmektedir. Non-İyonizan Radyasyon Ölçümü İSG kurulu tarafından yaptırılması istenen Non-Iyonizan Radyasyon ölçümleri kumrumuza ait binalarda ve tesislerde yaptırılmıştır. Bu yerler: • Personel Çalışma ortamı, • Bilgi İşlem Server Odası, • Bilgi İşlem Wireless İnternet hattı, • İdari Bina Santral odası, • İdari Bina RTU odası, • İdari bina giriş kapı kontrol noktası, • P3 Pompa istasyonu güç kaynağı ve pano odası, • Mevcut şebeke hattı üzerinde faaliyette olan bir kuyu, • İçme Suyu Arıtma tesisi santral odası ve Tesis İdari Bina Giriş Katıdır. Ölçüm sonuçları İSG birimine gönderilmiştir. 101 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu Mevlana Kalkınma Ajansına Teknik Destek Projesi Mevka tarafından çağrıya çıkılan 2011 yılı teknik destek projesi kapsamında danışmanlık ve eğitim destekleri verilmektedir. Bu kapsamda kurum olarak mevcut çağrı kapsamında İş sağlığı ve güvenliği, Çevre ve Gıda Güvenliği ile ilgili risk analizlerinin yapılması konusunda proje yazılmıştır. Proje kapsamında her üç alanda kurumumuzda risk analizleri yapılacaktır. “MİNİMUM RİSK, MAKSİMUM GÜVEN” PROJESİ Ar-Ge ve Kalite Şube Müdürlüğü olarak, “MİNİMUM RİSK, MAKSİMUM GÜVEN Projesi” ile MEVKA’dan hibe kazandık. “MİNİMUM RİSK, MAKSİMUM GÜVEN Projesi” kapsamında Genel Müdürlüğümüzde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Güvenliği ve Gıda Güvenliği Risk Analizleri yapılacaktır. 2011 yılı teknik destek programı kapsamında yer alan hibe sözleşmesini Genel Müdürümüz İsmail Selim UZBAŞ ve MEVKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet AKMAN tarafından imzalanmıştır. Hali hazırda yürütülmekte olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sitemleri için sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün hizmet üretimine ait Risk analizlerinin daha etkin yapılarak İSG, Çevre ve Gıda Güvenliğinin artırılması amaçlanmaktadır. MEVKA hibesi ile KOSKİ Genel Müdürlüğü, teknik destek projesi ve danışmanlık hizmeti alacak, üretilen hizmetin risk analizlerini çıkarttıracaktır. Kalite Yönetim Sistemi Programı Kalite yönetim sistemimizin daha etkin ve verimli bir şekilde çalışması için Web tabanlı birimlerimize ulaşma ve yapılacak çalışmalarda daha hızlı koordinenin sağlanması için Kalite Yönetim Sistemi programı alınmıştır. Bu program kapsamında kurumumuza ait dokümanların takibi dijital ortam da yapılacaktır. Kurumumuza Ait İşletme Belgesi Kalite yönetim sistemimizin daha etkin ve verimli bir şekilde çalışması için Web tabanlı birimlerimize ulaşma ve yapılacak çalışmalarda daha hızlı koordinenin sağlanması için Kalite Yönetim Sistemi programı alınmıştır. Bu program kapsamında kurumumuza ait dokümanların takibi dijital ortam da yapılacaktır. 102 ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 103 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu AB. İŞL. DAİ. BŞK. LIĞI PERSONEL DURUMU DA.BŞK. ŞB.MÜD. MEMUR İŞÇİ MÜTEAHHİT TOPLAM DAİRE BAŞKANLIĞI 1 - 1 1 3 ABONE İŞL. ŞUBE MÜD. - 1 6 11 8 TAHAK. İŞL. ŞUBE MÜD. - 1 5 2 73 TAHSİLAT İŞL. ŞUBE MÜD. - 1 1 9 7 SAYAÇ İŞL. ŞUBE MÜD. - 1 1 4 33 MÜŞTERİ HİZMETLERİ ŞB.MÜD - 1 6 5 TOPLAM 1 5 19 32 ARAÇ DURUMU BİLGİSAYAR DURUMU TELSİZ DURUMU PC YAZICI - 2 1 - 26 5 21 12 5 81 9 18 11 - 18 7 10 5 11 39 3 7 4 4 8 20 - 17 6 4 130 187 24 75 39 24 1- SU MÜRACAAT VE ABONE KAYIT İŞLEMLERİ Keşfi yapılan su müracaat sayısı 6301 Tesisat yaptırma müsadesi belgesi verilen iş sayısı 6470 Tesisat muayenesi yapılan birim sayısı 9245 Su Abone bağlantı sayısı 1592 Kanal Abone Bağlantı sayısı Yeni kayıt yapılan abone sayısı Toplam şebeke abone sayısı Toplam faal kuyu atıksu abone sayısı Toplam Abone Sayısı Aboneli toplam faal kuyu sayısı 917 19293 369209 553 369762 517 Tahsil edilen toplam depozito bedeli 4.372.509,52 İade edilen toplam depozito bedeli 3.362.233,23 İade edilen toplam depozito güncelleştirme farkı 1.265.444,16 2-TAHAKKUK-TAHSİLAT İŞLEMLERİ Üretilen Toplam Su Miktarı Su Kayıp Miktarı % 68.616.224 27,95 Tahakkuk eden toplam su tüketim miktarı 48.932.583 Tahakkuk eden toplam atıksu tüketim miktarı 42.942.278 Çalışılan toplam abone işlem sayısı 4.035.185 Yapılan toplam tahakkuk sayısı 3.559.720 Tahakkuk yüzdesi % Tahakkuk eden (net) toplam su bedeli (KDV hariç) 88,22 76.006.078,46 Tahakkuk eden (net) toplam atıksu bedeli (KDV hariç) 21.244.699,45 Tahakkuk eden (net) toplam su ve atıksu bedeli (KDV hariç) 97.250.777,91 Tahakkuk eden (net) toplam müşteri masrafı (KDV hariç) Yuvarlama (KDV hariç) Köp Bedeli Tahakkuk eden toplam KDV tutarı Toplam Tahakkuk eden su ve atıksu bedeli Toplam tahakkuk eden Ç.T.V bedeli Toplam tahakkuk eden Su, atıksu ve Ç.T.V bedeli Emanete alınan miktar Devir alınan bakaya miktarı (KDV dahil) 2.364.804,35 -8.093,63 656.011,86 8.052.725,63 108.316.226,12 7.214.550,51 115.530.776,63 112.437,79 13.726.033,38 Bakaya dahil toplam tahakkuk eden su ve atıksu bedeli (KDV dahil) 129.368.606,42 Bakaya dahil toplam tahsil edilen su ve atıksu bedeli (KDV dahil) 118.778.987,74 Tahsilat yüzdesi % Devreden toplam bakaya miktarı(KDV dahil) 91,81 10.589.618,68 104 SU ABONELERİNİN TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI 2011 YILINDA YAPILAN 3-SU AÇMA-KAPAMA VE SAYAÇ SÖKME –TAKMA İŞLEMLERİ Borçlarını ödemeyen abonelerle ilgili yapılan toplam su kesme iş sayısı Sözleşme yapmayan aboneliklerle ilgili yapılan kesme iş sayısı 21514 2 Mesken/Ev 5 Mesken Geçici Ab.(+) 3 10 Mesken Geçici Ab.(-) 4 14 Mesken Geçici Ab.(+) 5 22 İlk Kad. Beld. Mes. Abone 6 27 Köylere ait Mesken Abone 7 57 Orman Köyü Mesken Abone 8 35 Özürlü Aboneler (Mesken) 5098 9 36 Özürlü Aboneler (Geçici(-) 10252 10 37 Özürlü Aboneler (Geçici(+) 11 54991 Çeşitli nedenlerle suyu kesilen abonelerle ilgili yapılan toplam su açma iş sayısı 55003 Umuma ait yerlerde yapılan toplam kontrol ve işlem sayısı Yıl içerisinde yeni abonelere takılan toplam sayaç adedi TÜRÜ MESKEN ABONELERİ 2 Kesme yapılan toplam iş sayısı Kaçak ve usulsüz su kullananlara tutulan toplam zabıt sayısı KOD 1 27995 Borçlu abonelere, borçlarını ödemeleri için gönderilen toplam SMS sayısı SN A 5482 Tahliye nedeniyle yapılan kesme iş sayısı Borçlu abonelere, borçlarını ödemeleri için açılan toplam telefon sayısı 105 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 114324 1024506 1940 SAYISI % 5.798 30,05 4.413 SN KOD TÜRÜ SAYISI ÇEVRE SULAMA F % 1.820 9,43 22,87 1 60 İmarlı Mesken Bahce 0,01 2 40 Yeni Çevre Sulama Abone 127 0,66 3 39 Köylere ait Mes.Çev.Sul.Ab. 1.168 6,05 4 41 İlk Kad.Beld.Mes.Çev.Sul.Ab. 10 0,05 5 42 İlk Kad.Beld.Yeni Çevre Sul. 7 0,04 4 0,02 6 43 Orman Köyü Yeni Çev.Sul. 8 0,04 1 0,01 7 44 Köyler yeni çevre sulama 53 0,27 46 0,24 8 49 Orman Köyü Eski Çev.Sul. 0,00 4 0,02 9 33 Beld. Ait Hal.Aç.Y.Çev.Sul. 0,00 10 0,05 10 80 Eski İşyeri Bahçe Sul.Ab. 31 İlk Kad. Beld. Özürlü Abone 0,00 11 82 E.K.S. Çevre Sulama Ab. 20 0,10 12 34 Köylere ait Özürlü Abone 0,00 12 94 E.K.S. Okul Çevre Sul.Ab. 13 0,07 0,00 G UMUMİ YERLERE AİT ABN. 1 0,00 1.719 8,91 0,00 0,00 0,00 Yıl içerisinde arıza, damga vb. nedenlerle değiştirilen Toplam sayaç adedi 28284 13 69 Orman Köyü Özürlü Abone 67 0,35 Deviralınan stoktaki toplam sayaç adedi 67883 14 46 Şehit-Gazi Ab. (Mesken) 4 0,02 1 112 Camiler 3 0,02 Yıl içinde stoktan çıkan toplam sayaç adedi 49.509 15 47 Şehit-Gazi Ab. (Geçici(-) 1 0,01 2 108 Sokak Çeşmeleri 1 0,01 Stokta kalan toplam sayaç adedi 18.374 16 48 Şehit-Gazi Ab. (Geçici(+) 0,00 3 109 Yeşil Alanlar 56 0,29 17 32 İlk Kad. Beld. Sehit-Gazi Ab. 0,00 4 110 WC'ler 4 0,02 18 38 Köylere ait Şehit-Gazi Abone 0,00 5 111 Mezarlıklar 3 0,02 19 68 Orman Köyü Şehit-Gazi Ab. 0,00 6 20 50 Yeni Bah.Mes.Çev.Sul. Abone 0,00 Markalarına göre şebekemizde takılı sayaç adedi (20 mm ve üzeri) 368.999 4-MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE ÇAĞRI MERKEZİ İŞLEMLERİ Tahakkuk Tenzil İşlem Sayısı Düzenlenen Rapor Sayısı 21 54 Orman Köyü Mes.Çevre Sul. 0,00 20.799 22 74 E.K.S. Tenzilatlı Abone 0,00 4.685 23 83 E.K.S. Mesken Aboneleri 24 89 E.K.S. Orman Köyü Mesken İzahat Verilen Abone Sayısı 288.277 Çağrı Merkezine Gelen Arama Sayısı 112.868 İŞYERİ ABONELERİ B 9 0,05 0,00 0,00 492 2,55 3 Resmi Daire 0,00 96 0,50 4 Hay.Kur.Dernek Su Arızası İçin Gelen Arama Sayısı 13.691 Kanal Arızası İçin Gelen Arama Sayısı 17.912 4 17 Bankalar 5 21 İlk Kad. Beld. İşyeri Aboneleri 6.156 6 26 Köylere ait İşyeri Aboneleri 0,00 105.945 7 56 Orman Köyü İşyeri Abone 0,00 10 0,00 1 0,01 14 0,07 9 2. Organize Sanayi (Konarsa) 0,00 84 E.K.S. İşyeri Aboneleri 99 E.K.S. Özel Okullar 4 0,02 1 0,01 0,10 1 11 Resmi Daire Aboneleri 4 0,02 2 13 Resmi Daire Geçici Ab. 2 0,01 48,81% MESKEN ABONELERİ 3 15 Okullar 0,00 İŞYERİ ABONELERİ 4 18 Gen.ve Kat.But.Res.Daireler 1 0,01 RESMİ DAİRE ABONELERİ 5 19 Hastaneler 2 0,01 İNŞAAT ABONELERİ 6 20 Belediyelere ait Hizmet Bin. 9 0,05 KAMU YAR. FAAL.GOS.VAK.DER. 7 24 İlk Kad.Beld.Res.Dai. Abone 0,00 ÇEVRE SULAMA 8 25 Köylere ait Res.Dai.Abone 0,00 UMUMİ YERLERE AİT ABN. 9 59 Orman Köyü Resmi Dai.Ab. 0,00 SÖZLEŞMESİZ ABONELER 0,01 FAAL KUYU ABONELERİ 10 91 E.K.S. Takılı okullar 92 E.K.S. Resmi Daireler 0,00 12 96 E.K.S. İlk Kad. Okul Aboneleri 0,00 13 97 E.K.S. Orman Köyü Okul Ab. 0,00 14 98 E.K.S. Köy Okul Aboneleri 0,00 İNŞAAT ABONELERİ D 1 1.545 8,01 1.521 7,88 1 12 İnşaat Aboneleri 2 23 İlk Kad.Beld.İnşaat Abone 12 0,06 3 28 Köylere ait İnşaat Abone 10 0,05 4 58 Orman Köyü İnşaat Abone 5 72 E.K.S. İnşaat Abone KAMU YAR. FAAL.GOS.VAK.DER. E 1 3 Vakıf, Dernek ve Yurtlar 2 6 Hay.Kur.Der.Vak.Geç.(+) 0,00 2 0,01 19 0,10 7 0,04 12 0,06 3 29 İlk Kad.Beld.Ha.Kur. Ab. 0,00 4 30 Köylere ait Hayır Kur. Ab. 0,00 5 67 Orman Köyü Hay.Kur.Der.A. 0,00 6 93 E.K.S. Vak.Der.ve Yurtlar 0,00 19.293 2011 YILINDA YAPILAN ABONE TÜR DAĞILIM GRAFİĞİ 19 11 0,00 TOPLAM ABONE ADEDİ RESMİ DAİRE ABONELERİ C 0,00 Ticari 16 Turizm Belgeli İşletmeler 9 0 2 3 287.408 FAAL KUYU ABONELERİ I 3,15 4 Ticarethane Geçici Ab. (+) Çağrı Merkezinde Yapılan Toplam İş Sayısı 19.293 608 2 8 TOPLAM ŞEBEKE ABONE SAYISI 48,81 Mesken 30.836 Müşteri Hizmetleri İçin Gelen Arama Sayısı 9.417 1 1 Ticarethane/İşyeri Sayaç Arızası İçin Gelen Arama Sayısı 0,00 SÖZLEŞMESİZ ABONELER H 0,00 1 Yapılan Arama Sayısı 8 Faal Olmayan Um.Yer.Abn. 0,00% 30,05% 30,05 5.798 608 3,15 19 0,10 1.545 8,01 19 0,10 1.820 9,43 67 0,35 3,15% 9.417 48,81 0 0,00 100 0,10% 0,35% 8,01% 9,43% 0,10% MESKEN ABONELERİ İŞYERİ ABONELERİ RESMİ DAİRE ABONELERİ İNŞAAT ABONELERİ KAMU YAR. FAAL.GOS.VAK.DER. ÇEVRE SULAMA UMUMİ YERLERE AİT ABN. SÖZLEŞMESİZ ABONELER FAAL KUYU ABONELERİ 106 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu SU ABONELERİNİN TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI (31.12.2011 İTİBARİYLE) SN KOD TÜRÜ MESKEN ABONELERİ A 1 2 Mesken/Ev SAYISI % 300.887 81,37 200.726 54,29 SN KOD TÜRÜ SAYISI ÇEVRE SULAMA F 1 % 9.982 2,70 60 İmarlı Mesken Bahce 1.337 0,36 7.895 2 5 Mesken Geçici Ab.(+) 11.839 3,20 2 40 Çevre Sulama Abone 3 10 Mesken Geçici Ab.(-) 41.039 11,10 3 39 Köylere ait Mes.Çev.Sul.Ab. 2,14 4 14 Mesken Geçici Ab.(+) 35.170 9,51 4 41 İlk Kad.Beld.Mes.Çev.Sul.Ab. 19 0,01 5 22 İlk Kad. Beld. Mes. Abone 1.820 0,49 5 42 İlk Kad.Beld.Yeni Çevre Sul. 21 0,01 2.420 0,65 6 43 Orman Köyü Yeni Çev.Sul. 78 0,02 864 0,23 7 44 Köyler yeni çevre sulama 354 0,10 90 0,02 6 27 Köylere ait Mesken Abone 7 57 Orman Köyü Mesken Abone 8 35 Özürlü Aboneler (Mesken) 2.641 0,71 8 49 Orman Köyü Eski Çev.Sul. 8 0,00 9 36 Özürlü Aboneler (Geçici(-) 689 0,19 9 33 Beld. Ait Hal.Aç.Y.Çev.Sul. 3 0,00 10 37 Özürlü Aboneler (Geçici(+) 389 0,11 10 80 İşyeri Bahçe Sul.Ab. 66 0,02 11 31 İlk Kad. Beld. Özürlü Abone 20 0,01 11 82 E.K.S. Çevre Sulama Ab. 77 0,02 12 34 Köylere ait Özürlü Abone 26 0,01 12 94 E.K.S. Okul Çevre Sul.Ab. 34 13 69 Orman Köyü Özürlü Abone 8 0,00 G UMUMİ YERLERE AİT ABN. 14 46 Şehit-Gazi Ab. (Mesken) 360 0,10 1 112 Camiler 15 47 Şehit-Gazi Ab. (Geçici(-) 84 0,02 2 108 Sokak Çeşmeleri 16 48 Şehit-Gazi Ab. (Geçici(+) 32 0,01 3 109 Yeşil Alanlar 17 32 İlk Kad. Beld. Sehit-Gazi Ab. 5 0,00 4 110 WC'ler 18 38 Köylere ait Şehit-Gazi Abone 3 0,00 5 111 Mezarlıklar 19 68 Orman Köyü Şehit-Gazi Ab. 20 50 Bah.Mes.Çev.Sul. Abone 21 54 Orman Köyü Mes.Çevre Sul. 22 74 E.K.S. Tenzilatlı Abone 23 83 E.K.S. Mesken Aboneleri 24 89 E.K.S. Orman Köyü Mesken İŞYERİ ABONELERİ B 1 1 Ticarethane/İşyeri 2 4 Ticarethane Geçici Ab. (+) 2 1.371 0,00 0,37 2 0,00 23 0,01 1.350 0,37 4 6 0,68 971 0,26 58 0,02 1.212 0,03 95 0,03 60 0,02 4.905 TOPLAM ŞEBEKE ABONE SAYISI 1,33 369.209 FAAL KUYU ABONELERİ I 0,33 107 8 Faal Olmayan Um.Yer.Abn. SÖZLEŞMESİZ ABONELER H 0,01 2.503 553 0,15 0,00 1 Mesken 130 0,04 44.066 11,92 2 Ticari 328 0,09 39.090 10,57 3 Resmi Daire 54 0,01 3.312 0,90 4 Kamu Y.F.Hay.Kur.Dernek 41 0,01 TOPLAM ABONE ADEDİ 3 16 Turizm Belgeli İşletmeler 14 0,00 4 17 Bankalar 58 0,02 5 21 İlk Kad. Beld. İşyeri Aboneleri 233 0,06 6 26 Köylere ait İşyeri Aboneleri 299 0,08 TC KİMLİK NO KAYITLI ABONE SAYISI 283.721 7 56 Orman Köyü İşyeri Abone 84 0,02 CEP TELEFONU KAYITLI ABONE SAYISI 228.477 6 0,00 İŞ TELEFONU KAYITLI ABONE SAYISI 69.912 937 0,25 EV TELEFONU KAYITLI ABONE SAYISI 151.315 33 0,01 8 9 10 9 2. Organize Sanayi (Konarsa) 84 E.K.S. İşyeri Aboneleri 99 E.K.S. Özel Okullar 369.762 RESMİ DAİRE ABONELERİ 1.129 0,31 1 11 Resmi Daire Aboneleri 140 0,04 2 13 Resmi Daire Geçici Ab. 10 0,00 3 15 Okullar 20 0,01 4 18 Gen.ve Kat.But.Res.Daireler 188 0,05 5 19 Hastaneler 123 0,03 RESMİ DAİRE ABONELERİ 2,70 0,22 İNŞAAT ABONELERİ 6 20 Belediyelere ait Hizmet Bin. 297 0,08 KAMU YAR. FAAL.GOS.VAK.DER. 1,33 7 24 İlk Kad.Beld.Res.Dai. Abone 22 0,01 9.982 0,22 0,15 2,70 8 25 Köylere ait Res.Dai.Abone 9 0,00 ÇEVRE SULAMA 0,31 UMUMİ YERLERE AİT ABN. 2.503 0,68 9 59 Orman Köyü Resmi Dai.Ab. 1 0,00 SÖZLEŞMESİZ ABONELER 11,92 FAAL KUYU ABONELERİ 4.905 1,33 553 0,15 C 10 91 E.K.S. Takılı okullar 11 92 E.K.S. Resmi Daireler 1 0,00 12 96 E.K.S. İlk Kad. Okul Aboneleri 0 0,00 13 97 E.K.S. Orman Köyü Okul Ab. 1 0,00 14 98 E.K.S. Köy Okul Aboneleri 7 0,00 D İNŞAAT ABONELERİ 1 12 İnşaat Aboneleri 2 23 İlk Kad.Beld.İnşaat Abone 3 28 Köylere ait İnşaat Abone 4 5 0,08 4.936 1,33 4.712 1,27 81,37 11,92 0,68 1.129 4.936 1,33 801 0,31 1,33 100 81,37 46 0,01 117 0,03 58 Orman Köyü İnşaat Abone 20 0,01 72 E.K.S. İnşaat Abone 41 0,01 MESKEN ABONELERİ İŞYERİ ABONELERİ 801 0,22 RESMİ DAİRE ABONELERİ İNŞAAT ABONELERİ 708 0,19 KAMU YAR. FAAL.GOS.VAK.DER. ÇEVRE SULAMA 82 0,02 UMUMİ YERLERE AİT ABN. SÖZLEŞMESİZ ABONELER KAMU YAR. FAAL.GOS.VAK.DER. E 310 31.12.2011 İTİBARİYLE ABONE MESKEN ABONELERİ 300.887 TÜR DAĞILIM GRAFİĞİ İŞYERİ ABONELERİ 44.066 1 3 Kamu Y.F.G. Vakıf Der.Hay.K. 2 6 Hay.Kur.Der.Vak.Geç.(+) 3 29 İlk Kad.Beld.Ha.Kur. Ab. 3 0,00 4 30 Köylere ait Hayır Kur. Ab. 2 0,00 5 67 Orman Köyü Hay.Kur.Der.A. 1 0,00 6 93 E.K.S. Vak.Der.ve Yurtlar 5 0,00 FAAL KUYU ABONELERİ 107 108 109 4.372.509,52 1.265.444,16 3.362.233,23 2.096.789,07 1.707 91 2.902 37.362 308.708,51 98.719,23 280.841,84 126 2.579 182.122,61 314.371,53 79.425,60 221.113,19 103 3.434 141.687,59 393.455,05 95.835,96 294.415,89 178 3.400 198.579,93 451.602,55 95.344,46 271.506,45 365 3.279 176.161,99 345.795,11 74.373,73 210.261,28 105 4.707 135.887,55 510.892,02 180.100,02 462.323,86 140 4.089 282.223,84 420.222,19 154.583,56 411.657,74 104 2.762 257.074,18 338.729,45 111.744,35 276.479,11 85 2.754 164.734,76 346.673,74 107.567,26 267.614,90 104 2.710 160.047,64 338.334,60 104.566,57 246.930,55 200 2.351 142.363,98 329.237,95 74.550,22 210.700,28 208.388,14 119.754,94 106 2.395 136.150,06 274.486,82 88.633,20 DEPOZİTO TUTARI FARK TUTARI İADE TUTARI TUTARI SAYISI SAYISI AY İÇERİSİNDE GÜNCELLEŞTİRME MEVCUT DEPOZİTO İADE TÜRÜ DEĞİŞTİRİLEN DEPOZİTO ABONE II. BÖLÜM : DEPOZİTO İLE İLGİLİ İŞLEMLER GÜNCELLEŞTİRME TAHSİL EDİLEN YENİ KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 24.638 42.392 MESKEN ABONELERİ 4.491 TOPLAM 37.079 273 549 11.929 1.112 2.851 443 ARALIK 2.360 16 32 1.548 1.650 2.694 295 KASIM 2.296 17 86 1.573 2.271 3.675 357 EKİM 3.260 29 29 1.637 2.236 5.133 350 EYLÜL 4.720 22 41 1.407 1.898 3.514 280 AĞUSTOS 3.177 17 40 1.168 3.067 5.367 384 TEMMUZ 4.914 24 45 1.840 3.294 4.450 347 HAZİRAN 4.020 27 56 1.452 2.024 3.260 395 MAYIS 2.787 26 52 1.304 1.785 3.098 435 NİSAN 2.577 28 58 1.355 1.858 3.266 451 MART 2.732 32 51 1.275 1.722 2.562 353 ŞUBAT 2.151 20 38 2.438 1.721 1.125 2.522 21 15 401 İNŞAAT RESMİ VE DİĞ. TİCARETHANE MESKEN 2.085 SAYISI SAYISI AYLAR OCAK MÜRACAAT ABONE SAYISI KESME YAPILAN ABONE YAPILAN TAHLİYE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI TAHLİYEDEN YENİ YAPILAN YAPILAN TAHLİYE ABONELERİNİN I. BÖLÜM : TAHLİYE ABONELERİ VE FESİH İŞLEMLERİ 2011 YILI İÇİNDE ABONE İŞLERİ ŞEFLİĞİNCE YAPILAN AYLARA GÖRE FAALİYET RAPORU SÖZLŞEME ABONE TÜRLERİNE GÖRE TAHAKKUKU YAPILAN SU TÜKETİMİ VE GELİR MİKTARLARI (KDV HARİÇ KOD NO ABONE TÜRÜ 2 MESKEN ABONELERİ 5 MESKEN GEÇİCİ ABONE (+) 10 MESKEN GEÇİCİ ABONE (-) 14 MESKEN GEÇİCİ ABONE (+) 22 İLK KAD. BLD. MESKEN ABONELERİ 27 KÖYLERE AİT MESKEN ABONELERİ 31 İLK KAD. BLD. MESKEN ÖZÜRLÜ ABN. 32 İLK KAD. BLD. ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ 34 KÖY MESKEN ÖZÜRLÜ ABONELER 35 MESKEN ÖZÜRLÜ ABONELER 36 MESKEN ÖZÜRLÜ ABONELER (-) 37 MESKEN ÖZÜRLÜ ABONELER (+) 38 KÖYLERE AİT ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ 46 MESKEN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ 47 MESKEN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ (-) 48 MESKEN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ (+) 50 YENİ ÇEVRE SULAMA BAHÇELİ MESKEN 54 ORM. KÖYÜ KADEMELİ ÇEVRE SULAMA 57 ORM. KÖYÜ MESKEN ABONELERİ 64 MESKEN KUYU+ŞEBEKE ABONELERİ 68 ORM. KÖYÜ ŞEHİT-GAZİ ABONELERİ 69 ORM. KÖYÜ ÖZÜRLÜ ABONELERİ 74 E.K.S. ŞEHİT VE GAZİ ABONELERİ 83 E.K.S. MESKEN ABONELERİ 89 E.K.S. ORMAN KÖYÜ MESKEN ABONELER 97 E.K.S. ORMAN KÖYÜ OKUL ABONELERİ MESKEN TOPLAMLARI TAHAKKUK EDEN M3 22.311.124 1.391.234 5.011.028 4.028.835 208.313 327.884 2.694 497 6.600 350.328 99.068 55.403 546 48.820 14.517 4.706 318.920 312 143.663 6.047 659 1.768 2.604 125.774 909 653 34.462.906 TAHAKKUK EDEN BEDEL(TL) 31.696.922,72 1.974.159,29 7.123.709,59 5.723.952,44 293.883,63 463.475,21 1.957,02 352,87 4.686,00 248.554,02 70.290,96 39.336,31 387,66 34.662,20 10.307,47 3.341,26 424.350,39 221,52 102.144,90 8.614,22 237,24 636,48 1.848,50 178.779,65 645,39 463,63 48.407.920,57 TAHAKKUK SAYISI TAHAKKUK % TÜKETİM % 1.978.662 125.256 401.583 361.550 14.632 16.019 159 38 224 27.108 6.795 4.098 28 3.752 912 341 11.088 16 6.494 395 18 50 154 11.905 19 1 2.971.297 66,59 4,22 13,52 12,17 0,49 0,54 0,01 0,00 0,01 0,91 0,23 0,14 0,00 0,13 0,03 0,01 0,37 0,00 0,22 0,01 0,00 0,00 0,01 0,40 0,00 0,00 100 64,74 4,04 14,54 11,69 0,60 0,95 0,01 0,00 0,02 1,02 0,29 0,16 0,00 0,14 0,04 0,01 0,93 0,00 0,42 0,02 0,00 0,01 0,01 0,36 0,00 0,00 0,00 100 110 İŞYERİ ABONELERİ RESMİ DAİRE ABONELERİ İNŞAAT ABONELERİ HAY. KUR. DER. VE VAKIFLAR ÇEVRE SULAMA ABONELERİ UMUMA AÇIK YERLER 1 İŞYERİ ABONELERİ 4 İŞYERİ GEÇ.ABONELERİ (+) 9 2.ORGANİZE(KONARSA) 16 TURİZM BELGELİ İŞLETMELER 17 BANKALAR 21 İLK KAD. BLD. İŞYERİ ABONELERİ 26 KÖYLERE AİT İŞYERİ ABONELERİ 56 ORM. KÖYÜ İŞYERİ ABONELERİ 84 E.K.S. İŞYERİ ABONELERİ 99 E.K.S. ÖZEL OKUL ABONELERİ İŞYERİ TOPLAMLARI 11 RESMİ DAİRELER 13 RESMİ DAİRE GEÇİCİ ABONELER 15 RESMİ OKULLAR 18 G.VE K.BÜT.RESMİ DAİRELER 19 RESMİ HASTANELER 20 BELEDİYELERE AİT HİZMET BİNALARI 24 İLK KAD. RESMİ DAİRE ABONELERİ 25 KÖYLERE AİT RESMİ DAİRE ABONELERİ 59 ORM. KÖYÜ RESMİ DAİRE ABONELERİ 91 E.K.S. RESMİ OKUL ABONELERİ 92 E.K.S. RESMİ DAİRELER 96 E.K.S. İLK KAD.BLD. OKUL ABONELERİ 98 E.K.S. KÖY OKUL ABONELERİ RESMİ DAİRE TOPLAMLARI 12 İNŞAATLAR 23 İLK KAD. BLD. İNŞAAT ABONELERİ 28 KÖYLERE AİT İNŞAAT ABONELERİ 58 ORM. KÖYÜ İNŞAAT ABONELERİ 72 E.K.S. İNŞAAT ABONELERİ İNŞAAT TOPLAMLARI 3 HAYIR KURUMU,DERNEK VE VAKIFLAR 6 HAY.KUR.DER.VE VAK.GEÇ.AB (+) 29 İLK KAD. BLD. HAY KUR.DER. VE VAKIF 30 KÖYLERE AİT HAY KUR.DER. VE VAKIF 67 ORM. KÖYÜ HAY. KUR. DER. VE VAKIF 93 E.K.S. VAKIF, DERNEK VE YURT ABONELERI HAYIR KURUMU VE DERNEK TOPLAMLARI 39 KÖY ESKİ ÇEVRE SULAMA ABONELERİ 40 YENİ ÇEVRE SULAMA ABONELERİ 41 İLK KAD. BLD. ESKİ ÇEVRE SULAMA ABN 42 İLK KAD. BLD. YENİ ÇEVRE SULAMA 43 ORM.KÖYÜ YENİ ÇEVRE SULAMA 44 KÖY YENİ ÇEVRE SULAMA 3.745.474 381.635 24.921 19.680 18.204 14.524 19.976 5.767 139.877 65.623 4.435.681 154.014 104.925 214 171.023 378.220 201.975 1.016 2.552 4 879.713 137 6.016 1.899.809 1.392.254 2.541 31.894 1.577 15.739 1.444.005 544.907 57.888 880 107 242 14.117 618.141 7.733 1.640.006 1.702 2.646 22.949 48.041 12.125.289,70 1.236.673,06 80.744,04 63.763,20 58.980,96 41.290,00 64.972,72 9.342,54 452.896,94 93.179,58 14.227.132,74 499.005,36 339.957,00 693,36 554.056,29 1.225.432,80 655.392,89 3.291,84 8.268,48 6,48 1.249.192,46 443,88 0,00 8.542,72 4.544.283,56 4.672.215,89 8.517,15 106.113,81 2.649,36 52.725,65 4.842.221,86 773.864,83 82.224,57 1.249,60 151,94 171,82 20.046,14 877.708,90 11.015,13 1.990.420,58 2.416,84 3.201,66 14.001,77 59.258,55 251.645 23.681 68 92 575 625 1.195 266 9.986 250 288.383 904 90 13 1.416 1.178 1.596 54 58 1 629 1 10 5.950 31.665 229 424 109 273 32.700 4.272 349 14 16 12 15 4.678 240 30.255 52 36 249 972 87,26 8,21 0,02 0,03 0,20 0,22 0,41 0,09 3,46 0,09 100 15,19 1,51 0,22 23,80 19,80 26,82 0,91 0,97 0,02 10,57 0,02 0,17 100 96,83 0,70 1,30 0,33 0,83 100 91,32 7,46 0,30 0,34 0,26 0,32 100 0,61 76,92 0,13 0,09 0,63 2,47 84,44 8,60 0,56 0,44 0,41 0,33 0,45 0,13 3,15 1,48 0,00 0,00 100 8,11 5,52 0,01 9,00 19,91 10,63 0,05 0,13 0,00 46,31 0,01 0,00 0,32 0,00 0,00 100 96,42 0,18 2,21 0,11 1,09 0,00 0,00 100 88,15 9,36 0,14 0,02 0,04 2,28 0,00 0,00 100 0,38 80,57 0,08 0,13 1,13 2,36 49 ORM. KÖYÜ ESKİ ÇEVRE SULAMA 60 İMARLI MESKEN BAHÇE ABONELERİ 80 İMARLI İŞYERİ BAHÇE ABONELERİ 82 E.K.S. ÇEVRE SULAMA ABONELERİ 94 E.K.S. OKUL ÇEVRE SULAMA ABONELERİ ÇEVRE SULAMA TOPLAMLARI 8 BEL.AİT HALKA AÇIK YERLER 108 SOKAK ÇEŞMELERİ 109 YEŞİL ALANLAR 110 WCLER 111 MEZARLIKLAR 2.285 238.598 16.788 11.070 43.653 2.035.471 202 21.533 3.736.477 149.537 129.225 1.622,35 339.015,83 54.415,80 13.394,46 52.820,13 2.541.583,10 -19,58 3.014,62 522.694,39 21.368,62 18.169,68 14 6.812 365 271 68 39.334 5 181 2.814 479 283 0,04 17,32 0,93 0,69 0,17 100 0,13 4,81 74,80 12,73 7,52 0,11 11,72 0,82 0,54 2,14 0,00 0,00 0,00 100 -0,01 0,53 92,57 3,70 3,20 UMUMİ YERLERE AİT TOPLAMLARI 111 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu GENEL TOPLAM - 4.036.570 565.227,73 3.762 100 100 48.932.583 76.006.078,46 3.346.104 ABONE TÜRLERİNE GÖRE TAHAKKUKU YAPILAN ATIKSU VE GELİR MİKTARLARI (KDV HARİÇ) MESKEN ABONELERİ İŞYERİ ABONELERİ RESMİ DAİRE ABONELERİ HAY. KUR. DER. VE VAKIFLAR KOD ABONE TÜRÜ NO 2 MESKEN ABONELERİ 5 MESKEN GEÇİCİ ABONE (+) 10 MESKEN GEÇİCİ ABONE (-) 14 MESKEN GEÇİCİ ABONE (+) 22 İLK KAD. BLD. MESKEN ABONELERİ 27 KÖYLERE AİT MESKEN ABONELERİ 31 İLK KAD. BLD. MESKEN ÖZÜRLÜ ABN. 32 İLK KAD. BLD. ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ 34 KÖY MESKEN ÖZÜRLÜ ABONELER 35 MESKEN ÖZÜRLÜ ABONELER 36 MESKEN ÖZÜRLÜ ABONELER (-) 37 MESKEN ÖZÜRLÜ ABONELER (+) 38 KÖYLERE AİT ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ 46 MESKEN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ 47 MESKEN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ (-) 48 MESKEN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ (+) 50 YENİ ÇEVRE SULAMA BAHÇELİ MESKEN 57 ORM. KÖYÜ MESKEN ABONELERİ 68 ORM. KÖYÜ ŞEHİT-GAZİ ABONELERİ 69 ORM. KÖYÜ ÖZÜRLÜ ABONELER 74 E.K.S. ŞEHİT VE GAZİ ABONELERİ 83 E.K.S. MESKEN ABONELERİ 43 ORM. KÖYÜ ÇEVRE SULAMA MESKEN TOPLAMLARI 1 İŞYERİ ABONELERİ 4 İŞYERİ GEÇ.ABONELERİ (+) 16 TURİZM BELGELİ İŞLETMELER 17 BANKALAR 21 İLK KAD. BLD. İŞYERİ ABONELERİ 26 KÖYLERE AİT İŞYERİ ABONELERİ 56 ORM. KÖYÜ İŞYERİ ABONELERİ 84 E.K.S. İŞYERİ ABONELERİ 99 E.K.S. ÖZEL OKUL ABONELERİ İŞYERİ TOPLAMLARI 11 RESMİ DAİRELER 13 RESMİ DAİRE GEÇİCİ ABONELER (+) 15 RESMİ OKULLAR 18 G.VE K.BÜT.RESMİ DAİRELER 19 RESMİ HASTANELER 20 BELEDİYELERE AİT HİZMET BİNALARI 24 İLK KAD. RESMİ DAİRE ABONELERİ 25 KÖYLERE AİT RESMİ DAİRE ABONELERİ 59 ORM. KÖYÜ RESMİ DAİRE ABONELERİ 91 E.K.S. RESMİ OKUL ABONELERİ 92 E.K.S. RESMİ DAİRELER 96 E.K.S. İLK KAD.BLD. OKUL ABONELERİ 98 E.K.S. KÖY OKUL ABONELERİ RESMİ DAİRE TOPLAMLARI 3 HAYIR KURUMU,DERNEK VE VAKIFLAR 6 HAY.KUR.DER.VE VAK.GEÇ.AB (+) 29 İLK KAD. BLD. HAY KUR.DER. VE VAKIF 30 KÖYLERE AİT HAY KUR.DER. VE VAKIF 67 ORM. KÖYÜ HAY. KUR. DER.VAK 93 E.K.S VAKIF, DERNEK ABONELERİ HAYIR KURUMU TOPLAMLARI 22.205.898 1.385.518 4.277.890 4.021.077 16.390 89 759 205 347.371 90.786 53.440 48.761 12.732 4.706 279.766 14.042 115 2.285 112.972 32.874.802 3.587.369 348.607 19.680 18.204 2.069 34 137.400 65.623 4.178.986 148.933 104.925 214 159.029 375.678 162.489 4 863.691 137 1.815.100 TAHAKKUK EDEN BEDEL (TL) 7.987.446,66 497.996,37 1.501.148,73 1.439.877,15 5.462,39 0,00 118,62 0,00 36,90 62.269,48 15.465,46 9.596,16 0,00 8.776,98 2.291,76 847,08 58.091,24 2.509,20 0,00 10,35 411,30 40.044,12 0,00 11.632.399,95 2.898.924,77 281.968,39 15.940,80 14.745,24 -603,93 -6,46 0,00 111.211,52 23.623,01 3.345.803,34 120.635,73 84.989,25 173,34 128.798,84 304.299,18 131.858,06 0,00 0,00 1,64 310.928,76 110,97 0,00 0,00 1.081.795,77 544.463 56.664 14.117 615.244 196.030,90 20.404,94 0,00 0,00 0,00 5.082,12 221.517,96 TAHAKKUK EDEN M3 TAHAKKUK SAYISI TAHAKKUK EDEN M3 % 1.972.141 124.954 351.485 360.957 917 8 49 9 26.962 6.320 3.985 3.747 840 341 10.262 956 5 133 11.276 2.875.347 249.800 22.812 92 575 94 5 9.916 250 283.544 862 90 13 1.336 1.140 1.464 1 616 1 5.523 67,55 4,21 13,01 12,23 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 0,28 0,16 0,00 0,15 0,04 0,01 0,85 0,04 0,00 0,00 0,01 0,34 0,00 100 85,84 8,34 0,47 0,44 0,05 0,00 0,00 3,29 1,57 100 8,21 5,78 0,01 8,76 20,70 8,95 0,00 0,00 0,00 47,58 0,01 0,00 0,00 100 TAHAKKUK EDEN BE % 68,67 4,28 12,90 12,38 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,13 0,08 0,00 0,08 0,02 0,01 0,50 0,02 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 100 86,64 8,43 0,48 0,44 -0,02 0,00 0,00 3,32 0,71 100 11,15 7,86 0,02 11,91 28,13 12,19 0,00 0,00 0,00 28,74 0,01 0,00 0,00 100 4.259 337 15 4.611 88,50 9,21 0,00 0,00 0,00 2,29 100 88,49 9,21 0,00 0,00 0,00 2,29 100 112 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu UMUMA AÇIK YERLER 8 BEL.AİT HALKA AÇIK YERLER 108 SOKAK ÇEŞMESİ 109 YEŞİL ALAN 110 WCLER 111 MEZARLIK 112 CAMİ ABONESİ UMUMİ YERLERE AİT TOPLAMLARI DİĞER KODLAR 12 İNŞAATLAR 40 YENİ ÇEVRE SULAMA ABONELERİ 60 İMARLI MESKEN BAHÇE ABONELERİ 80 İMARLI İŞYERİ BAHÇE ABONELERİ DİĞER KODLAR TOPLAMLARI KUYU ABONELERİ 16.129 144.789 160.918 0,00 645,16 0,00 5.899,92 0,00 0,00 6.545,08 139 457 596 0,00 10,02 0,00 89,98 0,00 0,00 100 0,00 9,86 0,00 90,14 0,00 0,00 100 3.250 184 155 3.589 3.829,49 451,19 404,90 0,00 4.685,58 159 49 2 210 90,55 5,13 4,32 0,00 100 81,73 9,63 8,64 0,00 100 1.701.715 236.665 172.246 6.047 91.490 26.798 55.480 453.555 538.558 11.085 3.293.639 42.942.278 2.752.755,13 168.032,15 122.294,66 2.184,91 0,00 0,00 148.213,80 43.412,76 89.877,60 734.759,10 872.463,96 17.957,70 4.951.951,77 21.244.699,45 2.865 725 349 395 106 88 60 195 57 77 4.917 3.174.748 51,67 7,19 5,23 0,18 0,00 0,00 2,78 0,81 1,68 13,77 16,35 0,34 100 55,59 3,39 2,47 0,04 0,00 0,00 2,99 0,88 1,81 14,84 17,62 0,36 100 32.874.802 MESKEN ABONELERİ 11.632.400 İŞYERİ ABONELERİ 4.178.986 1.815.100 İŞYERİ ABONELERİ RESMİ DAİRE ABONELERİ HAY.KUR. DER.VE VAKIF UMUMA AÇIK YERLER KUYU ABONELERİ DİĞER ABONELER 3.345.803 RESMİ DAİRE ABONELERİ 61 İŞYERİ ABONELERİ 62 MESKENLER 63 HAYIR KURUMU,DERNEK VE VAKIFLAR 64 MESKEN KUYU ABONELERİ 65 MESKEN GEÇ.ABONELERİ (+) 70 BELEDİYELERE AİT HİZMET BİNALARI 71 RESMİ DAİRELER 75 RESMİ OKULLAR 76 TURİZM BELGELİ İŞLETMELER 78 G.VE K.BÜT.RESMİ DAİRELER 79 RESMİ HASTANELER 73 E.K.S. KUYU İŞYERİ ABONELERİ KUYU TOPLAMLARI GENEL TOPLAM MESKEN ABONELERİ HAY.KUR. DER.VE VAKIF UMUMA AÇIK YERLER KUYU ABONELERİ DİĞER ABONELER 615.244 160.918 3.293.639 3.589 1.081.796 221.518 6.545 4.951.952 4.686 113 114 Not: Tahakkuk yapılan abone sayısına 208.735 adet, limit altında kalan4.881.adet kuyu abonesi dahildir KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 115 116 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 117 118 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 119 120 BİLGİ İŞLEM 121 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu Daire Başkanlığımız 1 Daire Başkan Vekili, 1 Yazılım Şube Müdürü, 1 Memur, 5 Sözleşmeli, 2 İşçi ve 8 Müteahhit elemanı olmak üzere toplam 18 personelle hizmet vermektedir. Donanım Servisimizin Hizmetleri; Kurumumuzun tüm birimlerinde mevcut olan bilgisayar ve yazıcı gibi donanımlardan garanti kapsamı dışında olanların bakımı, teknolojik gelişimlerinin sağlanması, arızalarına müdahale ve yerinde ya da servise alınmak suretiyle onarımları gibi faaliyetleri bünyemizdeki donanım servisi personelimiz gerçekleştirmektedir. Yazılım Servisimizin Hizmetleri; Otomasyonumuzdaki mevcut programların birimlerin istekleri doğrultusunda güncellenmesi, kurumumuzun hizmet alanı gözetilerek teknolojik gelişmeler ışığında yeni projelerin planlanması, yazılımı ve uygulamaya konulması gibi hizmetlerde yine bünyemizdeki yazılım personeli aracılığıyla verilmektedir. Telsiz ve Telefon Servisimizin Hizmetleri; Telsiz ve telefonların bakım ve onarımı, sunum programlarında ses ve görüntü sistemlerinin kurulum hizmetleri verilmektedir.Alo 185 ile Su Arıza, Sayaç Arıza ve Kanal Arıza takip edilmektedir. DAİRESİ BAŞKANLIĞI Faaliyetlerimiz ve Genel Durum YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Kurumumuzun hizmet alanı gözetilerek teknolojik gelişmeler ışığında yeni projelerin planlanması, yazılımı ve uygulamaya konulması, mevcut uygulamaların birimlerden gelen istekler doğrultusunda güncellenmesi gibi hizmetleri bünyemizdeki yazılım personeli aracılığıyla verilmektedir. Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) Proje de açık standartlar kullanılmıştır. Kurumsal uygulamalar (YBS) web tabanlı, platform bağımsızdır. Java dili ve Struts uygulama çatısı kullanılarak geliştirilmiştir. Kurumumuzun ihtiyaçlar doğrultusunda genişleyebilir esneklikteki bir yapıya sahip olan Yönetim Bilgi Sistemi hizmet çeşitliliğin arttırılması paralelinde zenginleşmektedir. İlişkisel veritabanı kullanan sistem, web ara yüzünde çalışarak kullanıcılara kolaylık sağlamaktadır. Güncel teknik gelişmelerin getirdiği tüm yenilikleri destekleyen sistem içerisinde yeni talepler ve güncellemeler yapılmaktadır. YBS Alt Yapısı Yönetim Bilgi Sistemi’nde yoğun işlem düzeyini birçok sunucuya yayarak hafifletmeye çalışılmıştır. Verilerin kaydedildiği YBS DB sunucusu, aynı anda kendisini kopyalayarak YEDEK Sunucuda yedeklenmektedir. Uzun ve sistemi yoran raporlar için hizmet veren RAPOR DB sunucusu bir gün önceki verileri içermektedir. Sistem gece yarısı kendisini bu sunucuya kopyalamaktadır. UYGULAMA SUNUCUSU üzerinde ise tüm birimlerimiz kullanmış olduğu yazılımlar barınmaktadır. Ayrıca bu sunucunun yedeği de herhangi bir olumsuzluk anı için hazır bekletilmektedir. Gün içerisinde programcılarımızın deneme ve geliştirme yaptığı TEST SERVER sunucusu sadece bilgi işlem birimine hizmet vermektedir. YBS Sistem Özellikleri Sistem olabildiğince programlanmış süreçlerden oluşmaktadır. Bu süreçler kullanıcıların müdahalesine gerek duymadan belirli zaman dilimlerinde otomatik tetiklenmektedir. Kendi iç bünyesindeki yapıların haricinde, Büyükşehir, GSM şirketleri ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü gibi dış yapıları da uyumlu bir şekilde kullanmaktadır. PDKS (PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ) Personellerin belirlenen zamanlarda girip belirlenen zamanlarda çıkmasını sağlamak, geç kalan, erken çıkan yada devamsızlık yapan personel rapor edilmektedir. PDKS Sistemi aynı zamanda kişinin yapmış olduğu fazla mesai ve primlerini de hesaplayarak maaşına ekleyebilir. İş disiplinini arttırarak bahanelerin önüne geçer ve üretimin artmasına katkıda bulunur. Çocuk Su (cocuksu.org.tr) Çocuklarınıza suyun önemini anlatmak için bir web sitesi oluşturduk. Amaç, eğlenceli bir şekilde su nimetinin ne kadar önemli olduğunu onlara anlatmak. Sitede içerik olarak oyunlarla, hikâyelerle ve yarışmalarla zenginleştirilmektedir. Sabit Telefon Bildirimleri Geçtiğimiz dönem uygulamaya başladığımız IVR(SesliYanıt Sistemi) sunucusuna usulsüz su kullanan Abonelerimizin uyarılması da eklenmiştir. Bilgiler düzenli olarak IVR sunucusuna atılmaktadır. Bu işlem zamanlanmış görevler kullanılarak gece saatlerinde olabildiği gibi, hazırlanan menü ile manüel olarak da yapılabilmektedir. Belirlenen aboneler gün içerisinde ilgili personel tarafından işlem başlatılarak bilgilendirilmektedir. Ayrıca müşterilerimiz 221 62 62 numaralı telefonumuzu kullanarak, çıkan robot vasıtası ile abone numarasını girerek borçlarını sorgulayabilmektedirler. 122 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 123 KİOSK Bilgi İşlem Dairesi başkanlığı olarak şehrimizin belli noktalarına koymayı düşündüğümüz tahsilât ve EKS kart dolum projemiz; Kurum veznelerimizin yaptığı tüm işlemleri YBS otomasyonumuzu kullanarak yapabilmekte, vezne ve veznedardan oluşan vezne sistemine alternatif olarak sunulmaktadır. Bu sistem ile dönemsel ve vadesi geçmiş su faturaları kredi kartı ile ödenebilmekte, Elektronik Kartlı Sayaç (EKS) kullanan abonelerimiz ise sayaç kartlarına kredi kartı ile ödeme yaparak kontör yükleyebilmektedirler. e-Koski Internet Şubesi Yeni sisteme göre güncellenen e-Koski online tahsilat sitesi, YBS web servisleri alt yapısını kullanarak işlemini yürütmeye devam etmektedir. 2011 yılı sonu itibarı ile 27.347 aboneye ulaşan sitemiz, hafta içi günlük 32.000 TL ortalama tahsilât yapmaktadır. Günlük tahsil edilen fatura sayısı ortalaması 1.200’dir. 2011 yılı toplam tahsilât tutarı 9.005.372,41 TL’dir. Herhangi bir ek maliyetinin olmaması ve tahsilât yükünden hafifletici rol oynaması e-Koski tahsilât sitesinin önemini artırmaktadır. Abone numarasının yanında kimlik numarası girilerek abonelerimiz borçlarını sorgulayabilmektedir. Özellikleri • Kredi kartı ile tahsilât yapabilme • İşlem sonrası alındı belgesi verebilme • 7 * 24 çalışma özelliğine sahiptir. SMS Bildirimleri Müşterilerimiz, kendileri ile ilgili olan işlemler hakkında cep telefonlarına gönderilen mesajlar ile bilgilendirilmektedirler. SMS bilgileri anlık ve planlı olmak üzere iki farklı yapıda gönderilmektedir. Anlık yapıda “Suyunuz Kesilmiştir.”, “Suyunuz Açılmıştır.”, “Sayacınız Değiştirilmiştir.”, “Sayacınız ile ilgili tespit işlemi yapılmıştır.” gibi sahadaki ekiplerimizden gelen bilgi doğrultusunda anında abone bilgilendirilmektedir. Yeni dönem içerisinde borç hatırlatma eklenmiştir. Ödenmemiş olan borç bilgileri sabit telefon ile bildirilmektedir. TC Kimlik Sorgulama Yönetim Bilgi Sisteminin temel değişikliklerinden birini oluşturan sicil yapısı, müşterinin bizzat kendisini ifade ettiğinden, burada kaydedilen bilgiler önem taşımaktadır. Her abone numarası mutlaka bir sicile bağlı olmalıdır. Bir sicilin birden fazla abone numarası olabilmektedir. Sicil bilgisi üzerinden diğer aboneliklerin borç ve diğer hareket kayıtlarına ulaşılabilir. Bu kadar önemli olan sicil bilgisi tanımlarının girişi ayrı bir titizlik istemektedir. Ayrıca bu bilgileri girmek için çokça zaman harcanabilmektedir. YBS programı bu noktada Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne web servisleri aracılığı ile bağlanarak, sadece TC kimlik numarası girilmiş olan sicilin diğer tüm bilgilerini otomatik olarak getirmektedir. Kullanıcı tek tuşa basarak ve çok kısa bir sürede sicil kaydını tamamlamış olmaktadır. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 47. Maddesi gereğince abonelerimizden T.C. kimlik numarasının onaylanması istenmiştir. Sistemimizde kimlik numarası olmayan abonelerimiz tespit edilerek IVR sunucusu ile uyarıda bulunulmuştur. Sabit telefon, SMS ve WEB aracılığı ile kimlik numaralarının bildirilebilmesi için alt yapı sağlanmıştır. e-Fatura Bildirimi Müşterilerimizin elektronik posta adresleri, sicil bilgileri giriş esnasında ve çeşitli güncelleme araçları kullanılarak kayıt altına alınmaktadır. Kayıt altına alınan bu elektronik posta adresleri kullanılarak, müşterilerimize tahakkukları çıktığı gün zamanlanmış görevler kullanılarak gece saatlerinde borç bilgileri mail olarak atılmaktadır. Abonelerimiz her ay düzenli olarak elektronik posta aracılığı ile bilgilendirilmektedir. Kent Bilgi Sistemi Data Alış Verişi Kent Bilgi Sistemi, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, Konya ile ilgili her türlü verinin tutulduğu dev bir projedir. Verilerin sağlıklı olabilmesi için altyapısının sürekli güncellenmesine ihtiyacı vardır. Bu verilerden bir kısmı KOSKİ tarafından toplanan verilerdir. Aynı zamanda KOSKİ’nin Kent Bilgi Sisteminden alması gereken adres ve ruhsat gibi bilgiler vardır. Karşılıklı bu veri alışveriş ihtiyacından dolayı adres ve bina kodu alt yapımız Kent Bilgi Sistemine uyumlu hale getirilmiştir. İleride yapılacak veri alışverişleri için veri tabanında tüneller ve veri kümeleri oluşturulmuştur. Banka Online Tahsilât Sistemi Bankalarla olan ilişkimizde, dosya transferleri şeklinde yürüyen tahsilât işlemleri devam etmektedir. Verilerin güncellenmesinde bir günlük gecikmenin olmaması için bankalardan tahsilât işlemlerini web servisleri sayesinde anlık sisteme geçirmelerini ve tahsilat bilgilerinin online olarak sistemimize yansıtmalarını istedik. PTT ile yaptığımız çalışmaların sonucunda abonelerimiz PTT’nin şubelerinden de eski borçlarını görerek gişe tahsilâtını online olarak yapabilmektedirler. EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı Sistemi uygulanmaya devam etmektedir. Mevcut abonelerimiz kimlikleri ile birlikte gelerek EKS’ye geçiş işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bu sistem sayesinde suya yapılan zamlardan etkilenme, kiracılarla sorun yaşama ve fatura takip sorunları ortadan kalkmaktadır. EKS sistemi Java dilinde yazılmış olup veritabanı olarak oracle kullanmaktadır. El Terminalleri Yönetimi Eski sistemde okuma ihalesini alan firma tarafından yazdırılan programlar, her yazım aşamasında sistemde problemlere neden olmaktaydı. Bu sebeple, el terminali programı Yönetim Bilgi Sistemine ilave edilerek, ileriye dönük çıkabilecek problemlerin önüne geçilmiştir. Tahakkuk biriminin saha okuma planına göre okuma yapılacak bölgeye ait bilgiler otomatik olarak oluşturulmakta ve el terminallerine bluetooth teknolojisi kullanarak yüklenmektedir. Hazırlanan kontrol panelinde, el terminalleri hakkında tüm bilgilere ulaşılabilmekte, aktarılan ve aktarılacak olan kayıtlar takip edilebilmektedir. GPRS üzerinden sahadan okuma bilgilerinin gönderilmesine yönelik çalışma tamamlanmıştır. Mobil İş Takip Yönetim Bilgi Sisteminde Sayaç işleri, Kaçak takip ,içme suyu ve Kanal şebeke vb. işleri sisteme entegre edilen mobil cihaz ve uygulamalarla yürütülmektedir. Sayaç, kaçak takip ve kontrol iş emirlerinin takibi cep telefonları ile içme suyu ve kanal şebeke iş emirleri ise PDA üzerindeki mobil uygulamalar ile yürütülmektedir. İş emirleri tüm birimlerin yaptığı işlemler sonucu otomatik olarak oluşturulmakta, gerektiği takdirde manuel olarak da iş emri tanımlanabilmektedir. Sahadaki ekiplerin konum ve iş yoğunluğu bilgilerine göre otomatik ve manüel olarak iş emri dağılımı yapılabilmektedir. Dağıtımı yapılan bir iş emri, yoğunluk ve diğer sebepler nedeniyle, tanımlanan ekipten başka bir ekibe yeniden ataması yapılabilmektedir. İş emirleri müteahhit firma ve KOSKİ ekiplerini ayırt edebilmekte, ücretlendirme ve hak ediş işlemlerini, tanımlanan bilgilere göre otomatik olarak yapabilmektedir. Batarya ile çalışan mobil yazıcılar ile müşterilerimize istenilen kâğıt çıktılar verilebilmektedir. Saha ekipleri tarafından, iş emrinde kullanılan malzemeler adet ve fiyatları ile birlikte tanımlanabilmekte, veriler GSM hattı yolu ile merkeze aktarılarak iş emri sonuçları kayıt altına alınabilmektedir. Kullanılan teknoloji sayesinde en az veri hareketi sağlanarak GSM maliyetleri minimuma indirilmiştir. Koski Mobil İş Takip projesi, TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı tarafından bu yıl 9.düzenlenen “TÜSİAD-TBV 9. eTR Ödülleri” Büyük ölçekli Belediye Kategorisinde ödüle layık görüldü. KOSKİ İntraweb KOSKİ İntraweb aracılığı ile kurum içi haber ve duyurular, personel değerlendirme anketleri, personel istek ve önerileri, eğitim sunuları ve kitap bilgileri, kurum içi canlı yayın oturumları, hızlı erişim linkleri, telefon rehberi, personel mail vb. çalışmalar hizmete sunulmaktadır. Metraj Programı Şimdiye kadar klasik ataşman defterleri ile yapılan metrajlar, yazılımını yaptığımız METRAJ programı sayesinde Plan Proje Da. Başkanlığının hazırlamış olduğu projelere göre kanalizasyon yapım ekiplerinin uygulamasını yaptığı kanalizasyon hatlarının; ataşman, metraj ve yeşil defter ile birlikte kesin hakediş gerçekleştirilmiştir. 124 125 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu KOSKİ Veribankası KOSKİ Veribankası ileriye dönük sürekli geliştirilmesi hedeflenen bir proje, bilgilerin dijital ortamda bir araya getirilmesini sağlayan bir sistem, bu sistemi YBS’ye yeni dönemde taşımaktayız. Oluşturulacak ortak bilgi havuzu sayesinde, verilerin daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaşılması, daire başkanlıklarının faaliyetlerinin tutulması, ISO 9001:2000 sağlanmaktadır. PC, Terminal ve Yazıcı Hizmetleri Farklı daire başkanlıkları bünyesinde bulunan servislerdeki gereksinimler ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak belirlenen 50 adet PC konfigürasyonu teknik servis elemanlarımızca belirlenerek birimlerin hizmetine sunuldu. Kurum bünyesinde bulunan muhtelif yazıcılar için 750 adet kartuş, toner, şerit alımı yapıldı. 50 Adet Lazer ve nokta vuruşlu yazıcı, olması zorunluluk arz eden servislerimizde hizmete sunuldu. Kullanıcı sağlığı, estetik görüntü ve daha geniş çalışma imkânı sağlayan 60 Adet LCD monitör servislerin kullanımına verildi. Müşterilerimizin ödeme yaptığı esnada bilgilerini takip edebilmeleri için 6 adet 8.5 inch monitör, veznelerimizdehizmetesunuldu. İnternet Hizmetleri İnternet’in ve Local ağın daha güvenilir bir şekilde kullanılabilmesi için güvenliğin sürekliliği açısından Firewall cihazlarının sürekli program güncellenmesi düzenli olarak yapılmaktadır. KOSKİ – BİM PC Yönetim ve İş Takip Modülü Daire başkanlığımız bünyesinde bulunan yazılım, donanım ve telsiz-telefon birimlerimize gelen işlerin düzenli takibi ve detaylı kayıtlarının tutulduğu programdır. Yapılan tüm işler, düzenli bir şekilde PC Yönet programına girilerek geriye dönük analizler yapılabilmekte, sistem çalışmasına yönelik kararlar alınabilmektedir. Güç Kaynakları Merkez bina, Selçuklu tesisleri, Meram tesisleri, Arıtma ve dış çevre birimlerinde bulunan mevcut UPS sisteminin daha verimli ve uzun ömürlü çalışabilmesi için aylık periyodik bakımları yapılmaya devam edildi. Bununla birlikte elektrik sistemi üzerinde belirli aralıklarla yapılan ölçümlerle sistemin çektiği yük ve mevcut yapının yeterliliği sürekli kontrol altında tutulmuş oldu.Su arıtma tesislerinde kullanılan laboratuar cihazlarının çalışma güvenliği için UPS sistemi değiştirildi. Araç Takip Sistemi (Kent Bilgi Sistemi ile Entegreli) Araç Takip Sistemi, Yazılım Birimimiz tarafından yazılarak KOSKİ bünyesine kazandırılmıştır. Kullanmakta olduğumuz bu sistem şu anki haliyle, Google Maps’den faydalanmaktadır. Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sisteminin yol ve koordinat alt yapısını kullanması gerçekleştirildi. Bu modül sayesinde araçların konumu, anlık durumları ve hızları takip edilebilmektedir Alo 185 Alo 185 birimi yeni sistemimizle birlikte web tabanlı bir uygulamaya geçmiştir. Bu sayede arıza anında müşterilerimize daha çabuk cevap verme ve belirtilen adreslere ekiplerimizi hızlı bir şekilde yönlendirme imkânına sahip olmuştur. DONANIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Genel İşlemler Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Donanım Servisi; • PC, Laptop, Notebook, Yazıcı, PDA gibi malzemelerin talep, bakım ve onarımı karşılanmakta • Kablo ve kanal çekimi •Montaj ve sistem kurulumları personelimiz tarafından gerçekleştirilmektedir Kalite standartlarına uygun olarak elimizde mevcut bulunan Unix ve Linux sunucuların sistem yönetimi, kurulumu, bakımı ve yedekleme işlemleri düzenli periyotlarla sağlanmıştırWindows Terminal Server periyodik aralıklarla sistem yapısı düzenlenmektedir. Kurumumuz bünyesinde bulunan bilgisayarların kullanım süresince elektrik kesintileri ve dış etkenler sebebi ile sorun oluşturan parçaların yerlerine yenilerinin alınması ve kurulum işlemleri yapılmaktadır. 2011 Yılı Bakım - Onarım Tablosu PC Bakım ve Sistem Kurulumu Notebook Sistem Kurulumu Yazıcı Tamir ve Bakımı Ana Makinelerin Bakım ve Kurulumu ADET/mt 450 35 550 25 Yenilenen Kablo Metrajı 1000 Yenilenen Kanal Metrajı 500 Güvenlik Kamerası Bakım-Kurulum 20 Network Hizmetleri Atıksu Arıtma tesisi ile Selçuklu tesisleri arasına toplam 9750 mt. fiber kablo kangal boru içerine alınarak çekildi ve merkezimiz ile bağlantı fiber olarak gerçekleştirildi. Güvenlik Hizmetleri Merkez bina, Atıksu Arıtma, Selçuklu ve Arif bilge Tesislerinde güvenliği sağlamak amacı ile 10 adet IP kamera takılarak 24 saat kayıt altında izlenmesi sağlandı. Server (Sunucu) Hizmetleri 126 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu SANTRAL Telsiz ve Telefon Servisimizin Hizmetleri; Telsiz ve telefonların bakım ve onarımı, sunum programlarında ses ve görüntü sistemlerinin kurulum hizmetleri verilmektedir. Alo 185 ile Su Arıza, Sayaç Arıza ve Kanal Arıza takip edilmektedir. Kurumumuzda bulunan telsiz, telefon, şarj, projeksiyon vb. cihazlar aylık bakımları yapılmaktadır; • Huzur evi üstü şahin tepesindeki Trunk Telsiz Merkezinin aylık periyodik bakımları, • Koski merkez bina, Arif Bilge, Arıtma, Selçuklu Tesisleri ve Atıksu arıtma tesisleri, telefon santralleri aylık periyodik bakımları, • Koski ses sistemi cihazlarının aylık periyodik bakımı, • Koski projeksiyon cihazlarının aylık periyodik bakımı gerçekleştirildi. Kurumumuz içerisinde bulunan muhtelif telsiz, telefon, makine ve hat arızaları, şarj cihazı, el feneri ve adaptör arızaları, PC Power, monitör arızalar giderildi. Bunun yanında kanal görüntüleme aracının kopan kamera kablosu ve arızalı kamera kartı onarıldı. Yeni sözleşmesi yapılan kiralık araçlara araç takip montajları yapıldı. Yazır Pompa istasyonunda, Alavardı Pompa istasyonunda, Arıtma tesislerinde, Meram tesisleri ile P3 pompa istasyonu fiber optik kablo için altyapı çalışması yapıldı. Şahin tepesinde bulunan telsiz rölemizin arızalı olan kartı değiştirildi. Ağlayançal tepesinde bulunan telsiz rölemizin periyodik bakımları ve cihaz ayarları yapıldı. Atıksu arıtma tesislerindeki dahili telefon düzenlemeleri yapıldı. Selçuklu su veznesi yeni hizmet binasında hat düzenlemeleri yapılarak telefon sistemi aktif edildi. Karatay su veznesi müşteri hizmetlerine IP telefon düzenlemesi yapılarak telefon aktif edildi. 2011 Yılı Bakım - Onarım Tablosu Muhtelif Telsiz arızaları ADET 200 Muhtelif şarj cihazı ve adaptör arızaları 33 Muhtelif telefon makine ve hat arızaları 45 Araç takip cihazı montajı 80 Araç takip cihazı arızası 10 Bilgisayar monitör tamirleri 25 Bilgisayar Power tamiri 35 Şarjlı El lambası tamiri 15 Kanal görüntüleme aracı kamera arızası 10 127 128 İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 129 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ • Personel maaşları her ay düzenli bir şekilde tahakkuk yapılarak, ödemelerin yapılması için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmiş, ayrıca tüm personele de dağıtımı yapılmıştır • Memur ve işçi ikramiyelerinin tahakkuku yapılarak, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca ödenmesi sağlanmıştır. • İcra Dairelerince, haklarında icra takibi başlatılan personelin icra takip işlemleri yapılmış, ilgili dosyalarına ödenmesi için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir. • Memurların terfi işlemleri yapılmıştır. • 2011 yılı içerisinde üst öğrenim bitiren memurların intibakları yapılmıştır. • Sendika üyesi memur ve işçilere ait listeler ilgili mercilere gönderilmiştir. • Resmi Gazetede yayımlanan memur personelin yan ödeme, özel hizmet tazminatı ile ilgili cetveller tanzim edilmiş ve Valilik Makamından onay alınarak, yürürlüğe konulmuştur. • Memur statüsünde çalışan personelin mevzuat gereği kesilen emeklilik kurum karşılığı, şahıs emekli keseneği, artış keseneği, geçmiş hizmet borçlanma kesenekleri kesilip Kesenek Bilgi Sistemine işlenerek Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmiştir. • Memurların nakil işlemleri yapılmış, İşe Giriş Bildirgeleri Kamu Görevlileri Sigortalı Tescil Girişi sistemine girilerek Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmiştir. • Yurtiçi ve yurtdışı geçici görev harcırahları, Harcırah Kanununa uygun olarak tahakkuk işlemleri yapılmıştır. • Memurlarla ilgili fazla çalışma planı hazırlanarak,Bakanlığa sunulmuştur. • Çalışanların mesai takipleri yapılmıştır. • Mahalli idareler personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğişikliğiEsaslarınadairYönetmelikkapsamında Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavına girecek olanlar belirlenmiş ve sınavda başarılı olanların atamaları yapılmıştır • 2011 yılında Hizmet Alım İhalesi İşinin hak edişleri, her ay düzenlenmiş ve bu işlerde çalışan firma elemanlarının ücret ve sosyal haklarının takibi yapılmıştır. • İşçi ve memurlardan gerekli olanlarının aile beyannameleri alınmıştır. • Çalışanların yıllık ve diğer sosyal izinlerinin takibi yapılmıştır. •2012 yılı için 500 kişilik Hizmet Alım İhalesi yapılmıştır. •Türkiye İstatistik Kurumuna ait İşgücü ve Sanayi istihdam anketleri düzenlenerek gönderilmiştir. •5393 sayılı Belediye Kanunu 49. maddesine göre “Tam Zamanlı Sözleşmeli” statüde çalışmakta olanların, işlemleri yapılmıştır. •Kamu Personelinin “Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ” gereğince bilgilerinde değişiklik olan memur ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık aktivasyonları düzenlenmiştir. •Emekli olmak isteyenlerin emeklilik işlemleri yapılmıştır. •Disiplin Kuruluna sevk edilen işçilerle ilgili gerekli işlemler Kurul kararları doğrultusunda yapılmış sonuçlar kişilere tebliğ edilerek dosyalarına işlenmiştir. •2011 yılı sonu itibariyle 121 memur, 148 işçi ve 30 sözleşmeli personel çalışmaktadır. •Memurlara yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 3.maddesi gereğince giyecek yardımlarından yararlanacak olanlar tesbit edilerek nakdi olarak ödemeleri yapılmıştır. YAZI İŞLERİ VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ • KOSKİ Genel Kurulunun mutat toplantıları için gerekli ilanlar, İdaremizin web sayfasında ve Belediye Zabıta Birimi aracılığı ile yapılmış, ayrıca toplantı günü ve gündem konuları Genel Kurul Üyelerine imza karşılığı tebliğ edilmiştir. • Genel Kurul görüşmelerinde, komisyonda alınan kararlar ile Genel Kurul Karar Özetleri Web sayfamızda ilan edilmiştir • 2011 yılında KOSKİ Genel Kurulu 4 adet toplantı yapmış olup, bu toplantılardan toplam 18 adet Genel Kurul kararı alınmıştır. Alınan kararların imzalanmasına müteakip ilgili Daire Başkanlıklarına intikali sağlanmıştır. • Yönetim Kurulunun görüşeceği konularla ilgili gündemler hazırlanarak, Yönetim Kurulu üyelerine duyurusu yapılmış, 2011 yılında Yönetim Kurulumuz, 35 kez toplanmış, 113 adet karar almış ve alınan kararların ilgili daire başkanlıklarına intikali sağlanmıştır. • Muhtelif konularda 30 adet Genel Müdürlük, 10 adet Daire Başkanlığı olmak üzere toplam 40 adet tamim yayınlanmıştır. Genel Müdürlüğümüzün muhtelif birimlerine ait 21 adet ihale dosyası teslim alınmış olup, ihale saatinde ihale komisyonlarına teslim edilmiştir. • Dışarıdan gelen 5529 adet evrakın kaydı yapılmış, gerekli havalelerini müteakip ilgili daire başkanlıklarına intikali sağlanmıştır. • Personele ait gelen postalardan uygun olanlar birimimizce teslim alınarak, ilgililere ulaşması sağlanmıştır. • 4028 adet giden evrak çıkışı yapılmış, bazıları postaya verilerek bazıları da gerekli yerlere zimmetle bizzat gönderilmiştir. 130 131 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ • “Türkiye Okuyor Kampanyası” çerçevesinde Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlükleri ile beraber ilköğretim okullarında hikâye kitabı dağıtımına 2011 yılı içinde de devam edilmiştir. • Su Tasarrufu konusunda toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla 2007 yılında başlatılan çalışmalara 2011 yılı içinde de devam edilmiş olup, 1815 öğrenciye .. program düzenlenerek eğitim semineri verilmiştir. • 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Mavi Bayrak verilen okulların öğrencilerinden oluşan bir grup ile Mevlana Kültür Merkezinde “Çocuksu Panel” düzenlenmiştir. • Suyun önemine dikkat çekmek ve su kullanımında bilinçli davranmak amacıyla ortaöğretim öğrencileri arasında hikâye yazma yarışması yapılmıştır. Bu yarışma sonucunda dereceye giren 3 öğrenciye 22 Mart Dünya Su Gününde ödül verilmiştir • Bir Kamu Su İşletmesi Başarı Öyküsü KOSKİ Örneği” adlı kitap çalışmasına katkı sağlanmıştır.Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin Topluma Hizmet Projesi çalışmalarına katkı sağlanmıştır. • Mevlana Kalkınma Ajansı’nın Sosyal Kalkınma ve Mali Destek Programı çerçevesinde hazırlanan “Sürdürülebilir Atıksu Yönetiminde Katılımcı Çevre Eğitimi Projesi” hibe almaya hak kazanmıştır. Proje kapsamında sanayi ve meslek odaları üyelerine, ilköğretim okullarındaki öğretmen ve öğrencilerine verilmek üzere 13.500 adet evsel ve endüstriyel atıksu kitabı, 10.000 adet eğitim CDsi, 13.500 adet eğitim broşürü, 1000 adet kitap ayracı, 13.500 adet tanıtım dosyası, 500 adet afiş hazırlanmıştır. • Personelimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kütüphanemize 112 adet güncel ve aktüel nitelikte kitap alınmıştır. Bu sayede personelin kütüphaneden daha fazla yararlanması sağlanmıştır. • Ortaöğretim ve üniversiteden 180 öğrenciye, iş hayatına hazırlamak amacıyla Kurumumuzda yaz stajı yapma imkânı sağlanmıştır. • Sosyal faaliyet kapsamında personelin motivasyon ve etkin verimliliğini artırmak için “Marmara Gezisi” düzenlenmiştir. Ayrıca bu gezi için tarihi ve turistik yerleri anlatan gezi rehberi hazırlanmıştır. • 2011 Yılı içerisinde, Mevzuat Eğitimi, Kişisel Gelişim Eğitimi, Teknik Eğitimi ve Yönetim Eğitimi olmak üzere 36 adet eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimler ana başlıklar halinde aşağıda belirtilmiştir. 2011 Yılı İçerisinde Yapılan Eğitim Konu Başlıkları • Bina Enerji Yöneticisi Eğitimi. • Hızlı Okuma Eğitimi. • Yabancı Dil Eğitimi. • Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Eğitimi. • İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi. • Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitimi. • Halkla İlişkiler, Beden Dili Ve İletişim Eğitimi. • Üst Yönetici Verimlilik Eğitimi (Daire Başkanları ve Genel Müdür ve Yardımcıları) • Üst Yönetici Verimlilik Eğitimi (Şube Müdürleri) • PE100 Alınkaynak ve Elektrofüzyon Kaynak Eğitimi. • Sigaranın Zararları ve Sigarayı Bırakma Yolları Eğitimi. • İşyeri Hekimleri Bilgi Yenileme Eğitimi. • Trafik ve Yol Güvenliği Eğitimi. • Afet ve Acil Durum Eğitimi. • İş Sağlığı ve Güvenliği (İş Kazası ve Meslek Hastalıkları) Eğitimi. • Müşteri Memnuniyeti Eğitimi. • TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi. • TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi. • TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi. • Elektrofüzyon Kaynak Eğitimi. • TS EN ISO 14001 Çevresel Risk Değerlendirme Eğitimi. • TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi. • Altyapı Çalışmaları Eğitimi. • Entegre İç Tetkikçi Eğitimi. • TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Risk Değerlendirme ve Derecelendirme • Yazışma Kuralları ve Dosyalama Eğitimi. • Türk Henkel Yapı Kimyasalları Eğitimi. • Hijyen Eğitimi. • İş Güvenliği ve Çalışma Hayatında Eğiticinin Eğitimi. • EKAT Belgesi Yenileme Eğitimi. (2 kez yapıldı) • Eğiticilerin Eğitimi. • İşbaşı Eğitimi. • EKAT Temel Eğitimi • Kernberg Aktarım Odaklı Psikoterapi Eğitimi. • H. Levenson Zamanla Sınırlı Psikoterapi Eğitimi. • Müdürlük Hizmet binalarımızın temizliği, bakımı, bina içerisine giren çıkan tüm kişi ve eşyaların takibi ile, eşyaların taşınması, yerleştirilmesi, temizlikte kullanılan malzemelerin temini sağlanmıştır. • Hizmet binamızda bulunan Berberhanenin takibi yapılmıştır. • Danışma hizmetleri sağlanmıştır.Asansörlerin arızalarının giderilmesi ve bakım işleri yaptırılmıştır. • Yemeklerin Büyükşehir Yemekhanesinden alınarak, Meram Arif Bilge Tesislerinde servise sunulması, Yemekhanenin hizmete hazır bulundurulması sağlanmıştır. • Yapılan sosyal ve kültürel faaliyetlerin takibi, Daire Başkanları ve diğer yöneticiler ile yapılan toplantılara ait her türlü hizmetin verilmesi sağlanmıştır. • Türk Bayrağı, Büyükşehir ve KOSKİ flamalarının temini, temizliği ve kullanımı sağlanmıştır. • Binaların ilaçlanması, çiçeklerin bakımı, elektrik, WC, lavabo, musluk, kapı ve pencere arızaları giderilmiştir. SİVİL SAVUNMA AMİRLİĞİ • 25 adet Özel Güvenlik Görevlisi personel ile Merkez Binamız, Dedekorkut Su DeposuTesisleri, Akyokuş Arıtma Tesisleri, Meram Tesisleri, Selçuklu Tesisleri ve Altınapa Barajının 24 saat sürekli güvenliği sağlanmıştır. • Güvenlikle ilgili raporlar izlenerek gerekli tedbirler alınmış ve işlemler yapılmıştır. • Sivil Savunma Planlarının güncellemesi ve Sivil Savunma ile ilgili diğer işlemler yapılmıştır. • Özel Güvenlik Görevlisi personelin nöbet çizelgeleri, raporları, özlük hakları, puantajları, yapılması gereken diğer işler ve bunlarla ilgili yazışmalar yapılmıştır. 132 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 133 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu Görevlerimiz: a) Genel Müdürlük tarafından tevdi edilecek hukuki konular hakkında mütalaa vermek, hukuki konulara ilişkin işlemleri yapmak, b) İdare tarafından veya idare aleyhine açılan davalarla icra takiplerini idarenin vekili olarak, adli, idari ve mali kaza mercileri ile Hakem veya hakem heyeti nezdinde takip ve sonuçlanmasını sağlamak, bunların dosyalarını düzenlemek, kayıtlarını tutmak, c) Davayı kabul, davadan vazgeçme, feragat ve sulh teklifleri ile temyiz tashihi karar ve itirazdan vazgeçmeyi gerektiren durumlarda Genel Müdürlüğe görüş bildirmek, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre gereğini yapmak, ç) 1. Hukuk Müşavirliğinin katılması gereken komisyonlara iştirak etmek, d) İdarenin görevlerine ait ilgili daire başkanlıklarınca hazırlanan tüzük, yönetmelik, sözleşme ve şartname tasarılarını incelemek e) Karar ittihazı için Yönetim Kuruluna sunulacak teklif ve tasarıları inceleyerek gerekirse hukuki neticeleri hakkında Genel Müdürlüğe bilgi vermek, f) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları ile Genel Müdürlükçe yayınlanan genelgeleri tetkik etmek ve gerektiğinde Genel Müdürlüğe bilgi vermek, g) İş, Sosyal Sigortalar, Sendikalar, Grev ve Lokavt kanunlarının tatbikinden dolayı idare lehine veya aleyhine meydana gelebilecek anlaşmazlıkların kaza mercileri vasıtası ile veya hakem kanalıyla hallini sağlamak, Genel Müdürün vereceği yetki ve direktif dâhilinde iş uyuşmazlıklarının hallinde idareyi temsil etmek, ğ) İdarenin faaliyetlerinde hukuki aksaklık tespit edilmesi halinde Genel Müdürlüğe bilgi vermek ve konuyu ilgili birim amirine iletmek h) Yılda en az bir defa Genel Müdürlük birim başkanlıklarının da katılımı ile önerilerin değerlendirileceği toplantılar düzenlemek ı) Teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylarla ilgili olarak müşavirliğe intikal etmiş raporlar hakkında gerekli kanun yollarına başvurmak, i) Genel Müdürlüğe gelen her türlü tebligatı almak, tebliğlerin cevaplarını hazırlayarak ilgili mercilere tevdi ile takiplerini sağlamak, j) Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerine katılmak ve Toplu İş Sözleşmelerinin uygulanmasında ilgili birimlere hukuki görüş bildirmek, k) Dava ve icra takipleri ile sair adli faaliyetlere ilişkin yıllık çalışma raporu düzenleyerek Genel Müdürlüğe sunmak, 1) Kamulaştırma, tesis, hak ve imtiyazlarla ilgili her türlü çalışmalarda ilgili dairelerle işbirliği yapmak, m) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri ifa etmek. Sorumluluklarımız: Birinci maddede belirtilen görevlerin yerinde ve zamanında yapılmasından sorumlu bulunmaktayız Hedeflerimiz; • Hizmet götürülen kişiler ile idare arasında çıkacak ihtilafların, dava yoluna gidilmeden çözümlenmesi, • Kurum içi ve kurum dışı ilişkilerde tarafsız hareket edilmesi, • Bilgi edinmede teknolojik kaynaklar kullanılarak, hukuk alanındaki görsel ve yazılı yayınlardan, tüm birimlerin faydalanmasını sağlanması, • Tahsilâtın hızlandırılması için, abonelerle doğrudan irtibat kurabilme metotlarının geliştirilmesi, • İdare ile irtibatlı bulunan kişiler için hukuki yardımda bulunulması, • İdare içerisinde görev tanımları yapılarak, çalışanların hukuki sorumluluklarının daha belirgin hale getirilmesi. Faaliyet ve Proje Bilgileri • Müşavirliğimize 745 adet evrak gelmiş olup, bunun 520 adedinin davalarla, 72 adedinin icralarla ilgili olduğu anlaşılmıştır. • Evrak kayıt defterine kayıtlı 153 adet evrakın ise, normal yazışmalar ve mütalaalarla ilgisi olduğu tespit edilmiştir. • Müşavirliğimizden 570 adet evrak çıkarılmış olup, bunların 291 adedinin davalarla, 158 adedinin icralarla, 121 adedinin de diğer yazışma ve mütalaalarla ilgisi olduğu tespit edilmiştir. • Toplam 47 adet icra takibi yapılmıştır. • 20 adedi idareye, 260 adedi de idareden olmak üzere, toplam 280 adet dava ikame edilmiştir. • 303 adet suç duyurusu evrakı hazırlanarak savcılık işlemi gerçekleştirilmiştir. • Açılmış olan 280 adet davadan 3 adedi aleyhe, 70 adedi lehe, 10 adet ceza dosyası beraat olmak üzere toplam 83 adet dava neticelenmiştir. Diğer dosyaların 193 adedi derdest ve 4 adedi temyiz aşamasında olup kesinleşmemiştir. Kesinleşmiş olup da işi biten dosyalar, hıfza kaldırılmıştır. • 2011 yılı içerisinde icra dosyalarından 201.271,25.-TL tahsil edilmiş ve idaremiz veznelerine yatırılmıştır. • 2011 yılı içerisinde İcra takibi yapılmadan tahsil edilen ve takip yapıldığı halde tahsilatı normal veznelerden yapılan ödemeler, Müşavirliğimiz tahsilat hesabında gözükmemektedir. 134 KURUM TABİBLİĞİ 135 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 2011 yılında 1 kurum tabibi ve 1 sağlık memuru ile hizmet verilmiştir. Kurumumuzun sağlıkla ilgili ödemeleri konusunda Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışılmış ve tıbbi danışmanlık hizmeti verilmiştir. İşyeri hekimliğimizin bünyesinde oluşturulan sağlık biriminde çalışan sağlık memuru ile işçilerimize ilk yardım, pansuman, enjeksiyon, idrar tetkiki gibi hizmetler verilmiştir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu rutin aylık toplantılarını yaparak gerekli kararları almıştır. Tabipliğimizce yürütülen işyeri hekimliği hizmetlerimiz işu şekilde gercekleşmiştir İşçi Sayısı Uygulama Yapan Unvanı Poliklinik 112 Faik ÖZDENGÜL Doktor Periyodik Muayene 148 Faik ÖZDENGÜL Doktor Ayrıca İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü gereği meslek hastalıklarından korunmak için yapılması gereken muayene ve tetkikler de aşağıda belirtilmiştir. Dönem -I İşçi Sayısı Uygulama Yapan Sağlık Kuruluşu Uygulama Yöntemi Uygulanan Meslek Grubu KBB Muayenesi 15 Özel Büyükşehir Hastanesi Doğrudan Temin Kompresör işçileri Ortopedi Muayenesi 15 Özel Büyükşehir Hastanesi Doğrudan Temin Kompresör işçileri Göz Muayenesi 1 Özel Büyükşehir Hastanesi Doğrudan Temin Kaynak işçileri Tam Kan Sayımı 2 Özel Büyükşehir Hastanesi Doğrudan Temin Kaynak-Klor işçileri Biyokimya Tetkikleri 1 Özel Büyükşehir Hastanesi Doğrudan Temin Klor işçileri Solunum Fonksiyon Testi 2 Özel Akademi İş Güvenliği Doğrudan Temin Kaynak-Klor işçileri Odyometrik Tetkik 15 Özel Akademi İş Güvenliği Doğrudan Temin Kompresör işçileri Göğüs Grafisi 4 Özel Akademi İş Güvenliği Doğrudan Temin Klor-İnşaat işçileri Kanda Kurşun Düzeyi 1 Özel Akademi İş Güvenliği Doğrudan Temin Oto Elektrik işçileri Portör Muayenesi 7 Halk Sağlığı Laboratuvarı Ücretsiz Yemekhane-çay ocağı işçileri Tüberküloz Muayenesi 6 Verem Savaş Dispanseri Ücretsiz Yemekhane-çay ocağı işçileri KBB Muayenesi 13 Özel Büyükşehir Hastanesi Doğrudan Temin Kompresör işçileri Ortopedi Muayenesi 13 Özel Büyükşehir Hastanesi Doğrudan Temin Kompresör işçileri Göz Muayenesi 1 Özel Büyükşehir Hastanesi Doğrudan Temin Kaynak işçileri Tam Kan Sayımı 3 Özel Büyükşehir Hastanesi Doğrudan Temin Kaynak-Klor işçileri Biyokimya Tetkikleri 2 Özel Büyükşehir Hastanesi Doğrudan Temin Klor işçileri Solunum Fonksiyon Testi 2 Özel Akademi İş Güvenliği Doğrudan Temin Kaynak-Klor işçileri Odyometrik Tetkik 13 Özel Akademi İş Güvenliği Doğrudan Temin Kompresör işçileri Göğüs Grafisi 4 Özel Akademi İş Güvenliği Doğrudan Temin Klor-İnşaat işçileri Kanda Kurşun Düzeyi 1 Özel Akademi İş Güvenliği Doğrudan Temin Oto Elektrik işçileri Portör Muayenesi 3 Halk Sağlığı Laboratuvarı Ücretsiz Yemekhane-çay ocağı işçileri Dönem -II- 136 137 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ • Bağlı bulunduğumuz 5018 sayılı yasanın amir hükümleri doğrultusunda bütçemizin tespit edilen değerleri üzerinden gelir ve gider dengesi oluşturulmuş, harcamaların bütçede belirlenen fasıllarına uygun olarak yapılması, gerek görüldüğü zamanlarda yetkiler doğrultusunda fasıllar arasında gerekli aktarmalar yapılmıştır. • İlgili defter ve kayıtlarını tanzim etmek suretiyle idarenin, menkul, gayrimenkul, gelir ve giderlerinin muhasebesi de muntazaman tarafımızdan tutulmuştur. • Malzeme ve hizmet alınan firmalara, kamu kurum ve kuruluşlarına bunun yanında muhtelif nedenlerle mevzuat gereği ödeme yapılması gereken vatandaşlara ve kurum çalışanlarına gereken ödemeler yapılmıştır. • Yine yıl içerisinde Genel Müdürlüğümüze ait her türlü vergi, resim ve harçlarla, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken prim ve sair kanuni kesintileri zamanında ödenmiş, idari bina ve tesisleri ile taşınmazlarına ait yangın hasar v.s. gibi her türlü sigorta işleri de takip edilmiştir. • Günlük tahsilât işlemlerimiz ile ödemelerimiz takip edilmiş ve gerektiği doğrultuda mahsup işlemleri günü gününe yapılmıştır Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak 2011 yılında 1 Daire Başkanı, 1 Strateji ve Mali Hizmetler Şube Müdürü, 1 Muhasebe Müdürü, 1 Muhasebe Şefi, 6 muhasebe görevlisi, 1 Arşiv görevlisi ve 18 Veznedar ile hizmet sunulmuştur Vezne Tahsilâtları •Daire Başkanlığımıza bağlı Merkez veznemizden tüm tahsilât işlemleri yapılmış olup su tahsilât veznelerimiz de kesintisiz hizmet vermiştir. •Merkez su veznelerimiz, Selçuklu Belediyesindeki veznemiz, Karatay Belediyesindeki veznemiz ve Kayalıpark veznelerimizden su tahsilâtları düzenli olarak yapılmıştır. Banka Otomatik Ödeme Talimatları Bankalarla yapılan sözleşmeler gereği; • 1- Vakıfbank • 2- Garanti Bankası • 3- Bank Asya • 4- İş Bankası • 5- Türkiye Finans • 6- Yapı Kredi • 7- Akbank • 8- FinansBank • 9- Ziraat Bankası • 10-ING Bank • 11-Halk Bankası • 12-Tekstil Bank • 13-Türk Ekonomi Bankası • 14-Albaraka Türk • 15-Fortis Bank • 16-Kuveyt Türk ile otomatik ödeme talimatıyla tahsilât işlemleri gerçekleştirilmiştir. İnternet Üzerinden Tahsilât www.koski.gov.tr internet sitemizden müşterilerimizin evlerinden ve işyerlerinden yaptıkları fatura borç sorgulama ve ödemeleri rahatlıkla gerçekleştirilmiştir. PTT Tahsilâtları Tüm PTT şubelerinden tahsilât işlemleri Online yapılabilmektedir. 138 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu STRATEJİ VE MALİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüzün Yıllara ait stratejik plan,performans ve faaliyet raporları hazırlanarak yasal raporlamalar yapılmıştır. Yapılan yasal Raporlamalarızı aşagıdaki şekilde özetleyebiliriz 2012 – 2016 Stratejik Plan: Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından 26/05/2006 Tarihli 26179 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini ve mahallî idareleri kapsayan bu yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu Maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. KOSKİ Genel Müdürlüğü’ de anılan yönetmelik gereği Strateji ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce hazırlanan 2012 – 2016 Stratejik Planını 12/12/2011 tarihli Genel Kurul kararıyla kabul ederek yürürlüğe koydu. 64 sayfa ve eklerinden oluşan Stratejik Plan, KOSKİ Genel Müdürlüğünün önümüzdeki 5 yıllık sürecin Planlanması ve Projeksiyonunu içerir Faaliyet Raporlarının Hazırlanması Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik, Maliye Bakanlığından 17/03/2006 Tarihli 26111 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini ve mahallî idareleri kapsayan bu yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci Maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. KOSKİ Genel Müdürlüğü’ de anılan yönetmelik gereği Strateji ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce hazırlanan 2010 yılı Faaliyet Raporunu 25/05/2011 tarih ve nolu Genel Kurul kararıyla kabul edildi. 269 sayfadan oluşan Faaliyet Raporu, KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2010 yılındaki tüm faaliyetlerinin özetini oluşturan kapsamlı bir kaynaktır. 2012 Performans Programı Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik, Maliye Bakanlığından 05/07/2008 Tarihli 26927 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini ve mahallî idareleri kapsayan bu yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu Maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. KOSKİ Genel Müdürlüğü de anılan yönetmelik gereği Strateji ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce hazırlanan 2012 Performans Programını 12/12/2011tarihli Genel Kurul kararıyla kabul ederek yürürlüğe koydu. 120 sayfadan oluşan Performans Programı KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2012 yılındaki Performans Hedeflerini ve Kriterlerini ihtiva eder. 6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ KOSKİ Genel Müdürlüğü faaliyetleri ve yatırımları ile ilgili izleme ve değerlendirmelerini 3-6-9 ve 12 aylık periyotlarla İl Koordinasyon Kurulu toplantılarında görüşülmek üzere “Yatırım Projeleri çalışma ve iş programı” raporu ve “Yatırımcı kuruluş dönem raporu” şeklinde hazırlamaktadır. Ayrıca yapılan faaliyetler, Genel Müdür başkanlığında her on beş günde bir daire başkanları toplantılarında görüşülmekte ve performans değerlendirmeleri yapılmaktadır. Bütçe rakamlarının gerçekleşmeleri aylık mizanlarla takip edilmekte yılsonunda ise kesin hesap işlemleri olarak kesin mizan hazırlanmakta ve bilânço çıkarılmaktadır. Yıllar ve aylar itibariyle mukayeseler yapılarak süreç takip edilmektedir. 139 YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE YILI: 2011 KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN FAALİYET VE PROJELER % 2011 YILI DEĞERLEME PERFORMANS GÖSTERGELERİ - Birim TL 100.000,00 - Birim - TL - Birim - % KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu V. Kısım Su havzalarını koruma alanına teras Tel çit direği yap. Fidan temini, dikimi ve 3 yıl bakım yapılması AÇIKLAMA TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 73.390.000,00 41.220.640,96 56 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 61.265.000,00 29.679.642,34 48 DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 12.125.000,00 11.540.998,62 95 PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA Birim Birim % 2011 yılında Gömme su depoları, pompa istasyonları. Terfi merkezleri ve diğer inşaat işlerinin yapılması. Yağmur sularını kontrol altına almak için (Bosna Hersek, Selbasan çayı, Sulama suyu)açık kanalları ile Macar kanalı tamir ve tecridi yapılması. Bütçeye konulan iş adedi İhaleye çıkılan iş adedi 43 Adet 21 9 Koski Genel Müdürlüğü Hizmet binası inşaatı yaptırılması işi. KOSKİ su parkı yaptırılması inşaat işi - Su havzalarına ve mevcut tesislere ağaç alımı, dikimi ve bakımının yapılması-Çeşitli bakım, tamir ve inşaat işlerinin yapılması STRATEJİK AMAÇ 1.Doğal çevreyi korumak STRATEJİK HEDEF 1.1 2011 yılında: IV. Kısım Su havzalarını koruma alanına teras yap. Çit direği ve tel örgü yapımı ile 500 Bin adet fidan temini, dikimi ve 3 yıl bakım yapılması TANIMLAR MÜDÜRLÜK İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1.1- 2011 yılında IV. Kısım Su havzalarını koruma alanına dikimi 2011 YILI FAALİYET 2011 YILI GERÇEKLEŞEN 2011 YILI DEĞERLEME yapılan fidanların bakım yapılması HEDEFLENEN 2011yılı IV. Kısım Su havzalarını koruma alanına teras yap. Çit direği PERFORMANS ÖLÇÜTÜ ve tel örgü yapımı ile 500 Bin adet fidan temini, dikimi ve 3 yıl bakım yapılması AÇIKLAMA PERFORMANS GÖSTERGELERİ Birim TL Birim TL Birim % IV. Kısım Su havzalarını koruma alanına teras yap. Çit direği ve tel Adet örgü yapımı ile 500 Bin adet fidan temini, dikimi ve 3 yıl bakım 1.000.000,00 501.071,37 50 yapılması PROJE ADI PROJELER Birim TL Birim TL Birim % IV. Kısım Su havzalarını koruma alanına teras yap. Çit direği ve tel Adet örgü yapımı ile 500 Bin adet fidan temini, dikimi ve 3 yıl bakım 1.000.000,00 501.071,37 50 yapılması STRATEJİK AMAÇ 1.Doğal çevreyi korumak STRATEJİK HEDEF 1.2.1- 2011 yılında V. Kısım Su havzalarını koruma alanına teras tel çit direği yap. fidan temini, dikimi ve 3 yıl bakım yapılması TANIMLAR MÜDÜRLÜK İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.2.1- 2011 yılında V. Kısım Su havzalarını koruma alanına teras 2011 YILI FAALİYET 2011 YILI GERÇEKLEŞEN 2011 YILI DEĞERLEME Tel çit direği yap. Fidan temini, dikimi ve 3 yıl bakım yapılması HEDEFLENEN 2011 yılı V. Kısım Su havzalarını koruma alanına teras tel çit direği PERFORMANS ÖLÇÜTÜ yap. Fidan temini, dikimi ve 3 yıl bakım yapılması TL 2011 YILI GERÇEKLEŞEN A- PERFORMANS BİLGİLERİ TL 2011YILI HEDEFLENEN II-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1- Performans Sonuçları Tablosu 140 141 AÇIKLAMA PERFORMANS GÖSTERGELERİ Birim İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.10.1 2011 yılında Konya atık su tesislerine Depo yapılması 2011 yılı Konya atık su tesislerine Depo yapılması AÇIKLAMA Konya atık su tesislerine Depo yapılması PROJE ADI Konya atık su tesislerine Depo yapılması 1.Doğal çevreyi korumak 1.11. 2011 yılında: Macar kanalı tecrit ve bakım yapılması işi. İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.11.1 2011 yılında inşaat işleri yapılması 2011 Yılı Macar kanalı tecrit ve bakım yapılması işi. AÇIKLAMA Macar kanalı tecrit ve bakım yapılması işi. PROJE ADI Macar kanalı tecrit ve bakım yapılması işi. 1 Doğal çevreyi korumak 1.12. 2011 yılında 5000m3’lük Gömme su deposu yapılması işi. İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.12.1 2011 yılında 5.000m3’lük Gömme su deposu yapılması işi. 5000m3’lük Gömme su deposu yapılması işi. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Adet PROJELER Adet STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Adet PROJELER Adet STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.9.1- 2011 yılında inşaat işleri yapılması 2011 Yılı 102 Adet tarihi çeşmenin bakım ve onarımının yap. işi. AÇIKLAMA 102 Adet tarihi çeşmenin bakım ve onarımının yapılması işi. PROJE ADI 102 Adet tarihi çeşmenin bakım ve onarımının yapılması işi. 1. Doğal çevreyi korumak 1.10. 2011 yılında Konya atık su tesislerine Depo yapılması Birim Birim - Birim Birim - Birim Birim - İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.8.1- 2011 yılında Koski Genel Müdürlüğü merkez hizmet binası yap. işi 2011 yılı Koski Genel Müdürlüğü merkez hizmet binası yapılması işi AÇIKLAMA Birim 2011 yılı Koski Genel Müdürlüğü merkez hizmet binası yapılması işi PROJE ADI Birim 2011 yılı Koski Genel Müdürlüğü merkez hizmet binası yapılması işi 1.Doğal çevreyi korumak 1.9 2011 yılında: 102 Adet tarihi çeşmenin bakım ve onarımının yapılması işi. AÇIKLAMA Birim 2011yılı Muhtelif yerlere çeşitli inşaat işleri yapılması PROJE ADI Birim 2011yılı Muhtelif yerlere çeşitli inşaat işleri yapılması 1.Doğal çevreyi korumak 1.8 2011 yılında Koski Genel Müdürlüğü merkez hizmet binası yapılması işi İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.7.1- 2011 yılında inşaat işleri yapılması 2011yılı Muhtelif yerlere çeşitli inşaat işleri yapılması STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Adet PROJELER Adet STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PROJELER PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ FAALİYET STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK PERFORMANS GÖSTERGELERİ Adet PROJELER STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PROJELER Birim Birim - 1.5.1- 2011 yılında inşaat işleri yapılması 2011yılı Yağmur suyu uzaklaştırma kanalı beton kaplama yapılması AÇIKLAMA Birim Yağmur suyu uzaklaştırma kanalı beton kaplama yapılması PROJE ADI Birim Yağmur suyu uzaklaştırma kanalı beton kaplama yapılması 1.Doğal çevreyi korumak 1.6- 2011 yılında: Yağmur suyu açık kanalı inşaatı işi ( Bosna Hersek) yapılması FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Adet PROJELER Adet STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.6.1- 2011 yılında inşaat işleri yapılması 2011yılı Yağmur suyu açık kanalı inşaatı işi ( Bosna Hersek) yapılması AÇIKLAMA Yağmur suyu açık kanalı inşaatı işi ( Bosna Hersek) yapılması PROJE ADI Yağmur suyu açık kanalı inşaatı işi ( Bosna Hersek) yapılması 1. Doğal çevreyi korumak 1.7 2011 yılında: Muhtelif yerlere çeşitli inşaat işleri yapılması İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR PROJELER 1.4.1- 2011 yılında inşaat işleri yapılması 2011yılı Koski su parkı yapım işi. Birim Birim - 2011 Yılı Koski su parkı yapım işi. PROJE ADI Birim 2011 Yılı Koski su parkı yapım işi. 1.Doğal çevreyi korumak 1.5 2011 yılında: Yağmur suyu uzaklaştırma kanalı beton kaplama yapılması İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 Yılı Muhtelif depolara tecrit ve bakım yapılması AÇIKLAMA 2011 Yılı Muhtelif depolara tecrit ve bakım yapılması PROJE ADI 2011 Yılı Muhtelif depolara tecrit ve bakım yapılması 1.Doğal çevreyi korumak 1.4. 2011 yılında: Koski su parkı yapım işi. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Adet PROJELER Adet STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ 1.3.1- 2011 yılında inşaat işleri yapılması FAALİYET MÜDÜRLÜK İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE ADI Birim V. Kısım Su havzalarını koruma alanına teras Tel çit direği yap. Fidan temini, dikimi ve 3 yıl bakım yapılması 1.Doğal çevreyi korumak 1.3. 2011 yılında: 2011 Yılı Muhtelif depolara tecrit ve bakım yapılması STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK PROJELER 400.000,00 400.000,00 100.000,00 - TL TL 376.874,10 TL 376.874,10 TL - TL TL 1.459.200,00 TL 1.459.200,00 TL TL - Birim Birim - Birim Birim - Birim Birim - Birim Birim - Birim Birim - 2011 YILI GERÇEKLEŞEN TL 204.440,00 TL 204.440,00 2011 YILI GERÇEKLEŞEN TL 797.000,00 TL 797.000,00 2011 YILI GERÇEKLEŞEN TL 195.299,18 TL 195.299,18 2011 YILI GERÇEKLEŞEN TL TL - 2011 YILI GERÇEKLEŞEN TL 496.569,00 TL 496.569,00 2011 YILI GERÇEKLEŞEN Birim Birim 2011 YILI GERÇEKLEŞEN Birim Birim - 2011 YILI GERÇEKLEŞEN Birim Birim 2011 YILI GERÇEKLEŞEN Birim Birim - 2011 YILI GERÇEKLEŞEN - Birim - % % 94 % 94 % - % % 48 % 48 % % - Birim Birim - Birim Birim - Birim Birim - Birim Birim - Birim Birim - 2011 YILI DEĞERLEME % 41 % 41 2011 YILI DEĞERLEME % 53 % 53 2011 YILI DEĞERLEME % 49 % 94 2011 YILI DEĞERLEME % % - 2011 YILI DEĞERLEME % 94 % 94 2011 YILI DEĞERLEME Birim Birim - 2011 YILI DEĞERLEME Birim Birim - 2011 YILI DEĞERLEME Birim - Birim 2011 YILI DEĞERLEME Birim Birim - 2011 YILI DEĞERLEME - Birim KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 2011 YILI HEDEFLENEN TL 500.000,00 TL 500.000,00 2011 YILI HEDEFLENEN TL 1.500.000,00 TL 1.500.000,00 2011 YILI HEDEFLENEN TL 400.000,00 TL 400.000,00 2011 YILI HEDEFLENEN TL 500.000,00 TL 500.000,00 2011 YILI HEDEFLENEN TL 500.000,00 TL 500.000,00 2011 YILI HEDEFLENEN TL 3.000.000,00 TL 3.000.000,00 2011 YILI HEDEFLENEN TL 3.000.000,00 TL 3.000.000,00 2011 YILI HEDEFLENEN 20.000.000,00 TL 20.000.000,00 TL 2011 YILI HEDEFLENEN TL TL 2011 YILI HEDEFLENEN TL 142 143 1.13.1 2011 yılında inşaat işleri yapılması 1000m3’lük Gömme su deposu yapılması işi. AÇIKLAMA 1000m3’lük Gömme su deposu yapılması işi. PROJE ADI 1000m3’lük Gömme su deposu yapılması işi. 1.Doğal çevreyi korumak 1.14. 2011 yılında 200m3’lük Gömme su deposu yapılması işi. FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Birim Birim - Birim Birim - TL 400.000,00 TL 400.000,00 2011 YILI HEDEFLENEN TL 500.000,00 TL 500.000,00 2011 YILI HEDEFLENEN TL 500.000,00 TL 500.000,00 2011 YILI HEDEFLENEN TL 100.000,00 TL 100.000,00 2011 YILI HEDEFLENEN TL 400.000,00 TL 400.000,00 2011 YILI HEDEFLENEN TL 1.200.000,00 TL 1.200.000,00 1.Doğal çevreyi korumak 1.22 2011 yılında 90 km. Kanalizasyon şebekesi yapılması STRATEJİK HEDEF İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.21.12011 yılında inşaat işleri yapılması 2011 Yılı Koski su paketleme tesisi yapım işi. AÇIKLAMA Koski su paketleme tesisi yapım işi. PROJE ADI Koski su paketleme tesisi yapım işi. Yeni bağlanan beldelere ait su yap. Bakım ve Yal. Yap. İşi AÇIKLAMA Yeni bağlanan beldelere ait su yap. Bakım ve Yal. Yap. İşi PROJE ADI Yeni bağlanan beldelere ait su yap. Bakım ve Yal. Yap. İşi 1.Doğal çevreyi korumak 1.21. 2011 yılında: Koski su paketleme tesisi yapım işi. İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.20.1 2011 yılında Yeni bağlanan beldelere ait su yap. Bakım ve Yal. Yap. İşi İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.19.1 2011 yılında inşaat işleri yapılması III. Kısım Su havzaları koruma alanına Fidan temini, dikimi ve 3 yıl bakım yapılması AÇIKLAMA III. Kısım Su havzaları koruma alanına Fidan temini, dikimi ve 3 yıl bakım yapılması PROJE ADI III. Kısım Su havzaları koruma alanına Fidan temini, dikimi ve 3 yıl bakım yapılması 1.Doğal çevreyi korumak 1.20. 2011 yılında Yeni bağlanan beldelere ait su yap. Bakım ve Yal. Yap. İşi Birim -Birim - Birim Birim - - Birim Birim - 65.000,00 65.000,00 TL 1.500.000,00 TL 1.500.000,00 2011 YILI HEDEFLENEN TL 150.000,00 TL 150.000,00 2011 YILI HEDEFLENEN TL TL 2011 YILI HEDEFLENEN İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI 1.18.1 2011 yılında Konya atık su arıtma tesisleri çamur kurutma tesisleri HEDEFLENEN yaptırılması. Konya atık su arıtma tesisleri çamur kurutma tesisleri yaptırılması. AÇIKLAMA Birim TL Konya atık su arıtma tesisleri çamur kurutma tesisleri yapılması. 50.000,00 PROJE ADI Birim TL Konya atık su arıtma tesisleri çamur kurutma tesisleri yapılması. 50.000,00 1. Doğal çevreyi korumak 1.19. 2011 yılında: III. Kısım Su havzaları koruma alanına Fidan temini, dikimi ve 3 yıl bakım yapılması AÇIKLAMA Birim Sabit tesislerin bakım ve onarım ile Muh. Malz. Alımları PROJE ADI Birim Sabit tesislerin bakım ve onarım ile Muh. Malz. Alımları 1.Doğal çevreyi korumak 1.18. 2011 yılında Konya atık su arıtma tesisleri çamur kurutma tesisleri yaptırılması. İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.17.1.2011 yılında inşaat işleri yapılması 2011 Yılı Sabit tesislerin bakım ve onarım ile Muh. Malz. Alımları 1.16.1 2011 yılında inşaat işleri yapılması 2011 Yılı 2.Bölge kanalizasyon terfi merkezi yapılması işi. AÇIKLAMA 2. Bölge kanalizasyon terfi merkezi yapılması işi. PROJE ADI 2. Bölge kanalizasyon terfi merkezi yapılması işi. 1. Doğal çevreyi korumak 1.17. 2011 yılında: Sabit tesislerin bakım ve onarım ile Muh. Malz. Alımları İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.15.1 2011 yılında inşaat işleri yapılması 2011 Yılı 1.Bölge kanalizasyon terfi merkezi yapılması işi. AÇIKLAMA 1. Bölge kanalizasyon terfi merkezi yapılması işi. PROJE ADI 1. Bölge kanalizasyon terfi merkezi yapılması işi. 1.Doğal çevreyi korumak 1.16. 2011 yılında: 2.Bölge kanalizasyon terfi merkezi yapılması işi. Birim Birim - Birim Birim - Birim Birim - TL TL - TL TL - 2011 YILI GERÇEKLEŞEN TL TL - 2011 YILI GERÇEKLEŞEN TL TL - 65.000,00 TL TL 65.000,00 2011 YILI GERÇEKLEŞEN TL TL - 2011 YILI GERÇEKLEŞEN TL 400.000,00 TL 400.000,00 2011 YILI GERÇEKLEŞEN TL TL - Birim Birim Birim Birim - TL TL - 2011 YILI GERÇEKLEŞEN TL TL - 2011 YILI GERÇEKLEŞEN - Birim Birim - Birim Birim - Birim Birim - Birim Birim - 2011 YILI GERÇEKLEŞEN Birim Birim Birim Birim - Birim Birim - 2011 YILI GERÇEKLEŞEN Birim Birim - % % - % % - 2011 YILI DEĞERLEME % % - 2011 YILI DEĞERLEME % % - 100 % % 100 2011 YILI DEĞERLEME % % - 2011 YILI DEĞERLEME % 100 % 100 2011 YILI DEĞERLEME % % - Birim Birim - Birim Birim - % % - 2011 YILI DEĞERLEME % % - 2011 YILI DEĞERLEME - Birim Birim - Birim Birim - Birim Birim - Birim Birim - 2011 YILI DEĞERLEME Birim Birim - Birim Birim - Birim Birim - 2011 YILI DEĞERLEME Birim Birim - KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu STRATEJİK AMAÇ PROJELER STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ FAALİYET STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK Adet PROJELER PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Adet STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PROJELER PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ FAALİYET PERFORMANS GÖSTERGELERİ Adet PROJELER Adet STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PROJELER FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ MÜDÜRLÜK STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR PROJELER STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.14.1 2011 yılında 200m3’lük Gömme su deposu yapılması işi. 200m3’lük Gömme su deposu yapılması işi. AÇIKLAMA 200m3’lük Gömme su deposu yapılması işi. PROJE ADI 200m3’lük Gömme su deposu yapılması işi. 1.Doğal çevreyi korumak 1.15. 2011 yılında: 1.Bölge kanalizasyon terfi merkezi yapılması işi. İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR PROJELER AÇIKLAMA 5000m3’lük Gömme su deposu yapılması işi. PROJE ADI 5.000m3’lük Gömme su deposu yapılması işi. 1.Doğal çevreyi korumak 1.13. 2011 yılında: 1000m3’lük Gömme su deposu yapılması işi. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 144 145 2011 yılında 90 km Kanalizasyon şebekesi yapılması AÇIKLAMA 90 km Kanalizasyon şebekesi yapılması PROJE ADI 90 km Kanalizasyon şebekesi yapılması 1.Doğal çevreyi korumak 1.23 2011 yılında 150 km Su şebekesi yapılamsı SU YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.23.1 2011 yılında Su şebekesi yapılması 2011 yılında 150 km Su şebekesi yapılamsı AÇIKLAMA 150 km Su şebekesi yapılması PROJE ADI 150 km Su şebekesi yapılması PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Km PROJELER Km STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Km PROJELER Km AÇIKLAMA 1 yıllık rüzgar ölçümü yapılması Rüzgar enerjisi ile elektrik üretim sistemi araştırma ve ölçüm faaliyetleri 65 adet tesisin mevcut SCADA sistemine dahil edilmesi Mevcut SCADA sistemine ilaveler 20 kuyuda softstarter ve 15 kuyuda frekans konvertörü kullanımı Enerji tasarrufu Arıza Maliyetlerinden Tasarruf Yeni açılan ve açılacak kuyular için softstarter ve konvertör kullanımı 10 Adet kuyunun yeraltına alınması Yeni açılan ve açılacak kuyular için kabin alımı ve kuyuların yer altına alınması 12 adet terfi istasyonu pompasının yenilenmesi Adet TL Adet % % 1.1 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1.1 2011 yılında rasat istasyonu kurularak rüzgar ölçümü ve testlerine devam edilecektir. Ölçümler olumlu çıktığı taktirde 2015 yılından itibaren tüketilen elektrik enerjisinin kademeli olarak % 80 inin rüzgar enerjisi ile üretilmesi MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ AÇIKLAMA 1 yıllık rüzgar ölçümü yapılması % 2011 YILI HEDEFLENEN 100,00 2011 YILI GERÇEKLEŞEN 100,00 236.000,00 45 1.273.508,20 30 30 12 9 287.000,00 20 138.570,94 STRATEJİK HEDEF PERFORMANS GÖSTERGELERİ 41 5 5,00 1. Doğal Çevreyiİ Korumak 850.000,00 45 1.600.000,00 75 2.304.724,68 STRATEJİK AMAÇ TL Adet TL 25 25 8 100 61.380,00 2011 YILI GERÇEKLEŞEN 2.997.459,46 4.301.183,82 7.298.643,28 2011 YILI GERÇEKLEŞEN 11.540.998,62 TL TL 9.746.198,91 TL 9.746.198,91 2011 YILI GERÇEKLEŞEN 15.437.989,78 TL 15.437.989,78 TL 25 adet kuyu pompasının yenilenmesi 25 adet kuyu için iç mekanik tesisat alımı 8 adet yeni kuyu açılması 25 adet kuyuda pompa revizyonu, pompa istasyonlarında 12 adet pompa revizyonu yapılması ve 8 yeni kuyu açılması Şebeke hatları ve depolardaki vanaların yenilenmesi Pompa İstasyonları, Depolar ve şebeke üzerindeki vanalarının revizyonu, yeni vana, çekvalf, vantuz, hidrant ve uzatma mili alımı 12 250.000,00 10 110.000,00 5 5 35 1.600.000,00 65 25.000,00 100 - Birim Birim 169 Birim 169 - Birim - Birim 2011 YILI GERÇEKLEŞEN Adet Adet Adet Adet TL Adet TL TL % 2011 YILI HEDEFLENEN 4.430.000,00 DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI PERFORMANS GÖSTERGELERİ 4.435.000,00 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 2011 YILI HEDEFLENEN 12.125.000,00 TL TL 11.500.000,00 TL 11.500.000,00 2011 YILI HEDEFLENEN 25.500.000,00 TL 25.500.000,00 TL 8.865.000,00 SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS TABLOSU BÜTÇE YILI:2011 - Birim Birim 150 Birim 150 - Birim - Birim 2011 YILI HEDEFLENEN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI DİĞER FAALİYET ve PROJELER 1.22.1 2011 yılında Kanalizasyon şebekesi yapılması FAALİYET PROJE ADI Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Payı Giderleri Mal Hizmet Alımı Giderleri Sermaye Giderleri KANAL YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK TANIMLAR - Birim Birim 113 Birim 113 - Birim - Birim 2011 YILI DEĞERLEME 2011 YILI DEĞERLEME 2011 YILI DEĞERLEME 95 % % 79 % 79 2011 YILI DEĞERLEME 60 % 60 % 2011 YILI DEĞERLEME 100,00 27,76 100,00 79,59 120,00 120,00 150,00 75,00 114,80 200,00 125,97 100,00 100,00 117,14 144,05 115,38 245,52 100,00 67,66 96,98 82,33 146 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 147 OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2.1.1 65 adet tesisin mevcut SCADA sistemine dahil edilmesi Tesislerimizin tamamının tek merkezden kumanda ve kontrolünün sağlanması MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ SU TESİSLERİ İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1.1 Şebeke hatları üzerindeki ve depo giriş/çıkışlarındaki vanaların yenilenerek, gerekli olan yerlere yeni vana, buşakle sistemi ve vantuz takılması MÜDÜRLÜK FAALİYET 3.1 Büyüyen ve gelişen şehrin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yenileme ve kayıp kaçakların önlenmesi 1.273.508,20 STRATEJİK HEDEF 1.600.000,00 2011 YILI GERÇEKLEŞEN 9 30 30 12 3.SINIRLI OLAN SU KAYNAKLARINI KORUMAK, KAYIP VE KAÇAKLARI AZALTMAK VE SU TASARRUFU KONUSUNDA HALKI BİLİNÇLENDİRMEK PROJE ADI 25 adet kuyuda pompa revizyonu, pompa istasyonlarında 12 adet pompa revizyonu yapılması ve 8 yeni kuyu açılması 2011 YILI HEDEFLENEN 12 25 25 8 2011 YILI GERÇEKLEŞEN 287.000,00 2011 YILI GERÇEKLEŞEN 20 STRATEJİK AMAÇ TL PROJELER Adet Adet Adet Adet AÇIKLAMA 12 adet terfi istasyonu pompasının yenilenmesi 25 adet kuyu pompasının yenilenmesi 25 adet kuyu için iç mekanik tesisat alımı 8 adet yeni kuyu açılması Terfi istasyonu ve kuyularımızın pompa revizyonlarının yapılması PERFORMANS ÖLÇÜTÜ 2011 YILI HEDEFLENEN 2.4.1 12 adet terfi istasyonu pompasının ve 25 adet kuyu açılması ve/veya kuyu pompasının yenilenmesi FAALİYET PERFORMANS GÖSTERGELERİ SU TESİSLERİ İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK 250.000,00 2011 YILI HEDEFLENEN 10 2.4 Gelişen ve büyüyen şehrin su ihtiyacının karşılanması PROJE ADI Yeni açılan ve açılacak kuyular için kabin alımı ve kuyuların yer altına alınması AÇIKLAMA 10 Adet kuyunun yeraltına alınması STRATEJİK HEDEF TL PROJELER Adet 2011 YILI GERÇEKLEŞEN 2011 YILI DEĞERLEME 2011 YILI DEĞERLEME 2011 YILI DEĞERLEME 2011 YILI DEĞERLEME 79,59 75,00 120,00 120,00 150,00 114,80 200,00 Şehir içindeki kuyularımızın uzun ömürlü, görüntü ve ses kirliliği yapmayan ve kullanışlı bir hale getirilmesi için yeraltına alınması veya modem mimari yapılarla yenilenmesi PERFORMANS ÖLÇÜTÜ 2011 YILI HEDEFLENEN 2.3.1 10 adet kuyunun yer altına alınması PERFORMANS GÖSTERGELERİ SU TESİSLERİ İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 125,97 MÜDÜRLÜK 2011 YILI DEĞERLEME 100,00 100,00 117,14 2.3 Kuyuların yeraltına alınarak veya modern mimari yapılarla ve pompalarla yenilenmesi 138.570,94 2011 YILI GERÇEKLEŞEN 5 5 41 2011 YILI DEĞERLEME STRATEJİK HEDEF 110.000,00 2011 YILI HEDEFLENEN 5 5 35 2011 YILI GERÇEKLEŞEN 144,05 Yeni açılan ve açılacak kuyular için softstarter ve konvertör kullanımı PROJE ADI Arıza Maliyetlerinden Tasarruf Enerji tasarrufu 20 kuyuda softstarter ve 15 kuyuda frekans konvertörü kullanımı AÇIKLAMA 2011 YILI HEDEFLENEN 2.304.724,68 115,38 245,52 TL PROJELER % % Adet PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS ÖLÇÜTÜ 1.600.000,00 2.2.1 20 kuyuda softstarter ve 15 kuyuda frekans konvertörü kullanımı Teknolojik yenilikler ve cihazlar kullanılarak su üretiminde kullanılan tesislerimizde basınç kontrolü ve yumuşak yol verme sistemleri sayesinde elektrik enerjisi ve arıza maliyetlerinde % 5 tasarruf sağlanması 2011 YILI DEĞERLEME FAALİYET 75 2011 YILI DEĞERLEME 2.2 Tesislerimizde enerji tasarrufu sağlanması OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI GERÇEKLEŞEN 2011 YILI GERÇEKLEŞEN 61.380,00 2011 YILI DEĞERLEME STRATEJİK HEDEF MÜDÜRLÜK 2011 YILI HEDEFLENEN 65 25.000,00 2011 YILI GERÇEKLEŞEN PROJE ADI Mevcut SCADA sistemine ilaveler 65 adet tesisin mevcut SCADA sistemine dahil edilmesi 2011 YILI HEDEFLENEN 2011 YILI HEDEFLENEN TL PROJELER % AÇIKLAMA 2.1 Tek merkezden kumanda ve kontrolün sağlanması STRATEJİK HEDEF PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2.Su, Kanal ve Abone Hizmetlerinde Hız, Kalite ve Tasarruf Sağlamak PROJE ADI Rüzgar enerjisi ile elektrik üretim sistemi araştırma ve ölçüm faaliyetleri STRATEJİK AMAÇ TL PROJELER 148 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 149 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Payı Giderleri Mal Hizmet Alımı Giderleri Sermaye Giderleri PROJE ADI PROJE ADI Pompa İstasyonları, Depolar ve şebeke üzerindeki vanalarının revizyonu, yeni vana, çekvalf, vantuz, hidrant ve uzatma mili alımı AÇIKLAMA Şebeke hatları ve depolardaki vanaların yenilenmesi Ekonomik ömrünü tamamlamış vana, buşakle ve vantuzların yenilenmesi KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE YILI: 2011 45 TL TL 2011 YILI HEDEFLENEN 1.936.000,00 TL 400.000,00 TL 400.000,00 TL 2011 YILI HEDEFLENEN 2.336.000,00 TL 400.000,00 TL 1.936.000,00 TL Birim 100 2011 YILI HEDEFLENEN 4.430.000,00 - 2011 YILI HEDEFLENEN 850.000,00 2011 YILI HEDEFLENEN 2011 YILI HEDEFLENEN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 20.301.000,00 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 2.520.000,00 DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 17.781.000,00 PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA TL Araç ve makine parkının kapasitesi küçültülerek araç ve iş TL 900.000,00 makinelerinin modernize edilmesi. TL İçmesuyu tesissi yapım giderleri 120.000,00 TL Su ve Kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ve genişletilmesi . 1.500.000,00 STRATEJİK AMAÇ 2. SU, KANAL VE ABONE HİZMETLERİNDE HIZ, KALİTE VE TASARRUF SAĞLAMAK PERFORMANS HEDEF 2.1 Araç ve makine parkının kapasitesi küçültülerek araç ve iş makinelerinin modernize edilmesi. TANIMLAR MÜDÜRLÜK ATÖLYE VE TAM.ŞB.MÜD. 2011 YILI HEDEFLENEN FAALİYET 2.1.1 Araç ve iş makinelerinin yenilenmesi PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Hareketli iş makinası alımı PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA Birim TL 2011 yılında sık sık arıza yapan ve verim alınamayan araç ve iş 900.000,00 % makineleri yenilenecektir. PROJELER PROJE ADI Birim TL 2011 yılında sık sık arıza yapan ve verim alınamayan araç ve iş 900.000,00 makineleri yenilenecektir. PERFORMANS HEDEF 2.2 İçme Suyu tesisi yapımında malzeme ikmali TANIMLAR MÜDÜRLÜK MLZ.İKM.ŞB.MÜD. 2011 YILI HEDEFLENEN FAALİYET 2.2.1 İçme Suyu tesisi yapımında malzeme ikmali PERFORMANS ÖLÇÜTÜ İçme Suyu tesisi yapımında malzeme ikmali PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA Birim TL % İçme Suyu tesisi yapımında malzeme ikmali 120.000,00 PROJELER PROJE ADI Birim TL İçme Suyu tesisi yapımında malzeme ikmali 120.000,00 PERFORMANS HEDEF 2.3 Su ve Kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ve genişletilmesi . TANIMLAR MÜDÜRLÜK MLZ.İKM.ŞB.MÜD. 2011 YILI 2.3.1 Su ve Kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ve genişletilmesi HEDEFLENEN FAALİYET için muhtelif çapta beton boru,prefabrik baca elemanı ve kapak (pik,kompozit vs) alımı. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ 2011 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar. PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA Birim TL % 2011 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar. 1.500.000,00 PROJELER PROJE ADI Birim 2011 – TL Su ve Kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ve genişletilmesi için muhtelif çapta beton boru,prefabrik baca elemanı ve kapak 1.500.000,00 (pik,kompozit vs) alımı. Birim 2011 – TL Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Payı Giderleri DİĞER FAALİYET ve PROJELER Mal Hizmet Alımı Giderleri 17.781.000,00 Sermaye Giderleri ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE YILI : 2011 ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA Km 2011 yılında 100 km. Kanalizasyon şebekesi temizlenecektir. STRATEJİK AMAÇ 2. Su, Kanal Ve Abone Hizmetlerinde Hız, Kalite Ve Tasarruf Sağlamak PERFORMANS HEDEF 2.1 2011 yılında 100 km. Kanalizasyon şebekesi temizlenecektir. TANIMLAR MÜDÜRLÜK KANAL İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1 2011 yılında Kanalizasyon şebekesi temizlenecektir. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ 2011 yılında 100 km Kanalizasyon şebekesi temizlenecektir. PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA Birim Km 100 km Kanalizasyon şebekesi temizlenmesi 100 PROJELER PROJE ADI Birim Km 100 km Kanalizasyon şebekesi temizlenecektir. 100 AÇIKLAMA Birim Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Payı Giderleri DİĞER FAALİYET ve PROJELER Mal Hizmet Alımı Giderleri Sermaye Giderleri KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİĞER FAALİYET ve PROJELER TL PROJELER Adet PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS ÖLÇÜTÜ TL 327.843,18 TL 327.843,18 TL 157.622,47 TL 157.622,47 Birim Birim Birim Birim Birim Birim Birim Birim 36,42 36,42 TL / % 94,34 172,22 TL / % 172,22 TL / % 2011 YILI DEĞERLEME TL / % 131,35 TL / % 131,35 2011 YILI DEĞERLEME TL / % KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 16.774.629,66 TL 2.583.370,06 TL 2.583.370,06 TL 2011 YILI GERÇEKLEŞEN Birim Birim Birim TL / % 2011 YILI DEĞERLEME 131,35 172,22 97,74 121,77 94,34 157.622,47 2.583.370,06 % % 2011 YILI DEĞERLEME 110,36 % 53,10 % 53,10 % 100,55 53,10 110,36 % 269,90 % 67,66 - 27,76 100,00 36,42 Birim Birim 269 Birim 269 Birim 2011 YILI DEĞERLEME 2011 YILI DEĞERLEME 2011 YILI DEĞERLEME 2011 YILI DEĞERLEME 2011 YILI DEĞERLEME 19.843.465,37 3.068.835,71 16.774.629,66 TL 327.843,18 TL 2011 YILI GERÇEKLEŞEN 2.136.613,65 TL 212.400,80 TL 212.400,80 TL 2011 YILI GERÇEKLEŞEN 2011 YILI GERÇEKLEŞEN Birim Birim TL 2.349.014,45 TL 212.400,80 TL 2.136.613,65 TL Birim 269,902 km 2011 YILI GERÇEKLEŞEN 2.997.459,46 - 2011 YILI GERÇEKLEŞEN 2011 YILI GERÇEKLEŞEN Birim 269 Birim 269 Birim 45 236.000,00 2011 YILI GERÇEKLEŞEN 2011 YILI GERÇEKLEŞEN 150 151 2011 yılında kamulaştırma yapmak AÇIKLAMA 2011 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar. PROJE ADI PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ % PROJELER 2.2.1 Proje Çizimi FAALİYET PROJE ADI PROJELER PROJE ADI % PROJELER PERFORMANS HEDEF 2.4. Konya halkına hizmet sunacak ambalajlı su üretim tesis projesinin yapılması Birim Birim 2011 YILI HEDEFLENEN 483.000,00 - 60.000,00 50.000,00 300.000,00 100.000,00 75.000,00 30.000,00 100.000,00 500.000,00 350.000,00 50.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00 TL 50.000,00 TL 300.000,00 TL 300.000,00 TL Birim Birim Birim Birim Birim TL TL 2011 YILI GERÇEKLEŞEN TL TL 2011 YILI GERÇEKLEŞEN TL - - - - - - - 50.000,00 Birim Birim Birim Birim Birim Birim 37.494,00 100.000,00 TL - 20.000,00 Birim - 20.000,00 200.000,00 TL 2011 YILI HEDEFLENEN - 30.000,00 200.000,00 TL - 200.000,00 300.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2011 YILI GERÇEKLEŞEN 3.167.605,28 573.592,82 2.594.012,46 TL 53.098,82 TL / % TL / % 2011 YILI DEĞERLEME TL / % TL / % 2011 YILI DEĞERLEME TL / % TL / % 2011 YILI DEĞERLEME % % 2011 YILI DEĞERLEME - - - - - - - 74 - - - - - - 96 - - - - - - 53 50,88 20,01 76,97 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu Diğer proje yapım işleri 2011yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2.3.1 Proje Çizimi FAALİYET 2011yılında ihtiyaç duyulan alanlara su kanal depo bina vb. projeleri yapılacaktır AÇIKLAMA SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Birim Birim 2.3 Genel Müdürlüğümüzün hizmet alanları kapsamında muhtelif projeler yaptırılacaktır TANIMLAR MÜDÜRLÜK PERFORMANS HEDEF 2011 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar % Genel Müdürlük binası için proje yaptırılması AÇIKLAMA PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2011 yılında Genel Müdürlük binası için projesinin tamamlanması SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Birim Birim 2011 YILI HEDEFLENEN 2.2 Kurumumuzun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde Genel Müdürlük binasını projelendirmek. MÜDÜRLÜK TANIMLAR PERFORMANS HEDEF 2.1.1 Genel Müdürlüğümüzün belirleyeceği yerin kamulaştırılması FAALİYET Genel Müdürlük binası için kamulaştırma yapılması SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TL TL TL 6.225.000,00 2.855.000,00 3.370.000,00 2011 YILI GERÇEKLEŞEN 2011 YILI HEDEFLENEN 2. SU, KANAL VE ABONE HİZMETLERİNDE HIZ, KALİTE VE TASARRUF SAĞLAMAK 2.1 Konya Kentinin uygun yerinde Genel Müdürlük binası için kamulaştırma yapmak. 1. 2. MÜDÜRLÜK TANIMLAR PERFORMANS HEDEF STRATEJİK AMAÇ TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA Genel Müdürlük binası yeri için kamulaştırma yapılması Genel Müdürlük binası projesinin yaptırılması Muhtelif proje yaptırımı Su paketleme tesisi projesi yapımı Su havzalarında kamulaştırma yapılması İdarenin ihtiyaç duyacağı tesisler için kamulaştırma yapılması Ölçme aletleri ve donanımlarının alınması ve yazılım Muhtelif bölgelerde yapılacak su depoları yerlerinin zemin etütlerinin yaptırılması Muhtelif bölgelerde yapılacak su depoları projelerinin yaptırılması Konya’nın içme kullanma suyu revize projesinin yaptırılması Arıtılmış atıksu geri kazanım tesisi ve mor şebeke uygulama projesinin yaptırılması Kop projesi kapsamında yapılacak tesis yerlerinin kamulaştırılması Aslım caddesi ve civarının kanalizasyon şebekesi için terfi merkezi projesinin yaptırılması Başarakavak doğal arıtma tesis projesinin yaptırılması İhtiyaç duyulan tesisi yerlerin kamulaştırılması Su kanalizasyon rogar kapaklarının sayısallaştırma işlemlerinin yaptırılması Muhtelif proje yaptırılması(Kanalizasyon şebekesi, atıksu arıtma tesisi çıkış suyu projeleri, yağmur suyu projesi vb.) Nazım imar planı çerçevesinde büyükşehir belediyesi ve merkez ilçe belediyelerinin imara açacağı bölgelerin su ve kanalizasyon projelerinin yaptırılması Tatköy’e yapılacak olan atıksu arıtma tesisi yerlerinin zemin etütlerinin yaptırılması Tatköy’e bölgelere yapılacak olan atıksu arıtma tesisi projelerinin yaptırılması Çayırbağı kanalizasyon terfi merkezi projesi yaptırılması Su kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla araştırma, geliştirme ve fizibilite çalışmalarının yapılması/yaptırılması Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması/yaptırılması Araştırma geliştirme laboratuar ve test istasyonunun kurulması, ilgili malzemelerin temini PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE YILI : 2011 152 153 2.4.1 Proje Çizimi FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PROJE ADI PROJELER 2011 yılında kamulaştırma yapmak AÇIKLAMA 2011 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar. PROJE ADI PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ % PROJELER 2.6.1 İhtiyaç duyulan yerlerin kamulaştırılması FAALİYET PROJE ADI PROJELER PROJE ADI % PROJELER 2.8.1 İhtiyaç duyulan yerlere zemin etütlerinin yaptırılması FAALİYET PROJE ADI PROJELER Birim Birim Birim Birim 100.000,00 TL 100.000,00 TL 2011 YILI HEDEFLENEN Birim Birim PROJE ADI PROJELER 2.10 Konya’nın içme kullanma suyu revize projesinin yaptırılması Birim Birim Birim Birim 2011 YILI HEDEFLENEN 60.000,00 TL 60.000,00 TL 30.000,00 TL 30.000,00 TL 2011 YILI HEDEFLENEN Birim Birim Birim Birim - - - - - - TL TL 2011 YILI GERÇEKLEŞEN TL TL 2011 YILI GERÇEKLEŞEN - - - - 53.098,82 TL 53.098,82 TL 2011 YILI GERÇEKLEŞEN TL TL 2011 YILI GERÇEKLEŞEN TL TL 2011 YILI GERÇEKLEŞEN TL TL Birim Birim Birim Birim Birim Birim Birim Birim Birim Birim Birim Birim TL / % TL / % 2011 YILI DEĞERLEME TL / % TL / % 2011 YILI DEĞERLEME TL / % TL / % 2011 YILI DEĞERLEME TL / % TL / % 2011 YILI DEĞERLEME TL / % TL / % 2011 YILI DEĞERLEME TL / % TL / % 2011 YILI DEĞERLEME - - - - 53 53 - - - - - - KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu PERFORMANS HEDEF 2011 Yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar. % Muhtelif bölgelerde yapılacak su depoları projelerinin yaptırılması AÇIKLAMA PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2011 Yılında proje çizimi tamamlanacaktır. 2.9.1 İhtiyaç duyulan yerlere su depoları projelerinin yaptırılması FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2.9 Muhtelif bölgelerde yapılacak su depoları projelerinin yaptırılması MÜDÜRLÜK TANIMLAR PERFORMANS HEDEF 2011 Yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar. % Muhtelif bölgelerde yapılacak su depoları yerlerinin zemin etütlerinin yaptırılması AÇIKLAMA PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2011 Yılında zemin etütleri tamamlanacaktır. SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ÖLÇÜTÜ 100.000,00 TL 100.000,00 TL Birim Birim Birim Birim 2011 YILI GERÇEKLEŞEN 2.8 Su ve Kanalizasyon Hizmetleri altyapısını hazırlamak üzere Muhtelif bölgelerde yapılacak su depoları yerlerinin zemin etütlerinin yaptırılması MÜDÜRLÜK TANIMLAR PERFORMANS HEDEF Ölçme aletleri alınması ve yazılım yaptırılması 2011 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2.7.1 İhtiyaç duyulan ölçme aletleri alınması ve yazılım yaptırılması FAALİYET 2011 yılında ölçme aletleri alınması ve yazılım yaptırılması tamamlanacaktır. AÇIKLAMA SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Birim Birim 2011 YILI HEDEFLENEN 100.000,00 TL 100.000,00 TL 2011 YILI HEDEFLENEN 100.000,00 TL 100.000,00 TL 2011 YILI HEDEFLENEN 2.7 Su ve kanalizasyon Hizmetleri altyapısını hazırlamak üzere Ölçme aletleri ve donanımlarının alınması ve yazılım yaptırılması MÜDÜRLÜK TANIMLAR PERFORMANS HEDEF 2011 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar. % İdarenin ihtiyaç duyacağı tesisleri için kamulaştırma yapılması. AÇIKLAMA PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2011 yılında kamulaştırma yapmak SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Birim Birim Birim Birim 2.6 Su ve kanalizasyon Hizmetlerini sunmak için ihtiyaç halinde kamulaştırma yapmak. MÜDÜRLÜK TANIMLAR PERFORMANS HEDEF 2.5.1 Havza içinde ihtiyaç duyulan yerlerin yerin kamulaştırılması FAALİYET Su havzalarında kamulaştırma yapılması. SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2.5 Su Havzalarını korumak ve kirliliği önlemek için kamulaştırma yapmak. MÜDÜRLÜK TANIMLAR PERFORMANS HEDEF 2011 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar. % Su paketleme tesisi projesi yapımı AÇIKLAMA PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2011yılında proje çizimi tamamlanacaktır. SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK TANIMLAR 154 155 PROJE ADI PROJELER 2.11.1 Arıtılmış atıksu geri kazanım tesisi ve mor şebeke uygulama projesinin yaptırılması FAALİYET PROJE ADI PROJELER 2.13.1 Terfi merkezi projesinin yaptırılması FAALİYET PROJE ADI PROJELER PROJE ADI PROJELER 2011 YILI HEDEFLENEN Birim Birim 2.16. Su kanalizasyon rogar kapaklarının sayısallaştırma işlemlerinin yaptırılması Kanalizasyon için İhtiyaç duyulan tesisi yerlerin kamulaştırılması PROJE ADI 2011 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.. AÇIKLAMA Birim Birim Birim Birim TL TL TL 2011 YILI HEDEFLENEN 30.000,00 30.000,00 75.000,00 75.000,00 100.000,00 100.000,00 TL TL TL 2011 YILI HEDEFLENEN 2011 YILI HEDEFLENEN 100.000,00 TL 100.000,00 TL 300.000,00 TL 300.000,00 TL 50.000,00 TL 50.000,00 TL Birim Birim Birim Birim Birim Birim Birim Birim Birim Birim Birim Birim TL TL 2011 YILI GERÇEKLEŞEN TL TL 2011 YILI GERÇEKLEŞEN TL TL 2011 YILI GERÇEKLEŞEN TL TL 2011 YILI GERÇEKLEŞEN TL TL 2011 YILI GERÇEKLEŞEN TL TL 2011 YILI GERÇEKLEŞEN - - - - - - - - - - - - Birim Birim Birim Birim Birim Birim Birim Birim Birim Birim Birim Birim TL / % TL / % 2011 YILI DEĞERLEME TL / % TL / % 2011 YILI DEĞERLEME TL / % TL / % 2011 YILI DEĞERLEME TL / % TL / % 2011 YILI DEĞERLEME TL / % TL / % 2011 YILI DEĞERLEME TL / % TL / % 2011 YILI DEĞERLEME - - - - - - - - - - - - KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu PERFORMANS HEDEF PROJELER % PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2011 yılında kamulaştırma devan edecektir. 2.15.1 İhtiyaç duyulan tesisi yerlerin kamulaştırılması FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2.15. Kanalizasyon için İhtiyaç duyulan tesisi yerlerin kamulaştırılması MÜDÜRLÜK TANIMLAR PERFORMANS HEDEF 2011 Yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar. % Başarakavak doğal arıtma tesis projesinin yaptırılması AÇIKLAMA PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2011 yılında proje yapımı tamamlanacaktır. 2.14.1 Başarakavak doğal arıtma tesis projesinin yaptırılması FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2.14. Başarakavak doğal arıtma tesis projesinin yaptırılması MÜDÜRLÜK TANIMLAR PERFORMANS HEDEF 2011 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar. % Aslım caddesi ve civarının kanalizasyon şebekesi için terfi merkezi projesinin yaptırılması AÇIKLAMA PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2011 yılında proje çizimi tamamlanacaktır. KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Birim Birim Birim Birim 2011 YILI HEDEFLENEN 2.13. Aslım caddesi ve civarının kanalizasyon şebekesi için terfi merkezi projesinin yaptırılması MÜDÜRLÜK TANIMLAR PERFORMANS HEDEF 2011 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar. % Kop projesi kapsamında yapılacak tesis yerlerinin kamulaştırılması AÇIKLAMA PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2011 Yılında kamulaştırma devan edecektir. 2.12.1 İhtiyaç duyulan yerlerin kamulaştırması yapılacaktır. FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2.12. Kop projesi kapsamında yapılacak tesis yerlerinin kamulaştırılması Arıtılmış atıksu geri kazanım tesisi ve mor şebeke uygulama projesinin yaptırılması PROJE ADI 2011 Yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar. AÇIKLAMA MÜDÜRLÜK TANIMLAR PERFORMANS HEDEF PROJELER % PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2011 yılında proje çizimi tamamlanacaktır. SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Birim Birim 2011 YILI HEDEFLENEN 2.11. Arıtılmış atıksu geri kazanım tesisi ve mor şebeke uygulama projesinin yaptırılması MÜDÜRLÜK TANIMLAR PERFORMANS HEDEF 2011 Yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar. % Konya’nın içme kullanma suyu revize projesinin yaptırılması AÇIKLAMA PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2011 Yılında proje çizimi tamamlanacaktır. 2.10.1 Konya’nın içme kullanma suyu revize projesinin yaptırılması FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK TANIMLAR 156 157 FAALİYET PROJE ADI PROJELER Birim Birim TL TL 2011 YILI GERÇEKLEŞEN - - Birim Birim Birim Birim TL Birim TL TL Birim Birim 2011 YILI HEDEFLENEN TL Birim 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 PROJE ADI PROJELER TL TL TL TL 2011 YILI HEDEFLENEN 2.24. Araştırma geliştirme laboratuar ve test istasyonunun kurulması, ilgili malzemelerin temini Birim Birim Birim Birim 2011 YILI HEDEFLENEN 50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 Birim Birim Birim Birim Birim Birim Birim Birim Birim Birim TL Birim - - - - - - - - - - 37.494,00 TL 37.494,00 TL 2011 YILI GERÇEKLEŞEN TL TL 2011 YILI GERÇEKLEŞEN TL TL 2011 YILI GERÇEKLEŞEN TL TL 2011 YILI GERÇEKLEŞEN TL TL 2011 YILI GERÇEKLEŞEN TL Birim 2011 YILI GERÇEKLEŞEN Birim Birim Birim Birim Birim Birim Birim Birim Birim Birim Birim Birim TL / % TL / % 2011 YILI DEĞERLEME TL / % TL / % 2011 YILI DEĞERLEME TL / % TL / % 2011 YILI DEĞERLEME TL / % TL / % 2011 YILI DEĞERLEME TL / % TL / % 2011 YILI DEĞERLEME TL / % TL / % 2011 YILI DEĞERLEME TL / % TL / % 2011 YILI DEĞERLEME TL / % TL / % 2011 YILI DEĞERLEME 74 74 - - - - - - - - - - - - 96 96 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu PERFORMANS HEDEF 2011 Yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.. % Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması/yaptırılması AÇIKLAMA PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2011 Yılında Araştırma ve geliştirme çalışmalarının devam edilmesi. 2.23.1 Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması/yaptırılması FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ AR-GE VE KALİTE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK TANIMLAR 2.23. Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması/yaptırılması Su kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla araştırma, geliştirme ve fizibilite çalışmalarının yapılması/yaptırılması 2011 Yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar. % PERFORMANS HEDEF 350.000,00 2.22. Su kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla araştırma, geliştirme ve fizibilite çalışmalarının yapılması/yaptırılması KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2.21.1 Terfi merkezi projesi yaptırılması 2011 yılında proje çizimi tamamlanacaktır. AÇIKLAMA 2011 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar. PROJE ADI Çayırbağı kanalizasyon terfi merkezi projesi yaptırılması 2.21. Çayırbağı kanalizasyon terfi merkezi projesi yaptırılması KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2.20.1 Atıksu arıtma tesisi projelerinin yaptırılması 2011 Yılında proje çizimi tamamlanacaktır. AÇIKLAMA 2011 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.. PROJE ADI Tatköy’e bölgelere yapılacak olan atıksu arıtma tesisi projelerinin yaptırılması PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS ÖLÇÜTÜ FAALİYET TL Birim 2011 YILI HEDEFLENEN TL 2011 YILI HEDEFLENEN Birim 2.20. Tatköy’e bölgelere yapılacak olan atıksu arıtma tesisi projelerinin yaptırılması AR-GE VE KALİTE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2.22.1 araştırma, geliştirme ve fizibilite çalışmaları yapılması/ yaptırılması 2011 yılında araştırma, geliştirme ve fizibilite çalışmalarının devam edilecektir. AÇIKLAMA TANIMLAR MÜDÜRLÜK PERFORMANS HEDEF PERFORMANS GÖSTERGELERİ % PROJELER TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS HEDEF PERFORMANS GÖSTERGELERİ % PROJELER TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS HEDEF 2011 Yılında proje Zemin etüdü tamamlanacaktır. AÇIKLAMA 2011 Yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar. PROJE ADI Tatköy’e yapılacak olan atıksu arıtma tesisi yerlerinin zemin etütlerinin yaptırılması 2.19.1 Zemin etüdü yaptırılması FAALİYET PERFORMANS GÖSTERGELERİ % PROJELER TL Birim 350.000,00 2011 YILI KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2.18.1 imara açılan bölgelere proje yapımı gerçekleşecektir. HEDEFLENEN 2011 Yılında proje çizimi tamamlanacaktır. AÇIKLAMA Birim TL 2011 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.. 50.000,00 PROJE ADI Birim TL Nazım imar planı çerçevesinde büyükşehir belediyesi ve merkez ilçe belediyelerinin imara açacağı bölgelerin su ve kanalizasyon 50.000,00 projelerinin yaptırılması 2.19. Tatköy’e yapılacak olan atıksu arıtma tesisi yerlerinin zemin etütlerinin yaptırılması KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ÖLÇÜTÜ TL Birim 2011 YILI HEDEFLENEN 483.000,00 TL 483.000,00 TL 2011 YILI GERÇEKLEŞEN 2.18. Nazım imar planı çerçevesinde büyükşehir belediyesi ve merkez ilçe belediyelerinin imara açacağı bölgelerin su ve kanalizasyon projelerinin yaptırılması KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2.17.1 İhtiyaç halinde proje yaptırılacaktır. 2011 Yılında proje çizimi tamamlanacaktır. AÇIKLAMA 2011 Yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.. PROJE ADI Muhtelif proje yaptırılması(Kanalizasyon şebekesi, atıksu arıtma tesisi çıkış suyu projeleri, yağmur suyu projesi vb.) MÜDÜRLÜK TANIMLAR PERFORMANS HEDEF PERFORMANS GÖSTERGELERİ % PROJELER TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS HEDEF PERFORMANS GÖSTERGELERİ % PROJELER TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ 500.000,00 Birim 2.17. Muhtelif proje yaptırılması(Kanalizasyon şebekesi, atıksu arıtma tesisi çıkış suyu projeleri, yağmur suyu projesi vb.) TL PERFORMANS HEDEF Birim PROJE ADI Su kanalizasyon rogar kapaklarının sayısallaştırma işlemlerinin yaptırılması PROJELER 500.000,00 2011 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.. Birim % TL AÇIKLAMA Birim 2011 YILI HEDEFLENEN PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2011 Yılında sayısallaştırma işlemim devam edecektir. 2.16.1 Su kanalizasyon rogar kapaklarının sayısallaştırma işlemlerinin yaptırılması PERFORMANS ÖLÇÜTÜ KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK TANIMLAR 158 159 AR-GE VE KALİTE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE ADI PROJELER Mal Hizmet Alımı Giderleri Sermaye Giderleri ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS TABLOSU BÜTÇE YILI: 2011 - 2011 YILI HEDEFLENEN 2011 YILI HEDEFLENEN 2011 YILI HEDEFLENEN - - AÇIKLAMA 2011 yılı sonuna kadar tüm bilgiler güncellenmesi. PROJE ADI PROJELER 369.209 - - 283.721 2011 YILI GERCEKLEŞEN 2011 YILI GERCEKLEŞEN 2011 YILI GERCEKLEŞEN 2011 YILI GERCEKLEŞEN 2011 YILI GERCEKLEŞEN - 2011 YILI DEGERLEME 2011 YILI DEGERLEME 2011 YILI DEGERLEME 2011 YILI DEGERLEME 2011 YILI DEGERLEME 2011 YILI DEGERLEME - %77 - - - %100,57 2011 YILI DEGERLEME 2011 YILI DEGERLEME %45,90 %100 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 2011 YILI HEDEFLENEN 2011 YILI HEDEFLENEN MÜŞTERİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.4.1. 31.12.2011 tarihi itibarıyla 369.209 aboneden 283.721 adedinin T.C. Kimlik numarası kayıt altına alınmıştır. PROJE ADI Abonelik aşamasında alınan bedellerin Kredi kartı ile taksitlendirilmesi 1.4 Su ve atıksu abonelerinin, tamamının T.C. Kimlik No, Telefon ve E-Mail bilgilerinin güncellenmesi gerçekleştirilecektir. 2011 YILI HEDEFLENEN ABONE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.3.1 Abonelik aşamasında alınan bedellerin Kredi kartı ile taksitlendirilmesi sağlanacaktır. 1.3.2. İdare’miz tarafından bankalarla anlaşma yapılamadığından, bu hedef gerçekleştirilememiştir. 2011 yılında uygulamaya başlanacaktır 2011 YILI HEDEFLENEN AÇIKLAMA 2011 yılında uygulamaya başlanacaktır PROJE ADI İnternet aracılığıyla su müracaat ve abonelik işlem sayılarının artırılması sağlanacaktır. 1.3 Abonelik aşamasında alınan bedellerin Kredi kartı ile taksitlendirilmesi sağlanacaktır. 2011 YILI HEDEFLENEN - 2011 YILI GERCEKLEŞEN - 251,418 2011 YILI GERCEKLEŞEN 2,809 6,120 2011 YILI GERCEKLEŞEN 3,120 3.120 %96,38 %99,12 %103,16 %42,98 %76,68 0 0 Tahakkuk: 88,22 Tahsilat: 91,81 %42,98 %96,38 250.000 56,00 11,51 65,00 76,97 % - - %100,57 2011 YILI DEGERLEME 2011 YILI DEĞERLEME TL / % TL / % %50 Birim Birim Birim 2011 YILI DEĞERLEME %50 283,721 0 0 %100 %100 %89 %100 370.000 %100 0 251,418 2011 YILI GERÇEKLEŞEN 250.000 adet TL - - 2.594.012,46 TL TL 4.734.346,83 162.486,00 4.571.860,83 2011 YILI GERCEKLEŞEN Birim Birim Birim 2011 YILI GERÇEKLEŞEN 8.395.400,00 1.413.271,20 6.982.128,80 2011 YILI HEDEFLENEN ABONE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.2.1. İnternet aracılığıyla su müracaat ve abonelik işlem sayılarının artırılması sağlanacaktır. 1.2.2. Elektronik imza uygulaması yaygın hale gelmediği için, yeterli sayıda talep alınanamıştır. Yapılan işlem sayısının artırılması 2011 YILI HEDEFLENEN AÇIKLAMA İnternet aracılığıyla su müracaat ve abonelik işlem sayılarının artırılması sağlanacaktır. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Adet STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PROJELER PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS ÖLÇÜTÜ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PROJELER PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS ÖLÇÜTÜ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET TL 50.000,00 50.000,00 3.370.000,00 TL TL 2011 YILI HEDEFLENEN PROJE ADI İnternet aracılığıyla tahsilat 1.2 İnternet aracılığıyla su müracaat ve abonelik işlem sayılarının artırılması sağlanacaktır. AÇIKLAMA İnternet aracılığıyla tahsilat PERFORMANS GÖSTERGELERİ % PROJELER ABONE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1.1. İnternet aracılığıyla tahsilât işlem sayısı artırılacaktır. 2011 yılında internet aracılığıyla 250.000 tahsilata ulaşmak. 1.1 İnternet aracılığıyla tahsilât işlem sayısı artırılacaktır. Su ve Atıksu tahakkuk ve tahsilât oranları artırılacaktır. Üretimi suya dayalı işletmelerde bulunan özel kuyuların tamamına sayaç takılması sağlanacaktır. Belediyelerin sorumluluğundaki umuma açık yerlerde kullanılan su miktarlarının tam olarak ölçülebilmesi için, tümünün kayıt altına alınması ve sayaçlandırılması sağlanacaktır. Şebekemizde takılı olan resmi ve sivil abonelerimize ait su sayaçlarına sayaçmatik takılacaktır. Resmi ve sivil abonelerimize takılan Elektronik Kartlı Su Sayacı sayısının artırılması sağlanacaktır. 1.SU, KANAL VE ABONE HİZMETLERİNDE HIZ, KALİTE VE TASARRUF SAĞLAMAK AÇIKLAMA İnternet aracılığıyla tahsilât işlem sayısı artırılacaktır. İnternet aracılığıyla su müracaat ve abonelik işlem sayılarının artırılması sağlanacaktır. Abonelik aşamasında alınan bedellerin Kredi kartı ile taksitlendirilmesi sağlanacaktır. Su ve atıksu abonelerinin, tamamının T.C. Kimlik No, Telefon ve E-Mail bilgilerinin güncellenmesi gerçekleştirilecektir. Su ve atıksu abonelerinin tüketimlerinin tespit edilmesi ve faturalandırılması hizmetlerinde GPRS ve BLUETOOTH sistemleri etkin bir şekilde kullanılacaktır. STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Adet STRATEJİK AMAÇ Adet % % % % Adet % Adet PERFORMANS GÖSTERGELERİ Adet Birim Birim Birim Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Payı Giderleri Personel Giderleri TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI DİĞER FAALİYET ve PROJELER 2011 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.. % Araştırma geliştirme laboratuar ve test istasyonunun kurulması, ilgili malzemelerin temini AÇIKLAMA 2011 yılında malzeme temini tamamlanacaktır. 2.24.1 Araştırma geliştirme laboratuar ve test istasyonunun kurulması, ilgili malzemelerin temin edilmesi PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS ÖLÇÜTÜ FAALİYET TANIMLAR MÜDÜRLÜK 160 161 2011 YILI HEDEFLENEN 89,00 89,00 PROJE ADI Elektronik kartlı sayaç takılması 3. SINIRLI OLAN SU KAYNAKLARINI KORUMAK, KAYIP VE KAÇAKLARI ÖNLEMEK VE TÜM SU TÜKETİMLERİNİ KAYIT ALTINA ALMAK 3.1. Üretimi suya dayalı işletmelerde bulunan özel kuyuların tamamına sayaç takılması sağlanacaktır. STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PROJELER Adet PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS ÖLÇÜTÜ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PROJELER - 2011 YILI GERCEKLEŞEN 2011 YILI GERCEKLEŞEN 2011 YILI GERCEKLEŞEN 2011 YILI GERCEKLEŞEN 2011 YILI GERCEKLEŞEN 1.020 88,22 91,81 3.120 2011 YILI DEGERLEME 2011 YILI DEGERLEME - %100 %16,60 % 98,12 % 103,16 2011 YILI DEGERLEME 2011 YILI DEGERLEME 2011 YILI DEGERLEME SAYAÇ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 3.2.1. Belediyelerin sorumluluğundaki umuma açık yerlerde kullanılan su miktarlarının tam olarak ölçülebilmesi için, tümünün kayıt altına alınması ve sayaçlandırılması sağlanacaktır. 3.2.2. Toplam 2.434 aboneden 2.346 adedine sayaç takılmıştır. Çalışmanın 2011 yılı sonuna kadar tamamlanması sağlanacaktır. 2011 YILI 2011 YILI 2011 YILI HEDEFLENEN GERCEKLEŞEN DEGERLEME AÇIKLAMA Belediyelerin sorumluluğundaki umuma açık yerlerde kullanılan su miktarlarının tam olarak ölçülmesi 2.434 2.346 % 96,38 2011 YILI 2011 YILI 2011 YILI HEDEFLENEN GERCEKLEŞEN DEGERLEME PROJE ADI Belediyelerin sorumluluğundaki umuma açık yerlerde kullanılan su miktarlarının tam olarak ölçülmesi SAYAÇ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 3.1.1. Üretimi suya dayalı işletmelerde bulunan özel kuyuların tamamına sayaç takılması sağlanacaktır. 3.1.2. 121 işletmeden 52 sine sayaç takılması sağlanmıştır. 2011 YILI 2011 YILI 2011 YILI HEDEFLENEN GERCEKLEŞEN DEGERLEME AÇIKLAMA Üretimi suya dayalı işletmelerde bulunan özel kuyuların tamamına sayaç 121 52 %42,98 takılması sağlanacaktır. 2011 YILI 2011 YILI 2011 YILI HEDEFLENEN GERCEKLEŞEN DEGERLEME PROJE ADI Üretimi suya dayalı işletmelerde bulunan özel kuyuların tamamına sayaç takılması sağlanacaktır. 3.2. Belediyelerin sorumluluğundaki umuma açık yerlerde kullanılan su miktarlarının tam olarak ölçülebilmesi için, tümünün kayıt altına alınması ve sayaçlandırılması sağlanacaktır. - 2011 YILI HEDEFLENEN PROJELER 6.120 2011 yılı sonuna kadar 6.120 adet EKS takılacaktır. Adet 2011 YILI HEDEFLENEN 2.2.1. Resmi ve sivil abonelerimize taktığımız Elektronik Kartlı Su Sayacı sayısını artırmak. 2.2.2. 2011 yılı itibarıyla 2.809 adet sayaç takılmış olup, 2012 yılında da sayaç takılması çalışmasına devam edilecektir. AÇIKLAMA 2011 yılı sonuna kadar tahakkuk ve tahsilat yapılması oranları artırılacaktır. Tahakkuk Tahsilat 2.2. Resmi ve sivil abonelerimize taktığımız Elektronik Kartlı Su Sayacı sayısını artırmak. TAHAKKUK VETAHSİLAT İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ 2.1.1. Su ve atıksu tahakkuk ve tahsilat oranları artırılacaktır. 2011 yılı sonuna kadar tahakkuk ve tahsilat yapılması oranları % 89’a çıkartılacaktır. SAYAÇ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.6.1. Şebekelerimizde takılı olan resmi ve sivil abonelerimize ait su sayaçlarına takılı sayaçmatik sayısını artırmak. 1.6.2. 2010 yılında 2996 adet 2011 yılında 124 adet olmak üzere toplam 3120 adet sayaçmatik takılmıştır. 2011 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. 2011 YILI HEDEFLENEN AÇIKLAMA 2011 yılında uygulamaya devam edilecektir. 3.120 2011 YILI HEDEFLENEN PROJE ADI 2011 yılı sonunda tamamlanmıştır. 2. SU-ATIK SU TAHAKKUK VE TAHSİLAT ORANLARINI ARTIRMAK. 2.1 Su ve atıksu tahakkuk ve tahsilat oranları artırılacaktır. 1.6 Şebekelerimizde takılı olan resmi ve sivil abonelerimize ait su sayaçlarına sayaçmatik takılacaktır. AÇIKLAMA PERFORMANS GÖSTERGELERİ Adet - MÜŞTERİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.5.1. Su ve atıksu abonelerinin tüketimlerinin tespit edilmesi ve faturalandırılması hizmetlerinde GPRS ve BLUETOOTH sistemleri etkin bir şekilde kullanılacaktır. 1.5.2. 2011 yılında program oluşturularak test çalışmaları yapılmış ancak, el bilgisayarlarının yetersizliği sebebiyle uygulamaya geçilememiştir. 2012 yılında el bilgisayarları değiştirek uygulamaya başlanacaktır. 2011 yılında uygulamaya başlanacaktır. 2011 YILI 2011 YILI 2011 YILI HEDEFLENEN GERCEKLEŞEN DEGERLEME AÇIKLAMA 2011 yılında uygulamaya başlanacaktır 2011 YILI 2011 YILI 2011 YILI HEDEFLENEN GERCEKLEŞEN DEGERLEME PROJE ADI GPRS ve BLUETOOTH sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılması Su ve atıksu abonelerinin bilgilerinin güncellenmesi 1.5 Su ve atıksu abonelerinin tüketimlerinin tespit edilmesi ve faturalandırılması hizmetlerinde GPRS ve BLUETOOTH sistemleri etkin bir şekilde kullanılacaktır. PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS ÖLÇÜTÜ FAALİYET STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK % PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PROJELER PERFORMANS GÖSTERGELERİ Adet PERFORMANS ÖLÇÜTÜ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PROJELER PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS ÖLÇÜTÜ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET 162 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 163 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Payı Giderleri Mal Hizmet Alımı Giderleri Sermaye Giderleri DONANIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.3.1 Donanım ve Network altyapısının güncellemesi 2011 Yılı içerisinde merkez ve yeni şubelerimizdeki donanım ve network altyapısı güncellenecektir. AÇIKLAMA Donanım ve Network altyapısının güncellemesi PROJE ADI Donanım ve Network Altyapısının Güncellenecektir. DONANIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.2.1 Lisans Alımı 2011 Yılı içerisinde ihtiyaç duyulan lisansların alınması AÇIKLAMA 2011 Yılı içerisinde ihtiyaç duyulan lisansların alınması PROJE ADI Lisans Alımı 1.3 Donanım ve Network altyapısının güncellemesi DONANIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1.1 Yönetim Bilgi Sistemini Web tabanlı ortama taşımak. 2011 Yılı içersinde tüm modüllerin devreye alınması. AÇIKLAMA 2011 Yılı içerisinde tüm modüllerin devreye alınması. PROJE ADI Web Tabanlı Yönetim Bilgi Sistemi (MİS) Uygulamaları 1.2 Lisanslar AÇIKLAMA Web Tabanlı Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) Uygulamaları Lisanslar Donanım ve Network Altyapısının Güncellenmesi 1.BİLGİSAYAR OTOMASYONUNUN YENİLENMESİ 1.1 Web Tabanlı Yönetim Bilgi Sistemi (MİS) Uygulamaları TL Birim TL Birim TL TL Birim Birim TL 2011 YILI HEDEFLENEN TL Birim 2011 YILI HEDEFLENEN TL Birim 2011 YILI HEDEFLENEN TL Birim DİĞER FAALİYET ve PROJELER Adet PROJELER PERFORMANS GÖSTERGELERİ Adet PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Payı Giderleri Mal Hizmet Alımı Giderleri Sermaye Giderleri kitap almak Bilimsel ve aktüel nitelikli muhtelif kitap alımı AÇIKLAMA Kurum Kütüphanesine bilimsel ve aktüel nitelikli 100 adet kitap almak PROJE ADI Kurum Kütüphanesine bilimsel ve aktüel nitelikli 100 adet TL 34.893.150,00 Birim 100.000,00 TL TL 100.000,00 100 Birim Birim 100 43.000,00 42.185,00 254.646,56 291.095,92 TL 43.000,00 TL 43.000,00 Birim 112 Birim Birim 112 TL 31.424.263,00 1.101,60 TL TL 1.101,60 2011 YILI GERÇEKLEŞEN 71.656,97 TL Birim 1,34 TL 71.656,97 2011 YILI GERÇEKLEŞEN Birim 112 Birim Birim 103 103 Birim TL / % TL / % 2011 YILI DEĞERLEME TL / % TL / % 2011 YILI DEĞERLEME 112 112 % 90 31 90 % 103 Birim 103 % % % 2011 YILI DEĞERLEME % % 2011 YILI DEĞERLEME % % 2011 YILI DEĞERLEME Birim Birim Birim Birim Birim Birim Birim 2011 YILI DEĞERLEME % % 2011 YILI DEĞERLEME 31.497.022,37 72.758,57 31.424263,80 Birim 1,34 TL 291.095,92 291.095,92 TL 254.646,56 TL 254.646,56 TL 2011 YILI GERÇEKLEŞEN TL 42.185,00 TL 42.185,00 2011 YILI GERÇEKLEŞEN 2011 YILI GERÇEKLEŞEN Birim Birim Birim Birim Birim Birim Birim 630.927,48 339.831,56 2011 YILI GERÇEKLEŞEN Birim TL 2011 YILI GERÇEKLEŞEN Birim 1,34 520.000,00 280.000,00 280.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 2011 YILI HEDEFLENEN 200.000,00 100.000,00 280.000,00 TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 35.123.150,00 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 230.000,00 DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 34.893.150,00 PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA Birim Personel yılda en az kişi başı bir buçuk saat hizmet içi eğitimden Saat 1,30 geçirilmesi Kurum Kütüphanesine bilimsel ve aktüel nitelikli 100 adet kitap Adet 100 almak STRATEJİK AMAÇ 5.PERSONELİN EĞİTİMİNİ SAĞLAMAK VE MOTİVASYONU ARTIRMAK. PERFORMANS HEDEF 5.1 Çalışanların eğitimini sağlamak,kültür, bilgi, tecrübe ve motivasyonu artırmak. TANIMLAR MÜDÜRLÜK EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.1.1 Personel yılda en az kişi başı bir buçuk saat hizmet içi 2011 YILI FAALİYET eğitimden geçirilmesi. HEDEFLENEN Personel yılda en az kişi başı bir buçuk saat hizmet içi eğitimden PERFORMANS ÖLÇÜTÜ geçirilmesi PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA Birim TL Personel yılda en az kişi başı bir buçuk saat hizmet içi eğitimden Saat 1,30 130.000,00 geçirilmesi PROJELER PROJE ADI Birim TL Personel yılda en az kişi başı bir buçuk saat hizmet içi eğitimden Saat 1,30 130.000,00 geçirilmesi PERFORMANS HEDEF 5.2. Kurum Kütüphanesine bilimsel ve aktüel nitelikli 100 adet kitap almak TANIMLAR MÜDÜRLÜK EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.2.1. Kurum Kütüphanesine bilimsel ve aktüel nitelikli 100 adet 2011 YILI FAALİYET kitap almak HEDEFLENEN İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETELRİ DAİRE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE YILI : 2011 DİĞER FAALİYET ve PROJELER PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET 520.000,00 DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 1.100.000,00 580.000,00 Birim TL 2011 YILI HEDEFLENEN STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI BİLGİ İŞLEME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE YILI : 2011 % 90 0,011 55 55 55 56 91 91 42 42 22 22 22 42 30 56 59 58 164 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 165 166 167 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu A- MALİ BİLGİLER I- Mali Tablolar 2011 YILI MUKAYESELİ BLANÇO 2011 YILI MUKAYESELİ BLANÇO AKTİF ( VARLIKLAR ) I 10 12 13 14 15 16 100 101 102 109 120 121 126 132 137 140 150 160 161 162 165 DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler Kasa Alınan Çekler Bankalar Banka Kredi Kartları Faaliyet Alacakları Gelirlerden Alacaklar Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı Verilen Depozito ve Teminatlar Kurum Alacakları Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Takipteki Kurum Alacakları Diğer Alacaklar Kişilerden Alacaklar Stoklar İlk Madde ve Malzeme Ön Ödemeler İş Avans ve Kredileri Personel Avansları Bütçe Dışı Avans ve Krediler Mahsup Dönemine Aktarılan Avanslar Doğrudan Dış Proje Kredi Kulllanımları ve Akreditifleri Diğer Dönen Varlıklar Devreden K.D.V. DURAN VARLIKLAR Mali Duran Varlıklar Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Mal ve Hiz.Üret. Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Maddi Duran Varlıklar Arazi ve Arsalar Yer altı ve Yerüstü Düzenleri Binalar Tesis,Makine ve Cihazlar 167 II 19 24 190 240 241 25 250 251 252 253 254 Taşıtlar 255 Demirbaşlar 257 Birikmiş Amortismanlar(-) 258 Yıpılmakta Olan Yatırımlar 26 260 29 268 294 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Haklar Birikmiş Amortismanlar(-) Diğer Duran Varlıklar Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi D.Varlıklar AKTİF ( VARLIKLAR ) TOPLAMI ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2009 31.268.375,72 4.213.350,57 4.806,51 12.212,75 1.677.961,16 2.518.370,15 15.502.977,43 15.321.957,71 181.019,72 194.432,31 194.432,31 7.257.415,90 7.257.415,90 133.854,11 3.635,33 1.500,04 128.718,74 ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2010 66.822.003,72 45.632.105,69 11.991,47 42.997.320,00 2.622.794,22 9.495.881,89 9.377.419,99 118.461,90 2.215.203,46 2.215.203,46 440.493,20 440.493,20 6.363.958,16 6.363.958,16 206.088,19 133.603,81 72.484,38 CARİ DÖNEM 31.12.2011 112.307.000,83 56.738.837,97 14.623,84 54.062.298,94 2.661.915,19 6.358.032,99 6.131.686,96 226.346,03 7.997.491,32 7.997.491,32 2.433.701,93 2.433.701,93 6.452.945,13 6.452.945,13 27.205.613,68 27.205.613,68 - - - - 3.966.345,40 3.966.345,40 128.042.296,88 334.143,79 319.143,79 2.468.273,13 2.468.273,13 177.881.337,69 560.934,57 545.934,57 5.120.377,81 5.120.377,81 194.066.199,68 591.245,10 576.245,10 15.000,00 15.000,00 15.000,00 127.557.264,75 38.521.697,92 213.834.730,56 4.845.227,47 39.420.556,32 177.169.514,78 38.552.697,92 264.248.024,04 4.845.227,47 69.110.905,30 193.319.828,95 38.552.697,92 300.569.899,99 5.395.773,30 71.980.691,85 4.323.035,38 4.374.888,06 1.988.237,47 173.467.556,81 3.556.765,36 3.910.821,54 207.467.140,69 231.464.943,71 - - - 1.339.713,42 1.468.973,42 1.339.713,42 150.888,34 150.888,34 244.703.341,41 1.468.973,42 155.125,63 155.125,63 306.373.200,51 2.414.371,82 461.943,42 461.943,42 150.888,34 150.888,34 159.310.672,60 - PASİF ( KAYNAKLAR ) KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ÖNCEKİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 8.754.190,17 16.269.173,55 28.061.311,15 1.536.991,61 10.826.104,28 21.442.583,34 1.536.991,61 10.826.104,28 21.442.583,34 4.619.110,39 3.387.912,36 4.074.268,48 913.706,56 567.426,30 4.619.110,39 2.474.205,80 3.506.842,18 III 30 303 32 310 Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar 320 Bütçe Emanetleri 33 Emanet Yabancı Kaynaklar 1.001.487,95 605.280,25 317.083,98 330 Alınan Depozito ve Teminatlar 41.304,24 24.745,52 25.729,02 333 960.183,71 580.534,73 291.354,96 36 1.596.600,22 1.449.876,66 2.227.375,35 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 492.939,16 571.055,05 1.161.301,45 361 Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri 241.135,09 13.630,10 199.229,54 362 678.993,04 667.643,70 661.889,29 363 183.532,93 197.547,81 204.955,07 IV 27.544.891,80 36.789.236,73 42.153.806,84 40 Uzun Vadeli İç Mali Borçlar 206.398,93 8.033.938,93 7.642.561,93 403 Kamu İderelerine Mali Borçlar 206.398,93 8.033.938,93 7.642.561,93 41 18.069.686,47 16.455.792,22 19.725.051,61 410 Dış Mali Borçlar 18.069.686,47 16.455.792,22 19.725.051,61 43 Diğer Borçlar 9.268.806,40 12.299.505,58 14.786.193,30 430 9.268.806,40 12.299.505,58 14.786.193,30 V ÖZ KAYNAKLAR 123.011.590,63 191.644.931,13 236.158.082,52 50 Net Değer 107.819.143,79 161.697.592,60 161.702.362,18 500 107.819.143,79 161.697.592,60 161.702.362,18 57 7.917.921,61 15.192.446,84 29.947.338,53 570 7.917.921,61 15.192.446,84 29.947.338,53 59 7.274.525,23 14.754.891,69 44.508.381,81 590 7.274.525,23 14.754.891,69 44.508.381,81 159.310.672,60 244.703.341,41 306.373.200,51 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Kamu İdarelerine Mali Borçlar Faaliyet Borçları Emanetler Ödenecek Diğer Yükümlülükler Fonlar ve Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tah. Kamu İdare Payları UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar Alınan Depozito ve Teminatlar Net Değer / Sermaye Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Dönem Faaliyet Sonuçları Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçlarıı PASİF ( KAYNAKLAR )TOPLAMI 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 11 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 99 14 15 17 13 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 2 1 8 3 1 3 8 7 6 5 4 3 2 1 3 1 5 4 3 Diğer Tüketim Amaçlı mlz Nakil Vasıtaları Lastikleri Değişim, Bağış ve Satış Basınçlı Ekipmanlar Yedek Parçalar Bakım Onarım ve Üretim Zirai Maddeler İçecek Yiyecek Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Temizleme Ekipmanları Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Tıbbi ve Laboratuar Sarf Beslenme, Gıda Amaçlı mlz Kırtasiye Malzemeleri İlk Madde ve Malzeme gid. Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri Maddi Olmayan Duran vr.amr. Gelirlerden Ayrılan Paylar Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri Amortisman Giderleri Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Görev Zararları Cari Transferler Dış Borç Faiz Giderleri Temsil Ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri Faiz Giderleri Hizmet Alımları Görev Giderleri Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Yolluklar Mal Ve Hizmet Alım Giderleri İşçiler Diğer Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Memurlar Geçici Personel İşçiler Sözleşmeli Personel 29.254,90 70.863,05 40.872,00 696.613,31 4.557.372,67 1.034.076,76 13.513,40 7.252,90 43.313,30 111.538,48 81.699,44 1.697.691,31 900.519,82 21.355,60 106.316,00 9.412.252,94 129.260,00 24.221.301,04 24.350.561,04 3.913.320,33 983.126,67 1.067.835,83 251.070,62 2.302.033,12 422.884,01 422.884,01 3.096.565,30 321.706,11 22.041,83 19.444.417,67 1.092.765,40 89.407,80 9.812.998,29 479.920,19 34.359.822,59 1.551.757,74 670.933,99 600 600 11 11 11 11 600 600 5 5 5 600 600 600 600 2.222.691,73 5 5 600 8.220,07 4 600 4 3 3 3 600 600 600 8 4 2 9 3 2 1 4 6 1 YARDIMCI HES.KODU 600 42.520,83 7.608.004,41 1.059.980,41 4.711.590,26 44.508.381,81 1 630 2 Memurlar 13.430.315,98 FAALİYET KARI (B-A) 1 630 1 Personel Giderleri 600 HESAP KODU 90.413.881,74 GİDERİN TUTARI 90.413.881,74 1 630 GİDERLER HESABI GİDERİN TÜRÜ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU (A) GİDERLER TOPLAMI 1 630 630 HESAPKODU YARDIMCI HES.KODU FAALİYET ZARARI (B-A) (B) GELİRLER TOPLAMI Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri Menkul Kıymet ve Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Olumlu Maddi Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Olumlu Kur Değişikliği Dışındaki Değer ve Miktar Değişimlerinden Kaynaklanan Diğer Çeşitli Gelirler Para Cezaları Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Faiz Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Diğer Gelirler Kira Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri GELİRLER HESABI GELİRİN TÜRÜ 0,00 134.922.263,55 4.467.082,32 280,00 14.806,48 4.482.168,80 1.516.508,40 142.839,98 21.544.320,16 5.889.154,65 29.092.823,19 145.833,53 145.833,53 254.495,90 100.946.942,13 101.201.438,03 134.922.263,55 GELİRİN TUTARI YIL : 2011 168 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 169 170 171 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ Gelir Kodları 3 GELİR TÜRLERİ Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Su Hiz.İlişkin Gelirler) Sartname, Basili Evrak, Form Satis Gelirleri Diğer Mal Satış Gelirleri GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ 105.918.000,00 112.566.277,15 01 PERSONEL GİDERLERİ 50.000,00 37.342,83 01 01 MEMURLAR 100.000,00 371.544,84 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.100.000,00 1.059.980,41 100.000,00 0,00 01 03 İŞÇİLER 9.088.000,00 7.608.004,41 50.000,00 0,00 01 04 GEÇİCİ PERSONEL 70.000,00 42.520,83 01 05 DİĞER PERSONEL 15.000,00 8.220,07 Avukatlık Vekalet Ücret Gelirleri Labaratuvar Deney ve Analiz Gelirleri Esenlik Hizmetleri (Atıksu Gelirleri) 23.220.000,00 22.806.866,17 Su Hizmetlerine Iliskin Gelirler 82.258.000,00 89.096.027,41 25.000,00 35.576,71 5.000,00 0,00 10.000,00 218.919,19 Lojman Kira Gelirleri Diger Tasinmaz Kira Gelirleri Taşınır Kira Gelirleri Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 100.000,00 0,00 4 Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler 250.000,00 145.823,53 Kisilerden alinan Bagis ve Yadimlar (Çevre Bakanlığı) 250.000,00 145.823,53 24.418.000,00 29.548.022,37 5 Diger Gelirler Takipteki Kurum Alacak Faizleri 9 13.430.315,98 3.998.150,00 4.711.590,26 2.449.000,00 2.222.691,73 MEMURLAR SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ 557.000,00 670.933,99 02 03 İŞÇİLER SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ 1.892.000,00 1.551.757,74 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 56.621.550,00 45.876.012,34 03 01 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARI 6.390.000,00 4.047.683,21 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARI 16.989.700,00 14.054.791,24 03 03 YOLLUKLAR 383.200,00 89.407,80 03 04 GÖREV GİDERLERİ 798.400,00 1.096.869,53 03 05 HİZMET ALIMLARI 26.398.250,00 22.567.435,00 03 06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 150.000,00 63.300,20 03 07 MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM ONARIM GİD. 857.000,00 673.833,00 4.650.000,00 3.282.692,36 5.000,00 0,00 351.000,00 422.884,01 1.000,00 0,00 350.000,00 422.884,01 1.200.000,00 4.164.396,50 03 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 16.675.000,00 18.279.263,03 03 09 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ Kanalizasyon Harcamalarina Katilma Payi 1.017.000,00 1.627.840,19 04 FAİZ GİDERLERİ Su Tesisleri Harcamalarina Katilma Payi 1.118.000,00 1.792.476,75 04 02 İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 250.000,00 142.310,66 04 03 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ Irat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 18.000,00 0,00 05 CARİ TRANSFERLER 3.133.726,27 2.332.361,65 Irat Kaydedilecek Teminat Mektuplari 35.000,00 134.114,23 05 01 GÖREV ZARARLARI 630.000,00 251.070,62 Para Farkları 25.000,00 16.920,59 05 03 KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLARA YAPILAN TRANS. 1.340.000,00 1.067.853,83 2.000.000,00 1.366.500,67 05 08 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 1.163.726,27 1.013.437,20 651.000,00 0,00 06 SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 83.640.000,00 50.360.839,27 01 MAMUL MAL ALIMLARI 1.180.000,00 582.489,74 1.805.000,00 175.053,91 300.000,00 85.185,00 Kisilerden Alacaklar 8 14.271.150,00 SOSYA GÜVENLİK KURUMLARI GİDERLERİ 299.441,60 Yukarida Tanimlanmayan Diger Para Cezalari BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ 01 1.724.758,15 Merkezi idare Vergi Gel.Alın.Pay.(İller Bankası Payı) BÜTÇE TAHMİNİ 02 80.000,00 Mevduat Faizleri 6 02 BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ 2.000.000,00 Kisilerden Alacaklar Faizleri GİDER BÜTÇESİ KODLARI GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ Sermaye Gelirleri Lojman Satis Gelirleri 1.000,00 0,00 06 Tasinir Satis Gelirleri 400.000,00 0,00 06 02 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ Tasit Satis Gelirleri 50.000,00 0,00 06 03 GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI Stok Satis Gelirleri 200.000,00 0,00 06 04 GAYRİMENKUL MAL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA GİDER. Alacaklardan Tahsilat 100.000,00 0,00 06 05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ Belediyelerden 100.000,00 0,00 06 06 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERELRİ Red ve Iadeler (-) -92.389,37 -18.381,10 Hizmet Gelirleri -92.389,37 -18.381,10 131.244.610,63 142.241.741,95 GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI FİNANSMAN GERÇEKLEŞMESİ 1 İÇ BORÇLANMA GERİ ÖDEMESİ -244.610,63 -244.610,63 2 DIŞ BORÇ GERİ ÖDEMESİ -1.000.000,00 -913.706,56 3 BANKA MEVCUTLARI 35.000.000,00 45.620.114,22 33.755.389,37 44.461.797,03 165.000.000,00 186.703.538,98 FİNANSMAN TOPLAMI BÜTÇE TOPLAMI 06 07 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 08 BORÇ VERME 08 01 YURTİÇİ BORÇ VERME 09 09 06 600.000,00 0,00 77.555.000,00 47.115.839,80 900.000,00 2.018.094,23 1.300.000,00 384.176,59 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 YEDEK ÖDENEKLER 4.433.573,73 0,00 YEDEK ÖDENEK 4.433.573,73 0,00 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 165.000.000,00 114.645.104,98 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ TEŞEBBÜS MÜLKİYET GELİRLERİ KİRA GELİRLERİ DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR FAİZ GELİRLERİ DİĞER GELİRLER KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR PARA CEZALARI DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ SERMAYE GELİRLERİ YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR A) BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 08 01 05 MAHALLİ İDARELERDEN 08 01 08 06 02 03 STOK SATIŞ GELİRLERİ 06 02 06 05 09 01 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 05 09 05 03 09 DİĞER PARA CEZALARI 05 03 05 02 04 KAMU HARCAMALARINA KATILMA PAYLARI 05 02 02 VERGİ RESİM VE HARÇ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR 05 02 05 01 09 DİĞER FAİZLER 05 01 04 TAKİPTEKİ KURUM ALACAK FAİZLERİ 05 01 05 04 04 01 CARİ 04 04 04 03 09 09 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 03 09 03 06 02 TAŞINIR KİRA GELİRLERİ 03 06 01 TAŞINMAZ KİRALARI 03 06 03 01 02 HİZMET GELİRLERİ 03 01 01 MAL SATIŞ GELİRLERİ 03 01 03 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 02 02 218.919,19 0,00 03 03 03 03 03 03 03 03 6.188.596,25 299.441,60 5.889.154,65 21.696.469,97 18.279.263,03 3.417.206,94 142.310,66 04 05 05 06 06 06 06 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.241.741,95 MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL 02 03 04 05 HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MEN. MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAK. ONAR.GİD. GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 05 06 07 08 09 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL MAL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA GİD 02 03 04 MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ B) BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERELRİ 06 07 05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 08 SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLARA YAPILAN TRNS. 03 GÖREV ZARARLARI 01 01 CARİ TRANSFERLER DIŞ BORÇ FAİZ ÖDEMELERİ GÖREV GİDERLERİ 04 03 YOLLUKLAR 03 FAİZ GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARI 02 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARI 01 İŞÇİLER SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK GİD. 02 MEMURLAR SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ 01 SOSYA GÜVENLİK KURUMLARI GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ 01 BÜTÇE GELİR FAZLASI (B-A) 06 06 05 0,00 1.516.508,40 05 1.516.508,40 142.310,66 04 03 145.823,53 29.543.885,28 145.823,53 03 02 01 35.576,71 02 01 254.495,90 0,00 01 145.823,53 01 408.887,67 01 111.888.649,57 112.297.537,24 112.552.033,14 01 142.241.741,95 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU -27.596.636,97 114.645.104,98 384.176,59 2.018.094,23 47.115.839,80 0,00 85.185,00 175.053,91 582.489,74 50.360.839,27 1.013.437,20 1.067.853,83 251.070,62 2.332.361,65 422.884,01 422.884,01 0,00 3.282.692,36 673.833,00 63.300,20 22.567.435,00 1.096.869,53 89.407,80 14.054.791,24 4.047.683,21 45.876.012,34 1.551.757,74 0,00 670.933,99 2.222.691,73 8.220,07 42.520,83 7.608.004,41 1.059.980,41 4.711.590,26 13.430.315,98 114.645.104,98 172 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 173 1-) HAZIR DEĞERLER ORANI: Mevcut hazır değerlerin, Kısa vadeli borçları karşılama gücünü gösterir. Hazır Değerler Oranı = Nakit Ödeme Gücü = Tahsilat Oranı = Giderin Gelire Oranı = Hazır Değeler Kısa Vadeli Borçlar Toplam Borçlar Oranı = Toplam Borçlar Toplam Aktifler Günlük Harcama Oranı = 4-) TAHSİLAT ORANI : Tahsilat Toplamı Tahakkuk Toplamı Bütçe Gerçekleşme Oranı = Gider Toplamı Gelirler Toplamı = Hazır Değerler Günlük Harcama Yekünü = = 56.738.837,97 28.061.311,15 = Toplam Harcama Tutarı 365 = = Gerçekleşen Bütçe Gideri Tahmin Edilen Bütçe Gideri = = 2,03 2-) TOPLAM BORÇLAR ORANI: Aktif değerlerin, toplam borçları karşılama gücünü gösterir. 70.215.117,99 306.373.200,51 142.260.123,05 157.769.230,00 114.645.104,98 142.260.123,05 = 56.738.837,97 314.096,18 = = 0,23 3-) GÜNLÜK HARCAMA ORANI: Toplam harcamaların günlük ortalamasın gösterir. 114.645.104,98 365 = 114.645.104,98 165.000.000,00 6-) GİDERİN GELİRE ORANI: Toplam gelirin, harcamaları karşılama gücünü gösterir. 0,81 314.096,18 NAKİT ÖDEME GÜCÜ: Hazır değerlerin, günlük harcamayı karşılama gücünü gösterir. = 180,65 Tahakkuk eden alacakların, tahsilat oranını gösterir. 0,91 5-) BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞME ORANI : Tahmin edilen bütçenin ne kadarının gerçekleştiğini gösterir. = 0,70 174 175 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu III- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZFT ANALİZİ A- ÜSTÜNLÜKLER ÜSTÜNLÜKLER B- ZAYIF YÖNLER ZAYIF YÖNLER 1 İdaremizin bulunduğu binanın yaklaşık 25 yıllık olması sebebi ile yerleşim yönünden talepleri karşılayamaz olması 2 Kültürel ve sosyal tesis eksikliği 3 Norm kadro ile belirlenen kadroların doldurulmaması 4 İç ve dış paydaşlarla olan çalışmalarımızdaki prosedür engellerden dolayı yeterli koordinasyonun sağlanmaması. 5 Belediyelere bağlı olarak planlanan yatırım programlarımızdaki bazı projelerin ilgili belediyelerce yapılmaması nedeniyle uygulanamaması. 1 Kurumun güçlü ve köklü bir geçmişe sahip olması. 2 Kurumun genelinde konusunda deneyim kazanmış personel bulunması 3 Teknolojik düzey ve çalışma ortamının oldukça iyi olması 4 Personelin öz verili çalışması ve işine özen göstermesi 5 Personelimizin büyük çoğunluğunun kurumda çalışmaktan ve işinden memnun olması. 7 Altyapı çalışmalarına büyük paralar harcanmasına rağmen, bir üst yapı gibi göz önünde olmamasından ve yeterli tanıtım ve bilgilendirme yapılmamasından dolayı, yapılan çalışmalar ve bunların önemi vatandaşlar tarafından yeteri kadar anlaşılamamaktadır. Özellikle belediye sınırları içerisine dahil edilen yeni yerleşim alanlarının imar planlarının yapılmaması, mevcut imarlı alanlarda ise imar uygulamalarının istenilen düzeyde olmaması, ayrıca açılması gereken imar yollarının açılmaması nedeniyle altyapı projelerinin oluşturulması ve dolayısıyla uygulamasında sıkıntılar yaşanmaktadır. 6 Yöneticilerin ve personelin eğitimli ve kendini geliştirmeye açık olması 8 Muayene bacalarında farklı kapak çeşidinin olması ve belirli bir standardın olmaması. 7 İdarenin müstakil bütçeli ve ekonomik açıdan güçlü bir finansmana sahip olması 9 Kanalizasyon muayene baca kapaklarının zemin altında bulunması 8 Personelimize ait maaş, ikramiye ve benzeri ödemeler zamanında yapılması. 10 Kanalizasyon şebekelerinin büyük çoğunluğunda parsel bacasının bulunmaması 9 Birimler arasında koordinasyonun ve iletişimin çabuk sağlanması 11 Yağmursuyu rögar bağlantılarının kanalizasyon şebekesine bağlı olması. 10 Personeller arası saygı,sevgi ve hoşgörü olgusun olması 12 Şehrin merkezi bölgelerindeki meskenlerin abone bağlantılarının eski olmasından dolayı sık sık arızalanması ve abone bağlantısının yenilenmesi 11 İşlerin hızlı ve zamanında yapılması 12 Çalışan personelin idareyi temsil etme çabası 13 Evsel ve endüstriyel kanalizasyon deşarjlarının bilinçsizce yapılması 13 Kurumun bütün kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde olması 14 Aykome biriminin idaremizle koordineli bir şekilde çalışmaması 14 Kurumumuza gelen ve giden bütün evrakların kaydının dijital ortamda yapılması 15 Su ve Kanalizasyon alt yapı tesislerine ait haritanın yeterli olmaması 15 Yasa ve yönetmeliklere titizlikle uyulması 16 Bilgisayar altyapısının güçlü olması 17 İhtiyaç duyulan her türlü malzeme ve ekipmanın en kısa sürede temin edilebilmesi 1 Hizmet alanının sürekli değişim,gelişim,yüksek teknoloik bilgi ve donanıma gerek duyması sebebiyle üniversiteler,akademik çevreler ve özel sektörden faydalanılması 18 Yurt içi ve yurt dışı teknik geziler yapılarak teknolojik gelişmelerin yakından takip edilebilmesi. 2 19 Personel servis araçlarının olması 3 20 Kurumun kendi tamirhane servisinin olması 4 Mevka destekli sürdürlebilir atıksu yönetiminde katılımcı çevre eğitim projesi ile okullarda ve endüstriyel işletmelerde eğitim programlarının düzenlenmesi Mevka kalkınma ajansı destekli arıtılmış atıksuyun geri kazanılarak yeşil alan sulamasında kullanımı ve mor şebeke projesinin yaygınlaştırarak temiz su kaynaklarının korunması Yerel yönetim anlayışının gelişmesi 5 Ar-ge ve Kalitenin ulusal platformda öneminin artması 21 Alt yapı hizmetlerinin genelde tamamlanmış olması 6 Yerel basının varlığı 22 Kurumumuza ait makine parkında yeterli miktarda araç, iş makinesi ve ekipmanların olmasından dolayı işlerin daha etkin ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi. 7 Kurumu dünyadaki gelişmeler paralelinde yapılan araştırma ve projelerle daha üst seviyelere çıkarmak Su yapılarına (kuyu, depo, pompa istasyonları, artıma tesisleri ve su şebekesi hatlarına) ait sayısal bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılmasından dolayı, tesislere ait bilgilere daha hızlı ve doğru bir şekilde ulaşılabilmesi. Kaynak sularının cazibeli bir şekilde ve ayrı bir şebekeyle, her mahalleye yapılan ve günden güne artan tatlı su çeşmelerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılmasından dolayı, şehir şebekesindeki herhangi bir elektrik kesintisi veya arıza durumunda vatandaşlarımıza kesintisiz su verme imkanı bulunması. 8 Yapılan barajların ve göletlerin varlığı ve arıtılma imkanları 9 İdaremizin mali yönden herhangi bir sorununun bulunmaması 10 Hızlı gelişen işbirliğine açık, bölge ihtiyaçlarına duyarlı üniversitenin varlığı 25 Su depolama kapasitesi, şehrin yaklaşık olarak 1 günlük su ihtiyacını karşılayacak miktarda olması. 11 Genç ve dinamik personellere sahip olmamız. 26 Kanalizasyon ve su arıza ekiplerinin tecrübeli ve gerekli donanımlara sahip olması neticesinde arızalara en kısa sürede ulaşarak müdahalede bulunması. 12 Müşterilerimizin kurumumuza güven duymaları 27 Kombine kanal açma ve temizleme araçları ile temizlenen şebekelerin kanal içi görüntüleme aracı ile izlenerek yapılan temizliğin kontrol edilebilmesi 13 Hizmet edilecek hedef kitlenin belirlenmiş olması, 28 Şikayete konu yerlerde yapılan temizlik çalışması neticesinde koku probleminin azalması 29 30 23 24 6 C- FIRSATLAR FIRSATLAR 14 Diğer illere göre su ve kanalizasyon hizmetlerine karşı, şehrimiz halkının daha duyarlı olması. 15 Altyapının büyük oranda tamamlanmış ve yeterli çapta olmasından dolayı, yeni yerleşim alanlarının su ihtiyaçları sürekli ve kesintisiz sağlanabilir. Güçlü ve modern bir Atıksu Arıtma Tesisine sahip olunması 16 Tarımsal sulama için projelendirilen Mavi Tünel’den gelecek olan suyun bir kısmının, Konya’nın içme suyu ihtiyacı için ayrılması, gelecekteki su sıkıntısını karşılayabilir. Şehrin iki ayrı su şebekesinin olması 17 Belediyelerce yapılan yeşil alanlarda, suya fazla ihtiyaç duymayan bitki çeşitlerinin seçilmesi ve uygun sulama yöntemlerinin kullanılması, büyük oranda su tasarrufu sağlayabilir. 18 Tarımsal alanların sulanmasında salma sulama yerine diğer sulama sistemlerinin kullanılması, büyük oranda su tasarrufu ve daha fazla verim sağlayabilir. 19 22 Boru malzemesi ve şebeke yapımında yeni teknolojilerin kullanılıyor olması, meydana gelecek arıza sayılarını ve dolayısıyla maliyetleri azaltabilir. Konya’da sivil toplum kuruluşları ve üniversitenin olması ve yapılacak işbirlikleri, toplum menfaatine yapılacak bazı projelerin oluşturulması ve hayata geçirilmesine imkan verebilir. Kurumun bütçesinin yeterli olmasından dolayı, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yeterli miktarda kaynak ayrılabileceğinden, verilen hizmetlerin gelişen teknolojiye uygun, ekonomik ve kaliteli verilmesi sağlanabilir. Su üretim ve dağıtımında pilot kurum olunması ve rekabet olmaması 23 Teknolojinin yakından takip edilmesi 31 Kop projesinin hızlı bir şekilde yapılıyor olması 32 Büyükşehir Belediyesinin her türlü desteği vermesi. 33 Müşteri hizmetleri biriminin kurulmuş olması. 20 21 176 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu 24 Gece kondu olmaması 25 Şehrin tarih, turizm ve kültür yönünden zengin oluşu 26 AB üyelik sürecinde elde edilen başarı ve finansal destekler 27 Benzer kurumlar arasında ilklere imza atması 28 Şehrin düzenli ve planlı yerleşimi 29 Tatlı su çeşmesi hizmeti 30 Şehrin deprem kuşağında olmaması 31 İklim şartlarının ağır olmaması 32 Coğrafi yapının gelişmeye uygun olması 33 Sanayinin gelişmiş olması 34 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin geleceğe şekil veren öncü konular olması 35 Üniversite bilgi işlem birimi ile diyalog içerisinde olmamız D- TEHDİTLER TEHDİTLER 1 Çevre kirliliği (Su, hava, toprak) 2 Verimli tarım arazilerinin sanayi yatırımları için kullanılması 3 Sürekli değişen kanun ve yönetmelikler 4 5 Birleşik sistem olarak çalışan mevcut kanalizayon şebekesine her yıl yeni bağlantıların dahil edilmesiyle sıkıntının boyutu artmaktadır.Ayrıca şiddetli yağmurların yağmasıyla su baskınları oluşarak kanalizasyon şebekelrinde geri tepmelere neden olup,problemin boyutunu artırmaktadır. Alt yapı çalışması yapan kurum ve kuruluşların çalışmaları esnasında kanalizasyon şebekelerine zarar vermesiyle oluşan arızaların yolun üst yapısı tamamlandıktan sonra ortaya çıkması ve tamirattan dolayı yolun üst yapısına zarar vermesi 6 Yol yapım çalışmaları esnasında muayene bacalarının içerisinin,şebekenin tıkanmasına neden olan malzemelerle doldurulması 7 Belediyelerce yapılan yağmur suyu rögar bağlantılarının tekniğine uygun olarak yapılıp yapılmadığının tam olarak kontrol edilememesi 8 Kanalizasyon şebekesi yapımı esnasında oluşan hatalardan dolayı,işletmede önemli sıkıntılar yaşanması 9 Aşırı yağış sularını güvenli bir şekilde uzaklaştıracak yeterli açık kanalların bulunmaması 10 Endüstrilerden kaynaklanan atıksularda bulunan fiziksel ve kimyasal kirleticilerin olumsuz etkileri ile kanalizasyon şebekesinde korozyon,tıkanma vb.sorunların oluşması 11 Endüstriyel atıksuların kanalizasyon şebekesine kontrolsüz deşarj edilmesi neticesinde,Konya Atıksu Arıtma Tesisinde işletme maliyetinin artmasına ve arıtılmış su kalitesinin olumsuz etkilenmesine neden olabilmektedir. 12 Ar-ge ve kalite tarafından yapılan çalışma ve faaliyetlerin diğer birimlerin çalışma performansına bağlı olması 13 Birimlerin Ar-Ge ve Kaliteye önem vermemesi 14 Tarımsal sulama projelerinin yavaş ilerlemesi 15 Küresel ısınma 16 Kış mevsimin soğuk ve yağışlı geçmesi nedeni ile,sayaçların patlaması ve ek sayaç alma ihtiyacına neden olması, su-atık su tüketimlerinin tespitinde sorunlara yol açması. 17 Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan yer altı sularının azalmaması, kaybolmaması ve korunması hususunda, DSİ ile İdaremiz arasında yetki karmaşasının bulunması. 18 Resmi dairelerin su borcu nedeniyle, faiz ödenmesi hususunda, genel hükümlerle, genelge ve tebliğlerin çelişkili bulunması. 19 Şebeke yapım ve onarım ekiplerinin sayısının, Konya’nın gelişmesine paralel olarak yeterli düzeyde arttırılmaması, hizmetlerin aksamasına neden olacaktır. 20 Personel yetersizliğinden dolayı, yeni yapılan su şebekelerinin sayısal bilgilerinin alınmaması ve işlenmemesi, altyapı kadastrosunun ölçülmesini güçleştirecektir. 21 Konya’daki yağış rejiminin düzensiz ve yağışın az olması, belirlenen su kaynaklarında verim düşüklüğüne ve bu da gelecekte su sıkıntısı yaşanmasına neden olacaktır. 22 Altyapı kurumları arasındaki yatırım programlarında eşgüdümün olmaması, çalışmaların aksamasına ve ilave maliyetlerin doğmasına neden olacaktır. 23 Pınar sularının debilerinin sınırlı olmasına karşın, yapılan çeşme sayısının fazla olması, bazı bölgelerdeki çeşmelerin suyunun akmamasına neden olacaktır. 24 Yeraltı suyunun bilinçsiz bir şekilde ve aşırı miktarda çekilmesi, buna karşılık herhangi bir tedbirin alınmaması, gelecekte su kalitesinin bozularak tamamen kullanılamaz hale gelmesine ve rezervin tükenmesine neden olacaktır. 25 Yeraltı sularının çekilmesi 26 Su kaynaklarının yetersizliği 27 Kuyu ve Depoların yerleşim merkezleri içinde olması 28 İklim koşullarının hızlı değişim göstermesi 29 "Şehrin su sorunu yok" inancı 30 Orman alanlarının az oluşu 31 Şehrin sürekli göç alması 32 Sanayi bölgesinin dağınık olması 177 178 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu IV- GÜVENCE BEYANI T.C. KO S K İ Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Konya / 2012 İsmail Selim UZBAŞ Genel Müdür T.C. KOSKİ Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin 2011 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. Konya / 2012 Hüdaverdi AKKAFA Mali Hizmetler Dairesi Başkanı 179 180 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu