2008 YILI - Bursa İl Özel İdaresi
Transkript
2008 YILI - Bursa İl Özel İdaresi
T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa: 1 / 199 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER……………………………………………………………………..…….....5 A-Misyon ve Vizyon………………………………………………….……………..……….5 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar………………………………..…………………..……..6 C-İdareye İlişkin Bilgiler…………………………….…………………..………………......8 1-Fiziksel Yapı…………………………………………………….…………..…….....8 2-Örgüt Yapısı…………………………………………………….……………..…...25 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar…………………………………..…………….…...42 4-İnsan Kaynakları……………………………………………….………….…….....43 5-Sunulan Hizmetler…………………………………………….…………...………47 6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi…………………………….…………….….……..47 II- AMAÇ ve HEDEFLER…...…………………………………………………..……….….…..49 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri………………………………………………………..…..49 1- Amaçlar………………………………………………………………………………...49 2- Hedefler………………………………………………………………………………..51 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER……………………...…..63 A-Mali Bilgiler……………………………………………………………………………………..63 1-Bütçe Uygulama Sonuçları…………………………………………………..……….......63 2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar……………………………….…..…….……..67 IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ……….….…..191 A-Üstünlükler…..………………………………………………………………………………..191 B-.Zayıflıklar………..……………………………………………………………………………192 C-Değerlendirme…………..…………………………………………………………….….….193 V-ÖNERİ VE TEDBİRLER……..………………………….………………….……….………194 Ekler..……………………………………………………………………………………………196 Sayfa: 2 / 199 SUNUŞ Kamu yönetimi, yönetimde etkinlik ve verimliliği gerektirir. Bu nedenle, geleceğin belirsizliklerine karşı hazırlıklı olmak, hızlı karar almak, sorunlara süratle uygun çözümler bulmak ve değişime uyum sağlamak yönetimin temel gerekleridir. Kamu yönetiminde yeniden yapılanma, mahalli idarelerde de bir dönüşüm ve değişimi gerekli kılmış, mahalli idarelerin teşkilat yapıları, görev ve yetkileri, çalışma yöntemleri ve süreçleri ile amaçları da değişimin konusu olmuştur. Geleceği öngören stratejik yönetimin öne çıkmasıyla, kamu hizmetlerinin sunumunda mahalli idarelere daha çok görev ve sorumluluk yüklenmiştir. Böylece merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki yetki ve kaynak dağılım yapısı değişmiştir. Dolayısıyla yerel nitelikli kamu hizmetlerinin sunumunda hizmetlerden yararlananların memnuniyetinin artırılması, sonuca odaklanma, hesap verebilirlik, açıklık, saydamlık, katılımcılık, öngörülebilirlik gibi mekanizmalar gelişmiştir. İl Özel İdaresi Kanununun 2005 yılında çıkmasıyla birlikte yerel yönetim hizmetleri çeşitlenmiş, görev ve sorumlulukları da artmıştır. Bursa İl Özel İdaresi de yeni örgütlenme yapısı ve kaynaklarıyla eğitim, sağlık, tarım, ulaştırma, altyapı, spor, çevre. Kültür ve turizm gibi hemen her sektörde yatırım ve hizmet sunmaya başlamıştır. Bu arada, yeni yapılanma sürecinde gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetimlerin bütçeleme sistemi de değişmiş ve Performans Esaslı Bütçe’leme sistemi ikame edilmiştir. Performans esaslı bütçeleme sistemi, kamu idarelerinin ana fonksiyonları ve bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilecek amaç ve hedeflerin belirlenmesini, kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını, performans ölçümü yapılarak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığının değerlendirilmesini ve sonuçların raporlanmasını amaçlamaktadır. Performans esaslı bütçelemenin temel unsurları; stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporudur. Temel amacı mali saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlamak olan bu bütçeleme sistemi, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere geliştirilmiştir. Planlama sürecinde hazırlanan stratejik planlar ile bütçeleme sürecinde hazırlanan performans programları ve faaliyet raporları bu amacı gerçekleştirmek için kullanılan temel araçlardır. Faaliyetlerin belirlenmiş hedef ve göstergeler ışığında yürütülmesi ve sonuçların bu hedef ve göstergelere dayalı olarak değerlendirilmesi bu bütçeleme sisteminin özünü oluşturmaktadır. Bu yaklaşım aynı zamanda, kamu idarelerinde performansa dayalı bir yönetim anlayışının yerleşmesine de yardımcı olmaktadır. Performans esaslı bütçelemenin getirdiği önemli yeniliklerden biri de, performans denetimine imkân tanımasıdır. Performans esaslı bütçeleme sürecinde oluşturulan hedef ve göstergeler ile hazırlanan performans programı ve faaliyet raporları performansın sistematik ve nesnel bir şekilde denetlenmesini mümkün kılmaktadır. 22.2.2005 tarihinde kabul edilen ve 04.03.2005’de yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu; katılımcılık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde İl Özel İdarelerinin yetki, görev ve sorumluklarını arttırmıştır. Bu kanunla İl Özel İdarelerinin güvenilir, açık ve saydam, hesap verme yükümlülüğü olan, verimli, etkin ve kaliteli hizmet sunabilen bir yapıya kavuşmaları öngörülmüştür. Ayrıca bu kanunla birlikte stratejik plan hazırlama zorunluluğu getirilmiş ve kamudaki yeniden yapılanma sürecinin en önemli adımı atılmıştır. Sayfa: 3 / 199 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, kamu kurumlarının stratejik plan hazırlamalarını zorunlu hale getirmiş ve bu yasalar, kamuda ciddi bir değişim ve gelişimin öncüsü olmuştur. İl Özel İdaremiz de 5 yıllık stratejik planını hazırlayarak İl Genel Meclisinin 09.03.2006 tarihli kararı ile uygulamaya geçirmiştir. Stratejik plan, gerçekten idaremizin beş yıllık yol haritasını belirleyen orta vadeli bir programı, planın yıllık dilimlerle uygulanmasına yönelik performans ölçütlerine imkan veren “Performans Planı”nı ve yıl içinde yapılan çalışmaları içeren faaliyet raporunu da beraberinde getirmektedir. Bu uygulama idaremizi, güvenilir, açık ve saydam, hesap verme yükümlülüğü olan, verimli, etkin ve kaliteli hizmet sunabilen bir yapıya yöneltmektedir. Kamu yönetiminin yeniden yapılanması sürecinde temel alınan stratejik planlamanın işlerliği için 2006 yılının kamu ve mahalli idarelerle ilgili bir başka yeniliği ise, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik”tir. Bu yönetmelik, her yıl hazırlanması gereken faaliyet raporlarının biçim ve içeriğini ortaya koymaktadır. Meclisimize sunulan bu rapor, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi gereğince ilgili Yönetmelik çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu rapor bir anlamda, geçtiğimiz yıllarda yapılan ve Meclise sunulan “Valilik İzahnamesi”nin daha kapsamlı ve formata bağlanmış, aynı zamanda uygulayıcılarında güvencelerini imza altına alan bir rapordur. Rapor, Meclisimizden sonra Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına da sunulacaktır. 2008 Yılı Faaliyet Raporu, genel anlamda idarenin harcama yetkisi verdiği ve ödenek kullandırdığı harcama yetkililerine ait faaliyelerin bileşkesi olarak mali tablolar ve performans ölçütlerini, idarenin geleceğe dönük öngörülerini ortaya koyan ve hem 2008 yılı için faaliyet analizi yapan, hem de İl Özel İdaresinin mevcut durumu ile ileriye yönelik hizmet kalitesi ve alanını daha da artıracak konulara da yer veren önemli bir çalışmadır. Bu çalışmalar aynı zamanda Meclisimizin de 2008 yılı performansı olmaktadır. Elbette ki, gerçekleştirilen hiçbir çalışma, ortaya konan hiçbir proje, hizmetin son noktası değildir. Raporda yer alan çalışmalarımız, birer örnektir. Elbirliği ile gerçekleştirilen çalışmaları içeren bu raporda İl Özel İdaremizin faaliyetlerinin sunumunu yaparken, 2009 yılının faaliyet anlamında daha başarılı noktalarda İdarenin verimini arttıracak bir çalışma yılı olmasını diliyorum. Şahabettin HARPUT Vali Sayfa: 4 / 199 I- GENEL BİLGİLER İl Özel İdaresi, İl halkının müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı İldeki seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişiliğidir. İlin kurulmasına dair kanunla kurulup, ilin kaldırılmasıyla tüzel kişiliği sonra eren ve görev alanı il sınırlarını kapsayan İl Özel İdaresinin organları, İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali’dir. A- MİSYON VE VİZYON Misyonumuz Hizmet vermekle yükümlü olduğu hedef kitleye adil, şeffaf ve zamanında hizmet sunmak, kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak, sanayileşmenin getirdiği çevre kirliliği, aşırı göç olgusuyla oluşan çarpık kentleşme gibi sorunlarını kendi iç dinamikleri içerisinde çözmek, ilimizin sahip olduğu tüm avantajları kullanarak gelir seviyesini arttırmak ve hayat standardını yükselterek güvence altına almaktır. Vizyonumuz Toplumun bütün kesimlerini yaşadığı şehir için katkı sağlamak üzere çağdaş ve katılımcı bir anlayışla, değişim ve gelişimi esas alan, gülümseyen, birbiriyle selamlaşan, yoksulu destekleyen, devleti milletiyle barışık, burada ben de varım diyen bir heyecan dalgası oluşturarak harekete geçirmek ve Bursa’yı sahip olduğu değerlerle tanınan bir dünya markası haline getirmektir. İlkelerimiz Bursa İl Özel İdaresinin, halkın beklentilerine karşılık vermek üzere benimsemiş olduğu ilkeleri şöyledir; Güvenilirlik, Karar alma, uygulama ve eylemde şeffaflık ve açıklık, Doğaya, tarihi dokuya ve insana saygı, Katılımcı ve paylaşımcı bir yöntem, Hesap verme yükümlülüğü, Verimli, etkin ve kaliteli hizmet, Kaynakların tahsisinde önceliklere göre hareket etme, Teknolojiyi kullanarak yenilikleri takip etme, değişimi yönetme, Gelişmeye açık, öğrenen ve öğreten, çözüm üreten bir kurum, Her bakımdan eşitlik ve adalet, Çalışan ve vatandaş memnuniyeti. İlkeler, vatandaşlara karşı taahhüt olmakla birlikte tutum, davranış ve düşünce biçimini de yansıtır. Sayfa: 5 / 199 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR T.C. Anayasa’sının 127. maddesinin ilk paragrafında “Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir” denilmekte ve İl Özel İdareleri de bu kapsam çerçevesinde görevlerini yerine getirmektedirler. Kamu Yönetimi Reformu çalışmaları çerçevesinde hazırlanan 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunuyla birlikte il özel idarelerinin görevleri önemli oranda arttırılmıştır. Anılan Kanunun 6. maddesine göre İl Özel İdarelerinin yetki görev ve sorumlulukları şöyledir; a) Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür ve sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve orta öğrenim kurumlarının arsa temini, binalarının yapımı, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri ise belediye sınırları dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir. Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleştirilebilmektedir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılmakta, İl özel idaresi bu yatırımların yüzde yirmi beşine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilmektedir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilmektedir. Bu kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile ilişkilendirilmemekte ve başka amaçla da kullanılamamaktadır. Kanunun yine aynı maddesinde “İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyük şehirlerde Büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.” denilmektedir. İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları ise İl Özel İdaresi Kanununun 7. maddesinde belirtilmektedir. Bunlar ise; a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek, b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, Sayfa: 6 / 199 c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek, d) Borç almak ve bağış kabul etmek, e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek, f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. Yukarıda belirtilen görev ve sorumluluklar yerine getirilirken yasal olarak dayandığımız diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler ise aşağıda verilmiştir. KANUNLAR 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun 927 sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı İle Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu (İlgili Maddeler) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (İlgili Maddeler) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu (İlgili Maddeler) YÖNETMELİKLER İl Genel Meclisi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği Taşınır Mal Yönetmeliği Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Paylarına Dair Yönetmelik Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelik Sayfa: 7 / 199 YÖNETMELİKLER (devam) Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik Dernek, Vakıf ve Birliklere Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER C.1. Fiziksel Yapı C.1.1. Makine Parkı Durumu 88 60 17 14 7 Greyder Yükleyici Dozer Kamyon 38 Çeşitli İş Makinaları Binek Araçlar Yukarıdaki grafikten de görüldüğü üzere Bursa İl Özel İdaresinin Makine Parkında toplam 224 araç bulunmaktadır. Makine Parkında bulunan araçların binek araç ve iş makineleri sayısı olarak dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. ARAÇ TÜRLERİ SAYISI ORAN (%) Binek Aracı 38 17 İş Makineleri 186 83 TOPLAM 224 100 Sayfa: 8 / 199 C.1.1.1. Araçların Cinslerine Göre Dağılımı Makine Parkında bulunan çeşitli iş makineleri ile binek ve diğer araçların cinslerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda görülmektedir. BURSA İL ÖZEL İDARESİ ARAÇLARININ CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIMI S. NO ARAÇ CİNSİ ADEDİ S. NO ARAÇ CİNSİ ADEDİ 1 Binek Araç (Taksi Tipi) 8 22 Seyyar Vinç 1 2 K. Kasa Kamyonet 9 23 Sepetli Elektrik Aracı 1 3 Pick-Up 16 24 Forklift 1 4 Minibüs 5 25 Konkasör 1 5 Damperli Kamyon 55 26 Kompresör 3 6 Sabit Kasalı Kamyon 5 27 Tem. Sondaj Makinesi 1 7 Çekici 4 28 Rotari Su Sondaj Mak. 1 8 Akaryakıt Tankeri 3 29 Seyyar Asfalt Distribütörü 2 9 Arazöz Su Tankeri 3 30 Roley Tank 1 10 Asfalt Distribütörü 6 31 Asfalt Yama Silindiri 4 11 Greyder 17 32 Semi Treyler 3 12 Dozer 7 33 Dorse Treyler 1 13 Paletli Yükleyici 3 34 Kamp Treyler 15 14 Last. Tekerlekli Yükleyici 11 35 15 Paletli Excavatör 1 16 Last.Tekerlekli Excavatör 2 37 Fasal Seyyar Yağlama 2 17 Beko Loder 1 38 Jeneratör 4 18 Lastik Tekerlekli Traktör 4 39 Seyyar Kaynak Makinesi 1 19 Lastik Tekerlekli Silindir 3 40 Kaynak Jeneratörü 2 20 Demir Bandajlı Silindir 8 41 Yarı Romörk Low.Bed. 2 21 Açık Saç Kas.Vinçli Kam. 1 42 Kamyonet 1 Seyyar Tamir ve Yağlama Aracı Seyyar Tamir Aracı 36 (Kamyonet) TOPLAM 2 3 224 Sayfa: 9 / 199 C.1.1.2. Araçların Marka ve Modellerine Göre Dağılımı Makine Parkında bulunan çeşitli iş makineleri ile binek ve diğer araçların marka ve modellerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda görülmektedir. BURSA İL ÖZEL İDARESİ ARAÇLARININ MARKA ve MODEL BAZINDA DAĞILIMI MİKTARI ARACIN Markası Cinsi Binek Araç (Taksi tipi) K.Kasa Binek Pick-Up Minibüs Damperli Kamyon Sabit Kasalı Kamyon Çekici Modeli Adet Renault 12 TSW 1 Doğan SL 1 Kartal STW 3 Ford Escord 1 Renault Megane 1 Mercedes Benz S320 1 Fiat Doblo 1.9 1 Ford Connect 7 Mercedes Viano V335 1 İsuzu TFS 54 ÇS 7 İsuzu TFS 86 ÇS 9 Volkswagen Carevella 3 Ford L 350 2 Mercedes LK-1513 4 Desoto AS-600 1 Fatih 220-26 23 Fatih 270-26 1 Mercedes 3031-K 5 Man 18-220 2 BMC Pro 624 CDX Ç.S. 4 Fatih 180-25 FDX 6 Fatih 280-26 SDT 5 Fatih 180-25 FHX 4 Volvo N-10 2 BMC TM-140 2 Mercedes (Kasalı) 1 Volvo N-1033 1 Mercedes 26x26 1 Mercedes 26x35 1 Man 33-423 (6x4) 1 Toplam 8 9 16 5 55 5 4 Sayfa: 10 / 199 BURSA İL ÖZEL İDARESİ ARAÇLARININ MARKA ve MODEL BAZINDA DAĞILIMI (devam) MİKTARI ARACIN Cinsi Akaryakıt Tankeri Arazöz Su Tankeri Asfalt Distribütörü Greyder Dozer Paletli Yükleyici Lastik Tekerlekli Yükleyici Paletli Excavatör Lastik Tekerlekli Excavatör Beko Loder Lastik Tekerlekli Traktör Markası Modeli Demir Bandajlı Silindir Toplam BMC TM-140 1 BMC PRO 624 YHT 1 BMC PRO 518 LHX 1 Desoto AS-600 1 Fatih 200x26 2 Desoto AS-700 1 Fatih 200x26 1 Fatih 220x26 3 Fatih 280x26 1 Komatsu GD-655 A 5 Champion 740-A 4 Mitsubishi MG-530 8 Caterpiller D7G 7 Fiat Allis FL-14 E 1 Fiat Hitachi FL-175 2 Fiat Hitachi FR-130 1 Pİ Makina 1061 1 Çukurova 840-C 2 Liebherr 531 2 Fiat Hitachi W-230 1 Komatsu WA-320 4 O&K LC-600 1 1 Liebherr 902 2 2 1 1 MF 960 Ford 501 1 Ford 5000 1 Ford 3000 1 Stayr Lastik Tekerlekli Silindir Adet 3 3 6 17 7 3 11 4 1 Bitelli RG-248 1 Dynapac CP-221 1 Bitelli RG-217 1 Komatsu JV-100 (Vibr.) 3 Bitelli C-100 1 Bitelli C-120 2 Ham 2420 2 3 8 Sayfa: 11 / 199 BURSA İL ÖZEL İDARESİ ARAÇLARININ MARKA ve MODEL BAZINDA DAĞILIMI (devam) MİKTARI ARACIN Markası Cinsi Modeli Adet Toplam Asfalt Yama Silindiri Dynapac CC-1000 (Vib) 4 4 Seyyar Vinç Coles 618-T 1 1 Sepetli Elektrik Aracı Fiat 50-NC 1 1 Forklift Çukurova ÇF-60 1 1 Konkasör Mutafçılar 110 1 1 Atlas Copco A-125 1 Kompresör Komsan Komsan Tem.Sondaj Mak. Accer Rotari Su Sond. Mak. Masseranti Sey. Asfalt Distribütörü Roley Tank Semi Treyler 1 D-260 M-2000 1 1 1 1 1 Demir Çelik İş 1 Efe 1 Dorse 1 Boronkay 1 Özsan 1 Nur Ak Low-Bed 3 2 1 3 1 Dorse Treyler Friehauf 1 1 Kamp Treyler Yatakhane Tipi 15 15 Seyyar Tamir Seyyar Yağlama Aracı (Kamyonet) Kamyonet İsuzu TFS 54 ÇS 3 3 BMC Pro 518 Çift sıra 2 2 1 1 2 2 1 1 Ford Fasal Seyyar Yağlama ES-600 Seyyar Kaynak Makinası Miller Kaynak Jeneratörü Jeneratör GENEL TOPLAM MPM 20/500 P 1 Miller CX CC/CV CE 1 Veb. 1 Ford 1 Hino İşbir EK-100 KW 1 Gemsaş 250 KW 1 2 4 224 Sayfa: 12 / 199 C.1.1.3. Araçların Yaş Durumuna Göre Dağılımı Makine Parkında bulunan çeşitli iş makineleri ile binek ve diğer araçların yaş durumu itibariyle dağılımı ise aşağıdaki tabloda görülmektedir. BURSA İL ÖZEL İDARESİ ARAÇ YAŞ DURUMU Sıra No Aracın Yaş Durumu Makine Cinsi 0-5 6-10 11-15 16-20 3 3 Adedi 20+ 1 Binek Araç (Taksi tipi) 1 1 2 K.Kasa Kamyonet 8 1 3 Pick-Up 9 6 4 Minibüs 3 2 5 Damperli Kamyon 19 15 6 Sabit Kasalı Kamyon 7 Çekici 8 Akaryakıt Tankeri 9 Arazöz Su Tankeri 10 Asfalt Distribütörü 11 Greyder 12 Dozer 13 Paletli Yükleyici 1 14 Lastik Tekerlekli Yükleyici 5 15 Paletli Excavatör 1 16 Lastik Tekerlekli Excavatör 2 2 17 Beko Loder 1 1 18 Lastik Tekerlekli Traktör 1 19 Lastik Tekerlekli Silindir 3 20 Demir Bandajlı Silindir 21 Asfalt Yama Silindiri 22 Seyyar Vinç 1 1 23 Sepetli Elektrik Aracı 1 1 24 Forklift 25 Konkasör 1 26 Kompresör 1 27 1 9 1 16 5 16 5 55 1 4 5 1 2 4 1 3 2 1 8 1 1 1 3 1 3 1 6 8 4 5 17 7 7 1 3 2 1 5 1 11 1 3 4 3 3 3 4 8 4 1 1 1 1 1 3 Tem. Sondaj Makinası 1 1 28 Rotari Su Sondaj Makinası 1 1 29 Sey. Asfalt Distribütörü 2 2 Sayfa: 13 / 199 BURSA İL ÖZEL İDARESİ ARAÇ YAŞ DURUMU (devam) Sıra No Aracın Yaş Durumu Makine Cinsi 0-5 6-10 11-15 16-20 Adedi 20+ 30 Roley Tank 31 Semi Treyler 32 Dorse Treyler 33 Kamp Treyler 34 Seyyar Tamir Aracı 35 Seyyar Yağlama Aracı (Kamyonet) 36 Fasal Seyyar Yağlama 37 Sey. Kaynak Makinası 38 Kaynak Jeneratörü 39 Jeneratör 40 Açık Saç Kasa Vinçli Kam. 1 1 41 Yarı Romörk Low.-Bed. 2 2 42 Kamyonet 2 1 1 1 3 1 10 1 1 4 3 3 2 2 2 1 2 4 64 2 1 2 TOPLAM 15 51 48 8 4 1 1 53 224 C.1.2. Su Kaynakları Bursa İl Özel İdaresi ticari amaçlı içme suları, maden suları, sıcak su ve su ürünleri üretim yerleri kaynaklarına sahiptir. C.1.2.1. Ticari Amaçlı İçme Suları Bursa İl Özel İdaresinin sahip olduğu 22 adet ticari amaçlı içme suyu kaynaklarının toplam debisi 196,42 lt/sn’dir. Bu kaynakların toplam 61,26 lt/sn’lik kısmı kiralanmış bulunmaktadır. Ticari içme suyu kaynaklarının adı, debi miktarları ile kiralanan debi miktarları ve kiralayan firmaların yer aldığı tablo aşağıdadır. TİCARİ İÇME SULARI DEBİ TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 LT/SN FİRMA ADI ERİKLİ ERİKLİ ERİKLİ ERİKLİ Sözleşme ERİKLİ Sözleşme NESTLE NESTLE NESTLE KAYNAĞIN ADI ALAÇAM AKSU DERESİ SAİTABAD DAĞ YOLU BÜYÜKDERE YAYLA AKÇAY Yedipınarlar Kankı AKÇAY Yedipınarlar Kankı DEREKIZIK DEREKIZIK YENİDAĞKIZIK Men. Debisi 52,50 10,45 31.24 11,52 8,86 2,00 2,00 5,00 LT/SN Kiralanan Debi 4 9 4 7 4 0.57 2 3,5 Sayfa: 14 / 199 TİCARİ İÇME SULARI DEBİ TABLOSU (devam) LT/SN SIRA NO FİRMA ADI KAYNAĞIN ADI 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 BAYKAL ESER SU SULTANSU ERBAK AROMA 1 COCACOLA COCACOLA COCACOLA S.S.CUMALIKIZIK ÖZKAYNAK KORUSU ELMASSU ATANUR MEN. ULUDAĞ ERBAK SEDEF GIDA AKPA A.Ş. İNEGÖL MESRURİYE İNEGÖL ÇİFTLİKKÖY KESTEL ORHANİYE NARLIDERE DEREKIZIK GÖLÇUKURU DEREKIZIK KÜREKLİ KİRAZLIYAYLA GÜNEYBUDAKLAR HAMAMLIKIZIK KESTEL DEREKIZIK SOĞUKPINAR KÖYÜ İNEGÖL KIRAN KÖYÜ İNEGÖL SULHİYE KÖYU İNEGÖL TÜFEKÇİKONAK TOPLAM Men. Debisi LT/SN Kiralanan Debi 1,00 1,10 8,55 KUYU 7,90 8,74 9,00 2,20 2,57 21,00 2,77 2,71 1,55 3,76 1 1 6 2,06 1 3 2 1,2 2 1 1 2 1 3,5 196.42 61,26 C.1.2.2. Maden Suları Bursa İl Özel İdaresinin sahip olduğu maden suyu kaynaklarının isimleri ile bu kaynakların rüsumları, kiralanma durumu ve belirlenmiş haliyle debi miktarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. MADEN SUYU RÜSUM ÖDEYEN FİRMA LİSTESİ SIRA NO 1 2 3 4 5 6 FİRMA ADI DEBİ lt/sn ULUDAĞ MADEN SULARI BURON ( SIRMA) TÜM GIDA ÇINAR MADEN SUYU NİLÜFER MADEN SUYU SODAŞ MEŞRUBAT MASİT(KINIK) MADEN SUYU YOK 1 0,7 YOK 0,75 1 MADEN SUYU KİRA ÖDEYEN FİRMA LİSTESİ SIRA FİRMA ADI NO 1 2 MASİT (KINIK) MADEN SUYU ÇAKIRMELİKOĞLU MADEN SUYU DEBİ lt/sn 1,8 1 Sayfa: 15 / 199 C.1.2.3. Su Ürünleri Üretim Yerleri Bursa İl Özel İdaresinin kiraya verdiği su ürünleri üretim yeri sayısı 27’dir. Bunların isimleri, bulundukları yer ve kiralayan firmaları içeren bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. KİRADA BULUNAN SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM YERLERİ S.N FİRMA ADI YER İŞİN ADI Lt/Sn RAMAZAN GÜNDÜZ Balık Üretimi BARAJ - GÖL İNEGÖL MADEN KÖYÜ Balık Üretimi 50 2 B.ORHAN-CUMA BARAJI MUSTAFA ATALAY 3 MUSTAFA ATALAY İNEGÖL HİLMİYE Balık Üretimi 50 4 HASAN ARICI İNEGÖL KAYAPINAR Balık Üretimi 40 5 İNEGÖL TAHTAKÖPRÜ Balık Üretimi 60 İZNİK Dere köy Çınarcık Balık Üretimi 150 7 RECEP TÜRKMEN SERHAT AL.ÜR.TİC.LTD. FERUDUN YAĞCI İZNİK ÇAKIRÇA Balık Üretimi 100 8 ALPARSLAN GİRAY İZNİK Dede köy Çınarcık Balık Üretimi 200 9 TAYPEN LTD.ŞTİ. KELES DAĞDİBİ Balık Üretimi 25 10 HAKKI YILTIR KELES BARAKLI Balık Üretimi 27 11 AYŞE YILTAŞ KELES PINARCIK Balık Üretimi 20 12 RAMAZAN ORHAN Balık Üretimi 27 13 Balık Üretimi 3+26 TON Balık Üretimi 300 Balık Üretimi 80 Balık Üretimi 50 Balık Üretimi 30 TON/YIL Balık Üretimi KAPALI 1 6 14 15 16 17 18 KELES SARIKIZ KESTEL Kuşkonmaz GÖLBAŞI TURZ.İNŞ.1 G.başı ADEM DURMAYAZ KESTEL DEREKIZIK KESTEL GÖZEDE MUSTAFA DEMİRAĞ Kiremitlik MUSTAFA SOYER KESTEL GÖZEDE D.ÇAY. K.BEY HOTANLI K.dere ŞABAN TOSUN yat. HAYRİ TEZCAN y.iha K.BEY İSMETPAŞA 19 HASAN GÜNDÜZ M.K.PAŞA SÜNLÜK KÖYÜ Balık Üretimi 20 HASAN ESENTÜRK M.K.PAŞA SÖĞÜTALAN DERE YATAĞI Balık Üretimi 5 21 GÖLBAŞI TURZ.İNŞ.2 O.GAZİ DEMİRTAŞ Barajı Balık Üretimi 40 22 KAYA ALİ DURAN OSMANGAZİ DOBRUCA Balık Üretimi BARAJ - GÖL 23 MUSTAFA ÖZTÜRK OSMANGAZİ KARAISLAH Balık Üretimi 56,4 24 ARAL SU ÜRÜN. 1 YILDIRIM HAMAMLIKIZIK Balık Üretimi 3047 25 ARAL SU ÜRÜN. 2 YIL.H.KIZIK BIÇKIDERE Balık Üretimi 25 TON/YIL 26 HASAN SERT O.GAZİ DEMİRTAŞ Barajı Balık Üretimi 25 TON/YIL 27 CEVAT TURAN İNEGÖL SÜLEKÖY Balık Üretimi 50 TON/YIL Sayfa: 16 / 199 C.1.2.4. Su Ürünleri Avlak Sahaları Bursa İl Özel İdaresinin kiraya verdiği su ürünleri avlak sahası sayısı 7’dir. Bunların isimleri ile bulundukları yerler aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. SU ÜRÜNLERİ AVLAK SAHALARI SIRA NO YER MEVKİİ 1 İZNİK GÖLÜ 1.NO Avlak sahası İZNİK GÖLÜ 2 İZNİK GÖLÜ 2.NO Avlak sahası İZNİK GÖLÜ 3 İZNİK GÖLÜ 3.NO Avlak sahası İZNİK GÖLÜ 4 İZNİK GÖLÜ 4.NO Avlak sahası İZNİK GÖLÜ 5 NİLÜFER Gölyazı Uluabat Apolyont ULUABAT GÖLÜ 6 OSMANGAZİ DEMİRTAŞ Barajı DEMİRTAŞ 7 CUMABARAJI-BÜYÜKORHAN BÜYÜKORHAN C.1.2.5. Sıcak Su Kaynakları Bursa İl Özel İdaresinin rüsum aldığı sıcak su kaynaklarının sayısı 30’dur. Bunların bulundukları yer ve isimleri ile açık/kapalı olma durumunu belirten bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. SICAK SU RÜSUM TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 FİRMA ADI ADAPALAS OTELİ ANATOLİA OTELCİLİK AKDOĞAN OTEL BİKADO TUR.Atlas otel BOYUGÜZEL OTEL ÇEKİRGE TER.HOT.YAT ÇEKİRGE SULTAN ÇELİK PALAS DEMİRCİ OTEL DİLMEN OTEL GOLD OTEL GÖNLÜFERAH HUZUR OTEL HÜSNÜGÜZEL KERVANSARAY KEÇELİ HAMAMI MUTLU OTELİ ORHAN GÜLTEKİN OYLAT KAPLICALARI SERVİNAZ OTEL TUĞRA TERMAL (KAPALI) İŞ YERİ AÇIK AÇIK AÇIK AÇIK AÇIK AÇIK AÇIK AÇIK AÇIK AÇIK AÇIK AÇIK AÇIK AÇIK AÇIK AÇIK AÇIK KAPALI AÇIK AÇIK AÇIK Sayfa: 17 / 199 SICAK SU RÜSUM TABLOSU (devam) SIRA NO 22 23 24 25 26 27 28 29 30 FİRMA ADI İŞ YERİ YEŞİLYAYLA OTELİ YILDIZ OTEL Y.KAPLICA K.MUS.KAY, ÇAMLICA OTELİ EREN OTELİ HAKKIPAŞA Savcılar tu. ÖZHAYAT OTELİ ŞİFA OTELİ TERME KAPLICALARI GEMLİK AÇIK AÇIK AÇIK KAPALI KAPALI KAPALI KAPALI KAPALI KAPALI C.1.3. Lojmanlar Bursa İl Özel İdaresinin merkezde, değişik yer ve ilçelerde toplam 128 lojmanı bulunmaktadır. Kamu Konutları Yönetmeliği çerçevesinde özel, görev ve sıra tahsisli olarak dağıtımı yapılmış olan bu lojmanların adı, bulundukları yer ve adetini içeren bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. İL ÖZEL İDARESİNE AİT LOJMANLAR Sıra No İlçesi Lojman Adı Ad Sıra No İlçesi Lojman Adı Ad İl Özel İdare Lojmanı (Altıparmak) İl Özel İdare Lojmanı (Altıparmak) Akpınar Mahallesi H/14 8 16 Keles 12 17 Kestel İlçe Özel İdare Lojmanı 1 6 18 Mudanya İlçe Özel İdare Lojmanı 2 Osmangazi Akpınar Mahallesi H/15 4 19 Gürsu İlçe Özel İdare Lojmanı 1 5 Osmangazi İl Fidanlık Lojmanları 6 20 Nilüfer İlçe Özel İdare Lojmanı 1 6 Osmangazi Vali Konağı Lojmanları 5 21 Harmancık İlçe Özel İdare Lojmanı 1 7 Yıldırım Mimarsinan Lojmanı A Blok 11 22 Büyükorhan İlçe Özel İdare Lojmanı 1 8 Yıldırım Mimarsinan Lojmanı B Blok 11 23 Gemlik İlçe Özel İdare Lojmanı 1 9 Yıldırım Arabayatağı Lojmanı A Blok 10 24 Orhangazi İlçe Özel İdare Lojmanı 1 10 Yıldırım Arabayatağı Lojmanı B Blok 4 25 Karacabey İlçe Özel İdare Lojmanı 2 11 Yıldırım Arabayatağı Lojmanı C.Blok 10 26 Yenişehir İlçe Özel İdare Lojmanı 3 1 Osmangazi 2 Osmangazi 3 Osmangazi 4 İlçe Özel İdare Lojmanı Sayfa: 18 / 199 3 İL ÖZEL İDARESİNE AİT LOJMANLAR (devam) Sıra No 12 İlçesi Yıldırım 13 Yıldırım 14 M.K.Paşa 15 İnegöl Lojman Adı Arabayatağı Lojmanı D.Blok Arabayatağı Lojmanı (Prefabrik) İlçe Özel İdare Lojmanı Ad Sıra No 10 27 İlçe Özel İdare Lojmanı İlçesi Ad İznik İlçe Özel İdare Lojmanı 3 İlçe Özel İdare Lojmanı 1 3 28 Yıldırım 3 29 Yunuseli 3 Lojman Adı 1 TOPLAM 128 C.1.4. Gayrimenkuller Bursa İl Özel İdaresinin sahibi olduğu çok sayıda gayrimenkulü bulunmaktadır. Bunların bir kısmı kiraya verilmiş, bir kısmı tahsis edilmiş ve ve bir kısmı ise muhtelif amaçlı olarak kullanılmaktadır. C.1.4.1. Kiralık Gayrimenkuller İdarenin kiraya verdiği gayrimenkul sayısı 32’dir. Bunların isimleri, bulundukları yer ve ada, parsel, alan miktarı durumlarını içeren bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. KİRALIK GAYRİMENKULLER Sıra No İLÇESİ ADA PARSEL 1 Osmangazi 2 Osmangazi 3711 75 3 Osmangazi 5847 10 4 Osmangazi 5 Osmangazi 6 7 8 B ALANI m² CİNSİ Uludağ 1 Gelişim Bölgesinde yer alan Büyük 10.868 Otel Tuğracan Otelcilik San. Tic.Ltd.Şti.ne 15 yıllığına kiralanmıştır. Merinos stadyumu Bursaspor Kulübü Derneğine 12.863 kiralanmıştır. İl Özel İdaresi Hizmet Binasında bulunan çay ocağıYusuf DEMİR’e kiralanmıştır. Atıcılar Mahallesinde bulunan Atlı spor tesisleri Atlıspor Kulübüne kiralanmıştır. Bila No 32.600 5847 10 210 İl Özel İdaresi hizmet Binası zemin katta bulunan 210 m2 lik alan Mimarlar Odası’na kiralanmıştır. Osmangazi 374 163 84 Sönmez İş Sarayında bulunan 259 Nolu Büro SerkanGök’e kiralanmıştır. Osmangazi 374 163 58 Sönmez İş Sarayında bulunan 104 Nolu Büro Ahmet TİLCİ’ye kiralanmıştır. Osmangazi 5847 10 5507 İl Özel İdaresine İş Merkezi Bahar Hastahanesi Olarak Karçiçeği Özel Eğitim Ltd.Ştine Kiralanmıştır.Söz konusu yer Bahar Hastahanesi olarak kullanılmaktadır. Sayfa: 19 / 199 KİRALIK GAYRİMENKULLER (devam) S. No İLÇESİ ADA PARSEL 9 Yıldırım 1162 10 Yıldırım 10-787 11 Yıldırım 12 13 Yıldırım M.Kemalpaşa 645 645 318 10-1112-13 ALANI m2 Vatan mahallesinde bulunan 2700 m2 lik arsa M.Talat ÖZBALCI’ya kiralanmıştır. İsabey Mahallesinde bulunan 10 ve 787 24180 parsellerde bulunan toplam 24180 m2 lik tarla Ali TOSUN’a kiralanmıştır. 2700 1416 9 18 İlçe Özel İdare Hizmet Biasında yer olan 9-1213-ve 14 nolu bürolar Ziraat Odası Başkanlığına, Köylere Hiz.Götürme Birliğine, Muhtarlar Derneğine, Yardım Sevenler Derneğine ve Süt Üreticileri Birliğine kiralanmıştır. 267 İnegöl 120 26 40 15 İnegöl 120 26 150 16 İnegöl 120 26 35 17 İnegöl 37 19 18 İnegöl 120 26 41 19 Mudanya 0 343-344 7061 20 Karacabey 206 17 21 Karacabey 206 17 Karacabey 206 Setbaşında bulunan ve SGK ile takas edilen 1416 M2 ‘lik Orhan TARTKOY (Tahliye Edilecek) Soysal Güvenlik Kurumu ile Tekel binası karşılığı takas edilen ve Setbaşında bulunan Mahfel Çay 987,4 Bahçesi Mahfel Gıda Turizm Cafe San.Tic.Ltd.ne kiralanmıştır. 14 22 CİNSİ 17 İnegöl İlçesi eski özel idare Binası olan ve üzerinde 2 adet kojman ve altında 4 adet iş yeri bulunan binada bulunan işyeri İbrahim AYDIN’a kiraya verilmiştir. İnegöl İlçesi eski özel idare Binası olan ve üzerinde 2 adet kojman ve altında 4 adet iş yeri bulunan binada bulunan işyeri MemurlarDerneğine kiraya verilmiştir. İnegöl İlçesi eski özel idare Binası olan ve üzerinde 2 adet kojman ve altında 4 adet iş yeri bulunan binada bulunan işyeri Hüseyin ELİTAŞ’a kiraya verilmiştir 36,14 Selim ÇOLAK ‘a kiraya verilmiştir. İnegöl İlçesi eski özel idare Binası olan ve yeri bulunan binada bulunan Nurettin İÇMEN’e kiraya verilmiştir. Mudanya Kumyakada bulunan ve Lokanta Kamp tesisleri bulunan taşınmazlar Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kiraya verilmiştir. Karacabey İlçesi Emek İşmerkezi 5 ve 6. katlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiraya verilmiştir. 12 Karacabey İlçesi Emek İş merkezinde bulunan31 nolu büro Cihat CİFTÇİ ye kiraya verilmiştir. Karacabey İlçesi Eski Özel idare Binası Olan binada Bulunan büro Drama Mah.Muhtarlığına kiraya verilmiştir. Ayrıca Söz konusu Binanın satışı için İl Genel Meclisi kararı beklenmektedir. Sayfa: 20 / 199 KİRALIK GAYRİMENKULLER (devam) S. No 23 24 25 26 İLÇESİ Karacabey Karacabey Karacabey Karacabey ADA 233 233 233 233 PARSEL 10 ALANI m² CİNSİ 35 Karacabey İlçesi Eski Özel idare Binası olan binada Bulunan işyeri Bahattin SAMAR’a kiraya verilmiştir. Ayrıca Söz konusu Binanın satışı için İl Genel Meclisi Kararı beklenmektedir. 10 Karacabey İlçesi Eski Özel idare Binası Olan binada Bulunan işyeri Fahri KAYAGİL’ e kiraya verilmiştir. Ayrıca Söz konusu Binanın satışı için İl Genel Meclisi kararı beklenmektedir 10 Karacabey İlçesi Eski Özel idare Binası Olan binada Bulunan işyeri Yaşar DOĞRU’ya kiraya verilmiştir. Ayrıca Söz konusu Binanın satışı için İl Genel Meclisi kararı beklenmektedir. 10 Karacabey İlçesi Eski Özel idare Binası Olan binada Bulunan işyeri Gölecik Grp.İçmesuyu Birliği ne kiraya verilmiştir. Ayrıca Söz konusu Binanın satışı için İl Genel Meclisi kararı beklenmektedir. 27 Kestel 261 19 430 Ketsel İlçesinde Yapılan Bodrum+ Zemin 3Kat +Teras Katı olarak yapılan özel idare iş Merkezinde bulunan Bürolar Kamu Kuruluşlarına kiraya verilmiş olup sözleşme aşamasındadır. 28 Harmancık 193 1 65 Harmancık İlçesi Özel İdare İş Merkezinde Bulunan 1,2 ve 5 nolu bürolar İlçe Müftülüğüne kiraya verilmiştir. 29 Harmancık 193 1 91 30 Harmancık 193 1 260 31 Harmancık 193 1 52 32 Harmancık 193 1 52 Harmancık İlçesi Özel İdare İş Merkezinde Bulunan 3,4,6,7,8 nolu bürolar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne kiraya verilmiştir. Harmancık İlçesi Özel İdare İş Merkezinde Bulunan 28-35 nolu bürolar İlçe İlçe Malk Müdürlüğüne kiraya verilmiştir Harmancık İlçesi Özel İdare İş Merkezinde Bulunan 36,37,38 nolu bürolar İlçe Nüfus Müdürlüğüne kiraya verilmiştir Harmancık İlçesi Özel İdare İş Merkezinde Bulunan 43,44 nolu bürolar İlçe Tapu Sicil Müdürlüğüne kiraya verilmiştir C.1.4.2. Tahsisi Yapılan Gayrimenkuller Bursa İl Özel İdaresinin sahibi olup tahsisini yaptığı gayrimenkul sayısı 6’dır. Bunların isimleri, bulundukları yer ve cins, ada, parsel, alan miktarı ile tahsis amacını içeren bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Sayfa: 21 / 199 TAHSİSİ YAPILAN GAYRİMENKULLER S. No 1 2 3 İlçesi Mudanya Cinsi Ada Alanı m² Parsel Bina Tahsis Tarihi TAHSİS AMACI 607 965 25.01.2005 Otel 1098 Binası 33 2059 16.12.2003 Arazi A 6000 26.07.2007 27 2024 14.12.2004 Osmangazi Osmangazi Bina 384 4 Osmangazi Arazi 2290 17-18 5 Osmangazi Arazi 2290 17-18 6 Osmangazi Arazi 2290 17-18 Eski taş bina eğitim hizmetlerinde kullanılmak amacıyla Zeytinbağı Belediyesine tahsis edilmiştir. Uludağ yolunda bulunan otel binası sağlık hizmetlerinde Kullanılmak üzere Sağlık İl Müdürlüğüne tahsis edilmiş olup Onkoloji Hastanesi olarak hizmet vermektedir. Uludağ 1.Gelişim Bölgesinde yer alan ve Üzerinde Polis DinlenmeTesisleri bulunan 6000 m2 alan 25 yıllığına Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir Örgün Sağlık Mesleki Eğitim Binası olarak kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına eğitim alanı olarak tahsis edilmiş olup 396675 BTSO Eğitim Vadisi olarak kullanılmaktadır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 396675 23.02.1994 kapalı yüzme havuzu yapımı amacıyla tahsis edilmiştir. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına Atletizm tartan pist 34650 09.06.2000 yapımı amacıyla tahsis edilmiştir. C.1.4.3. Çeşitli Amaçla Kullanımda Olan Gayrimenkuller Bursa İl Özel İdaresinin sahibi olup çeşitli amaçla kullanımda olan gayrimenkullerinin sayısı ise 50 adettir. Bunların isimleri, bulundukları yer ve cins, ada, parsel, alan miktarı ile ne amaçla kullanıldığını içeren bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. ÇEŞİTLİ AMAÇLA KULLANIMDA OLAN GAYRİMENKULLER S. No İLÇESİ Cinsi Ada Parsel Mah/köyü Yüzölçümü m² Hisse Ne Amaçla Kullanıldığı 1 ORHANGAZİ Kaymakam Evi 115 5 Muradiye 1138.70 TAM Bahçeli Kargirli Kaymakam Evi 2 ORHANELİ Mak.Bak.Evi 29 101 Gazipaşa 6930.00 TAM Şantiye 3 ORHANELİ Ev 42 19 İsmetpaşa 126.00 TAM Öğretmen Evi 4 KARACABEY Arsa 206 17 Runguçpaşa 290.82 63/182 5 KARACABEY Arsa 233 10 Runguçpaşa 422 TAM Karacabey Emek İş Mrk Eski Özel İdare İş Merkezi Sayfa: 22 / 199 ÇEŞİTLİ AMAÇLA KULLANIMDA OLAN GAYRİMENKULLER (devam) S. No İLÇESİ Cinsi Ada Parsel Mah/köyü Yüzölçümü m² Hisse 6 KARACABEY Arsa 423 87 Tabaklar 2700.00 TAM 7 KESTEL Arsa 261 19 Vani Mehmet 430.76 TAM 8 KESTEL Arsa 281 8 Vani Mehmet 440.00 TAM 9 KESTEL Apt.Bodrum 282 2 Vani Ahmet 701.05 TAM 10 MUDANYA Bina 202 24 Güzelyalı 256 TAM 11 HARMANCIK Ev 193 1 Kozluca 3218.00 TAM 12 YILDIRIM 1 Arsa 617 1 Mollaarap 5263.77 TAM 13 YILDIRIM 1 Arsa 645 9 Karaağaç 987,4 TAM 14 YILDIRIM 1 Arsa 645 10 Karaağaç 299,85 TAM 15 YILDIRIM 1 Arsa 645 11 Karaağaç 519 TAM 16 YILDIRIM 1 Kahvehane 645 13 Karaağaç 454,12 TAM 17 YILDIRIM 1 Hizmet Binası 1647 2 Mimarsinan 9419.29 TAM 18 YILDIRIM 1 Hizmet Binası 1647 15 Mimarsinan 10398.00 TAM 19 YILDIRIM 1 Hizmet Binası 1647 28 Mimarsinan 7882 TAM 20 YILDIRIM 1 Hizmet Binası 1647 5 Mimarsinan 2365 TAM 21 YILDIRIM 1 Hastane 1879 3 Ertuğrulgazi 6053.46 TAM Sağlık Tesisi TAM Eski Köy Hizmetleri Bölge Müdlğ Hizmet Sah 22 YILDIRIM 1 Beyazıt 3621 74 Beyazıt 15115 Ne Amaçla Kullanıldığı Mısır Kurutma Tesisi Kestel Özel İdare İş Merkezi Öğretmen evi bahçesi İlçe Halk Eğit.Müd. Hizmet Binası Burgaz Spora Tahsisli Harmancık Özel İdare İş Merkezi Özürlüler Okulu Mahfel Çay Bahçesi Kirada Setbaşı Otopark (Tahliye edilecek) Setbaşı Otopark (Tahliye edilecek) Setbaşı Otopark (Tahliye edilecek) Eski Köy Hizmetleri Bölge Müdlğ Hizmet Sah Eski Köy Hizmetleri Bölge Müdlğ Hizmet Sah Eski Köy Hizmetleri Bölge Müdlğ Hizmet Sah Eski Köy Hizmetleri Bölge Müdlğ Hizmet Sah Sayfa: 23 / 199 ÇEŞİTLİ AMAÇLA KULLANIMDA OLAN GAYRİMENKULLER (devam) S. No İLÇESİ Cinsi Ada Parsel Mah/köyü Yüzölçümü m² Hisse Ne Amaçla Kullanıldığı 23 YILDIRIM 1 Beyazıt 3621 75 Beyazıt 2816 TAM Eski Köy Hizmetleri Bölge Müdlğ Hizmet Sah 24 YILDIRIM 2 Şeftali Bahçesi 2685 27 İsabey 14036.49 TAM Tarla 25 YILDIRIM 2 Bahçe 3514 42 Samanlı 9997.76 TAM Tarla 26 NİLÜFER Tarla 2712 1 Ürünlü 14750 TAM Boş Tarla 27 NİLÜFER Tarla 0 546 Tahtalı 20700.00 TAM Elmalık ve tarla 28 İNEGÖL Bina 101 59 Eski Karacakaya 500 TAM Karakol 29 İNEGÖL Lojman 120 26 Osmaniye 30 İNEGÖL Arsa 127 1 Karalar 31 İNEGÖL Arsa 127 2 Karalar 32 İNEGÖL Arsa 217 3 33 İNEGÖL Tarla 37 34 YENİŞEHİR Bina 35 YENİŞEHİR 36 2 lojman ve 4 dükkan Sevim YILIZ 1345388/ 216684.95 21668495 Kampüsü İnşaatı Sevim YILIZ 15976.34 TAM Kampüsü İnşaatı 452,63 TAM Kemalpaşa 3000.00 TAM 19 Yenice 36,14 74347/ 74880 20 10 Çayır 173.80 TAM Özel İdare Hizmet Binası Arsa 560 78 Çayır 5522.20 TAM Boş Arsa İZNİK Bina 115 2 Yeni 378.34 TAM 37 OSMANGAZİ Arsa A Kirazlı 6000 TAM 38 OSMANGAZİ Otel ve Müştemilatı B Kirazlı 10868.00 TAM 39 OSMANGAZİ Arsa C Kirazlı 2004.42 TAM 40 OSMANGAZİ Tütün Deposu 2206 1 Elmasbahçeler 10273.84 TAM 41 OSMANGAZİ Turistik Gazinosu 4174 36 Çekirge 2104.74 TAM 42 OSMANGAZİ Ev 4268 162 Kuruçeşme 26.38 TAM 43 OSMANGAZİ Arsa 4327 12 Kayıhan 1645.82 TAM 44 OSMANGAZİ Vali Konağı 4762 1 Muradiye 7874.00 TAM D.S.İ. Binası Dükkan Bahçeli kargir 2 kat özel idare bina Uludağ Polis Dinln. Evine Tahsisli Uludağ Büyük Otel (Kirada) Ağaoğlu Otel Tarafından İşgal (Mahkemede) SGK Takas Onkoloji Hastanesi Tahsis Eski Bina (Zemin+1 Kat) Sönmez İş Merk 2 adet Büro Kirada Vali Konağı Sayfa: 24 / 199 ÇEŞİTLİ AMAÇLA KULLANIMDA OLAN GAYRİMENKULLER (devam) S. No İLÇESİ Cinsi Ada Parsel Mah/köyü Yüzölçümü m² Hisse 45 OSMANGAZİ Vilayet Konağı 5309 2 Selçukhatun 731.16 TAM 46 OSMANGAZİ Bahçeli Ev 5454 19 Maksem 362.09 TAM 47 OSMANGAZİ Bina 4767 1 Altıparmak 4508 TAM 48 OSMANGAZİ Bina 5547 1 Tahtakale 434 TAM 49 OSMANGAZİ Bina 5289 1 Hacıyakup 466 TAM 50 OSMANGAZİ Bahçeli Ev 6203 22 Kocanaib 243.24 TAM Ne Amaçla Kullanıldığı Eski Vilayet Konağı Boş Alan Otopark Olarak Kullanılıyor SGK İle Takas Bağkur İl Müdlğü Bin. SGK İle Takas Bağkur İl Müdlğü Bin. SGK İle Takas Bağkur İl Müdlğü Bin. Halk Eğitim Merkezi Kedili Tekke C.2. Örgüt Yapısı İl Özel İdaresinin örgüt yapısı, İl Özel İdaresi Kanununun 35. maddesinde belirtilmektedir. Bu maddede “İl Özel İdaresi teşkilatı; genel sekreterlik, malî işler, sağlık, tarım, imar, insan kaynakları, hukuk işleri birimlerinden oluşmaktadır. İlin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro sistemine ve ihtiyaca göre oluşturulacak diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi il genel meclisinin kararıyla olmaktadır. Bu birimlerin Büyükşehir belediyesi olan illerde daire başkanlığı ve müdürlük, diğer illerde ise müdürlük şeklinde örgütlenir” denilmektedir. Bursa İl Özel İdaresi, Kanunun 35. maddesi ve 10 Haziran 2007 tarih ve 26548 Resmi Gazetede yayınlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre örgütlenmiştir. Bursa İl Özel İdaresi, anılan Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen (A) grubu il özel idareleri (büyükşehir belediyesi olan iller) arasında (A-4 grubunda) yer almaktadır. Bu grupta yer alan İl Özel İdareleri için öngörülen örgütlenme, 1 genel sekreter, 2 genel sekreter yardımcılığı, hukuk müşavirliği, 8 daire başkanlığı ve 24 müdürlük şeklindedir. Bu çerçevede Bursa İl Özel İdaresinin örgüt şeması, İl Genel Meclisinin 06.6.2008 tarih ve 172 sayılı kararıyla tanımladığı daire başkanlıkları ve bağlı müdürlüklerinden oluşmaktadır. Bursa İl Özel İdaresinin örgüt şeması, aşağıda yer almaktadır. Sayfa: 25 / 199 ORGANİ ORGANİZASYON ŞEMASI VALİ İÇ DENETİM BİRİMİ GENEL SEKRETER HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI MALİ İŞLER VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TARIM VE KÖY İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJ İ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SEKRETER YARDIMCISI GENÇLİK VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI EMLAK, İSTİMLAK VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENÇLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BA ŞKANLIĞI KÜLTÜR VE TURİZM DAİRE BŞK. SAĞLIK VE ÇEVRE DAİRE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ENCÜMEN VE MECLİS KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜ RLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TURİZM VE TANITMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL YARDIM, KURTARMA VE KOORD. MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ (17 İLÇE) Sayfa: 26 / 199 SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Bursa İl Özel İdaresi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile kendisine verilen görevlerini yerine getirebilmek için aşağıdaki şematik yapı içinde işlerini yürütmektedir. İl Özel İdaresinin organları Vali, İl Genel Meclisi ve İl Encümeni’dir. İL GENEL MECLİSİ VALİ İL ENCÜMENİ İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLATI İLGİLİ VE BAĞLI KURULUŞLAR C.2.1. Vali İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Bursa Valiliği görevini 30 Kasım 2007 tarihinden itibaren Sn. Şahabettin HARPUT yürütmektedir. İl Özel İdaresinin başı olarak Valinin görev ve yetkileri İl Özel İdaresi Kanununun 30. maddesinde belirtilmektedir. Bunlar; GÖREV VE YETKİLER İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak, İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak, İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek, İl encümenine başkanlık etmek, İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek, İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek, Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak, İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak, Sayfa: 27 / 199 GÖREV VE YETKİLER (devam) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak, İl özel idaresi personelini atamak, İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek, Şartsız bağışları kabul etmek, İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak, Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. C.2.2. İl Genel Meclisi İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşmaktadır. Bursa İl Genel Meclisinin bir (1) başkan ve yetmiş beş (75) üye olmak üzere toplam yetmiş altı (76) üyesi bulunmaktadır. İl Genel Meclisinde üyelerinin “Öğrenim”, “Parti” ve “İlçe” durumlarına göre istatistiksel dağılım tablosu ve grafiği şu şekildedir; ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE ÜNİVERSİTE YÜKSEKOKUL LİSE ORTAOKUL İLKOKUL TOPLAM ad % 23 % 30 4 % 5 24 % 32 14 % 18 11 % 14 76 % 100 PARTİ DURUMUNA GÖRE AKP CHP DYP ANAP TOPLAM ad % 65 % 86 5 %7 4 %5 2 %3 76 % 100 İLÇE DURUMUNA GÖRE BÜYÜKORHAN GEMLİK GÜRSU HARMANCIK İNEGÖL İZNİK KARACABEY KELES KESTEL MUDANYA M.K.PAŞA NİLÜFER ORHANELİ ORHANGAZİ OSMANGAZİ YENİŞEHİR YILDIRIM TOPLAM ad % 2 %3 5 %7 3 %4 2 %3 5 %7 3 %4 6 %8 2 %3 3 %4 4 %5 5 %7 6 %8 3 %4 4 %5 10 % 13 4 %5 9 % 12 76 % 100 Sayfa: 28 / 199 Öğrenim Durumuna Göre (adet) 25 Parti Durumuna Göre (adet) 24 23 65 70 60 20 14 50 15 11 40 30 10 4 20 5 5 10 0 4 2 0 ÜNİVERSİTE İLKOKUL AKP CHP DYP ANAP 10 9 6 5 4 3 3 2 6 5 5 3 4 3 4 2 2 İlçe Durumuna Göre (adet) 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 LİSE 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca her ayın ilk haftası en çok beş (15)gün, bütçe görüşmelerine rastlayan ay ise en çok yirmi (20) gün toplanmaktadır. Bursa İl Genel Meclisinde 2008 yılında altmış iki (62) birleşim (Meclis Gündemi) yapılmak suretiyle on iki (12) adet Meclis Kararı alınmıştır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 02.01.2008 Meclis Gündemi 03.01.2008 Meclis Gündemi 04.01.2008 Meclis Gündemi 05.02.2008 Meclis Gündemi 08.02.2008 Meclis GÜndemi 03.03.2008 Meclis Gündemi 04.03.2008 Meclis Gündemi 06.03.2008 Meclis gündemi 07.03.2008 Meclis Gündemi 19.03.2008 Meclis Gündemi 01.04.2008 Meclis Gündemi 02.04.2008 Meclis Gündemi 03.04.2008 Meclis Gündemi 04.04.2008 Meclis Gündemi 07.04.2008 Meclis Gündemi 05.05.2008 Meclis Gündemi 06.05.2008 Meclis Gündemi 07.05.2008 Meclis Gündemi 08.05.2008 Meclis Gündemi 09.05.2008 Meclis Gündemi 02.06.2008 Meclis Gündemi 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 03.06.2008 Meclis Gündemi 04.06.2008 Meclis Gündemi 05.06.2008 Meclis Gündemi 06.06.2008 Meclis gündemi 01.07.2008 Meclis Gündemi 02.07.2008 Meclis Gündemi 03.07.2008 Meclis Gündemi 04.07.2008 Meclis Gündemi 07.07.2008 Meclis Gündemi 01.09.2008 Meclis Gündemi 02.09.2008 Meclis Gündemi 03.09.2008 Meclis Gündemi 04.09.2008 Meclis Gündemi 05.09.2008 Meclis Gündemi 06.10.2008 Meclis Gündemi 07.10.2008 Meclis Gündemi 03.11.2008 Meclis Gündemi 04.11.2008 Meclis Gündemi 05.11.2008 Meclis Gündemi 06.11.2008 Meclis Gündemi 07.11.2008 Meclis Gündemi 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 10.11.2008 Meclis Gündemi 11.11.2008 Meclis Gündemi 12.11.2008 Meclis Gündemi 13.11.2008 Meclis Gündemi 14.11.2008 Meclis Gündemi 17.11.2008 Meclis Gündemi 18.11.2008 Meclis Gündemi 19.11.2008 Meclis Gündemi 20.11.2008 Meclis Gündemi 21.11.2008 Meclis Gündemi 24.11.2008 Meclis Gündemi 25.11.2008 Meclis Gündemi 26.11.2008 Meclis Gündemi 27.11.2008 Meclis Gündemi 28.11.2008 Meclis Gündemi 01.12.2008 Meclis Gündemi 02.12.2008 Meclis Gündemi 03.12.2008 Meclis Gündemi 04.12.2008 Meclis Gündemi 05.12.2008 Meclis Gündemi Sayfa: 29 / 199 MECLİS KARAR ÖZETLERİ OCAK 2008 kararını okumak için tıklayınız MECLİS KARAR ÖZETLERİ ŞUBAT 2008 kararını okumak için tıklayınız MECLİS KARAR ÖZETLERİ MART 2008 kararını okumak için tıklayınız MECLİS KARAR ÖZETLERİ MART-OLAĞANÜSTÜ 2008 kararını okumak için tıklayınız MECLİS KARAR ÖZETLERİ NİSAN 2008 kararını okumak için tıklayınız MECLİS KARAR ÖZETLERİ MAYIS 2008 kararını okumak için tıklayınız MECLİS KARAR ÖZETLERİ HAZİRAN 2008 kararını okumak için tıklayınız MECLİS KARAR ÖZETLERİ TEMMUZ 2008 kararını okumak için tıklayınız MECLİS KARAR ÖZETLERİ EYLÜL 2008 kararını okumak için tıklayınız MECLİS KARAR ÖZETLERİ EKİM 2008 kararını okumak için tıklayınız MECLİS KARAR ÖZETLERİ KASIM 2008 kararını okumak için tıklayınız MECLİS KARAR ÖZETLERİ ARALIK 2008 kararını okumak için tıklayınız (Not: Meclis Gündemleri ve Karar Özetleri WEB sayfası üzerinden köprülendirilmiştir, direk ulaşılabilinir…) İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri, İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinde belirtilmektedir. Bunlar; GÖREV VE YETKİLER Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, İl Özel İdaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak, Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak, Borçlanmaya karar vermek, Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek, Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek, Şartlı bağışları kabul etmek, Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beş milyardan yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek, İl Özel İdaresi adına imtiyaz verilmesine ve İl Özel İdaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, İl Özel İdaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek, Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek, İl Özel İdaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek, Sayfa: 30 / 199 GÖREV VE YETKİLER (devam) Norm kadro çerçevesinde İl Özel İdaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek, Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek, Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek, İl Özel İdaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. C.2.2.1. İl Genel Meclisi Başkanlık Divanı Bursa İl Genel Meclisi Başkanlık görevi 07.06.2007 tarihinden itibaren Sn. Nurettin AVCI tarafından yürütülmektedir. Başkanlık Divanı, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu gereğince İl Genel Meclisinin 07 / 06 / 2007 tarihli oturumunda gizli oylama ile yapılan seçim sonucunda 2 yıl görev yapmak üzere oluşturulmuştur. Bursa İl Genel Meclisi Başkanlık Divanı; Başkan: Sn. Nurettin AVCI, 1. Başkan Vekili: Sn. Hasan AKTÜRK, 2. Başkan Vekili: Sn. İlhan BANUŞOĞLU, Katip Üye (asıl): Sn. Emel BASKIN, Katip Üye (asıl): Sn. İlhan BAŞARAN, Katip Üye (yedek): Sn. İbrahim USLU, Katip Üye (yedek): Sn. Yakup SÜLÜN. C.2.2.2. İhtisas Komisyonları 5302 sayılı Yasanın 16. ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. ve Prosedürün 5. ve 17. maddeleri uyarınca İl Genel Meclisi, bir (1) yıl görev yapmak üzere üyeleri arasından seçilecek en az üç, en çok beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurulabilir. Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık komisyonları en çok yedi kişiden meydana gelir. İhtisas komisyonları, her siyasi parti gurubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. Eğitim, kültür ve sosyal hizmetler komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu ile plan ve bütçe komisyonu kurulması zorunludur. Bursa İl Genel Meclisindeki 13 adet İhtisas Komisyonu görev yapmaktadır; İhtisas Komisyonları 1 2 3 4 5 6 Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler K. Çevre ve Sağlık K. İmar ve Bayındırlık K. Plan ve Bütçe K. Hukuk K. Özel İdare K. 7 8 9 10 11 12 13 Tarım K. Köy Hizmetleri K. Sanayi ve Ticaret K. Gençlik ve Spor K. Su Kaynaklarını ve Kum Çakıl Ocakları Araştırma K. Basın Tanıtım ve Halkla İlişkiler K. Araştırma Planlama ve Koordinasyon (APK) K. Sayfa: 31 / 199 C.2.3. İl Encümeni Vali’nin başkanlığında, İl Genel Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere Valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşmaktadır. Valinin katılmadığı İl Encümeni toplantısına Genel Sekreter başkanlık etmektedir. İl Encümeni, Başkan tarafından ayrıca toplantıya çağırılabileceği gibi, haftada en az bir defa toplanmaktadır. İl Encümenin görev ve yetkileri, İl Özel İdaresi Kanununun 26. maddesinde şöyle sıralanmıştır: GÖREV VE YETKİLER Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek, Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak, Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek, Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, Kanunlarda öngörülen cezaları vermek, Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek, Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek, Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek, Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek, Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. İl Özel İdaresi Kanununun 25.maddesi gereğince ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesi gereğince, Valilik Makamının 14 / 11 / 2008 gün ve “M.16.İÖİ.0.09.02.00/153” sayılı Olur’u ile İl Genel Meclisi üyelerinden aşağıdaki isimleri yazılı beş (5) kişi seçimle görevlendirilmiştir: Ayrıca İl Özel İdaresi Yönetiminden beş (5) kişi de atama ile İl Encümen üyesi olarak görevlendirilmiştir: İL ENCÜMEN ÜYELERİ 1 Sn. Yüksel UĞUR 2 Sn. Yusuf BEKTAŞ 3 Sn. İbrahim USLU 4 Sn. Ayhan YOĞURT 5 Sn. Nuri SULTANSU Seçim Seçim Seçim Seçim Seçim 6 7 8 9 10 Sn. Kemal DEMİREL Sn. Ayla YENİDÜNYA Sn. Haluk BİLGESAY Sn. Yusuf ŞEREMET Sn. Salih BAŞPARMAK Atama Atama Atama Atama Atama Sayfa: 32 / 199 C.2.4. İl Özel İdaresi Teşkilatı C.2.4.1. Genel Sekreter Genel Sekreter, İl Özel İdaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, İl Genel Meclisi ve İl Encümeni kararlarına, İl Özel İdaresi’nin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenlemekte ve yürütmektedir. Bu amaçla; İl Özel İdaresi kuruluşlarına gereken emirleri vermekte ve bunların uygulanmasını gözetmektedir. Genel Sekreter, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Vali’ye karşı sorumludur. Bursa İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğini 2008 yılı içinde Sn. Ali ALTUNTAŞ yürütmüştür. Genel sekreter, makine mühendisi olup daha önce feshedilen Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. C.2.4.2. Bağlı Birimler İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre aşağıda belirtilen birimlerden oluşmaktadır; i) İki(2) Genel Sekreter Yardımcılığı ii) Hukuk Müşavirliği iii) İç Denetçiler iv) Sekiz(8) Daire Başkanlığı ve bağlı yirmi dört(24) müdürlük v) On yedi(17) İlçe Özel İdare Müdürlüğü i) Genel Sekreter Yardımcılığı 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun verdiği yetkiler çerçevesinde Genel Sekreter tarafından verilen görevleri yapmak, daire başkanlıkları ve müdürlükler arasındaki koordinasyonu sağlamak ve Genel Sekreter adına tüm iş ve işlemlerin düzenli bir şekilde yürütülmesine yardımcı olmakla görevlidir. Bursa İl Özel İdaresi Teşkilatında Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerini Sn. Kemal DEMİREL ve Sn. Ayla YENİDÜNYA yürütmektedir. ii) Hukuk Müşavirliği Genel Sekretere bağlı olarak Bursa İl Özel İdaresinin ve bağlı birimlerinin hukuki danışmanlığını ve kurum ile ilgili tüm davaların takibini yapmak üzere bu birim bulunmaktadır. Sn.Av. Zeki ŞENGÖR ve Sn.Av. Yasemin GÜNEŞ isimli iki(2) sözleşmeli avukat tarafından hizmetler yürütülmektedir. iii) İç Denetçiler 5 Ekim 2006 Tarih ve 26310 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10911 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bursa İl Özel İdaresine üç(3) iç denetçi kadrosu verilmiştir. 2007 yılı sonu itibariyle bu kadrolara atamalar yapılmıştır; Sn. Uğur ALTINOK, Sn. Cengiz BECERMEN ve Sn. İbrahim YEDİKARDEŞ. İç denetçiler, İl Özel İdaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmekte, rehberlik ve danışmanlık yapmaktadır. Sayfa: 33 / 199 İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılmaktadır. İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmektedir: a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek. b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak. c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. d) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. e) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak. f) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak. g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek. iv) Daire Başkanlıkları ve Bağlı Müdürlükleri Bursa İl Özel İdaresi, Bakanlar Kurulunun 03.04.2006 tarih ve 2006/10265 sayılı kararıyla kabul edilen 2006/10265 Karar Sayılı “İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar”a ve10 Haziran 2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre; Sekiz (8) Daire Başkanlığı ve bağlı yirmi dört (24) müdürlükten oluşmuştur. Daire Başkanlığı kadrosunda bulunan yöneticilerin isimleri ve dairelerinin tanımları aşağıdadır: iv.1) Mali İşler ve Destel Hizmetleri Daire Başkanlığı: -Vekaleten- Sn. Kemal DEMİREL iv.2) Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığı: Sn. İsmail AKSOY iv.3) İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı: Sn. Yusuf ŞEREMET iv.4) Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı: Sn. Salih BAŞPARMAK iv.5) İnsan Kaynakları ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı: Sn. Şaban KANDER iv.6) Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı: Sn. Mustafa Muharrem TÜFEKÇİ iv.7) Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığı: Sn. Yaşar Dursun AY iv.8) Emlak-İstimlak ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı: Sn. Haluk BİLGESAY Daire başkanlıklarının ve bağlı müdürlüklerin yetki, görev ve sorumlulukları ile bu görevleri yürütenler aşağıda belirtilmektedir. iv.1) Mali İşler ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Başkanlığın yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır: a) İl Özel İdaresi’nin bütçesini hazırlamak. b) İl Özel İdaresi ödemelerini yapmak. c) Bankalar ile ilişkiler kurulması ve ilişkilerin yürütülmesini sağlamak. d) İl Özel İdaresi’nin muhasebe kayıtlarının yapmak,kayıtları rapor haline getirmek. e) İl Özel İdaresi’nin her türlü gelirlerini takip ve tahsil etmek. f) İlgili mevzuat gereğince İl Özel İdaresi’nin toplanması ve alınması gereken gelir ve payları tahsil etmek ve takibini gerçekleştirmek. g) Ödenmeyen alacaklar için 6183 sayılı Kanunun uygulanması sağlamak. h) İl Özel ait vergi, sigorta ve emekli sandığına ilişkin iş ve işlemleri yapmak. i) İcra, sorgu, ilam ve layihaların takibini yapmak. Sayfa: 34 / 199 j) İl Özel İdaresi’nin yönetim ve kesin hesabını çıkarmak. k) Bütçeyle ilgili ödenekleri ilgili kurumlarına göndermek. l) Gerektiğinde İl Özel İdaresi’nin ek bütçesini hazırlamak. m) Kanun gereği bütçeden ayrılması gereken payları ilgili kurumlara göndermek, bu payları takip etmek. n) İl Özel İdaresi’nin stratejik planını ve performans planını ilgili birimlerle koordineli bir şekilde hazırlamak, planın sonuçlarının konsolide edilmesine yönelik çalışmalar yapmak. o) İl Özel İdaresi’nin yatırım programlarını hazırlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporu hazırlamak. p) Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak. q) Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak. r) Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek. Mali İşler ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı dört (4) müdürlükten oluşmaktadır; a) b) c) d) Bütçe Müdürlüğü: Sn. Neşe Zuhal ÖNDER Muhasebe Müdürlüğü: Sn. Yaşar EREM Strateji Geliştirme Müdürlüğü: Atama yapılmamıştır. Destek Hizmetleri Müdürlüğü: Atama yapılmamıştır. iv.2) Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığı Başkanlığın yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Bursa İline bağlı tüm köylerin altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi ve kırsal kalkınmanın sağlanabilmesi için gerekli proje ve yatırımları yapmak. b) Belediye sınırları dışındaki köy ve mahallelerin yol, içme suyu, sulama ve kanalizasyon altyapı çalışmalarını yapmak. c) Köy yolları ağında bulunan ve köy içi yollar dahil tüm yolların sanat yapılarını ve köprülerini yapmak. d) Köye yönelik hizmetlere ait her türlü proje, keşif, ihale ve kontrollük hizmetlerini yapmak. e) Köy ve bağlı yerleşim birimleri ile askeri gazinolara sağlıklı, yeterli içme suyu temin etmek. f) Sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli tesisleri kurmak. g) Sulama şebekelerinin, arazi tesviyesi, tarla içi drenaj, yüzey tahliye, yol ve münferit drenaj hizmetlerini yapmak. h) Yer üstü ve yeraltı su kaynaklarına yönelik projeler hazırlamak. i) Arazi toplulaştırma hizmetlerini yapmak. j) İl Özel İdaresi makine parkında bulunan tüm makinelerin yedek parçalarını temin etmek, tamir, bakım ve onarımını yapmak. k) Hizmet alanları ile ilgili işlerin etüt, planlama, program ve projelerini yapmak. l) İçme ve sulamaya yönelik suların kimyasal analizlerini yapmak. m) KÖYDES projelerini hazırlamak, program tekliflerini yapmak, uygulamalarını izlemek. Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığına bağlı dört(4) müdürlük bulunmaktadır; a) Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü: Sn. Necmettin KOR Sayfa: 35 / 199 b) Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü: Sn. Ali AYDIN c) Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü: Sn. Üzeyir ERÇİK d) Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü: Sn. Yetişkan KESKİN iv.3) İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı Başkanlığın yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır: a) İl Özel İdaresi görev alanı içindeki bina, yapı ve tesislerle ilgili ihale kararlarını uygulamak. b) İl Özel İdaresi’nin imara ilişkin ihtiyaç programlarını hazırlanmak. c) Hazırlanan ihtiyaç programı kapsamında bina ve tesislerin projelerini yapmak veya yaptırmak. d) Bina ve tesislerin İhale mevzuatı kapsamında yaklaşık maliyetlerini hazırlamak. e) İl Özel İdaresi’nce planlanmış inşaat ve onarım işlerini yürütmek. f) Yapımına veya onarımına başlanılmış bina ve tesisler için gerekli onayları vermek ve kontrolluk hizmetlerini gerçekleştirmek. g) Acil durum planları yapmak. h) Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer nitelikteki iş ve işlemleri yerine getirmek. İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığına bağlı üç(3) müdürlük bulunmaktadır; a) Plan ve Proje Müdürlüğü: Sn. Ragıp İKİZOĞLU b) Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü: Sn. Alaattin DEMİRKOL c) İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü: Sn. Hakan BEBEK iv.4) Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı Başkanlığın yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır: Daire Başkanının Görevleri; a) Başkanlığın görev alanına giren tüm iş ve işlemlerini, genel kurum mevzuatı çerçevesinde verimlilik ilkelerini ve Kurumun Stratejik Plan, bütçe ve iş programlarını dikkate alarak, uygun prensipler koymak suretiyle yönetmek, iş programlarının gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak. b) Görevleriyle ilgili, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tamim gibi düzenlemelerle ilgili çalışmalara katılmak, görev ve yetkileri içerisine giren konularda Makama önerilerde bulunmak. c) Hizmetin ifasında, personeline kesin ifadeli, açık, yazılı ve sözlü emirler vermek, verilen emirleri takip etmek ünitelerden gelen teklifleri değerlendirmek, personel arasında koordinasyonu sağlamak. d) Daire Başkanlığının yıllık çalışma programını hazırlamak. e) Demirbaş eşyanın talimatlara uygun olarak kullanılmasını ve korunmasını sağlamaya yönelik tedbirleri almak. f) Çalışmalarda hizmet kalitesini ve tasarrufu arttırıcı önlemler almak. g) Görev ve yetkileri dahilinde bulunan konularda Kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak. h) Personele izin vermek ve personel arasındaki uyuşmazlıkları önlemek. i) Daire Başkanlığının Kalite Yönetimine ilişkin hedefleri belirlemek ve gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak, Genel Sekreterlikçe verilen diğer görevleri yapmak. Sayfa: 36 / 199 Spor Hizmetleri Müdürünün görevleri; a) Yazışma, dosyalama, arşivleme ve depolama işlerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak zamanında yapılmasını sağlamak, b) Gelen-Giden evrakların kaydedilmesi, ilgili birimlere gönderilmesi ve evraklara ait işlemleri takip etmek, c) Teksir, fotokopi işleri ile hizmetlerin yürütülmesi için gerekli form, kırtasiye ve malzemeleri temin etmek, d) Bütçe harcamalarıyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli defter kayıt ve dosyaları tutmak, e) Faaliyetlere ilişkin harcama ve ödeneklerle ilgili işlemlerin zamanında yapılmasını sağlamak, f) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Gençlik Hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin İl Özel İdaresi olarak destek vermek, g) Hizmetlere ilişkin araç-gereç ve malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek, temin etmek, program bütçenin buna göre yapılmasını sağlamak, h) Herkesin daha fazla Spor yapmasını sağlamak için spor tesisleri kurmak, kurulmasını desteklemek, işletmek ve işlettirmek, i) Gençlerin ilgi alanlarının ve yeteneklerinin belirlenmesi, yetenekli gençlerin bulunarak sportif faaliyetlere teşvik edilmesi ve yönlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmak, j) Gençlerin serbest zamanlarını sportif faaliyetlerle değerlendirmelerine, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak, k) İlimizde ve Ülkemizde Spor alanında faaliyette bulunan Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliğini sağlamak, faaliyetler yapılmasını teşvik etmek ve daha çok gencin bu faaliyetlere katılmasını sağlamak, l) Üniversitelerimizin Sporla ilgili yapmış oldukları tez, yayın ve akademik araştırmaları toplayarak gençlerimizin hizmetine sunmak, m) Sokakta çalışan, yaşayan çocuklarla ilgili çalışmalar yapan Belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla proje üretmek, ortak çalışmalar yapmak, n) Spor Hizmetleriyle ilgili çalışmalar yapan Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının düzenleyeceği panel, sempozyum, konferans gibi etkinlikleri izlemek ve işbirliği yapmak, o) Yerel, Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonlarını desteklemek ve organize etmek, p) Spor faaliyetlerinde başarı elde eden gençlerin, ülkemizin tarihi ve turistik yerlerini görmelerini sağlamak, r) Bütçe ile ilgili İl Özel İdaresi Birimleriyle gerekli koordineyi sağlamak, s) Spor Hizmetleri Müdürlüğünün tüm İstatistikî bilgilerini oluşturmak ve bu bilgileri ilgili Daire Başkanlığına göndermek, t) Yazılı ve görsel yayın kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde spor hizmetlerinin tanıtımına ilişkin çalışmalar yapmak, u) Daire Başkanınca verilen diğer görevleri yapmak. Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Görevleri: a) Yazışma, dosyalama, arşivleme ve depolama işlerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak zamanında yapılmasını sağlamak, b) Gelen-Giden evrakların kaydedilmesi, ilgili birimlere gönderilmesi ve evraklara ait işlemleri takip etmek, c) Teksir, fotokopi işleri ile hizmetlerin yürütülmesi için gerekli form, kırtasiye ve malzemeleri temin etmek, d) Bütçe harcamalarıyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli defter kayıt ve dosyaları tutmak, e) Faaliyetlere ilişkin harcama ve ödeneklerle ilgili işlemlerin zamanında yapılmasını sağlamak, Sayfa: 37 / 199 f) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Gençlik Hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin İl Özel İdaresi olarak destek vermek, g) Hizmetlere ilişkin araç-gereç ve malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek, temin etmek, program bütçenin buna göre yapılmasını sağlamak, h) Gençlerimizin serbest zamanlarını değerlendirebileceği Gençlik Merkezleri kurulmasını sağlamak, kurulmasını desteklemek, işletmek ve işlettirmek, i) Gençlerin ilgi alanlarının ve yeteneklerinin belirlenmesi, yetenekli gençlerin bulunarak gençlik faaliyetlerine teşvik edilmesi ve yönlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmak, j) Gençlerin serbest zamanlarını sosyal ve kültürel faaliyetlerle değerlendirmelerine, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak, k) İlimizde ve Ülkemizde Gençlik Hizmetleri alanında faaliyette bulunan Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliğini sağlamak, faaliyetler yapılmasını teşvik etmek ve daha çok gencin bu faaliyetlere katılmasını sağlamak, l) Üniversitelerimizin Gençlik Hizmetleriyle ilgili yapmış oldukları tez, yayın ve akademik araştırmaları toplayarak gençlerimizin hizmetine sunmak, m) Sokakta çalışan, yaşayan çocuklarla ilgili çalışmalar yapan belediyeler ve sivil toplum örgütleriyle proje üretmek, ortak çalışmalar yapmak, n) Gençlik Hizmetleriyle ilgili çalışmalar yapan Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının düzenleyeceği panel, sempozyum, konferans gibi etkinlikleri izlemek ve işbirliği yapmak, o) Yerel, Ulusal ve Uluslararası Gençlik Organizasyonlarını desteklemek ve organize etmek, p) Gençlik faaliyetlerinde başarı elde eden gençlerin, ülkemizin tarihi ve turistik yerlerini görmelerini sağlamak, q) Bütçe ile ilgili İl Özel İdaresi Birimleriyle gerekli koordineyi sağlamak, r) Gençlik Hizmetleri Müdürlüğünün tüm İstatistiki bilgilerini oluşturmak ve bu bilgileri ilgili Daire Başkanlığına göndermek, s) Yazılı ve görsel yayın kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde Gençlik Hizmetlerinin tanıtımına ilişkin çalışmalar yapmak, t) Daire Başkanınca verilen diğer görevleri yapmak. Gençlik ve Spor Daire Başkanlığına bağlı iki(2) müdürlük bulunmaktadır; a) Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü: Sn. Ahmet ARAS b) Spor Hizmetleri Müdürlüğü: Sn. Feridun AKÇAY iv.5) İnsan Kaynakları ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Başkanlığın yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Kalkınma plan ve programlarındaki personel ile ilgili ilke ve tedbirlerin uygulanmasını sağlamak, b) İl Özel İdaresi hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için insan kaynaklarının kısa, orta ve uzun vade planlamasını yapmak, c) AB normlarında insan kaynakları oluşturmak üzere personel geliştirme planları hazırlamak; uygulamak veya uygulatmak, ölçmek, değerlendirmek ve bu amaçla bir “Eğitim Birimi” oluşturmak. d) İl Özel İdaresinin işgücüne ilişkin her türlü hizmet ve personel alımlarını yapmak, e) Özel İdare hizmetlerindeki değişme ve gelişmelerin ışığında norm kadro çalışmalarının sürekliliğini sağlamak, f) Memur, işçi ve diğer personelin özlük işlemlerini ilgili mevzuata uygun bir şekilde yürütmek, Sayfa: 38 / 199 g) Personel hukukuna ilişkin yenilikleri ve mevzuat değişikliklerini takip ederek uygulamak, h) Toplu iş sözleşmesi dönemlerinde yasal işlemleri hazırlamak ve takip etmek, i) Özel İdare personeli ile ilgili bilgilerin veri tabanı haline getirilmesini sağlamak, j) İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin sekreterya görevini yerine getirmek, k) İl Özel İdaresinin sivil savunma hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, l) İl Özel İdaresinin disiplin ve sicil amirleri yönetmeliğini uygulamak, m) Personelin bireysel yıllık planlarını hazırlatmak, izlemek ve ilgili makamlara sunmak. n) Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. İnsan Kaynakları ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı üç(3) müdürlük bulunmaktadır; a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: Sn. Hamza MERT b) Encümen ve Meclis Kararlar Müdürlüğü: Sn. Hayriye TURFANDA c) Sosyal Hizmetler Müdürlüğü: Atama yapılmamıştır. iv.6) Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Başkanlığın yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payları ile ilgili kayıt sistemi, değerlendirme ve transferleri. b) Taşınmaz kültür varlıklarına katkı payının kullanılmasında Belediyelere hedef göstermek. c) İl sınırları içinde Kültür-Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ya da Belediyelerin restorasyonunu üstlenmediği anıtsal veya sivil mimarlık örneği yapıların yenilenmesi çalışmalarını yürütmek. d) Bursa’nın çeşitli yönleriyle işlendiği, milli kültürü oluşturan zenginliklerin ele alındığı panel, sempozyum, konferans vb. etkinlikler ile şiir dinletisi, konser organizasyonları düzenlemek. e) Bursa’ya özgü müzik, halk dansı, gösteri, oyun ve el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılması çalışmaları yapmak. f) Bursa’yı tanıtıcı görsel, görüntülü ve yazılı materyalleri oluşturarak işlevine uygun ve gerektiğinde kullanıma hazır hale getirmek. g) Milli kültürümüz ile evrensel insanlık kültürünün verimlerini konu alan yazılı, görsel, görüntülü ya da toplantılı etkinlikler yapmak. h) Kültür ve turizm alanında faaliyet gösteren resmi/sivil kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmak. i) Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer nitelikteki iş ve işlemleri gerçekleştirmek. Kültür ve Turizm Daire Başkanlığına bağlı iki (2) müdürlük bulunmaktadır; a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü: Sn. Serdar OLÇA b) Turizm ve Tanıtım Müdürlüğü: Atama yapılmamıştır. iv.7) Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığı Daire Başkanlığı görevi Dr. Yaşar Dursun AY tarafından yürütülmektedir. Daha önce Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Çevre daire başkanlığı görevini yürütmüştür. Sağlık ve Çevre Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: Sayfa: 39 / 199 a) Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter, Vali’den aldığı talimatla görev yapmak, b) Konusu/birimi ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesinde katkıda bulunmak ve çözümler üretmek, sonuçlanmasını sağlamak. c) Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak. d) Biriminde yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve gerektiğinde diğer birim ve bölümlerdeki düzeltici faaliyet grup çalışmalarına katılmak, ekibin katılmasını sağlamak. e) Yapılan çalışmalarda ekibini motive etmek verilen önerileri değerlendirmek ve gerektiğinde çalışmalarına katılmak, çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası içinde olmak. f) Bursa il Özel İdaresi tarafından oluşturulan misyon, vizyon ve ana hedeflere ulaşılmasına çalışmak. g) Sağlık İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü çalışmalarını ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yönlendirmek, denetlemek, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak. h) Şube Müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlamak. i) Sağlık ve Çevre ile ilgili komisyonlarda görev almak veya ekibini görevlendirmek. j) Meclis ve Encümen toplantılarında Daire Başkanlığı’nı ilgilendiren konularda görev almak. k) İl Mahalli Çevre Kurulu, İl Hıfzısıhha Kurulu toplantılarında Genel Sekreter olmadığı durumlarda Genel Sekreter adına katılmak. l) Sağlık ve Çevre ile ilgili konularda diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak. m) Kendisine bağlı Şube Müdürleri ve birim görevlilerinin hasta sevk, mazeret ve izin belgelerini imzalamak. n) Personelin mesai saatlerine riayetini ve çalışma disiplinini denetlemek. o) Personelin kılık, kıyafetini denetlemek. p) Daire Başkanlığı’na gelen havaleli evrakları ilgili birime havale etmek. q) Daire Başkanlığı’nın çalışmaları ile ilgili konularda proje üretilmesini sağlamak ve önerilerde bulunmak. r) Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer nitelikteki görevleri yapmak. Sağlık ve Çevre Yönetimi Daire Başkanlığına bağlı üç(3)müdürlük bulunmaktadır; a) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü: Sn. Fahriye AKDAMAR b) Sağlık İşleri Müdürlüğü: Atama yapılmamıştır. c) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü: SN. Aslan SEVİ iv.8) Emlak-İstimlak ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Emlak-İstimlak ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, İl Genel Meclisinin 06.06.2008 tarih ve 2008/172 sayılı kararı ile yeni kurulmuştur. Daire Başkanlığına, 13.10.2008 tarih ve 9128 sayılı Valilik Makamının görevlendirme oluru ile Sn. Haluk Bilgesay atanmıştır. 12.11.2008 tarih ve 10192 sayılı Valilik Makamı Oluru ile daha önce İmar ve İskan Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmetlerini yürüten Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bu başkanlığa bağlanmıştır. Başkanlığın yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Mülkiyeti il özel idaresine ait gayrimenkullerin envanterlerinin tutulması, tahsislerinin yapılması. Sayfa: 40 / 199 b) İl özel idaresi mülkiyetindeki ve tasarrundaki kiraya verilebilecek yerlerin tespiti ve ihale işlemleri. c) Okul alanlarının il özel idaresine devri, bağış ve tahsis ile ilgili işlemler. d) 2942/4650 sayılı Kanun kapsamında eğitim alanları, organize sanayi bölgeleri ve il özel idaresi adına yapılan kamulaştırma işlemleri. Emlak-İstimlak ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığına bağlı üç(3) müdürlük bulunmaktadır; a) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü: Sn. Hidayet YERLİKAYA b) AB ve Dış İlişkiler Müdürlüğü: Atama yapılmamıştır. c) Acil Yardım, Kurtarma ve Koordinasyon Müdürlüğü: Atama yapılmamıştır. v) İlçe Özel İdare Müdürlükleri 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35 nci maddesine göre İlçelerde Özel İdare işlemlerini yürütmek amacıyla kaymakama bağlı İlçe Özel İdare teşkilatının oluşturulması öngörülmüştür. 17 İlçe Özel İdare Müdürlüğü bulunmaktadır. Bunlar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ BÜYÜKORHAN Sn. Tevfik GÜNGÖR GEMLİK Sn. Himmet DEMİRCİ GÜRSU Sn. Süleyman ŞENTÜRK HARMANCIK Sn. Yasin ÇETİN İNEGÖL Sn. Mehmet GEDİK İZNİK Sn. Ali Osman TOY KARACABEY Sn. Musa ÇOŞAR KELES Sn. Ali Şükrü AZAK KESTEL Sn. Nurettin GENÇ MUSTAFAKEMALPAŞA Sn. Cemil YAVUZ MUDANYA Sn. Adnan GÜL NİLÜFER Sn. Şenol KÖSE OSMANGAZİ Sn. Mehmet ÖRNEK ORHANELİ Sn. Yusuf BEKTEŞ ORHANGAZİ Sn. Fidan TURGUT YILDIRIM Sn. Yıldırım ARSLAN YENİŞEHİR Sn. Yücel DEMİRCİ İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin görevleri şunlardır; a) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde Özel İdare organlarınca alınan kararlar doğrultusunda hizmetleri yürütmek. b) 5018 sayılı kanun gereği muhasebe iş ve işlemlerini yürütmek. c) Mevzuat gereği ve Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek. d) İl Özel İdaresi’nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi; evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek. e) İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak. Sayfa: 41 / 199 C.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bursa İl Özel İdaresi, hizmetlerini etkin, verimli ve süratli sunabilmek amacıyla gerek teknolojik ve gerekse iletişim imkan ve araçlarından mümkün olduğunca yararlanmaya çalışmaktadır. Çağın ve günün koşullarının gerektirdiği teknolojik donanım ve iletişim araçlarını zamanında edinmekte ve kullanıma sunmaktadır. C.3.1. Teknolojik Donanım İdarenin sahip olduğu ve kullanımda olan teknolojik donanım araç ve gereç durumunu gösteren bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. TEKNOLOJİK DONANIM LİSTESİ SIRA NO ÜRÜN ADI MİKTARI (Adet) 1 Masa Üstü Bilgisayar 222 2 Diz Üstü Bilgisayar 32 3 Yazıcı 88 4 Renkli Yazıcı 17 5 Tarayıcı 61 6 Projeksiyon Cihazı 3 7 Wireless Modem 2 8 2 19 10 Server Firewall-software Kesintisiz Güç Kaynağı İnternet Bağlantısı 11 Fotokopi Makinesi 4 12 Klima 20 13 Baskı Makinesi 1 14 Faks Cihazı 8 15 Dijital Fotoğraf Makinesi 1 16 Dijital Video Kamera 6 17 Telefon 18 Kullanılan Yazılımlar Netcad (1+1 Kullanıcılı Autocad (2+1 Kullanıcılı) İşletim Sistemi Yazılımı Office Yazılımı 9 24 Telekom Aboneliği 85 İnternet Aboneliği (ADSL) 5 GSM Aboneliği (Avea) 3 1 1 307 59 Sayfa: 42 / 199 C.4. İnsan Kaynakları Bursa İl Özel İdaresinde toplam 865 personel görev yapmaktadır. Bunların 156’sı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur personel, 46’sı sözleşmeli personel ve 663’ü işçi personeldir. Personelin türlerine göre sayısı ve grafiksel dağılımı aşağıda görülmektedir. PERSONEL TÜRÜ SAYISI ORAN (%) Memur 156 18 İşçi 663 77 Sözleşmeli 46 5 TOPLAM 865 100 Memur İşçi Sözleşmeli C.4.1. Personel Norm Kadro Cetveli Bursa İl Özel İdaresi, Kanunun 35. maddesi ve 10 Haziran 2007 tarih ve 26548 Resmi Gazetede yayınlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre örgütlenmiştir. Anılan Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen (A) grubu il özel idareleri (büyükşehir belediyesi olan iller) arasında (A - 4 grubunda) yer almaktadır. Bu grup için öngörülen norm kadro sayısı 399 memur ve 240 işçi olmak üzere toplam 639’dur. 5 Ekim 2006 Tarih ve 26310 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10911 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Bursa İl Özel İdaresine 3 adet İç denetçi kadrosu verilmiştir. Böylece Bursa İl Özel İdaresinin norm kadro sayısı toplam 639’dur. Norm kadronun dağılımı unvan ve hizmetler sınıfı ve grubu itibariyle aşağıdaki tabloda verilmektedir. Sayfa: 43 / 199 PERSONEL NORM KADRO DURUMU ÜNVANI Adet Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısı İç Denetçi Daire Başkanı Hukuk Müşaviri Avukat Müdür Uzman Şef Mali Hizmetler Uzmanı Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı İdari Personel Teknik Personel Sağlık Personeli Yardımcı Hizmet Personeli Toplam Memur Norm Kadrosu İşçi Norm Kadrosu TOPLAM PERSONEL NORM KADROSU 1 2 3 8 1 5 24 8 48 6 3 117 125 16 32 399 240 639 C.4.2. Memur Personel Bursa İl Özel İdaresinde şu anda 156 memur ve 46 sözleşmeli olarak toplam 202 personel ile görev yapmaktadır. Bunların dağılımı aşağıdaki tabloda verilmektedir. MEVCUT MEMUR PERSONEL DURUMU İDARİ PERSONEL Genel Sekreter İç Denetçi Genel Sekreter Yard. Daire Başkanları Hukuk Müşaviri Avukat Müdür Şahsa Bağlı Unvan İlçe Özel İdare Müdürleri TOPLAM Yardımcı Hizmetler İDARİ PERSONEL TOPLAMI Kadrolu Sözleşmeli 3 2 7 2 18 3 15 48 17 65 2 2 TEKNİK PERSONEL Mimar Mimar Ziraat Mühendisi Makine Mühendisi Elektrik Mühendisi Elektronik Mühendisi İnşaat Mühendisi Jeomorfolog Jeoloji Mühendisi Çevre Mühendisi Harita Mühendisi Maden Mühendisi İnşaat Teknikeri Makine Teknikeri Kadrolu Sözleşmeli 2 2 17 6 1 1 7 2 6 1 3 1 1 4 1 3 4 1 3 2 3 Sayfa: 44 / 199 MEVCUT MEMUR PERSONEL DURUMU (devam) G.İ.H PERSOENLİ VHKİ, Memur, Şoför, Diğer Personel GİH Personeli Kadrolu Sözleşmeli 34 TEKNİK PERSONEL Elektrik Teknikeri 2 Harita Teknikeri Teknisyen (Ağaç İş.) Kadrolu Sözleşmeli 3 3 1 GİH PERSOENLİ TOPLAMI 34 2 İnşaat Teknisyeni 1 SAĞLIK PERSONELİ Kadrolu Sözleşmeli 2 Doktor Hemşire Biyolog (Sözleşmeli) 2 1 Harita Teknisyeni Arkeolog Şehir Plancısı Restratör Sosyal Çalışması 2 Tekstil Mühendisi 1 Çevre Sağlık Teknikeri Çevre Sağlık Teknisyeni 2 Endüstri Mühendisi Teknisyen (Elektrik) Sanat Tarihçisi 1 SAĞLIK PERSONELİ TOPLAMI 1 2 3 7 TEKNİK PERSONEL TOPLAMI GENEL TOPLAM 1 2 1 1 1 54 35 156 46 C.4.3. İşçi Personel 10 Haziran 2007 tarih ve 26548 Resmi Gazetede yayınlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Ekli Cetvel A - 4 grubunda belirtildiği üzere Bursa İl Özel İdaresinde çalışacak işçi personel norm kadro sayısı 240’tır. Yönetmeliğe göre belirlenen norm kadro işçinin ünvanı ve sayısı itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. SÜREKLİ İŞÇİ NORM KADRO İHDASI CETVELİ ÜNVANI ADEDİ GEREKÇESİ Ustabaşı 2 Usta 55 İşçi 40 10 Haziran 2007 tarih ve 26548 Resmi Aşçı 3 Gazetede yayınlanan İl Özel İdareleri Norm Operatör 30 Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Yağcı 15 doğrultusunda hizmetine sürekli ihtiyaç duyulan Şoför 70 ve ihdası istenen işçi kadroları Dağılım Yapılmayan TOPLAM 25 240 Sayfa: 45 / 199 C.4.4. İşçi Personel Bursa İl Özel İdaresinde çalışacak işçi personelin norm kadro sayısı Norm Kadro Yönetmeliğine göre 240’tır. Ancak Köy Hizmetleri Teşkilatının feshedilmesiyle birlikte personelinin İl Özel İdarelerine devredilmesi, İl Özel İdaresinin işçi sayısı arttırmış ve dolayısıyla norm kadro sayısının üzerinde çalışan işçinin mevcudiyeti doğmuştur. Şu anda norm kadro fazlası 453 işçi bulunmaktadır. Toplam işçi sayısı böylece 693’tür. Toplam işçi sayısının unvanı ve sayısı itibariyle dağılımı ise aşağıdaki tabloda görülmektedir. MEVCUT İŞÇİ PERSONEL DURUMU ÜNVANI ADEDİ ÜNVANI ADEDİ Akaryakıtçı 1 İş Makineleri Operatörü (K) 29 Ambar Hizmetlisi 2 İş Makineleri Sürücü Operatörü 52 Asfalt Plent Operatörü 2 İş Makineleri Yağcısı 31 Asfalt Serici Opr. Yard. 2 İş Makineleri Sürücü Opr. Yard. 3 Asfalt Serici Operatörü 4 Konkasör Operatörü (B) 1 Asfalt Usta Yardımcısı 1 Köy Tesis Teknisyeni 5 Asfalt Ustası 3 Laborant 1 Aşçı 3 Makine Arazi Teknisyeni 1 Aşçı Yardımcısı 5 Nivocu 6 Atölye Ustası 37 Ozalit-Teksirci 1 Atölye Ustabaşı 1 Pompa Teknisyeni 1 Atölye Usta Yardımcısı 30 Santral Hizmetlisi 1 Bina Nal Bakıcısı 35 Seyyar Tamir Usta Yardımcısı 1 Boya Badana Ustası 4 Seyyar Tamir Ustası 1 Büro Görevlisi 7 Sondör 5 Distribütör Operatörü 1 Sondaj İşçisi 5 Sürücü Operatörü 37 Düz İşçi 281 Çırak 1 Sürveyan 7 Yıkama Yağlamacı 1 Şenör 2 Elektrik Tesisat Ustası 7 Tabancacı 3 Formen (Arazi) 3 Takımcı 1 İnşaat Ustası 3 Temizlik İşçisi 2 İş Makineleri Opr. Yard.(B) 3 Topoğraf 4 İş Makineleri Operatörü (B) 54 Topoğraf Ekip Başı 2 MEVCUT İŞÇİ TOPLAMI 693 Sayfa: 46 / 199 C.5. Sunulan Hizmetler Bursa İl Özel İdaresi sahip olduğu tüm maddi kaynakları, mali imkânlar ve personelleri ile birlikte Bursa halkının refahını ve huzurunu artırmaya yönelik faaliyetleri yerine getirmeye çalışmaktadır. İl Özel İdaresi kendi birimleri ve imkanları ile; Ulaştırma İçme Suları, Kanalizasyon Tarım İnşaat İskân Spor Sosyal Hizmetler sahalarında projeler üretmekte ve gerçekleştirmektedir. Bu projelere Bursa İl Özel İdaresi kendisi kaynak ayırdığı gibi merkezi hükümetin de ayırdığı kaynaklarla gerçekleştirdiği projeler de (KÖYDES) mevcuttur. Diğer bir hizmet grubu ise il merkezlerinde teşkilatlanmış bakanlık taşra teşkilatlarının yürütmekte oldukları eğitim, kültür, imar, sağlık vb. alanlarda gerçekleştirilmesi hedeflenen iş ve projelere mali kaynaklar aktarmaktadır. 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunu ile bu hizmetler artarak devam edeceği gibi bunlara ilaveten ek görev ve sorumluluklar da yüklenmiştir. Bunlar özetle şöyledir; İl çevre düzeni planı Yoksullara mikro kredi verilmesi Orman köylerinin desteklenmesi Ağaçlandırma Hizmetleri ile ilgili olarak halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak Görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara kurucu üye ya da üye olmak, bu faaliyet ve organizasyonlarla ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirmek İl Özel İdaresi'nin mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemlerinin, idarenin bütünlüğüne ve kalkınma planı ve stratejilerine uygunluğu açısından denetletmek Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını yapmak, kurumsal stratejileri oluşturmak, İl Özel İdaresi faaliyetlerini ve personelin performans ölçütlerini hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak Stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlamaktır. C.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Bursa İl Özel İdaresinin malî yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluşmaktadır. Sayfa: 47 / 199 Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınmaktadır. Bursa İl Özel İdaresinde üst yönetici olarak Vali, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesinden, harcama yetkilileri ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden sorumludur. Mali İşler ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve ön malî kontrol faaliyetini yürütür. Muhasebe yetkilisi ise, muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur. Üst yöneticiler, harcama yetkilileri ve diğer yöneticiler, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar. Üst yöneticiler ve bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenlemekte ve birim faaliyet raporları ile idare faaliyet raporlarına eklemektedir. İç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişi, yöneticilerin görüşü, kişi ya da idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tâbi tutulmakta ve gerekli önlemler alınmaktadır. Bursa İl Özel İdaresinde iç kontrol; 5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 55. maddesinde belirtildiği üzere idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür. İç kontrolün amacı; a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, c) Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, e) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, sağlamaktır. Sayfa: 48 / 199 Ön malî kontrol, Daire başkanlıklarında işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılan kontrolleri kapsar. Ön malî kontrol süreci, malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşmaktadır. 5 Ekim 2006 Tarih ve 26310 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10911 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bursa İl Özel İdaresine 3 İç denetçi kadrosu verilmiştir. 2007 yılı sonu itibariyle bu kadrolara atamalar yapılmıştır. İç denetçiler, İl Özel İdaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmekte, rehberlik ve danışmanlık yapmaktadır. 2007 yılında İdarenin faaliyetleri, mali konuları ve işlemleri İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Başmüfettişlerince ve Sayıştay Başkanlığınca incelenmiş ve İdaremize teslim edilen raporlar İdaremizce değerlendirilerek, hizmetlerin yürütülmesinde öneri ve tavsiyeleri dikkatle uygulamaya geçirilmiştir. Ayrıca 5302 sayılı Kanunun 17. maddesinde belirtildiği üzere İl genel meclisi, 2007 ve 2008 ocak ayında yapılan toplantısında bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için denetim komisyonu oluşturmuştur. Komisyonlar, İdarenin gelir, gider, hesap, işlem ve çeşitli faaliyetleri incelemiş ve rapora bağlamıştır. II- AMAÇ VE HEDEFLER A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ A.1. AMAÇLAR A.1.1. Stratejik Konular İl Özel İdaresince hazırlanan ve İl Genel Meclisinin 09.03.2006 tarihli kararı ile uygulamaya geçirilen 2006-2011 yıllarını içeren stratejik planında önemli 5 stratejik konu belirlenmiş ve bu konuların stratejik amaçları ve hedefleri de tespit edilmiştir. Stratejik planda yer alan stratejik konular kurumun amaçlarını gerçekleştirebilmesi için öncelik vermesi gereken konulara ifade etmektedir. Özellikle il ve kurum olarak GZFT Analizi sonucu ortaya çakan zayıf yönlerin iyileştirilmesi ve karşılaşılan tehditlere ilişkin alınacak tedbirler ile güçlü yönler kullanılarak ve karşı karşıya olunan fırsatlar değerlendirilerek gerçekleştirebilecek amaçların belirlenmesini kapsamaktadır. Durum analizi kapsamında gerçekleştirilen kurum içi analiz, paydaş analizi ve GZFT analizi çalışmaları göz önünde bulundurularak, stratejik amaç ve hedeflere çerçeve çizmesi amacıyla “stratejik konular” çalışması gerçekleştirilmiştir. bu amaçla, İl Özel İdaresi’nin çok sayıdaki görev ve sorumluklarını sistematize edebilmek ve kurum olarak değil il bazında stratejik amaç ve hedeflerin oluşturulmasında sınıflandırma imkanı tanımak üzere stratejik konular beş ana baslık olarak belirlenmiştir. Bunlar; 1. Mekansal ve Çevresel Gelişim 2. Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Sayfa: 49 / 199 3. Sosyal Refahın Arttırılması 4. Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi 5. Tarım A.1.2. Stratejik Amaçlar A.1.2.1. Mekansal ve Çevresel Gelişim Bu konu başlığı altında 5 stratejik amaç belirlenmiştir. a) Sürdürülebilir ekonomik kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak doğal kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasına, çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirleri almak ve uygulamak suretiyle ilimizin sağlık, çevre ve yasam standartlarını yükseltmek ve güvence altına almaktır. b) Kamu binalarına ait mimari, statik, tesisat ve elektrik projelerinin son yasa ve yönetmeliklere uygun hale getirilmesi çalışmalarına devam etmek, yöresel sivil mimari örneklerine uygun yeni projeler üretmek, yerleşik alan tespiti yapılmamış köylerde tespit yapmak, kullanma izni almış ancak amacı dışında kullanıldığı tespit edilmiş tesislerin amacına uygun hale getirilmesi için gerekli tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasını etkin biçimde sürdürmektir. c) Doğal afetlerden korkmak yerine beraber yaşamaya alışmak bilincinin geliştirilmesi için gereken tedbirler alınacak, ilimizde sivil savunma, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları en üst seviyeye yükseltilecek ve dünya standartlarında teknolojik araç ve gereçlerle donatılmış zamanında ve daha kaliteli arama kurtarma ve ilk yardım gibi diğer hizmetler sunulacak, resmi ve özel arama kurtarma ekip sayısı artırılacak, malzeme temini, eğitimli ve daha nitelikli personel yetiştirilmesi sağlanacaktır. d) Serbest rekabet ortamında haksız rekabeti engelleyerek ülke ekonomisine katkıda bulunan sektörlerin, günün şartlarına uygun gelişmelerini ve aynı zamanda tüketicinin üründen beklediği faydayı sağlamak amacıyla ilimizde gerekli tedbirleri almak ve etkin bir biçimde denetimleri sürdürerek ticaret ve sanayinin çevre ile uyumlu gelişimini sağlamaktır. e) Sürdürülebilirlik ilkesinden hareketle kırsalda ekonomik, ekolojik ve sosyolojik kalkınmanın sağlanabilmesi için kırsal altyapı sorunlarının giderilmesini, doğal kaynakların korunmasını ve verimliliğinin artırılmasını, gelir getirici ürün ve imkanların çeşitlendirilmesini, kır-kent arasındaki yasam standartlarının en aza indirilmesini, kırsal kültürün korunması ve geliştirilmesini sağlamaktır. A.1.2.2. Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Sürdürülebilir kırsal kalkınmadan amaç, sürdürülebilirlik ilkesinden hareketle kırsalda ekonomik, ekolojik ve sosyolojik kalkınmanın sağlanabilmesi için kırsal altyapı sorunlarının giderilmesini, doğal kaynakların korunmasını ve verimliliğinin artırılmasını, gelir getirici ürün ve imkanların çeşitlendirilmesini, kır-kent arasındaki yasam standartlarının en aza indirilmesini, kırsal kültürün korunması ve geliştirilmesini sağlamaktır A.1.2.3. Sosyal Refahın Arttırılması Bu konu başlığı altında 5 stratejik amaç belirlenmiştir. a) Mevcut sosyal hizmet modellerini yeniden yapılandırarak çağdaş, etkin ve verimli hale getirmek, ayrıca sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan dezavantajlı kesimlere ulaşacak şekilde uygun hizmetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır. b) İlimizdeki engellilere yönelik verilen hizmetler geliştirilecek ve altyapı iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Sayfa: 50 / 199 c) Hızla artan nüfus, gelişen sanayinin nitelikli işgücü ve toplumun iyi yetişmiş insan ihtiyacı taleplerine uygun olarak eğitimi ön planda tutacak şekilde çağın gerekleri ile uyumlu eğitime destek vermek ve modern eğitim kurumları inşasında kilit rol üstlenmektir. d) Halkın ve sağlık çalışanlarının ihtiyaç ve beklentilerine paralel, çağdaş yasamın gerekleriyle uyumlu, kolay ulaşılabilir, herkesin eşit şekilde yararlanabileceği, fiziki, tıbbi ve teknolojik altyapısı yeterli, dünya standartlarında bilimsel ölçülerde koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti sunmaktır. e) İlgili kurum ve kuruluşların koordinasyonuyla küçük yastan itibaren çocukların, gençlerin ve engellilerin bütün branşlar göz önüne alınarak spor faaliyetlerine etkin katılımını sağlamak, spor tesislerinin kullanımını artırmak ve spor tesislerini nüfus oranına göre planlayarak ilimizin sporcu potansiyelini geliştirmektir. A.1.2.4. Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi Amaç, bir kültür mirası olan Osmanlı Devleti’nin başlangıç dönemine ev sahipliği yaparak abideleşen şehrimizin, dönemin kültürel ve tarihi mirasına yakışır şekliyle korunmasını, yeni nesillere tanıtılmasını ve şehrimize kültür ve turizm kimliği kazandırılmasını sağlamaktır. A.1.2.5. Tarım Sektörü Amaç, kaynakların etkin kullanımı ilkesi çerçevesinde ekonomik, sosyal, çevresel ve uluslar arası gelişmeler boyutunu bütün olarak ele alan örgütlü, rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir tarım sektörünün oluşturulması temel amaçtır. Bu temel amaç doğrultusunda tarım stratejisi belgesi, 2006-2010 yılları arasında, Avrupa Birliğine uyumu da gözeterek, tarım sektörü ile ilgili kesimlerin karar almalarını kolaylaştırmak, sektörün kalkınma hedef ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesini sağlamaktır. A.2. HEDEFLER Stratejik Planda belirlenmiş olan stratejik konularda çeşitli hedefler konulmuştur. Bunlar aşağıda sıralanmıştır; Hedef 1.1- 1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı’na yönelik çalışmalara 2006 yılı içerisinde başlanacaktır. Hedef 1.2- İlgili İdarelerin alt ölçekli planlarının, 1\25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına %100 oranında bağlı kalınarak hazırlanması sağlanacaktır. Hedef 1.3- ÇED yönetmeliği gereklerinin %100 oranında uygulanabilirliği sağlanacaktır. Hedef 1.4- Nilüfer Çayı’nın kirlenmesinin önlenmesine yönelik çalışmaların 2007 yılı sonuna kadar tamamlanması sağlanacaktır. Hedef 1.5- Hava kirliliği açısından 1. grup kirli iller statüsünde yer alan ilimizin 2010 yılı sonuna kadar 2. grup kirli iller statüsüne indirilmesi sağlanacaktır. Hedef 1.6- 2007 yılı sonuna kadar ilimizde oluşan tehlikeli ve tıbbi atıkların tamamı bertaraf edilecek ve geri kazanılabilir katı atıkların %35’i geri kazandırılacaktır. Sayfa: 51 / 199 Hedef 1.7- Erozyona uğrayan, yanan, özel orman, bozuk orman alanları ve orman içi açıklıkların 2010 yılı sonuna kadar rehabilitasyonu ve ağaçlandırma çalışmaları yapılacaktır. Hedef 1.8- Orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi suretiyle ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerini sağlayarak ormanlar üzerindeki olumsuz baskılar en aza indirilecek ve bu şekilde ormanların korunması, geliştirilmesi ve genişletilmesi sağlanacaktır. Hedef 1.9- İlimiz sınırları içerisindeki Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan Uluabat Gölünün korunması ve geliştirilmesi amacıyla yönetim planında belirtilen uygulamaların süresi içerisinde tamamlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. Hedef 1.10- Çevre ve Orman İl Müdürlüğü’nün sorumluluk alanında bulunan mesire yerlerinin düzenlenmesi ve projelendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. Hedef 1.11- Eko turizm ve av turizmi etkinliklerinin yönetimi ve yürütülmesi sağlanacaktır. Hedef 1.12- Uludağ Milli Parkı ile ilgili olarak Uzun Devreli Gelişim Planına uygun çalışmalar yürütülecek, Gelişim Planının revizyonu yönünde proje çalışmaları 2010 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Hedef 1.13- Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yeraltı ve yerüstü doğal zenginliklerinin toplumun menfaatleri gözetilerek kullanımına izin verilecek, özellikle ruhsatsız çalışmaların doğal çevreye, tarım arazilerine, mevcut tesislere ve ülke ekonomisine verdiği zararlar göz önünde bulundurularak ruhsatsız kaçak çalışmalar ile daha etkin bir mücadele başlatılacaktır. Hedef 1.14- 2008 yılı sonuna kadar özel müteşebbislerin açtığı tesislerin (okul, hastane, kreş, anaokulu, öğrenci yurtları, sürücü kursları, bilgisayar kursları, rehabilitasyon merkezleri vb.) tespiti yapılarak standartlara ve yeni deprem yönetmeliğine uygunluklarının denetimleri tamamlanacaktır. Hedef 1.15- Amacı dışında kullanıma açılmış olan tesislerin amacına uygun hale getirilmesi için mal sahiplerine Mart 2006 ayından itibaren resmi yazı yazılarak verilen 30 günlük süre sonunda projesine uygun hale getirilmeyen binalarla ilgili yasal süreç başlatılacak ve tamamlanacaktır. Hedef 1.16- İl Özel İdare’nin sorumluluk sahasındaki kaçak yapıların denetimleri sıklaştırılarak mevzuat hükümlerinin uygulanmasında daha seri ve titiz davranılacaktır. Hedef 1.17- İlimize ait taşınmaz ve araziye ilişkin çok yönlü bilgiler, birçok kamu kurum ve kuruluşu tarafından dağınık bir biçimde tutulmakta koordinasyon eksiklikleri de göz önüne alındığında bilgilerin kamu ve özel sektör yatırım, üretim ve planlamalarında etkin ve verimli şekilde kullanımı mümkün olmamaktadır. İl genelinde bu sorunun çözülebilmesi için Valilik koordinasyonunda ilimize ait COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ kurulacak ve HARİTA BİLGİ BANKASI oluşturulacaktır. Hedef 1.18- İl bazında mevcut kamu binalarının envanter çalışmaları bitirilerek mevcut deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalarda öncelik sırası okul ve hastaneler olmak üzere 2009 yılına kadar güçlendirme ve takviye çalışmaları tamamlanacaktır. Sayfa: 52 / 199 Hedef 1.19- Mevcut Mimari, Statik, Tesisat, Elektrik uygulama projelerine 3194 sayılı İmar Kanunu, 1998 yılı Deprem Yönetmeliği, TSE 825 sayılı Isı Yalıtım Yönetmeliği, Yangın Yönetmeliği ve Engelliler Standartları’na uygun hale getirme çalışmaları hızlandırılarak 2008 yılına kadar arşiv revize edilecektir Hedef 1.20- Yöresel Sivil Mimarlık örnekleri olan kamu binaları tespit edilecek restorasyonları 2010 yılına kadar tamamlanacaktır. Hedef 1.21- Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü’nün görev ve yetki alanında bulunan köylerde düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı sağlamak amacı ile Köy yerleşik alan tespiti yapılmış köy sayısı artırılacaktır. Hedef 1.22- Resmi ve özel kurumların sivil savunma, seferberlik ve savaş hazırlıkları planları 2006 yılı sonuna kadar tamamlatılacak ve arama kurtarma hizmeti veren kurum ve kuruluşlarla ortak tatbikatlar düzenlenecektir. Hedef 1.23- İlçelerde oluşturulan sivil savunma servislerindeki mükellef sayısı ve Toplum Afet Gönüllüleri (TAG) Projesi kapsamındaki gönüllü sayısı arttırılacak ve doğal afetlere yönelik eğitim programları düzenlenecektir. Hedef 1.24- İl ve ilçelerde kurulan “Yangın Denetleme Komisyonu” tarafından, yangın yönünden alınması gereken tedbirlerin alınması ve kurum ve kuruluşlardaki eksikliklerin tamamlattırılması sağlanacaktır. Hedef 1.25- Doğal afetler anında ve sonrasında zamanında müdahale yapılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve geliştirilmesi sağlanacaktır. Hedef 1.26- Doğal afetler karşısında vatandaşlarımızın daha bilgili ve hazırlıklı olmaları amacıyla eğitim programları düzenlenecektir. Hedef 1.27- Yetki Belgeleri ve hizmet yeri/iş yeri uygunluğu 2 yılda bir kontrol edilerek sektöründe faaliyet gösteren firmaların bu konuda bilgilendirilmeleri, yönlendirilmeleri ve ilgili standartlara uymaları sağlanacaktır. Hedef 1.28- Piyasada üretilen, ithalatı yapılan ve satılan ürünlerin ulusal ve uluslararası standartlar kapsamında mecburi uygulamaya konulmuş şartları taşımasının sağlanması için toplantı ve seminer organizasyonları yapılacak, denetimler her yıl bir önceki yıla oranla %10 arttırılacaktır. Hedef 1.29- Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla riskli ürün gurupları oluşturulacaktır. Hedef 1.30- Bilinçli tüketen birey ve toplumun oluşmasını ve tüketici eliyle piyasa gözetiminin gerçekleşmesini sağlamak için yazılı ve görsel basın aracılığı ile tüketici bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalarda bulunulacak, 17 ilçe kaymakamlığında kurulan ve faaliyetlerini sürdüren Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyetlerinin çalışmaları koordine edilecek ve verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla lojistik destek verilecektir. Hedef 1.31- Kişi, kurum ve kuruluşların haklı istek ve şikâyetlerinin karşılanabilmesi ve piyasa gözetiminin geniş katılımlı, eksiksiz ve sürdürülebilir olabilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lar arasında koordinasyon sağlanarak köklü ve kesin sonuca ulaşmak için kurumlar arası işbirliğine gidilecektir. Sayfa: 53 / 199 Hedef 1.32- İşadamlarının çeşitli sektörler itibariyle yapacakları yatırımlar için Bursa’daki gelişmeleri takip etmelerini sağlamak, strateji ve politikalarını oluştururken yatırım alternatiflerine ışık tutmak amacıyla yıllık Ekonomi ve Ticari Durum Raporu hazırlanacaktır. Hedef 2.1- İlimiz dahilindeki tüm köylerimizi kanalizasyon sistemine kavuşturmak ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilerek 2004 Haziran’ında kamuoyuna tanıtılan ve çevre hayatımız için devrim niteliğinde bir icraat olan ve köy kanalizasyonlarının çıkışına inşa edilerek tamamıyla doğal yöntemlerle ve hiçbir işletme masrafı olmadan atık suları AB normlarında temizleyebilecek bir sulak alan özelliğindeki Doğal Arıtma Tesisleri kanalizasyon tesisi mevcut olan köylerimizde uygulanacak ve ülkeye örnek olunacaktır. Hedef 2.2- Köy içerisinde bulunan insan ve hayvan sağlığını tehdit eden, hijyenik şartlar taşımadığı için et ve süt üretiminin önündeki en büyük engel olan hayvan barınaklarının köy dışına çıkartılarak toplu hale getirilmesi temin edilecek ve köy içi yollar ile meydanların düzenlemeleri yapılarak köydeki yaşam standardı yükseltilecektir. Hedef 2.3- Ekonomik kaynakların daha etkin kullanımının sağlanması için mevcut yol ağımızdaki asfalt yolların alt yapıları ile birlikte bakım ve onarımı yapılarak standartlara uygun hale getirilecek ve asfaltsız köy yolu kalmayacaktır. Hedef 2.4- 2008 yılı sonuna kadar hizmet alanımız içerisine giren yol ağında akarsular üzerinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış, standartlara uymayan veya hasarlı köprülerimiz yenilenecektir. Hedef 2.5- Suyu yetersiz olan ve şebekeli içme suyu olmayan köyler sağlıklı içme suyuna kavuşturulacak, arıtma tesisi ihtiyacı olan köylerde arıtma tesisi inşa edilecek ve grup içme sularının sağlıklı çalışması temin edilecektir. Hedef 2.6- Tarımın olmazsa olmazı niteliğinde olan arazi toplulaştırma ve sulama projeleri yeni bir anlayışla ve süratle Bursa geneline yaygınlaştırılacaktır. Hedef 2.7- Mevcut göletlerin içme ve kullanma suyu temininin yanı sıra su ürünleri üretimi yapılacak ve turizme yönelik dinlenme ve mesire yerleri gibi çok amaçlı kullanımı sağlanacaktır. Hedef 2.8- Tarımsal üretimin kalite ve verimliliğinin arttırılması için toprak ve sulama suyu envanterleri kesinleştirilecek, tarım topraklarına ait veri tabanı hazırlanacak, üretim deseni planı belirlenecektir. Hedef 2.9- Kırsal kesimde yapılan içme suyu, yol, köprü, gölet, kanalizasyon, E.N.H. ve tarımsal sulama tesislerinin hizmete girmesi kırsal altyapının geliştirilmesi açısından çok önemli olmakla birlikte yapılan bu hizmetlerin kalıcı, sağlıklı ve uzun ömürlü olmalarının da sağlanabilmesi için, bakım-onarım ve işletme sistemi kurularak koordine edilmesi ve konu ile ilgili şahıs, birim ve ünitelerin bilinçlendirilmesini sağlayıcı çalışmalar yürütülecektir. Hedef 2.10- Yeniden yapılanma çerçevesinde bakım-onarım ve işletme yönetmelikleri, içme suyu, yol, köprü, kanalizasyon, gölet, tarımsal sulama faaliyetleri ile ilgili yönetmelikler ile teknik ve idari şartnameler hazırlanacaktır. Hedef 2.11- İl Özel İdare olarak koordinasyon görevi üstlenilerek toprak ve su kaynaklarını korumak, erozyonla mücadele etmek, havza planlaması ve yönetimi yapmak konularında kaynakların etkin kullanımı sağlanacaktır. Sayfa: 54 / 199 Hedef 2.12- Fiziksel ve kimyasal yönden içilebilirliği çok kaliteli ve sağlıklı olan memba (kaynak) sularının bir bölümü yerleşim ünitelerine isale edilmiş, bir bölümü özel ve tüzel kurumlarca kiralanmış ve bir bölümü de boşa akmakta olup Uludağ bölgesi ve civarındaki ilçelerimizin sınırları içerisinde bulunan bu memba (kaynak) sularının, yapılacak çalışmalar neticesinde kontrol ve disiplin altına alınması sağlanacaktır. Hedef 2.13- Tarım arazilerinin korunması ve topraklarımızın amacına uygun kullanımını sağlamak için toprak kabiliyet sınıfları ve toprak özelliklerinin belirlenmesine yönelik toprak etüd ve haritalama çalışmaları yapılacaktır. Hedef 2.14- Temel hedefi, konumsal harita bilgilerine dayalı olarak tapu sicilindeki mülkiyet ve kadastro bilgilerini oluşturmak şeklinde belirlenen Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS-II) projesi kapsamına Bursa’nın (Osmangazi 1.Bölge, Osmangazi 2.Bölge, Yıldırım l. Bölge, Yıldırım 2.Bölge ve Nilüfer Tapu Sicil Müdürlükleri) alınması sağlanacak ve İlimizde en kısa zamanda ilk tesis kadastrosunun bitirilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılmasına ilişkin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bazında girişimlerde bulunulacaktır. Hedef 2.15- 12-16 yaş grubu çiftçi çocukların, ilgili kurum-kuruluşlar ve STK’ların desteği ile toprak ve su kaynaklarımızın korunması, kırsalda sağlıklı ortamlar yaratılması, gıda güvenliği ve tarım ürünleri ihracatı açısından eğitilmeleri ve yetiştirilmeleri sağlanacaktır. Hedef 3.1- Çocuklara yönelik yatılı hizmet veren kuruluşlarda kurum bakımı modelinden çağın gerektirdiği şekilde ev tipi bakım modeline geçilecektir. Hedef 3.2- Çocuk ve Gençlik Merkezi tarafından 2006 yılı sonuna kadar envanteri çıkartılacak olan sokakta yaşayan çocukların % 100’üne, çalıştırılanların ise % 80’ine ulaşılarak plan süresi boyunca özelliklerine uygun hizmetler sunulacak ve çocukların uyuşturucu, uyarıcı ve uçucu madde bağımlılığından korunmasına yönelik tedbirler geliştirilerek madde bağımlısı sokakta yaşayan tüm çocukların tedavisi sağlanacaktır. Hedef 3.3- İlgili kurum\kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde cinsel sömürüye maruz kalmış 18 yaşından küçük kız çocuklarının rehabilite edilmesi ve bakılması sağlanacaktır. Hedef 3.4- Koruyucu ailelerin sayısı her yıl %30 oranında arttırılacaktır. Hedef 3.5- Valilik koordinasyonunda il düzeyinde sosyal hizmetlerle ilgili konularda üniversite, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile STK ve gönüllülerle işbirliğini arttırmayı, katılımcı ve etkin hale getirmeyi, hizmetleri belirli bir sistem içerisinde bir bütünlüğe kavuşturmayı sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Hedef 3.6- Bursa’nın yoğun göç aldığı, kalkınmada öncelikli ve gereksinim duyulan Atıcılar, Yavuzselim, Emek Beldesi ve tespit edilecek diğer bir bölgede, 2009 yılı sonuna kadar öncelikle kadın, çocuk, genç ve aileler başta olmak üzere toplumun desteklenmeye ihtiyaç duyan kesimlerinin sosyal gelişim ve katılımını arttırmayı amaçlayan hizmetler vermek üzere dört yeni toplum merkezi daha açılacaktır. Hedef 3.7- 2007 yılı sonuna kadar yaşlılara yönelik bir adet “Yaşlı Danışma Merkezi” açılacaktır. Sayfa: 55 / 199 Hedef 3.8- Yaşlı Danışma Merkezi bünyesinde 2008 yılı sonuna kadar yaşlıların evde bakım ve takibine yönelik hizmetlere başlanılarak ihtiyaç duyan kişilerin %80’ine ulaşılacak ve bu kişilerin %70’inin hizmetten faydalanması sağlanacaktır. Hedef 3.9- Özel ve Kamu Kurumlarının Kreşleriyle işbirliği yapılarak 2010 yılı sonuna kadar çalışan ancak ekonomik yönden yetersiz olan kadınların % 80’inin kreş çağındaki çocuklarının gündüzlü bakım hizmeti alması sağlanacaktır. Hedef 3.10- İlgili kurum kuruluş ve STK’larla işbirliği yapılarak dezavantajlı bölgelerde yaşayıp da okul öncesi eğitimden yararlanamayan ve o yıl okula başlayacak çocukların eğitimde eşitlik ilkesinden yola çıkarak okula hazırlanmalarını sağlamayı ve sosyal gelişimlerini arttırmayı amaçlayan Erken Çocukluk Gelişimini Destekleme Programından faydalandırılmaları suretiyle ilköğretime hazırlanmaları sağlanacaktır. Hedef 3.11- Valilik tarafından yaptırılmakta olan ve inşaatı süren “Sevgi Köyü Projesi” içinde yer alan Misafir Çocuk Ünitesi bloğunda ekonomik, fiziksel ve duygusal yönden ihmal ve/veya istismar edilen, suç mağduru veya suça karışan çocuklara yönelik ilk müdahaleyi yapacak ve gerekli işlemleri tek elden planlayıp çocukların ilgili birime gönderilmesine kadar geçici olarak kısa süreli barınma dahil uygun hizmet verecek 20 çocuk kapasiteli “Çocuk Koruma Merkezi” ilgili kurum kuruluşlar ve STK.larla işbirliği içerisinde 2007 yılı sonuna kadar açılacaktır. Hedef 3.12- 2007 yılı sonuna kadar suça karışmış çocuklardan hakkında tedbir kararı alınmış olanlara yönelik amacına uygun bakım ve rehabilitasyon hizmeti verecek bir merkez açılacaktır. Hedef 3.13- İl Özel İdare koordinasyonunda ilgili tüm resmi ve özel kurum, kuruluş ve STK’lar ile işbirliği içerisinde ekonomik yoksunluğa bağlı sosyal sorunları çözmeye yönelik mikro kredi, ayni ve nakdi yardım uygulamaları ile istihdam sağlayıcı eğitim faaliyetleri geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır. Hedef 3.14- 2007 yılı sonuna kadar 18-60 yaş arası korunmaya muhtaç bedensel engellilere yönelik 10 bayan ve 15 bay olmak üzere 25 kişi kapasiteli bir adet yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezi öncelikle Uludağ Üniversitesi’ne yakın bir yerde olması hedeflenerek personel, araç, donanım ve tefrişi tamamlanarak açılacak ve plan süresince ihtiyaç duyulacak yeni donanım, tefriş ve eğitim araçları temin edilmeye devam edilecektir. Hedef 3.15- Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Belediyelerle işbirliği içerisinde 2007 yılı sonuna kadar 18-60 yaş arası korunmaya muhtaç zihinsel engellilere yönelik 20 bayan ve 20 bay olmak üzere 40 kişi kapasiteli bir adet yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezi öncelikle Üniversiteye yakın bir yerde olması hedeflenerek açılacaktır. Hedef 3.16- 2007 yılı sonuna kadar engellilere yönelik bir adet “Gündüzlü Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezi” açılacaktır. Hedef 3.17- 2008 yılı itibariyle engellilerin evde bakım ve takibi hizmetine başlanarak ihtiyaç duyan kişilerin plan süresince hizmetten faydalanması sağlanacaktır. Hedef 3.18- 2008 yılı sonuna kadar 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında mevzuatla belirlenecek olan kurum tarafından engellilere yönelik bir adet korumalı iş yeri açılacaktır. Sayfa: 56 / 199 Hedef 3.19- Engellilere yönelik özel eğitim veren 2 adet okulda sıra bekleyen 115 adet çocuk için okul, özel eğitim sınıfı ve öğretmen ihtiyacı 2010 yılına kadar tamamen giderilecektir. Hedef 3.20- Rehberlik Araştırma Merkezi’nde (RAM) hizmetin hızı arttırılarak bireylerin hizmet alma kapasitelerinin %100 yükseltilmesi ve 3 yeni Rehberlik Araştırma Merkezi açılması sağlanacaktır. Hedef 3.21- Derslik ihtiyacı 30 kişilik sınıf ve tekli eğitim olacak şekilde planlanacak, okullarımız teknolojiyi takip edecek donanıma kavuşturularak ilimizde modern eğitim kurumları sayısı arttırılacaktır. Hedef 3.22- İlin akademik başarısının yükselmesi sağlanacak ve okula devam etmeyen öğrenci sayısı, her yıl %50 oranında azaltılarak, ilköğretim okullaşma oranı %100’e ortaöğretim okullaşma oranı ise %90’a çıkarılacaktır. Hedef 3.23- Bursa’da Okul Öncesi Eğitimde okullaşma oranı her yıl bir önceki yıla göre % 10 daha arttırılacak ve eğitim yaygınlaştırılacaktır. Hedef 3.24- AB standartlarına uygun ara eleman yetiştiren ve mesleki-yaygın eğitim veren okulların ve kurumların niteliği ve kapasiteleri arttırılarak mesleki eğitim oranı AB standartlarına yükseltilecektir. Hedef 3.25- Öğrencilerin beden ve ruh sağlığı açısından olumlu yönde gelişimleri için, sportif ve izcilik faaliyetlerine katılımlarını arttırarak sporcu öğrenci sayısı oranı il genelinde %15’e çıkarılacaktır. Hedef 3.26- Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak ve eğitim öğretimden en üst seviyede verim alabilmek için ilimizdeki öğretmen kaynağının etkili kullanımı sağlanacak ve il genelinde dengeli öğretmen dağılımı yapılacaktır. Hedef 3.27- Öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak için il genelinde kültürel etkinlikler düzenlenerek öğrencilerin bilgi ve görgüleri arttırılmaya çalışılacaktır. Hedef 3.28- İlköğretim okulu bulunmayan, çeşitli nedenlerle eğitim ve öğretime kapalı veya birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilköğretim okullarındaki öğrencilerin, bütçedeki payı yıllara göre azaltma yönünde planlanarak, taşıma merkezi ilköğretim okullarına günü birlik taşınmaları ve kaliteli bir eğitim öğretim imkanına kavuşmaları sağlanacaktır. Hedef 3.29- Eğitim kurumlarımızda sağlıklı bir ortam oluşturmak için bilinçlenmeye yönelik çalışmalar yapılarak koruyucu sağlık önlemlerini destekleyici ve beslenmeye ilişkin projeler üretilecektir. Hedef 3.30- İhtiyacı olan öğrencilerin parasız yatılılık-bursluluk imkanlarından azami ölçüde yararlanması sağlanacak ve özel-resmi pansiyonlarımızın imkanları iyileştirilerek geliştirilecektir. Hedef 3.31- Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve akraba topluluklarından gelen öğrencilerin başarılarını arttırmak için onların psikolojik ve sosyal gelişimlerine yardımcı olarak ülkemize uyumları sağlanacak ve kültürel iletişimleri arttırılacaktır. Sayfa: 57 / 199 Hedef 3.32- AB fonlarından yararlanabilmek için okulların ve kurumların proje oluşturmalarında rehberlik hizmeti verilerek ilimizin proje üretimi ülke genelinde %4 oranına yükseltilecektir. Hedef 3.33- Yataklı Tedavi Kurumlarında yoğun talep karşısında hizmet sunumundaki aksaklıkların giderilmesi, yığılmaların önlenmesi ve mevcut ölüm ve sakat kalma oranının % 20 daha aşağıya çekilmesi için kurumlarımızın tamamının fiziki şartları düzeltilecek ve personel ihtiyaçları % 80 oranında karşılanacaktır. Hedef 3.34- Sağlık hizmetlerine erişilebilirliği arttırmayı sağlamak için fiziki alt yapısı, donanımı ve personeli tam 30 adet sağlık ocağı hizmete açılacaktır. Hedef 3.35- Ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı çocuklar yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla, gebelikten 6 yaşa kadar Bursa’daki bütün çocukların sağlıklarının ve gelişimlerinin ruhsal ve sosyal boyutlarıyla izlenmesine ve desteklenmesine başlanacaktır. Hedef 3.36- 2010 yılı sonuna kadar ilimizde mevcut olan organ bağış sayısı % 100, organ nakil sayısı % 50 yükseltilecektir. Hedef 3.37- Son verilere göre ülkemizdeki anne ölüm hızı yüz binde 40, ilimizde yüz binde 30.62 olup ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri yaygınlaştırılarak bu oran ilimizde yüz binde 25’e düşürülecektir. Hedef 3.38- Bursa genelinde Gençlik Danışma Sağlık ve Hizmet Merkezlerinin sayısı arttırılacak, bu merkezlerin tanıtımı yapılarak ergenlik çağında okula devam eden gençlerin %100’üne ulaşılmaya çalışılacak ve gençlerin merkezden yararlanması sağlanacak ve kanser tarama eğitim merkezi ve kanser kayıt merkezi açılacaktır. Hedef 3.39- Ülkemizde son verilere göre bebek ölüm hızı binde 29, ilimizde binde 9.84 olup bu oran binde 6 seviyesine düşürülecektir. Hedef 3.40- Erken tanı ile önlenebilen Talasemi önümüzdeki on yıl içersinde %10 azaltılacaktır. Hedef 3.41- Sağlık kurumları vasıtasıyla uygulamalı verilen eğitimlerle etkili aile planlamasını uygulayanların oranı % 45’e çıkarılacaktır. Hedef 3.42- Her bir antijene karşı % 90 ve Kızamığa karşı % 95 bağışıklama oranına ulaşılacak ve aşı ile önlenebilir hastalık oranı azaltılacaktır. Hedef 3.43- Tüberküloz hastalarının tedavilerinin kontrolü daha etkin bir şekilde sürdürülecektir. Hedef 3.44- Toplumun doğumdan itibaren düzenli diş hekimi kontrolünün ve eğitim yolu ile ağız diş sağlığı bilgilerinin artırılması, doğru tutum ve alışkanlıkların oluşturulması, koruyucu uygulamalar ile hastalıkların yaygınlık ve şiddetinin azaltılması suretiyle yaşam kalitesinin artırılması ve doğru ağız-diş sağlığı bilgileriyle donatılmış ve öğrendiği bilgileri uygulayan bireyler yetiştirilmesi sağlanacaktır. Hedef 3.45- Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı ilçelerden başlamak üzere Brucella görülme oranını azaltmak için Tarım İl Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışmalar yürütülecektir. Sayfa: 58 / 199 Hedef 3.46- Her 50 bin ve her 100 bin nüfusa asgari 1 hasta nakil ambulansı ile asgari 1 acil yardım ambulansı düşecek şekilde istasyon sayıları arttırılarak hasta varış süresi 7 dakikaya indirilecektir. Hedef 3.47- 2010 yılı sonuna kadar tüm sağlık istatistik bilgileri oluşturularak belli bir formatta kayıt altına alınacak ve teknolojik alt yapı sağlanarak otomasyon kurulum programına geçilecektir. Hedef 3.48- 0–3 yaş grubu çocukların hastalıklara yakalanma riskinin en aza indirilmesi amacıyla organik ve doğal besinler ile beslenmesi sağlanarak, izleme ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Hedef 3.49- İlgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde Bursa da yaşayan çocuk ve gençlerin spora teşviki ve spor faaliyetlerine etkin katılımı sağlanacaktır. Hedef 3.50- Bursa’nın Olimpik bir şehir olması yönünde; spor tesislerinin verimliliği arttırılacak, işletmecilik faaliyetleri daha etkin yapıya kavuşturulacak ve tesisleşme talepleri, nüfus yoğunluğuna göre planlanarak 2010 yılına kadar 135 adet spor tesisi ile 15 adet Gençlik Merkezi hizmete açılacaktır. Hedef 3.51- Spor branşlarına yönelik faaliyetler planlanarak antrenör istihdamı arttırılacak ve tüm branşlarda aynı seviyede imkanların yaratılması ve eşit sayıda sporcunun yetiştirilmesi sağlanacaktır. Hedef 3.52- 2007 yılı sonuna kadar tam teşekküllü bir Sporcu Eğitim ve Sağlık Araştırma Merkezi hizmete açılacaktır. Hedef 3.53- İl Özel İdaresi koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile STK’lar ve hayırseverlerin işbirliği sağlanarak engellilere yönelik spor tesisleri yapılacak, mevcut olanların kullanımları uygun hale getirilecek ve engellilerin spor faaliyetlerine katılımları arttırılacaktır. Hedef 4.1- İlimiz genelinde tüm kültürel ve tarihi varlıklarımız ile turizm alanlarımızın yurt içi ve yurt dışında etkin ve doğru bir biçimde geniş kitlelere tanıtılmasına ve benimsetilmesine çalışılacak ve halkımızın bu konuda bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. Hedef 4.2- Uluabat Gölü ve çevresindeki antik dönemlere ait olan kalıntılarla birlikte Osmanlı döneminde yapılmış olan tarihi, doğal ve kültürel varlıkların ortaya çıkarılması ve onarılması sağlanarak turizme kazandırılacaktır. Hedef 4.3- Bursa ve çevresinde yer alan tarih öncesi ve tarihi dönemlere ait daha önce tespiti yapılan ya da bilinen yerleşim yerlerini gün ışığına çıkartarak bilinmeyen yerlerin de tespit ve tescili yapılarak Bursa’nın İnanç ve Kültür Turizmi canlandırılacaktır. Hedef 4.4- İlimiz sınırları dahilindeki tüm kütüphanelerimiz çağdaş kütüphanecilik koşullarına uygun hale getirilerek yazma ve eski basma eserler dijital ortama aktarılacaktır. Hedef 4.5- Sergi, konser ve tiyatro oyunlarının yaygınlaştırılması ve geniş halk kitleleri ile bütünleştirilmesi amacıyla Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Bölge Senfoni Orkestrası, Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu ve Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nin daha iyi hizmet verebilmesi için sanatçı, mekan, personel ve ödenek imkanlarının iyileştirilmesine ve sanatsal faaliyetlerin tanıtımının arttırılmasına çalışılacaktır. Sayfa: 59 / 199 Hedef 4.6- Bursa’nın yerel halk kültürü ve geleneksel kültür ürünlerinin ( hayatın geçiş dönemleri, el sanatları, mutfak kültürü vb.) tamamı derlenerek yaygınlık alanları tespit edilecek ve ilimize özel bir folklor haritası çıkartılacaktır. Hedef 4.7- Çağdaş Türk sanatının oluşmasına katkı sağlamak amacıyla özgün ve çağdaş eserler üreten sanatçıların ve eserlerinin tanıtımı yapılacak ve yurt dışı bağlantılar ile eserlerinin yurt dışında sergilenmeleri sağlanacaktır. Hedef 4.8- Bursa ili Orhaneli İlçesi Sadağ Köyüne bağlı Sadağ Kanyonu’nun doğal ve tarihsel yapısı korunarak turizme açılması ve gerekli tanıtımlarının yapılması sağlanacaktır. Hedef 4.9- Uludağ’ın mevcut imajı yenilenerek sadece kış turizm merkezi görünümünden çıkarılacak ve Uludağ’da 12 ay boyunca turizm faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yayla turizmi, mağara turizmi ve trekking, yamaç paraşütü başta olmak üzere turizm amaçlı sportif faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılacaktır. Hedef 4.10- Merkeze yakın bir köyde çocuklara ve gençlere toprağı, bitkiyi ve hayvanları tanıtıp sevdirecek bir çiftlik oluşturulacaktır. Bu çiftlikte 1-2 gün konaklayacak çocuklar horoz sesleri ile güne gözlerini açacak, domatesi, biberi elleriyle toplayacak, meyvayı dalından koparacak süt sağımını, yoğurt, peynir, tereyağ vb. süt ürünlerinin basit yöntemlerle imalatını görecek, bu imalatları kendilerinin de yapabileceği imkanlar yaratılarak köydeki yaşamı ve tabiatı daha iyi tanımalarını sağlamak amacıyla “Kırsal Turizm” geliştirilerek hem köylerimiz için yeni gelir kaynakları yaratılacak hem de özellikle çocuklar ve gençlerin köy kültürünü tanımaları sağlanacaktır. Hedef 4.11- Kültür ve turizmi sadece yerelde düşünmek yerine coğrafya ve tarih bütünlüğünün sağlanması açısından Bursa–Bilecik–Çanakkale üçlüsü olarak ele alınması sağlanacaktır. Bilecik’in Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve Şeyh Edebali ile Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa’nın muhteşem kültür ve tarih mirası özelliğiyle ve Çanakkale’nin ise Kurtuluş Savaşı’nın temellerini oluşturan Çanakkale Zaferi’nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve 253.000 şehidimizin verdiği mücadelenin ispatının somut varlığı ile her insanın ama özellikle gençlerimizin görmesi ve bu toprakların vatan oluşundaki sırrı keşfetmelerinin sağlanması açısından bu üç ili kapsayan ortak tarih, doğa ve kültür turlarının düzenlenmesi ve tanıtılması için girişimler başlatılacaktır. Hedef 4.12- Bursa yakınlarında “Yaşayan Bir Osmanlı Köyü” adı altında 1299 – 1453 arası dönemin canlandırılarak günümüz insanına o günkü hayattan gerçek kesitlerin sunulması ve tarihe karşı bir ilginin uyandırılması sağlanacaktır. Hedef 4.13- Türkiye’de bir ilk olarak Türk Milletinin tarih sahnesine çıktığı günden bugüne kadar kurduğu devletler, katıldığı savaşlar, elde ettiği barışlar, zaferler, mağlubiyetler ve imzaladığı büyük anlaşmaların sergilendiği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında dünyada başka örneği olmayan milli mücadelenin anlatıldığı ve Kurtuluş Savaşı’nın canlandırıldığı “Türk Tarihi Müzesi” kurulması için bir çalışma başlatılacaktır. Tarihi, kültürü, medeniyeti, İslamla tanışması, Batıya doğru büyük yürüyüşü, geri çekilme ve göçleri ile Kurtuluş Savaşı’nın; anıtlar, animasyonlar ve görsel unsurlarla geniş bir alanda ve bir bütünlük içerisinde sunulması sağlanacak, bu amaçla içinde lokanta, parkbahçe ve konaklama tesislerinin de bulunduğu toplumsal mutabakat çerçevesinde 20.000 dönümlük büyük bir mekan oluşturulacaktır. Bu mekan ziyaretçilerin 2-3 günde gezebilecekleri bir zenginliğin yanı sıra Türk Tarihi konusunda geniş bir görselliğe de sahip olacaktır. Sayfa: 60 / 199 Hedef 4.14- 2010 yılı sonuna kadar alternatif turizm imkanlarının ve sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılması için turizm amaçlı sportif faaliyetlere öncelik verilerek rafting, trekking, su kayağı, sörf ve kamp turizmi altyapı ihtiyaçları tamamlanacak ve hizmete açılacaktır. Hedef 4.15- Müzelerin (Arkeoloji Müzesi, Türk İslam Eserleri Müzesi, Mudanya Mütareke Evi Müzesi, Atatürk Evi Müzesi vb. ), sadece arkeolojik ve etnografik ürünlerin sergilendiği durağan mekanlar olmaktan çıkartılması amacıyla dünyadaki örneklerinden yola çıkılarak teşhir, tanzim, güvenlik, çevre düzenlemesi, çağdaş bir anlayışla daha modern canlı mekanlara dönüştürülmesi ve müze varlığının çeşitlendirilmesi maksadıyla yeni müzelerin hizmete açılmasının teşvik edilmesi sağlanacaktır. Hedef 4.16- Bursa da mağara turizminin geliştirilmesi için İlgili belediyelerle işbirliği ve koordinasyon sağlanarak altyapı çalışmaları tamamlanacak, tanıtıcı yayınlar hazırlanacak ve turizm değeri olan mağaraların turizme kazandırma çalışmalarına hız verilecektir. Hedef 5.1- Verimliliğin arttırılması ve mevcut gen kaynaklarının korunması amacıyla sertifikalı tohumluk üretiminde % 30, sertifikalı fidan üretiminde ise % 50 artış sağlanacaktır. Hedef 5.2- Dış piyasada rekabet üstünlüğü olan dünyaca ünlü ürünlerimizden kiraz ve siyah incir için uluslararası standartlara uygun mevcut üretim miktarı %30 oranında arttırılacaktır. Hedef 5.3- Organik tarımın il genelinde geliştirilip yaygınlaştırılarak toplam tarım alanları içindeki payı % 0.13 ten planlama süresi sonunda %1seviyesine ulaştırılacaktır. Hedef 5.4- 14 adet erken uyarı istasyon sayısının 5 yıl içerisinde 20 adete çıkarılması, Bitki hastalık ve zararlılarının ekonomik zarar eşiğinin altında tutulması ile ilaçlama sayısı azaltılarak % 30 oranında tasarruf sağlanacaktır. Hedef 5.5- İlimizin; Türkiye’nin sofralık siyah zeytin üretim merkezi haline getirilmesini sağlamak için 5 yıllık süreçte gerek kalite, gerek verim ve gerekse üretimişleme teknolojilerinin iyileştirilmesi sağlanacaktır. Hedef 5.6- Hayvansal üretimde girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla mevcut yem bitkileri üretim alanlarının tarla tarımı içerisindeki payının % 20 oranında arttırılması sağlanacaktır. Hedef 5.7- Damızlık ihtiyacını karşılamak üzere mevcut 5 adet olan hayvancılık işletme sayısı (100 baş ve üzeri ) 20 işletmeye çıkarılacaktır. Hedef 5.8- İlimizde üretilen ve gıda kodeksine uygun olmayan çiğ süt içerisindeki toplam bakteri sayısının 2008 yılına kadar 100.000 adet/ml altına indirilmesi sağlanacaktır. Hedef 5.9- Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinin tamamının 2007 yılı sonuna kadar kayıt altına alınması ve güncellenmesi sağlanacaktır. Hedef 5.10- Toplumu güvenli gıda tüketimine yönelik bilinçlendirmek amacıyla yerel TV, radyo ve basında eğitici bilgi ve toplantıların yapılması teşvik edilecek toplam 50 Sayfa: 61 / 199 okulda temel hijyen gerçekleştirilecektir. ve güvenli gıda tüketimi konularında eğitim çalışması Hedef 5.11- Kırsal bölge yetiştiricilerinin kalkındırılması, yerinde iş imkanı verilmesi, kent merkezine göçün önlenmesi amacıyla 17 ilçede kırsal kalkınmaya yönelik bitkisel ve hayvansal üretimi geliştirmek için Kırsal Kalkınma Projeleri hazırlanacaktır. Hedef 5.12- Münavebeli ekim sistemi içerisinde mısır, ayçiçeği, soya ve kanola üretim miktarı %30 oranında artırılacak ve jojoba bitkisinin bölgeye adaptasyon çalışması yapılacaktır. Hedef 5.13- Üretim fazlalığı olan dönemlerde ürünlerin değer fiyatına satılması için talep oluşturulmasına yönelik tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Hedef 5.14- İlimiz genelinde yaklaşık 24.000 hektar olan mevcut mera alanlarının 1200 hektarında başlatılan ıslah çalışmalarının 3 yıl içerisinde 4000 hektara çıkarılması sağlanacaktır. Hedef 5.15- Pazarlama sıkıntısı çekilen ürünlerin yerine alternatif ürün çeşitliliğinin arttırılması için ekolojisi uygun ilçelerde 250 da alanda 2007 yılı sonuna kadar kivi bahçe tesisleri oluşturulacak ve şeftali, armut, elma ve ayva gibi üretimi yoğun olarak yapılan meyvelerde de mevcut plantasyonlar yeni çeşitlerle ihracata yönelik olarak yenilenecektir. Hedef 5.16- Karacabey ilçemizde yoğun olarak dane mısır üretimi gerçekleştirilmekte olup danedeki yüksek nem oranının düşürülmesi amacıyla 2006 sonuna kadar bir adet kurutma tesisi kurulacaktır. Hedef 5.17- Gelişmekte olan meyveciliğin pazarlama şartlarını geliştirmek amacıyla 2006 yılı sonuna kadar Mustafakemalpaşa ilçesinde bir adet paketleme ve soğuk hava deposu kurulacak, Yenişehir’de tamamlanmayan meyve sebze paketleme ünitesinin inşaatı bitirilecek ve Gürsu-İnegöl-Kestel İlçelerinde Armutta Hastalık Araştırma Projesi tamamlanacaktır. Hedef 5.18- İlimiz dahilinde Nilüfer, İnegöl, Yenişehir, Mustafakemalpaşa, Karacabey, Mudanya, İznik ve Orhaneli İlçelerinde üretilen sütün bakteri sayısının düşürülmesi amacıyla kaliteli süt elde etmeye yönelik süt soğutma tankları alınarak Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine teslim edilecek ve kooperatiflerin geliştirilmesine katkıda bulunulacaktır. Hedef 5.19- İlimize özgü Bursa kestanesi adıyla markalaşmış kestane üretimi geliştirilecektir. Hedef 5.20- 2006 yılı içerisinde hayvanlarda zoonoz hastalık problemlerinin çözümüne yönelik çalışmalar başlatılacaktır. Hedef 5.21- Organize hayvancılık bölgeleri oluşturulacaktır. Hedef 5.22- Uluabat gölünde ekonomik öneme haiz olmayan İsrail Sazanı popülasyonunun azaltılması amacıyla Aynalı Sazan yetiştiriciliği için mevcut kooperatif ile 2006 yılında proje hazırlanacaktır. Hedef 5.23- Karacabey İlçesi sınırlarında bulunan Dalyan ve Poyraz Göletleri’nde kooperatif aracılığı ile sportif kara ve balık avcılığı yaygınlaştırılacaktır. Sayfa: 62 / 199 Hedef 5.24- İlimizin geleneksel yapısı ile özdeşleşen ve Bursa İpeği adıyla markalaşmış olan ipek böcekçiliği üretiminin ileriye dönük geliştirilmesi amacıyla mevcut gen kaynakları korunacak ve ipek halı dokumacılığı yaygınlaştırılacaktır. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER A.1. Bütçe Uygulama Sonuçları 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 44 ve 45. maddesi çerçevesinde Mali İşler Daire Başkanlığınca hazırlanan 2008 Mali Yılı Bütçe Taslağı, 28.08.2007’de Vali Şahabettin HARPUT tarafından İl Encümenine sunulmuştur. Bütçe taslağı, İl Encümenince incelendikten ve görüşüldükten sonra görüşüyle birlikte 26.10.2007’de İl Genel Meclisine sunulmuştur. 2008 Mali Yılı Bütçe Taslağı, İl Genel Meclisinin Kasım ayı toplantısının 01.11.2007 birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş ve Komisyonca hazırlanan rapor 05.12.2007 tarihinde İl Genel Meclisinde görüşmeye açılmış, komisyonların görüşleri doğrultusunda son şekli verilmiş ve Meclisin onayına sunulmuştur. 2008 Mali Yılı Bütçesi, kararnamesi ve ekleriyle birlikte İl Genel Meclisinin 05.12.2007 günlü 69. birleşiminde oybirliği ile kabul edilmiştir. A1.1. 2008 Mali Yılı Gelir Bütçesi İl Genel Meclisince kabul edilen 2008 Mali Yılı Bütçesinde Gelir Bütçesi aşağıdaki gibidir; GELİRLER Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri TOPLAM ÖDENEK (YTL) 600.000,00 5.360.000,00 44.040.000,00 24.000.000,00 74.000.000,00 Sayfa: 63 / 199 A.1.2. 2008 Mali Yılı Gider Bütçesi İl Genel Meclisince kabul edilen 2008 Mali Yılı Bütçesinde Gider Bütçesi ekonomik düzeyde aşağıdaki gibidir; GİDERLER Personel Giderleri Sosyal Güv. Kur. Ve Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler TOPLAM ÖDENEK (YTL) 6.284.062,00 545.751,00 8.870.689,00 100.000 4.902.991,00 47.581.498,00 100.000,00 5.615.009,00 74.000.000,00 A.1.3. 2008 Mali Yılı Bütçesinin Fonksiyonel Dağılımı İl Genel Meclisince kabul edilen 2008 Mali Yılı Bütçesinde Gider Bütçesinin fonksiyonel dağılımı aşağıdaki gibidir; GİDERLER Genel Kamu Hizmetleri Savunma Hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Ekonomik İşler ve Hizmetler Çevre Koruma Hizmetleri İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmet. TOPLAM ÖDENEK (YTL) 33.085.463,00 1.028.999,00 21.750.000,00 150.000,00 800.000,00 1.530.000,00 5.130.000,00 10.025.537,00 500.001,00 74.000.000,00 Sayfa: 64 / 199 A.1.4. 2008 Mali Yılı Bütçe Uygulaması 2008 MALİ YILI GELİRLERİ ÖZEL İDARE GELİRLERİ VERGİ GELİRLERİ 536.404,07 TEŞEBBÜS VE MÜLKÜYET GELİRLERİ 10.490.551,95 DİĞER GELİRLER 59.239.644,82 ÖZEL İDARE GELİRLER TOPLAMI 70.266.600,84 BAKANLIK YARDIMLARI BAKANLIK YARDIMI TOPLAMI 107.282.714,28 TOPLAM BÜTÇE GELİRİ 177.549.315,12 Yıl İçerisinde Kullanılan İller Bankası Kredisi 12.742.000,00 2008 Mali Yılı Bütçesi, Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanununun öngördüğü mali disiplin uygulamalarıyla sonuçlandırılmıştır. 2008 Yılı bütçesine ilişkin harcama bilgileri aşağıdaki gibidir; GİDERLER Personel Giderleri Sosyal Güv. Kur. Ve Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler TOPLAM Bakanlık Ödeneği HARCAMA TOPLAMI ÖDENEK (YTL) 3.804.951,99 386.178,54 9.199.294,51 277.895,79 4.620.233,19 50.805.840,33 4.134.220,00 73.228.614,35 82.094.939,19 155.323.553,54 Sayfa: 65 / 199 Personel 1 Giderleri KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM HİZMETLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.562.210,47 41.681,78 201.059,74 3.804.951,99 Sosyal Güvenlik Kurumu 2 Devlet Primi 386.178,54 Mal ve Hizmet Alım 3 Giderleri 5.641.352,37 Faiz 4 Giderleri 277.895,79 Cari 5 Transferler 4.320.233,19 Sermaye 6 Giderleri 7.185.220,84 Sermaye 7 Transferleri 8 Borç Verme Yedek 9 Ödenek GENEL TOPLAM 385.000,00 TOPLAM HARCAMA SAVUNMA HİZMETLERİ FONKSİYONEL VE EKONOMİK AÇIKLAMA GENEL KAMU HİZMETLERİ BURSA İL ÖZEL İDARESİ FONKSİYONEL VE EKONOMİK DÜZEYDE HARCAMA TABLOSU 386.178,54 278.343,67 42.774,05 406.629,52 97.233,80 281.745,04 536.917,51 1.833.465,50 80.833,05 9.199.294,51 277.895,79 300.000,00 149.979,66 153.496,20 25.366.123,33 6.004.108,84 1.560.924,16 333.425,25 4.047.279,57 6.005.282,48 2.992.220,00 88.000,00 2.000,00 594.000,00 73.000,00 4.620.233,19 50.805.840,33 4.134.220,00 0 0 21.758.091,20 428.323,33 196.270,25 28.806.654,63 6.004.108,84 1.746.157,96 617.170,29 5.379.256,82 7.911.747,98 380.833,05 73.228.614,35 Sayfa: 66 / 199 A.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Sayfa: 67 / 199 2008 YILI İL ÖZEL İDARESİ KURUMSAL BAZDA BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU ÖDENEK BÜTÇE TOPLAMI KURUM ÖZ BÜTÇE BAKANLIK HARCAMA ÖZ BÜTÇE (YTL) HARCAMA TOPLAMI BAKANLIK ÖZEL KALEM 3,210,389.00 1,694,489.00 4,904,878.00 2,430,491.87 GENÇLİK VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 4,728,392.82 99,319.29 4,827,712.11 4,535,893.15 İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 21,965,822.60 43,710,191.69 65,676,014.29 18,488,950.49 16,707,983.15 35,196,933.64 İNSAN KAYNAKLARI VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 5,234,973.00 34,422,186.31 39,657,159.31 2,727,837.82 34,410,635.64 37,138,473.46 TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 37,466,263.78 6,238,452.51 43,704,716.29 33,464,446.95 5,409,702.42 38,874,149.37 KÜLTÜR VE TURİZM DAİRE BAŞKANLIĞI 1,529,867.00 2,931,894.22 4,461,761.22 1,224,196.72 1,315,543.06 2,539,739.78 MALİ İŞLER VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 9,146,649.56 707,126.60 9,853,776.16 7,573,480.88 80,638.91 7,654,119.79 SAĞLIK VE ÇEVRE DAİRE BAŞKANLIĞI 1,635,000.00 19,948,104.47 21,583,104.47 892,170.29 2,802,839.56 3,695,009.85 17 İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ 2,220,099.90 22,149,882.83 24,369,982.73 1,891,146.18 21,151,066.97 23,042,213.15 TOPLAM 87,137,457.66 131,901,646.92 219,039,104.58 73,228,614.35 82,094,939.46 155,323,553.81 Sayfa: 68 / 199 216,529.75 2,647,021.62 4,535,893.15 İLÇE ÖZEL İDARELER SAĞLIK VE ÇEVRE MALİ İŞLER VE DESTEK HİZMETLERİ 23.042.212,88 24.369.982,73 3.695.009,85 21.583.104,47 7.654.119,79 9.853.776,16 2.539.739,78 4.461.761,22 0,00 KÜLTÜR VE TURİZM TARIM VE KÖY İŞLERİ 38.874.149,37 43.704.716,29 37.138.473,46 39.657.159,31 35.196.933,64 40.000.000,00 İNSAN KAYNAKLAR VE SOSYAL HİZMETLER 50.000.000,00 65.676.014,29 60.000.000,00 İMAR VE YAPI İŞLERİ 4.535.893,15 4.827.712,11 2.647.021,62 30.000.000,00 GENÇLİK VE SPOR 10.000.000,00 4.904.878,00 20.000.000,00 ÖZEL KALEM KURUMSAL BAZDA BÜTÇE VE HARCAMA GRAFİĞİ 70.000.000,00 TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK Sayfa: 69 / 199 TOPLAM HARCAMA A.2.1. “Özel Kalem” Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Sayfa: 70 / 199 2008 YILI ÖZEL KALEM BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU (YTL) EKONOMİK KOD 01 Personel Giderleri 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 2008 Bütçesi Devir 1,000,000.00 2,093,039.00 Ek Ödenek Artan Düşülen 3,314.80 113,044.00 231,130.00 113,044.00 TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 1,003,314.80 851,258.18 152,056.62 65,130.20 436,220.00 570,000.00 2,137,433.20 1,576,625.16 560,808.04 1,513,000.00 75,868.50 105,868.50 1,714,130.00 219,138.28 1,494,991.72 50,000.00 3,324,169.00 TOPLAM ÖDENEK 1,581,445.00 562,088.50 50,000.00 675,868.50 Sayfa: 71 / 199 4,904,878.00 50,000.00 2,647,021.62 2,257,856.38 Yedek Ödenek Borç Verme 219.138,28 0,00 0,00 50.000,00 0,00 500.000,00 Sermaye Transferleri Sermaye Giderleri Cari Transferler 0,00 1.576.625,16 1.000.000,00 Faiz giderleri 1.714.130,00 2.137.433,20 851.258,18 2.000.000,00 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 0,00 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi 1.003.314,80 1.500.000,00 Personel Giderleri ÖZEL KALEM BÜTÇE VE HARCAMA GRAFİĞİ 2.500.000,00 TOPLAM ÖDENEK Sayfa: 72 / 199 TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA 2008 YILI ÖZEL KALEM (BAKANLIK) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 01 2008 Bütçesi Devir Personel Giderleri Sosyal Güvenlik 02 Kurumu Devlet Primi Mal ve 03 Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 113,044.00 Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA (YTL) KALAN ÖDENEK 3,314.80 3,314.80 3,314.80 65,130.20 178,174.20 173,271.95 4,902.25 1,513,000.00 1,500.00 1,500.00 1,513,000.00 39,943.00 1,473,057.00 1,581,445.00 1,500.00 1,500.00 1,694,489.00 216,529.75 1,477,959.25 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 113,044.00 Sayfa: 73 / 199 Yedek Ödenek Borç Verme 0,00 0,00 0,00 39.943,00 1.000.000,00 1.513.000,00 1.200.000,00 Sermaye Transferleri 0,00 1.400.000,00 Sermaye Giderleri Cari Transferler 0,00 173.271,95 178.174,20 3.314,80 600.000,00 Faiz giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 0,00 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi 200.000,00 3.314,80 400.000,00 Personel Giderleri ÖZEL KALEM (BAKANLIK) BÜTÇE GRAFİĞİ 1.600.000,00 800.000,00 TOPLAM ÖDENEK Sayfa: 74 / 199 TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA ÖZEL KALEM (BAKANLIK) BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER S.N İŞİN ADI 1 Mülki İdare Karar Destek Sis.Prj. Bütçe Ödeneğİ Bütçe Gideri 140,868.00 140,868.00 2 Memurlar 3,314.80 3,314.80 3 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 4,443.90 0.00 4 Yolluklar 862.30 855.47 5 Hizmet Alımları 1,500.00 1,246.08 6 Mamul Mal Alımları 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 53,500.00 8 Sivil Savunma Lojman Yapımı 30,500.00 9 Sivil Savunma Lojman Yapımı 10 Afet Similasyon Merkezi Yapımı 40,000.00 AÇIKLAMALAR Valiliğe ait Pilot proje tamamlanmıştır. Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünün çeşitli ihtiyaçları için kullanılmıştır. Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünün talebi olmadığından harcama yapılmamıştır. Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünün çeşitli ihtiyaçları için kullanılmıştır. Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünün çeşitli ihtiyaçları için kullanılmıştır. 39,943.00 2 adet Panelvan alınmıştır. Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünün 0.00 talebi olmadığından harcama yapılmamıştır. 30,302.40 Lojman bakım onarımı yapılmıştır. 969,500.00 Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünün 0.00 talebi olmadığından harcama yapılmamıştır. 450,000.00 Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünün 0.00 talebi olmadığından harcama yapılmamıştır. Sayfa: 75 / 199 2008 YILI ÖZEL KALEM (ÖZEL İDARE) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 01 Personel Giderleri 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Düşülen Artan 1,000,000.00 TOPLAM ÖDENEK (YTL) TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 1,000,000.00 847,943.38 152,056.62 2,093,039.00 436,220.00 570,000.00 1,959,259.00 1,403,353.21 555,905.79 231,130.00 74,368.50 104,368.50 201,130.00 179,195.28 21,934.72 50,000.00 3,324,169.00 560,588.50 50,000.00 674,368.50 Sayfa: 76 / 199 3,210,389.00 50,000.00 2,430,491.87 779,897.13 Yedek Ödenek Borç Verme Sermaye Transferleri 50.000,00 0,00 0,00 600.000,00 179.195,28 201.130,00 0,00 0,00 400.000,00 Sermaye Giderleri Cari Transferler 0,00 Faiz giderleri 1.000.000,00 1.403.353,21 1.959.259,00 847.943,38 1.800.000,00 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 200.000,00 0,00 1.200.000,00 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi 1.400.000,00 1.000.000,00 1.600.000,00 Personel Giderleri ÖZEL KALEM (ÖZEL İDARE) BÜTÇE GRAFİĞİ 2.000.000,00 800.000,00 TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK Sayfa: 77 / 199 TOPLAM HARCAMA ÖZEL KALEM İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER İl Özel İdare bütçesinden İl Genel Meclisi, İl Encümeni Üyeleri , İlçe Kaymakamları ile Valilik temsil, tören, ağırlama ve tanıtım organizasyonları, Valilik Afet Yönetim Merkezi, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma İl Müdürlüğüne ayrılan bütçe ödenekleri ile yıl içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler ; S.N İŞİN ADI Bütçe Ödeneğİ (YTL) Bütçe Gideri (YTL) AÇIKLAMALAR İl Genel Meclis Üyeleri ve 847,943.38 Kaymakamlık ödenekleri için harcanmıştır. 1 Diğer Personel Giderleri 1,000,000.00 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 10,000.00 4,753.70 Kırtasiye malzemesi alınmıştır. 3 Hizmet Alımları 26,000.00 25,246.42 Danışmanlık ücretleri ödenmiştir. 4 Temsil ve Tanıtma Giderleri 5 Bursa (Mülki İdare Amirleri Karar Destek Sistemi) 86,220.00 85,220.00 6 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 12,504.00 0.00 7 Menkul Mal, Gayrimenkul Bakım ve Onarım Giderleri 139,536.00 132,208.20 8 Mamul Mal Alımları 20,000.00 Valilik Afet yönetim Merkezinin çeşitli ihtiyaçları için 15,340.00 kullanılmıştır. 9 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 31,130.00 13,875.62 1,050,000.00 Valilik temsil ve tanıtım 967,677.95 giderleri için harcanmıştır. Valiliğe ait Pilot proje tamamlanmıştır. AB Uyum projeleri kapsamında “Restorasyon Alanında Kalifiye Ara Eleman 25,960.00 Yetiştirme” projesi kapsamında danışmanlık ücretleri ödenmiştir. Proje 2009 yılında devam edecektir. 10 AB Uyum Projeleri 100,000.00 11 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 199,999.00 12 Hizmet Alımları 200,000.00 13 Menkul Mal Gayrimenkul Bakım ve Onarım Giderleri 60,000.00 Sivil Savunma Arama 317.00 Kurtarma Birlik Müdürlüğünün çeşitli ihtiyaçları için 59,946.25 kullanılmıştır. 14 Mamul Mal Alımları 95,631.50 95,611.16 15 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 54,368.50 54,368.50 100,967.21 Doğalgaz dönüşümü yapılmıştır. Sayfa: 78 / 199 A.2.2. “Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı” Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Sayfa: 79 / 199 2008 YILI GENÇLİK VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 01 Personel Giderleri 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan 720,000.00 Düşülen 411,618.18 TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 308,381.82 201,059.74 107,322.08 378,035.49 310,739.45 67,296.04 300,000.00 300,000.00 3,247,294.80 3,130,093.96 594,000.00 594,000.00 4,827,712.11 4,535,893.15 Sosyal Güvenlik 02 Kurumu Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 175,000.00 2,035.49 201,000.00 04 Faiz giderleri 05 Cari Transferler 300,000.00 06 Sermaye Giderleri 3,205,001.00 07 97,283.80 Sermaye Transferleri 549,010.00 604,000.00 594,000.00 117,200.84 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 4,400,001.00 99,319.29 1,344,010.00 1,015,618.18 Sayfa: 80 / 199 291,818.96 Yedek Ödenek Borç Verme 0,00 0,00 594.000,00 594.000,00 2.000.000,00 3.130.093,96 3.247.294,80 2.500.000,00 Sermaye Transferleri 300.000,00 300.000,00 310.739,45 3.000.000,00 Sermaye Giderleri Cari Transferler 201.059,74 378.035,49 0,00 0,00 0,00 Faiz giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi 500.000,00 308.381,82 1.000.000,00 Personel Giderleri GENÇLİK VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE HARCAMA GRAFİĞİ 3.500.000,00 1.500.000,00 TOPLAM ÖDENEK Sayfa: 81 / 199 TOPLAM HARCAMA TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK 2008 YILI GENÇLİK VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 01 Personel Giderleri 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2,035.49 2,035.49 2,035.49 97,283.80 97,283.80 97,283.80 99,319.29 99,319.29 99,319.29 04 Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM Yılı içerisinde harcama olmadığından faaliyet grafiği ve tablosu eklenmemiştir. Sayfa: 82 / 199 2008 YILI GENÇLİK VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 01 Personel Giderleri 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan 720,000.00 Düşülen 411,618.18 TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 308,381.82 201,059.74 107,322.08 376,000.00 310,739.45 65,260.55 300,000.00 300,000.00 3,150,011.00 3,130,093.96 594,000.00 594,000.00 4,728,392.82 4,535,893.15 Sosyal Güvenlik 02 Kurumu Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 175,000.00 201,000.00 04 Faiz giderleri 05 Cari Transferler 300,000.00 06 Sermaye Giderleri 3,205,001.00 07 Sermaye Transferleri 549,010.00 604,000.00 594,000.00 19,917.04 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 4,400,001.00 1,344,010.00 1,015,618.18 Sayfa: 83 / 199 192,499.67 Yedek Ödenek 0,00 0,00 594.000,00 3.130.093,96 3.000.000,00 Borç Verme 594.000,00 2.000.000,00 3.150.011,00 3.500.000,00 Sermaye Transferleri 300.000,00 300.000,00 0,00 310.739,45 376.000,00 2.500.000,00 Sermaye Giderleri Cari Transferler Faiz giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 0,00 201.059,74 1.500.000,00 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi 500.000,00 308.381,82 1.000.000,00 Personel Giderleri GENÇLİK VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇE VE HARCAMA GRAFİĞİ TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA Sayfa: 84 / 199 TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK GENÇLİK VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER İŞİN ADI S.N 1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 2 Osmangazi Olimpik Atletizm Pisti Yapımı 3 İznik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Yapımı 4 Keles Çim Yüzeyli Futbol Sahası Yapımı 5 Yıldırım Masa Tenisi Salonu Yapımı 6 Uzman-Usta Öğreticiler Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR Çeşitli branşlarda spor malzemesi 75,000.00 2,817,000.00 250,000.00 75,000.00 1,000.00 66,644.75 satın alınarak spor kulüplerinin kullanımına sunulmuştur. Atıcılar mevkiindeki spor vadisinde 2,815,724.03 olimpik atletizm pisti tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Çim yüzeyli futbol sahası 236,959.38 tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Ödeneği Köyelere Hizmet Götürme Birliğine aktarılarak futbol sahası 75,000.00 soyunma odaları tamamlanarak hizmete sunulmuştur. 0.00 Yeterli ödeneği olmadığından proje gerçekleşememiştir. 500,000.00 Sporcu yetiştirilmesi amacıyla 34 adet antrenör ve eğitmen istihdamı 500,000.00 sağlanarak 11 branşta yaklaşık 14000 sporcuya eğitim verilmiştir. 120,000.00 Sosyal,kültürel ve sanatsal alanlarda eğitim veren 27 eğitmen ve öğretmen 112,677.92 ile yaklaşık 17 bin gence eğitim verilmiştir. 7 Gençlik Merkezi 8 Mudanya İlçesi Zeytinbağı Beldesi Futbol Sahası 29,500.00 24,900.55 Futbol sahası ihata duvarı yapılmıştır. 9 Atatürk KapaIı Yüzme Havuzu Güçlendirmesi 52,510.00 52,510.00 Ödeneği Köyelere Hizmet Götürme Mustafakemalpaşa İlçesi Alpagut Köyü 10 İçinde Bulunan Futbol Sahasının Tel 5,000.00 Örgüyle Çevrilmesi Sahanın çimlendirilmesi, tel örgüyle 201,000.00 Yapılması Ödeneği Köylere Hizmet Götürme 300,000.00 Yapılması 214,000.00 14 Geçici Personel 100,000.00 16 Hane Halkına Yapılan Transferler 300,000.00 Birliğine aktarılmış ve suni çim zeminli futbol sahası işi yapılmıştır. 13 Keles İlçesinde Spor Salonu Yapımı 15 Hizmet Alımları 163,261.65 çevrilmesi ve su deposu işi tamamlanmıştır. Orhangazi İlçesi Göl Futbol Sahasına 12 Suni Çim Zeminli Futbol Sahası 5,000.00 Birliğine aktarılarak futbol sahasının tel örgü ile çevrilmesi işi yapılmıştır. Mimarsinan Mahallesinde Bulunan 11 Futbol Sahasının Üst Yapısının Bakım ve onarımına ilişkin güçlendirme projesi yapılmıştır. 100,000.00 300,000.00 214,000.00 Ödeneği Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. 0.00 Proje gerçekleştirilemedi. Yetiştirme Yutlarındaki bakıma muhtaç çocukların etkinlik ve eğitim 80,833.05 hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiaralama bedelleri ödenmiştir. 100.000 YTL ile barınmaya muhtaç 50 çocuğa aile ortamında yaşam 300,000.00 sağlanmıştır. 200.000 YTL ile de iştirakçi olan 450 kişiye mikrokredi kullandırılmıştır. Sayfa: 85 / 199 İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER Bursa İl Özel İdaresi Spor Klübü Derneği ile birlikte Gençlerimizin serbest zamanlarını sportif faaliyetlerle değerlendirmeleri ve amacıyla yetenekli gençlerin sportif faaliyetlere teşvik edilmesi için 11 ayrı branşta antrenör ve eğitmen istihdam edilerek 2008 yılı içersinde aşağıdaki tablo ve grafiklerde görüldüğü gibi sporcu yetiştirilmiştir. 2008 YILI FAALİYETTE BULUNULAN BRANŞ, İSTİHDAM EDİLEN ANTRENÖR VE EĞİTİM VERİLEN SPORCU SAYISI TABLOSU Faaliyette Bulunulan Branş Sporcu Sayısı Antrenör Sayısı Badminton 678 4 Atletizm 172 5 Yüzme 57 1 Masa Tenisi 214 3 Jimnastik 45 1 Futbol 47 2 Güreş 112 3 Tenis 104 3 Judo 105 1 Voleybol 517 6 Gençlik Mrk. 11507 5 GENEL TOPLAM 13558 34 Sayfa: 86 / 199 Badminton Atletizm Yüzme Masa Tenisi Jimnastik Futbol Güreş Tenis Judo Voleybol Gençlik Merkezleri TOPLAM 4 5 1 3 1 2 3 3 1 6 5 34 BRANŞLAR Branş Antrenör Sayısı 2008 YILI SPOR BRANŞLARINA GÖRE EĞİTİM VEREN ANTRENÖR SAYISI TABLOSU (I) 1 0 1 2 3 4 5 6 Gençlik Merkezleri Voleybol Judo Tenis Güreş Futbol Jimnastik Masa Tenisi Yüzme Atletizm Badminton ANTRENÖR SAYISI Sayfa: 87 / 199 Branş Voleybol Badminton Atletizm Yüzme Masa Tenisi Jimnastik Futbol Güreş Tenis Judo Voleybol TOPLAM Gençlerimizin serbest zamanlarını değerlendirdiği aşağıda tablo ve grafiklerle gösterildiği gibi 27 eğitmenin istihdam edildiği 27 ayrı branşta eğitim ve çalışmalar yürütülmüştür. Sporcu Sayısı 6 678 172 57 214 45 47 112 104 105 517 2057 2008 YILI SPOR BRANŞLARINA GÖRE EĞİTİM ALAN SPORCU SAYISI TABLOSU (II) 700 600 Badminton Atletizm 500 Yüzme 400 Masa Tenisi Jimnastik SPORCU SAYISI 300 Futbol 200 Güreş Tenis 100 Judo 0 Voleybol 1 BRANŞLAR Sayfa: 88 / 199 2008 YILI GENÇLİK MERKEZLERİNDE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ SAYISI TABLOSU 1- Yunus Emre Gençlik Merkezi 2- Osmangazi Gençlik Merkezi 5603 10565 6200 6000 5800 5600 5400 5200 5000 4800 1 2 Gençlik Merkezleri Sayfa: 89 / 199 01.01.2008 / 31.12.2008 Tarihleri arasında Osmangazi ve Yunusemre Gençlik Merkezlerinde Açılan Faaliyet Branşları ve Katılan Öğrenci Sayıları ÖĞRENCİ SAYISI Sıra No: FAALİYET BRANŞI Osmangazi Gençlik Mrk. Yunusemre Gençlik Mrk. TOPLAM ÖĞRENCİ 1 İngilizce 2541 1271 3812 2 Bilgisayar 3167 1293 4460 3 Gitar 1672 290 1962 4 Satranç 602 162 764 5 El Sanatları-Takı Tasarım 195 195 6 Halk Oyunları 84 235 319 7 Tiyatro 592 251 843 8 Bağlama 51 130 181 9 Türkçe Güzel Konuşma 7 460 467 10 Basketbol 776 187 963 11 İzcilik 11 47 58 12 Resim 118 118 13 Voleybol 12 36 48 14 Futbol 332 671 1003 15 Çevre ve Dağcılık 9 12 21 16 Tenis 13 28 41 17 Model Uçak 8 18 26 18 Badminton 30 30 19 Halk Müziği Koro 37 45 20 Dart 22 22 21 Sevgi Çocukları Yaz Okulu 75 108 22 Tarım Sınıfı 15 15 23 Fotoğrafçılık 20 20 24 Modern Dans 120 120 25 AB Proje 192 192 26 Web Tasarım 144 144 27 Bateri 191 191 TOPLAM 8 33 10565 5603 16 168 Sayfa: 90 / 199 01.01.2008/31.12.2008 Tarihleri arasında Yunusemre ve Osmangazi Gençlik Merkezlerinde Açılan Faaliyet Branşları ve Katılan Öğrenci Sayıları Grafiği Branş İngilizce Bilgisayar Futbol Gitar Satranç Tiyatro Halk Oyunları Basketbol Türkçe Güzel Konuşma TOPLAM (I) Öğrenci Sayısı 3812 4460 1003 1962 764 843 319 963 467 14 593 4500 4000 3500 3000 2500 ÖĞRENCİ SAYISI 2000 1500 1000 500 0 İngilizce Bilgisayar Futbol Gitar Satranç Tiyatro Halk Oyunları Basketbol 1 Türkçe Güzel Konuşma BRANŞLAR Sayfa: 91 / 199 01.01.2008/31.12.2008 Tarihleri arasında Yunusemre ve Osmangazi Gençlik Merkezlerinde Açılan Faaliyet Branşları ve Katılan Öğrenci Sayıları Grafiği Branş El SanatlarıTakı Tasarım Bağlama Bateri Resim Sevgi Çocukları Yaz Okulu AB Proje Web Tasarım Modern Dans TOPLAM (II) Öğrenci Sayısı 195 181 191 118 108 192 144 120 1249 200 180 160 140 120 ÖĞRENCİ SAYISI 100 80 60 40 20 0 El Sanatları-Takı Tasarım Bağlama Bateri Resim Sevgi Çocukları Yaz Okulu AB Proje Web Tasarım Modern Dans 1 BRANŞLAR Sayfa: 92 / 199 01.01.2008/31.12.2008 Tarihleri arasında Yunusemre ve Osmangazi Gençlik Merkezlerinde Açılan Faaliyet Branşları ve Katılan Öğrenci Sayıları Grafiği Branş Model Uçak Badminton Halk Müziği Koro Dart Tenis Tarım Sınıfı Fotoğrafçılık İzcilik Voleybol Çevre ve Dağcılık TOPLAM (III) Öğrenci Sayısı 26 30 45 22 41 15 20 58 48 21 326 60 Model Uçak 50 Badminton 40 Halk Müziği Koro Dart ÖĞRENCİ SAYISI 30 Tenis Tarım Sınıfı 20 Fotoğrafçılık 10 0 İzcilik Voleybol 1 Çevre ve Dağcılık BRANŞLAR Sayfa: 93 / 199 A.2.3. “İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı” Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Sayfa: 94 / 199 2008 YILI İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 01 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK Personel Giderleri Sosyal Güvenlik 02 Kurumu Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2,120,000.00 2,654,642.03 730,802.50 2,171,020.71 3,246,728.73 4,429,736.51 2,823,445.68 1,606,290.83 20,695,350.00 15,921,262.25 27,529,297.60 5,636,282.59 9,438,414.66 60,343,777.78 31,470,987.96 28,872,789.82 902,500.00 902,500.00 65,676,014.29 35,196,933.64 04 Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 902,500.00 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 22,815,350.00 18,575,904.28 28,260,100.10 8,709,803.30 12,685,143.39 Sayfa: 95 / 199 30,479,080.65 Sayfa: 96 / 199 Yedek Ödenek Borç Verme 0,00 0,00 31.470.987,96 30.000.000,00 902.500,00 902.500,00 60.343.777,78 40.000.000,00 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 2.823.445,68 50.000.000,00 Sermaye Giderleri Cari Transferler Faiz giderleri 4.429.736,51 20.000.000,00 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 0,00 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi 0,00 10.000.000,00 Personel Giderleri İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE HARCAMA GRAFİĞİ 70.000.000,00 60.000.000,00 TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK 2008 YILI İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 01 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK Personel Giderleri Sosyal Güvenlik 02 Kurumu Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2,654,642.03 730,802.50 1,569,094.69 3,165,330.69 1,789,208.53 576,180.24 1,213,028.29 15,921,262.25 27,439,297.60 846,381.17 2,285,957.86 41,920,983.16 16,131,802.91 25,789,180.25 18,575,904.28 28,170,100.10 2,415,475.86 5,451,288.55 43,710,191.69 16,707,983.15 27,002,208.54 04 Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM Sayfa: 97 / 199 İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇE VE HARCAMA GRAFİĞİ 45.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 0,00 TOPLAM HARCAMA TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK Yedek Ödenek 0,00 Borç Verme Sermaye Transferleri Sermaye Giderleri 0,00 0,00 Cari Transferler 0,00 TOPLAM ÖDENEK Faiz giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi 0,00 Personel Giderleri 5.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.789.208,53 15.000.000,00 576.180,24 20.000.000,00 16.131.802,91 41.920.983,16 40.000.000,00 Sayfa: 98 / 199 İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BAKANLIK BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER AÇIKLAMA S.N Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri 1,680.12 2 adet ilan gideri ödendi 1 Hizmet Alımları 2 İnegöl Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği 3 Bursa Emniyet Hizmet Binası Yapımı 4 Polis Koleji Müd.Spor Salonu Duş Kabin ve Soyunma Oda. 1.04 0.00 5 Polis Koleji Müd.Spor Sal. Isıtma Tesisi ve Kazan Dairesi İşi 0.01 0.00 6 Osmangazi Fomara Emn. Müd. 2,065.00 0.00 7 Gemlik Osmaniye Mah.Mezarlık Altı 15,055.00 0.00 8 Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü 4,480.00 0.00 9 Bursa Emniyet Müd.Parmak İzi Mrk. 5,000.00 4,414.09 10 Bursa Emniyet Müd.Parmak İzi Mrk. 161,492.85 Mimar Sinan Mah.Polis Loj.BC-DC 11 Blk.Onarım 12 Polis Koleji 20 Adet Lojman Onarımı 4,535.92 8,160.64 6,000,000.02 60,000.00 2,770.00 13 Mobese Projesi 1,476,400.00 14 Mobese Projesi 23,600.00 AÇIKLAMALAR Emniyet Müdürlüğünce yatırımı talep 0.00 edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 2,500,000.02 %30'u tamamlandı. 2009 yılında devam edecek. Emniyet Müdürlüğünce yatırımı talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. Emniyet Müdürlüğünce yatırımı talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. Emniyet Müdürlüğünce yatırımı talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. Emniyet Müdürlüğünce yatırımı talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. Emniyet Müdürlüğünce yatırımı talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. Labratuvar büro malzemesi alındı. 146,406.90 Labratuvar yapıldı. 55,460.00 2 Blok çatı onarımı tamamlandı. 0.00 Ödeneği yetersiz. 0.00 İhale iptal edildi. 2009 yılında yapılacak. 4,720.00 İlan bedeli ödendi. Sayfa: 99 / 199 AÇIKLAMA S.N Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 14 Mobese Projesi 23,600.00 4,720.00 İlan bedeli ödendi. 15 Yenişehir İlçe Emniyet Binası 40,223.00 29,972.00 Lojmanı doğalgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü dönüşümü yapıldı. 16 Nilüfer-Beşevler Polis Noktası Hizmet Binası 17 Bursa Kriminal Polis Labrotuvar Hizmet Binası Yapımı Yıldırım Ertuğrulgazi Polis Lojmanları Muhtelif 18 Onarım Hizmeti 19 Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Elektrojen Grubu Alımı 5,053.00 4,360.00 Deprem testleri yapıldı. 400,000.00 Emniyet Müdürlüğünce yatırımı talep 0.00 edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 200,000.00 0.00 2009 yılında yapılacak. 37,500.00 Emniyet Müdürlüğünce yatırımı talep 0.00 edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 20 Kapasiteli) 500,000.00 0.00 2008 yılında ihalesi yapıldı. 2009 yılında başlanacak. 21 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 528,449.83 186,034.97 Okul küçük onarımları yapıldı. Bursa Kız Yetiştirme Yurdu (Sevgi Evleri 100 22 Mamul Mal Alımları 3,674,499.51 1,463,958.50 17 okula mefruşat alındı. 388,270.09 87,024.29 Akaryakıt ve kırtasiye alımları yapıldı. 24 Onarım Giderleri 368,728.53 15,151.06 Büro makine bilgisayarları bakım onarımları 25 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması 658,978.60 7,752.00 26 Hizmet Alımları 337,837.80 205,082.96 27 Görev Giderleri 29,732.31 3,414.23 106,250.00 106,250.00 79,000.00 63,661.00 23 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım ve Bakım 28 Orhangazi Kız Meslek Lisesi 29 Osmangazi Çok Programlı Lisesi Tarım İl Müdürlüğü 20 yıllık ot bedeli ödendi Temizlik hizmetleri bedeli ödendi. Yıldırım Belediyesine zemin açma harç bedeli ödendi. Çatı onarımı, dış cephe boyası ile doğalgaz bağlantısı yapıldı. Çatı onarımı ve iç boya yapıldı. Sayfa: 100 / 199 AÇIKLAMA S.N Gemlik Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise, 30 Endüstri Meslek Lisesi Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR Spor salonu zemin su yaltımı ve döşeme kaplaması yapıldı. 168,750.00 168,740.00 172,635.00 172,634.00 Okuldaki tüm WC ler onarıldı. İnegöl Dörtçelik Anadolu Teknik Lisesi, 31 Anadolu Meslek Lisesi, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Karacabey Anadolu Teknik Lisesi, Teknik ve 32 Endüstri Meslek Lisesi Mudanya Dörtçelik Anadolu Teknik Lisesi, 33 Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi 93,010.00 7,265.00 86,835.00 Doğalgaz dönüşümü ve çatı onarımı yapıldı. 6,726.00 Çatı onarımı yapıldı. 125,100.00 125,080.00 Doğrama değişimi ve onarım yapıldı. 57,100.00 0.00 İhale iptal edildi. 2009 yılında yapılacak. 62,500.00 0.00 2009 da yapılacak. 37 Endüstri Meslek Lisesi 39,300.00 0.00 2009 da yapılacak. 38 İznik Şehit Sedat Pelit Lisesi 77,700.00 İç boya kapı ve kasa değişimi, 65,631.60 voleybol saha betonu ile bahçe duvarı yapıldı. 39 Nilüfer Meriç Anadolu Lisesi 70,900.00 50,000.00 Osmangazi Bursa Ziraat Teknik Lisesi ve 34 Tarım Meslek Lisesi Osmangazi Ovaakça Şarık Tara Anadolu 35 Teknik Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Yenişehir Anadolu Teknik Lisesi, Endüstri 36 Meslek Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezi Yıldırım Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Orhangazi Öğretmen Eyüp Topçu Anadolu 40 Lisesi 170,500.00 İç ve dış boya ile merdiven döşeme kaplamaları yapıldı. Çatı ile WC lerin onarımı, iç 169,920.00 boyası yapılarak kalorifer tesisatı doğal gaza dönüştü. 41 Osmangazi Hasan Ali Yücel Lisesi 38,700.00 38,700.00 Dış ve iç boyaları ile Markiz yapıldı 42 Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi 56,700.00 37,851.00 WC onarımı ve dış cephe boyası yapıldı. 43 Osmangazi Süleyman Çelebi Lisesi 95,250.00 87,560.00 İç boyaları yapıldı. 44 Osmangazi Turhan Tayan Anadolu Lisesi 113,350.00 107,380.00 Çatı onarımı ve iç boya ile su deposu yapıldı. 45 Yenişehir Osmangazi Lisesi 66,400.00 Kalorifer sistemi doğalgaza 62,893.92 dönüştürüldü. Çatı onarımı bozuk kapılar değişti. 46 Yıldırım Emirsultan Lisesi 96,100.00 63,602.00 47 Yıldırım Beyazıt Lisesi 306,330.00 Çatı sökülüp teras çatı ile bahçe çiti yapıldı. Çatı ve Wc onarımı, sınf kapılarının değişimi, iç 306,328.00 boyalar, kazan dairesi tadilatı ve spor salonu ısıtma sistemi onarımı Sayfa: 101 / 199 AÇIKLAMA S.N Osmangazi Ahmet Hamdi Gökbayrak Anadolu Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 53,000.00 8,460.73 Elektrik kompanzasyonu ve duş onarımı 83,184.00 73,634.00 WC onarımı, hidrofor ve iç boyalar yapıldı. 50 Okulu 56,100.00 53,451.04 İç ve dış boya yapıldı. 51 Nilüfer Rehberlik Araştırma Merkezi 50,129.00 16,152.43 Çatı onarımı yapıldı. 48 Öğretmen Lisesi Mustafakemalpaşa İbn-i Sina İşitme Engelliler 49 İlköğretim Okulu Nilüfer Mithat Enç İlköğretim Okulu ve İş 52 Gemlik Ticaret Meslek Lisesi ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi 53 Büyükorhan Çok Programlı Lisesi 54 İznik Halk Eğitim Merkezi 191,838.00 Çatı ve WC lerin onarımı labaratuar ve mutfakta 153,400.00 dolaplar değiştiridi. Doğalgaz dönüşümü yapıldı. 70,600.00 Kalorifer kazanı yenilendi. Sınıf kapıları değiştirildi. 66,906.08 Bina iç ve dış cephe boyandı. 102,025.00 İdari bina kapı ve pencere doğramaları, vc onarımı ve, iç 94,105.00 boyalar vekapalı devre kamera sistemi yapıldı. 55 İnegöl Halk Eğitim Merkezi 22,508.00 21,882.33 Çatı onarımı yapıldı. 56 İnegöl İmam Hatip Lisesi 63,000.00 61,808.40 Çatı onarımı ve elektrik kompanzasyonu yapıldı. 57 Mudanya İmam Hatip Lisesi 95,300.00 83,131.00 Çatı ve WC onarımı ile boyalar yapıldı. 58 Orhaneli İmam Hatip Lisesi 54,812.00 54,811.00 Pansiyon binası WC onarımı iç ve dış boyaları yapıldı. 59 Gemlik Celal Bayar Sağlık Meslek Lisesi 85,550.00 Çatı onarımı, mutfak dolapları 85,550.00 ve tretuvar ile doğalgaz dönüşümü yapıldı. 60 Nilüfer İpek Eğitim Uygulama Okulu 55,000.00 33,648.25 Çatı onarımı yapıldı. Karacabey İlçesi Bakırköy İlköğretim Okulu Ek 61 Bina İnşaatı 5,305.00 5,303.63 Kesin hesap alacağı ödendi. 62 İnegöl Eski Karacakaya İ.Ö.O. 650,000.00 273,797.52 Kaba inşaat ve iç sıvalar bitti. 63 Osmangazi Şükrü Şankaya İlköğretim Okulu 646,155.63 646,000.62 Okul bitti hizmete açıldı. 64 Yıldırım Millet Mahallesi İlköğretim Okulu 766,255.24 721,394.82 Bitti. Hizmete açıldı. Sayfa: 102 / 199 AÇIKLAMA S.N 65 Kestel Anaokulu Onarımı 66 Yıldırım Emir Buhari İlköğretim Okulu Osmangazi Veysel Karani 67 Mah.End.Mes.Lisesi İnşaatı 68 İnegöl Lisesi Ortaöğretim Kurumları Deprem Projeleri Bütçe Ödeneği 534,273.34 2,413,290.14 1,602,144.00 2,470.92 69 Çizimi 40,547.00 70 Gemlik İ.H.L. Genel Onarım 33,500.00 71 Mustafakemalpaşa Endüstri Meslek Lisesi 72 Mustafakemalpaşa İbrahim Önal Anadolu Öğretmen Lisesi 73 Hasan Ali Yücel Lisesi Spor Salonu Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 100 öğrencilik ana okulunun 250,160.00 ince işleri ve bahçe tanzimi yapıldı. 2,413,290.14 Okul hizmete açıldı. 20,532.00 2009 da yapılacak. 2,470.92 Kesin hesap alacağı ödendi. 39,176.00 Deprem güçlendirme projeleri yapıldı. 0.00 İhale iptal edildi. 882,463.16 260,845.44 Atelyeler bitti. 119,999.05 Okulun çatı onarımı. Dış cephe boyası bozuk sınıf 116,820.00 kapıları değişimi ve bahçede basket sahası yapıldı. 2008 de ihale edildi. 2009 da yapılacak. 599,000.00 0.00 74 Deprem Güçlendirmeleri 2,522,000.00 31,699.50 75 İnegöl Kız Meslek Lisesi 2,937,000.00 76 Yıldırım 75.Yıl Mahallesi Lisesi 1,399,000.00 9,204.00 2009 da yapılacak. 389,000.00 0.00 2009 da yapılacak. Turan Tayan Anadolu Lisesi Spor Salonu 77 İnşaatı Orhangazi Anadolu Lisesi güçlendirme inşaatı bitti. Meslek lisesi son kat kaba 678,955.48 inşatı yapılıyor. Ana okulu temeli atıldı. 78 Yıldırım Sıracevizler İlköğretim Okulu 1,061,723.56 1,027,279.70 Bitti. Hizmete açıldı. 79 Mudanya Gülzelyalı İlköğretim Okulu 787,854.88 770,947.53 Bitti. Hizmete açıldı. 80 Nilüfer Ataevler Anaokulu 25,000.00 0.00 2009 da yapılacak. 81 Şehit Öğretmen Kubilay Lisesi 33,000.00 22,353.92 Çatı onarımı yapıldı. 82 Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi 65,000.00 52,368.91 WC onarımı ve boya Elektrik kompanzasyonu, badana yapıldı. Sayfa: 103 / 199 S.N AÇIKLAMA Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 83 Çelebi Mehmet Lisesi 75,000.00 50,806.08 WC onarımı yapıldı. 84 Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi 33,000.00 Teras çatı onarımı, içcephe 22,843.83 boyası ile elektrik kompanzasyon yapıldı. 85 Anadolu Erkek Lisesi 50,000.00 Deprem güçlendirmesi 0.00 yapılacağından onarım inşaatı yapılmadı. Deprem güçlendirmesi 86 Anadolu Kız Lisesi 50,000.00 0.00 yapılacağından onarım inşaatı yapılmadı. Elektrik kompanzasyonu ile 87 Atatürk Anadolu Lisesi 65,000.00 49,010.00 kapı pencere doğramaları yapıldı. Kalorifer sistemi doğalgaza dönüştürüldü. 88 Şükrü Şenkaya Anadolu Lisesi 33,000.00 33,000.00 89 Osmangazi Lisesi 45,000.00 25,001.24 Bakım onarım yapıldı. 90 Cumhuriyet Lisesi 75,000.00 48,666.63 Yurt binası duş ve WC ler onarım yapıldı. 100,000.00 90,243.84 Okul yurt, WC ve boya badana onarımı yapıldı. 92 İnegöl Anadolu Lisesi 80,000.00 69,620.00 WC onarımı, iç boyalar, su deposu yapıldı. 93 Turgutalp Anadolu Lisesi 33,000.00 27,140.00 Bitti. 94 Gemlik Lisesi 80,000.00 Kütüphane dolapları ve bahçe 77,290.00 düzenlenmesi ile doğal gaz bağlantısı yapıldı. 95 Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 50,000.00 32,990.00 96 Gayri Menkul Kıymetler Borsası 33,000.00 32,804.00 Doğalgaz dönüşümü yapıldı. 97 Yıldız Tekstil Çok Programlı Lisesi 33,000.00 32,214.00 Kalorifer sistemi doğalgaza dönüştürüldü. 98 Karacabey Anadolu Lisesi 55,000.00 26,110.85 Dış cephe yalıtımı ve boyası ile iç duvarlar boyandı. 99 Karacabey Lisesi 33,000.00 Elektrik kompanzasyon 15,661.15 sistemi,sınıf kapı değişimi ve iç boyası yapıldı. 50,000.00 37,808.00 91 Ali Osman Sönmez Fen Lisesi 100 İznik Anadolu Lisesi Kalorifer tesisatı doğalgaz dönüşümü yapıldı. Çatı ve WC onarımı ile bahçe tel çiti yapıldı. Sayfa: 104 / 199 AÇIKLAMA S.N Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 101 Sami Evkuran Anadolu Lisesi 50,000.00 40,146.67 WC onarımı, su deposu ve bahçe tel çiti yapıldı. 102 Sedat Karan Anadolu Lisesi 55,000.00 39,983.50 WC onarımı ve kalorifer kazanı yapıldı. Karacabey Muhsin Özdamar İlköğretim Okulu 103 Onarımı 104 Yıldırım Faik Çelik Kız Meslek Lisesi 105 İnegöl Anaokulu İnşaatı 106 Gemlik Mesleki Eğitim Mrk. Onarım İnşaatı Nilüfer İslam Uyar Ticaret Meslek Lisesi 107 Onarım İnşaatı Yıldırım Piremir Sait Süheyla Bildirener 108 İlöğretim Okulu İnşaatı 109 Gemlik Kız Meslek Lisesi İnşaatı 100,000.00 39,976.05 Çatı onarımı yapıldı. Bahçe duvarına panel çit yapıldı. 59,000.00 40,699.17 360,256.00 0.00 2008 de ihale edildi. 2009 da yapılacak. 32,500.00 32,500.00 Çatı onarımları ve dış cephe boyası yapıldı. 32,000.00 31,798.52 WC onarımı 6,690.60 6,690.60 Kesin hesap alacağı ödendi. 2008 de ihale edildi. 2009 da bitecek. 620,000.00 0.00 110 Gemlik Endüstri Meslek Lisesi 800,000.00 Milli Eğitim Müdürlüğünce yatırımı talep 0.00 edilmediğinden harcama yapılmamıştır. İnegöl Hacer Salih Yıldız İlköğretim Okulu 111 Onarım İnşaatı 142,500.00 113,280.00 Pencere doğramaları değişti. WC onarımı kalorifer tesisat onarımı yapıldı. Radyatörler değişti. 47,500.00 38,859.17 Çatı onarımı ve sınıf kapıları değişti. 113 İnşaatı 65,000.00 51,648.11 Pencere doğramaları PVC olarak değiştirildi. 114 Nilüfer Karamehmet İlköğretim Okulu İnşaatı 70,000.00 Çatı ve WC onarımı, dış cephe 51,648.11 boyası ve erkek öğrenci soyunma yeri yapıldı. 126,000.00 Elektrik kompanzasyonu, 1 92,984.00 Blok iç cephe boyaları sınf kapıları ile çatı onarımı yapıldı. İnegöl Küçük Yenice Köyü İlköğretim Okulu 112 Onarım İnşaatı Nilüfer Ali Durmaz İlköğretim Okulu Onarım Osmangazi Hatice Salih İlköğretim Okulu 115 Onarım İnşaatı Yıldırım Mustafa Necati İlköğretim Okulu 116 Onarım İnşaatı Osmangazi Barbaros İlköğretim Okulu Onarım 117 İnşaatı Karacabey Dağkadı İlköğretim Okulu Onarım 118 İnşaatı 116,000.00 Çatı ve WC onarımı, kapı 109,740.00 değişimi, iç ve dış boyalar, radyatörlerin değişimi 78,000.00 52,469.81 Çatı ve vc onarımı yapıldı. 102,000.00 80,771.00 Eski bina komple onarıldı. Sayfa: 105 / 199 AÇIKLAMA S.N Yenişehir Koç İlköğretim Okulu Onarım 119 İnşaatı Mustafakemalpaşa Ormankadı İlköğretim 120 Okulu Onarım İnşaatı Orhangazi Atatürk İlköğretim Okulu Onarım 121 İnşaatı Bütçe Ödeneği 69,000.00 247,000.00 85,000.00 Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 49,275.03 Çatı onarımı yapıldı. Kazan daresi ve kalorifer 60,180.00 tesisatı yapıldı. 2009 da eski okul restorasyonu yapılacak 79,060.00 WC onarımı ve dış cephe boyası yapıldı. 122 Onarım İnşaatı 181,000.00 Wc onarımı kapı ve pencere 104,901.94 doğramalarının değişimi iç ve dıs boya yapıldı. 123 İznik Elbeyli İlköğretim Okulu Onarım İnşaatı 126,000.00 Çatı ve WC onanarımı, sınf 104,784.00 kapıların değişimi, pvc pencere doğraması yapıldı 65,000.00 Bahçe duvarı. Çatı onarımı 52,468.00 lavabo değişikliği, iç ve dış boya yapıldı. 125 Karacabey Keşlik Köyü Prefabrik Bina Yapımı 146,000.00 Prefabrik olarak yapılacak 111,541.28 okulun temel ve subasmanı yapıldı. 126 Gürsu Anaokulu İnşaatı 331,244.00 Osmangazi Bilge Malcıoğlu İlköğretim Okulu Osmangazi Selçukgazi İlköğretim Okulu 124 Onarım İnşaatı Gemlik Hasanağa, Karacaali Gençlik ve İzcilik 127 Eğitim Tesisleri Onarım İnşaatı Yıldırım Vakıf İlköğretim Okulu Ek Bina 128 Yapımı Dr. Ayten Bozkaya İlköğretim Okulu Ek Bina 129 Yapımı Yıldırım İhsan Dikmen-3 İlköğretim Okulu Ek 130 Bina Yapımı 150,000.00 0.00 2008 de ihale edildi. 2009 da bitecek. Çatı onarımları yapıldı. 2009 66,604.52 da duş ve WC onarımları yapılacak. 694,400.00 0.00 2009 da ihele edierek yapılacak 1,176,687.00 0.00 26.12.2008 de ihale edildi. 2009 da yapılacak. 1,169,713.00 0.00 2009 da yapılacak. Sayfa: 106 / 199 2008 YILI İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik 02 Kurumu Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2,120,000.00 601,926.02 81,398.04 2,640,527.98 2,247,265.44 393,262.54 4,789,901.42 7,152,456.80 18,422,794.62 15,339,185.05 3,083,609.57 902,500.00 902,500.00 21,965,822.60 18,488,950.49 04 Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 20,695,350.00 07 90,000.00 Sermaye Transferleri 902,500.00 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 22,815,350.00 90,000.00 6,294,327.44 7,233,854.84 Sayfa: 107 / 199 3,476,872.11 İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇE GRAFİĞİ 20.000.000,00 TOPLAM ÖDENEK 0,00 0,00 TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK Yedek Ödenek 902.500,00 Sermaye Giderleri Faiz giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 0,00 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi 0,00 Personel Giderleri 2.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 6.000.000,00 Cari Transferler 2.640.527,98 8.000.000,00 2.247.265,44 10.000.000,00 Borç Verme 12.000.000,00 Sermaye Transferleri 14.000.000,00 902.500,00 18.422.794,62 16.000.000,00 15.339.185,05 18.000.000,00 Sayfa: 108 / 199 TOPLAM HARCAMA İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER AÇIKLAMA S.N Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR Toplum polisleri için 1 Toplum Destekli Polislik Projesi 200,000.00 196,270.25 motorsiklet ve kıyafet alınmıştır. Proje çalışması devam ediyor. 2 Yenişehir Menteşe Soğuk Hava Deposu 3 Kuş Gribi Projesi 4 Süt Soğutma Tankı Alımı 300,000.00 283,370.70 5 Analiz Laboratuvarı Cihaz Alımı 218,000.00 217,858.49 Labratuvarına cihaz 330,000.00 2,000.00 0.00 0.00 Proje yapılmadı. 8 adet süt soğutma tankı alındı. Gıda Enstitüsü alınmıştır. 6 Bursa-Karacabey Dane Mısır Kurutma Tesisi 277,359.00 7 Gayri Maddi Hak Alımları 200,000.00 Mısır dane kurutma tesisi yapıldı. 2009 yılında Tesisin üstü kapatılarak. 277,359.00 Doğalgaz ve elektrik bağlantıları tamamlanacaktır. 3 adet imar planı, hizmet 83,721.00 binası ön projesi tamamlandı. 8 Hizmet Alımları 9 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 613,750.00 77 işin ihale ilan bedelleri, bilirkişi ücretleri ödenmiştir. 284,069.12 Bilgisayar programları alımı yapılmıştır. 90 adet Lojman ve idari 1,775,001.00 1,711,861.35 binaların bakım ve onarımları yapıldı. Büro bakım onarımları yapıldı. 10 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 50,000.00 2,845.10 11 Mamül Mal Alımları 10,000.00 4,906.31 Büro mefruşatı alındı. 12 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 10,000.00 9,844.36 Büro tefrişatı yapıldı. 13 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması 14 Tekel Binası Yapımı 150,000.00 6,000,000.00 0.00 Kamulaştırma yapılmamıştır. Güçlendirme çalışmaları bitti. Mekanik ve elektrik 5,930,671.45 tesisatı ile dış cephe çalışmaları devam ediyor. Sayfa: 109 / 199 S.N AÇIKLAMA 15 Sırameşeler Sevgi Evleri Yapımı 16 Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 2008 yılında ihalesi yapıldı. 2009 yılında başlanacak. 22,000.00 0.00 Mudanya Kaymakamlık Lojman Yapımı 391,998.00 388,529.05 17 Büyükorhan Yurt Yapımı (Vilayetler Hiz.Birliği) 225,000.00 213,759.17 Bitti. Hizmete açıldı. 18 Kestel Özel İdare İş Merkezi 57,945.70 57,945.70 Bitti. Hizmete açıldı. 19 Bayındırlık Projesi 85,529.90 78,117.41 akaryakıt, kırtasiye ve büro Kaymakamlık lojmanı tamalandı. Okul projeleri yapımı için malzemeleri alımı yapıldı. 5,000.00 5,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. Yenişehir-Çeltikli Köyünde Yapılan Meyve ve Sebze Halinin Tel Örgüyle Çevrilmesi 15,000.00 15,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 22 Orhaneli İlçesi Başköy Köyüne Tuvalet ve Şadırvan Yapımı 10,000.00 10,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 23 Osmangazi Karabalçık Köyüne Yapılacak Olan Meyve ve Sebze Halinin Bakım Onarımı 2,000.00 2,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 24 Orhaneli İlçesi Küçükorhan Köyündeki Wc Yapımı 7,500.00 7,500.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 25 İnegöl İlçesi İskaniye Köyündeki Cami Duvarı Yapımı 2,000.00 2,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 26 Orhaneli İlçesi Koçu Köyündeki Mezarlık Çevre Düzenlemesi 1,500.00 1,500.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 27 Orhaneli İlçesi Eskidanişment Köyündeki Cami Onarımı 2,500.00 2,500.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 28 İznik İlçesi Hocaköy Köyündeki Cami Kapı Çerçeve Değişimi, Dış Cephe Sıvası 5,000.00 5,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 29 Mustafakemalpaşa İlçesi Hamidiye Köyü Dere Islahı Yapımı 5,000.00 5,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 30 İznik İlçesi Kutlu Köyüne WC Yapılması 2,000.00 2,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 31 Mustafakemalpaşa Kayabaşı Köyü Cami Duvarı Yapımı 5,000.00 5,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 20 İnegöl İlçesi-Hasanpaşa Köyüne Gasilhane Yapımı 21 Sayfa: 110 / 199 S.N AÇIKLAMA Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 32 İznik Yenişerefiye Köyü Cami Çatı Onarımı 6,000.00 6,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 33 İnegöl Lütfiye Köyü Koy Konağı 5,000.00 5,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 34 Orhaneli Yörücekler Köyü Cami İstinat Duvarı 5,000.00 5,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 35 Orhaneli Kabaklar Köyü Cami Çatı ve Bakım Onarımı 5,000.00 5,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 36 Mustafakemalpaşa Şantiye Binası Onarımı 37 Kestel Saitabat Köyü İstinat Duvarı Yükseltilmesi ve Tel Çit Çekilmesi 10,000.00 10,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 38 Büyükorhan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Hizmet Binasının Tefrişatında Kullanılmak Üzere 10,000.00 10,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 39 Harmancık İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Hizmet Binasının Terfişatında Kullanılmak Üzere 10,000.00 10,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 40 İznik İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Muhtelif İhtiyaçlarını Karşılamak Üzere 75,000.00 75,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 41 İnegöl-Çitli Köyünde Yapılacak Olan 8 Derslikli Nihat Korkmaz İ.Ö.O. İçin 70,000.00 70,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 42 İnegöl İlçesi Sultaniye Köyündeki Mezarlık Duvarının Yapılması 5,000.00 5,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 43 İznik İlçesi Mahmudiye Köyünde Yapılan Çok Amaçlı Hizmet Binasının Tamamlanması 10,000.00 10,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 44 Mustafakemalpaşa İlçesi Güllece Köyünde Bulunan Çok Amaçlı Hizmet Binasının Çatı Bakım-Onarımı 8,000.00 8,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 45 İnegöl İlçesi Konurlar Köyünde Cami Tuvaleti ve Gasilhane Yapımı 8,000.00 8,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 46 Kestel İlçesi Çataltepe Köyü Köy Konağına Boya Badana Yapılması İşi 3,000.00 3,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 47 İznik İlçesi Elmalı Köyü Köy Konağının Tamamlanması 3,000.00 3,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 48 Büyükorhan İlçesi Kayapa Köyü Köy Konağının Tamir Bakım ve Onarımı 6,000.00 6,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 49 Sosyal Güvenlik Kurumunun Arşiv İhtiyacı 180,000.00 14,000.00 177,668.17 Bakım ve onarımı yapıldı. 13,649.27 Arşiv yeri yapıldı. Sayfa: 111 / 199 S.N AÇIKLAMA 50 Mali İşler Daire Başkanlığının Faaliyet Gösterdiği Valilik Hizmet Binasının VRF Sistemi ile Soğutulması 51 Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 49,888.00 46,073.10 Isınma ve havalandırma tesisatı yapıldı. Gemlik-Güvenli Köyü Sivri Tepe Mevki Piknik Yeri Alt Yapı Çalışması 5,000.00 5,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 52 Gemlik Yeniköy Köyü Çevre Düzenlemesi 5,000.00 5,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 53 Yenişehir Şantiyesi Bakım ve Onarımı 35,500.00 35,256.04 Bahçe çiti ve aydınlatması yapıldı. 54 Orhaneli İlçesi Muhtelif Hizmetlerde Kullanılmak için 20,000.00 20,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 55 Osmangazi Mürseller Köyü Yol Duvar Tamiri 1,500.00 1,500.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 56 İnegöl Rüştiye Köyü Cami İmamevi Yapımı 2,000.00 2,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 57 Nilüfer Kayapa Köyü İlköğretim Okulu Duvar Yapımı 10,000.00 58 Karacabey Şahmelek Köyü İmamevi Yapımı 5,000.00 5,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 59 Yenişehir Çiçeközü Köyü Cami Yapımı 10,000.00 10,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 60 Gemlik Haydariye Köyü Piknik Alanı Yapımı 15,000.00 15,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 61 İnegöl Karagölet Köyü İmamevi Yapımı 6,000.00 6,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 62 Mustafakemalpaşa Hacıahmet Köyü Köy Konağı Yapımı 15,000.00 15,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 63 Mudanya Hatice Kayhan İlköğretim Okulu Tamiratı 15,000.00 15,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 64 İznik Müşkile Köyünde Bulunan Çok Amaçlı Hizmet Binası Yapımı 5,000.00 5,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 65 Gemlik Şahinyurdu Köyü Çevre Düzenlemesi 10,000.00 10,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 66 Osmangazi Celal Bayar İlköğretim Okulu Tuvalet ve Su Tesisati Yapımı 5,000.00 5,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 67 Mudanya Köylere Hizmet Götürme Birliği Muhtelif İhtiyaçları 15,000.00 15,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 9,506.88 Bahçe duvarı yapıldı. Sayfa: 112 / 199 S.N AÇIKLAMA Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 25,000.00 25,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. İznik Drazali Köyü Sulama ve Sondaj Çalışmaları İçin 3,000.00 3,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 70 İnegöl İskaniye Köyü Cami Lojman Tadilati 7,000.00 7,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 71 Osmangazi İlçesi Mürseller Köyünün Çevre Düzenlemesi İşi 1,500.00 1,500.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 72 Orhaneli İlçesi Semerci Köyü Mezarlığının Çevre Duvar Yapımı 5,000.00 5,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 73 Mustafakemalpaşa İlçesi Eskibalçık Köyü Köy İçi Çevre Düzenlemesi 5,000.00 5,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 74 İznik-Ömerli, Güllüce, Hisardere, Elmalı, Şerefiye Köyleri Muhtelif İşleri 25,000.00 25,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 75 İnegöl İlçesi Bahariye, Eymir, Fındıklı, Hamitabat, Esenköy, Yeniyörücekler Köyleri Muhtelif İşleri 22,000.00 22,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 76 Orhaneli İlçesi Akalan, Altıntaş, Demirci, Dereköy, Emirköy, Karaoğlanlar, Karasi, Mahaller, Söğüt, Şükriye Köyleri Muhtelif İşleri 25,000.00 25,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 77 Mustafakemalpaşa İlçesi Bahariye, Karaorman, Çaltılıbük, Sapçı, Kurşunlu Köyleri Muhtelif İşleri 25,000.00 25,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 78 Gemlik-Fevziye Köyü Çevre Düzenlemesi 5,000.00 5,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 79 Karacabey-Kurşunlu Köyü Çevre Düzenlemesi ve Bakım Onarım 50,000.00 50,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 80 Yenişehir-Söylemiş Köyü Çevre Düzenlemesi ve Bakım Onarım 10,000.00 10,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 81 Osmangazi-Doğancı Köyü Çevre Düzenlemesi ve Bakım Onarım 50,000.00 50,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 82 Karacabey-Sultaniye Köyü Çevre Düzenlemesi ve Bakım Onarım 25,000.00 25,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 83 Mudanya-Zeytinbağı Köyü Futbol Sahası Çevre Düzenlemesi ve Bakım Onarım 60,000.00 60,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 84 Gemlik İlçesi Köylerine Çevre Düzenlemesi 10,000.00 10,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 85 Nilüfer-Korubaşı Köyü Çevre Düzenlemesi ve Bakım Onarım 25,000.00 25,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 68 Karacabey Sultaniye Köyü Çevre Düzenlemesi 69 Sayfa: 113 / 199 AÇIKLAMA S.N Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 86 Nilüfer İlçesi Köylerine Çevre Düzenlemesi 87 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 88 Hizmet Alımları 89 Gemlik İlçesi Şehit Ethem Yaşar İlköğretim Okulu Fiziki Yapısının İyileştirilmesi 75,000.00 Pencere doğramalarının % 75' 50,343.17 i değişti. Kalan kısmı 2009 da yapılacak. 90 Karacabey-Subaşı Köyü Eski Okul Binası Onarımı 63,000.00 59,075.82 91 Gülhanım Karasu İlköğretim Lisesi 600,000.00 2008 de mal alımı yapıldı. 460,417.67 Bodrum kat tavan döşemesi seviyesinde yapıldı. 92 Bursa Ali Osman Sönmez Fen Lisesi Doğalgaz Kazan Dairesi Yapımı 110,000.00 103,014.00 93 Yıldırım Emir Buhari İlköğretim Okulu 1,227,000.00 94 Osmangazi Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu Bakım Onarımı 95 Mudanya-Dedeköy İlköğretim Okulu Pencere Bakım Onarımı 96 15,000.00 15,000.00 148,887.72 148,887.72 1,818,744.28 10,000.00 Okul küçük onarımları yapıldı. Personel temizlik hizmetleri 1,815,966.13 135 personel 10 ay süre ile çalıştırıldı. Eski okul binasının tümü ile onarım yapıldı. Kalorifer tesisatı doğalgaza dönüştürüldü. 1,224,738.99 Zemin iyileştirilmesi yapıldı. 9,660.64 Korkuluk yapılması 3,000.00 3,000.00 Pencere onarımı yapıldı. Harmancık Meslek Yüksek Okulu Bakım Onarımı 50,000.00 Okul onarımı için Köylere 50,000.00 Hizmet Götürme Birliğine aktarıldı. 97 İznik Anadolu Teknik Lisesi Bilgisayar Destekli Tezgah Alımı 20,000.00 20,000.00 Bitti. 98 Orhaneli İbrahim-Hüsniye Çağlayan Ilköğretim Okulu Kalorifer Tesisatı 8,217.00 99 Osmangazi Celal Bayar İlköğretim Okulu Onarımı Osmangazi Avdancık Köyü İlköğretim Okulu 101 Onarımı 35,000.00 2,000.00 0.00 İşi yapacak alıcı bulunamadı. 34,671.94 WC onarımı yapıldı. 0.00 2009 da yapılacak. 102 İnegöl Çeltikçi İlköğretim Okulu Yapımı 550,000.00 428,665.73 8 derslik ek bina yapıldı. 103 Ertuğrulgazi İlköğretim Okulu 550,000.00 18 derslik ek bina yapılacak 336,815.18 .% 30 seviyesinde 2009 da bitecek. 104 Mudanya Ülküköy İlköğretim Okulu Yapımı 415,000.00 361,024.42 8 Derslik okul bitti. Sayfa: 114 / 199 AÇIKLAMA S.N Mustafakemalpaşa 14 Eylül İlköğretim Okulu 105 Yapımı (16 Derslik) Gemlik 11 Eylül İlköğretim Okulu Yapımı (32 Bütçe Ödeneği 30,000.00 Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 2008 de ihale edidi. Temel 0.00 kazısı yapıldı. 2009 da bitecek. Jet groud yapıldı. Zemin kat 1,190,797.09 kalıbı yapılıyor. 2009 da bitecek. 106 Derslik) 1,204,982.00 107 Nilüfer Üçevler İlköğretim Okulu (18 Derslik) 1,100,000.00 348,600.82 Su basmanı bitti. 2009 da bitecek. 108 Orhangazi Lisesi Yapımı 757,783.00 434,539.25 Su basmanı bitti. 2009 da bitecek. 109 Osmangazi Bağlarbaşı Lisesi 115,000.00 110 Yıldırım Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu 167,718.00 111 Nilüfer Doğanbey İlköğretim Okulu Yıldırım Davutkadı Eşref Evcil İlköğretim 112 Okulu Konferans ve Gösteri Salonu Tefrişatı Yıldırım Davutkadı Eşref Evcil İlköğretim 113 Okulu Konferans ve Gösteri Salonu Tefrişatı Karacabey 14 Eylül İlköğretim Okulu 8 Derslik 114 Yapımı Kestel Çimento Fabrikası Endüstri Meslek 115 Lisesi Onarım İşi Mustafakemalpaşa Yunus Emre İlköğretim 116 Okulunun Çatı Onarımı 91,226.87 Okul bitti hizmete açıldı. 167,717.93 Bitti. Hizmete açıldı. 71,000.00 71,000.00 Okul bitti hizmete açıldı. 12,895.00 12,894.36 Konferans salonu yapıldı. 22,105.00 22,050.82 Konferans salonu yapıldı. 600,000.00 2008 de ihale edidi. Su 111,001.33 basman yapıldı. 2009 da bitecek. WC onarımı , atölye tadilatı ile Pvc doğrama yapıldı. 84,868.00 63,602.00 20,150.00 16,456.69 Çatı onarımı yapıldı. İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İL ÖZEL İDARESİ TARAFAINDAN YAPILAN DİĞER FAALİYETLER 1/25.000 ÖLÇEKLİ MUDANYA ÇEVRE DÜZENİ PLANI Kapsam: Planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümleri’ne göre Mesudiye, Eğerce, Söğütpınar, Esence ve Yalıçiftlik Köyleri’nin tapulama sınırlarını kapsamaktadır. 1/25.000 ÖLÇEKLİ İZNİK GÖLÜ ÇEVRE DÜZENİ REVİZYONU PLANI Kapsam: Bursa ili İznik ve Orhangazi Belediyeleri, bu ilçelere bağlı 39 köyü ve 3 beldeyi kapsamaktadır. Sayfa: 115 / 199 2008 Yılında Yapılan Talebe Bağlı İşler 1. Uygulama İmar Planları: 22 adet 2. Yapı Ruhsatları : 50 adet 3. Köy İzinleri: 97 adet 4. Kaçak Yapı Tespitleri: Zabıt: 222 adet Kesilen Para Cezası: 1.00.112,00 TL Tahsil Edilen Para Cezası: 678.019,00 TL Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün (12.11.2008 tarihine kadar İmar ve İskan Daire Başkanlığı, 12.11.2008-31.12.2008 tarihi itibariyle Emlak, İstimlak ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığına bağlı olarak) yürüttüğü faaliyetleri aşağıda sıralanmıştır: A-TAŞINMAZ ENVANTERİ Mülkiyeti İl Özel idaresi adına kayıtlı taşınmazlar bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Osmangazi Yıldırım ve Nilüfer İlçelerinde bulunan taşınmazların tespitleri yapılarak tesbit tutanakları düzenlenmiş ve Kamu Taşınmaz Malları İle Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak dosyalama ve defter kayıt işlemlerine başlanmıştır. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan ve farklı isimlerle tapu kütüğüne kayıtlı olan taşınmazların tashihen isim değişiklikleri yapılmış, böylece tüm taşınmazlar Bursa İl Özel İdaresi adına tescil ettirilmiştir. Tespit sonuçlarına göre Bursa İl Özel İdaresinin toplam 816 kayıtlı taşınmazı bulunmaktadır. Bu taşınmazların İlçelere göre dağılımı aşağıdaki tabloda görülmektedir. S.N İLÇELER TAŞINMAZ SAYISI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Büyükorhan Gemlik Gürsu Harmancık İnegöl İznik Karacabey Keles Kestel Mudanya Mustafakemalpaşa Nilüfer Orhaneli Orhangazi Osmangazi Yenişehir Yıldırım 8 15 37 42 9 9 137 5 5 41 23 87 6 20 199 9 128 TOPLAM 816 Sayfa: 116 / 199 B-KİRALANAN TAŞINMAZLAR İl Özel İdaresi adına kayıtlı taşınmazlardan 43 adedi çeşitli kişi ve kuruluşlara kiraya verilmiştir. Kiraya verilen taşınmazların kira sözleşmeleri ve kira uzatımı ile ilgili işlemler yürütülmüştür. C-KAMULAŞTIRMA Kestel Soğuksu Küp boğazı mevkiinde bulunan 729 nolu parselin 2890 m 2 lik yola gelen kısmının kamulaştırma işlemi tamamlanmış olup, kamulaştırma bedeli olan 10.143,00 TL Soğuksu Köyü Muhtarlığı tarafından ödenmiştir. Kestel İlçesi Sayfiye Köyünde İl Özel İdaresi tarafından yapılacak olan küçük ölçekli sulama göleti ile ilgili kamulaştırma işlemlerine başlanmış, uzlaşma sağlanamadığından mahkeme yoluyla fiyat tespiti ve kamulaştırma çalışmaları yapılacaktır. Kestel İlçesi Babasultan Köyünde İl Özel İdaresi tarafından yapılacak olan küçük ölçekli sulama göleti ile ilgili kamulaştırma işlemlerine başlanmış, çalışmalar devam etmektedir. Mudanya İlçesi Küçükyenice köyünde yapılacak olan sulama göleti ile ilgili kamulaştırma işlemlerine başlanmış, çalışmalar devam etmektedir. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesinde kalan 14 adet parselin Organize Sanayi Bölgesi adına kamulaştırma işlemlerine başlanılmış,1 adet parsel sahibi ile uzlaşma sağlanarak kamulaştırma işlemi tamamlanmış, diğer parsellerin mahkeme tarafından belirlenen kamulaştırma bedelinin yüksek olması nedeniyle kamulaştırma işlemlerinden vazgeçilmiştir. İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi adına 8 adet parselin yolda kalan kısımlarının kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup, işlemleri devam etmektedir. Gürsu Organize Sanayi Bölgesi adına 204 ada 4 nolu parselin kamulaştırma işlemlerine başlanılmış, kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Nilüfer İlçesi Odunluk mahallesi sınırları içerisinde kalan ve uygulama imar planında (Eğitim alanı) Maliye hazinesi adına kayıtlı parsel üzerinde kalan 237 ada meyve ağacının kamulaştırma işlemlerine başlanılmış, çalışmalar devam etmektedir. Sayfa: 117 / 199 A.2.4. “İnsan Kaynakları ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı” Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Sayfa: 118 / 199 2008 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik 02 Kurumu Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2008 Bütçesi TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 53,283.92 32,329,128.37 30,540,105.25 1,789,023.12 176,703.70 10,748.70 5,708,330.92 5,550,445.01 157,885.91 35,181.37 10,670.54 1,128,969.81 697,353.84 431,615.97 104,808.42 490,730.21 350,569.36 140,160.85 179,511.58 39,657,159.31 37,138,473.46 2,518,685.85 Devir Ek Ödenek Artan 15,769.05 28,456,065.47 73,416.77 457,978.00 5,084,397.92 719,859.00 384,599.98 210,002.00 385,536.63 3,837,161.00 Düşülen 04 Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 5,225,000.00 15,769.05 34,310,600.00 285,301.84 Sayfa: 119 / 199 Yedek Ödenek Borç Verme Sermaye Transferleri Sermaye Giderleri 350.569,36 490.730,21 0,00 0,00 0,00 0,00 697.353,84 0,00 0,00 Cari Transferler 5.550.445,01 1.128.969,81 5.000.000,00 Faiz giderleri 10.000.000,00 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 15.000.000,00 5.708.330,92 30.540.105,25 20.000.000,00 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi 25.000.000,00 32.329.128,37 30.000.000,00 Personel Giderleri İNSAN KAYNAKLARI VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ 35.000.000,00 TOPLAM ÖDENEK Sayfa: 120 / 199 TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA 2008 YILI İNSAN KAY. VE SOSYAL HİZ. DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 01 Personel Giderleri 2008 Bütçesi Devir 15,769.05 Sosyal Güvenlik 02 Kurumu Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 28,456,065.47 73,416.77 42,238.14 28,503,013.15 28,491,474.48 11,538.67 5,084,397.92 165,657.92 10,748.70 5,239,307.14 5,239,310.14 -3.00 384,599.98 25,181.37 10,670.54 399,110.81 399,120.81 -10.00 104,808.42 280,728.21 280,730.21 -2.00 168,465.80 34,422,159.31 34,410,635.64 11,523.67 04 Faiz giderleri 05 Cari Transferler 385,536.63 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 15,769.05 34,310,600.00 264,256.06 Sayfa: 121 / 199 Sayfa: 122 / 199 Yedek Ödenek Borç Verme Sermaye Transferleri Sermaye Giderleri 399.120,81 0,00 0,00 280.730,21 280.728,21 0,00 0,00 0,00 Cari Transferler Faiz giderleri 399.110,81 0,00 5.239.310,14 15.000.000,00 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000.000,00 5.239.307,14 10.000.000,00 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi 20.000.000,00 28.491.474,48 28.503.013,15 25.000.000,00 Personel Giderleri İNSAN KAYNAKLARI VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ 30.000.000,00 TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK 2008 YILI İNSAN KAY. VE SOSYAL HİZ. DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 01 Personel Giderleri 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan 3,837,161.00 Düşülen 11,045.78 TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 3,826,115.22 2,048,630.77 1,777,484.45 02 Sosyal Güvenlik 457,978.00 Kurumu Devlet Primi 11,045.78 469,023.78 311,134.87 157,888.91 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10,000.00 729,859.00 298,233.03 431,625.97 210,002.00 69,839.15 140,162.85 5,235,000.00 2,727,837.82 2,507,162.18 719,859.00 04 Faiz giderleri 05 Cari Transferler 210,002.00 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 5,225,000.00 21,045.78 11,045.78 Sayfa: 123 / 199 Yedek Ödenek Borç Verme Sermaye Transferleri Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 298.233,03 729.859,00 311.134,87 69.839,15 210.002,00 0,00 0,00 Cari Transferler Faiz giderleri 500.000,00 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000.000,00 469.023,78 1.500.000,00 2.048.630,77 2.500.000,00 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi 3.000.000,00 3.826.115,22 3.500.000,00 Personel Giderleri İNSAN KAYNAKLARI VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ 4.000.000,00 2.000.000,00 TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA Sayfa: 124 / 199 TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK 2008 YILI PERSONEL HAREKETLERİ 18 memur kurumlar arası naklen ataması yapılarak kurumumuzda göreve başlamıştır. 2 memur personelimiz kurumlar arası naklen atama ile idaremizden ayrılmıştır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 7 personel emekliye ayrılmıştır. 4857 Sayılı İş Kanununa tabi çalışan 53 personel emekli olmuştur. 45 tam zamanlı, 1 kısmi zamanlı olmak üzere toplam 46 adet sözleşmeli personel ve 18 geçici statüde işçi göreve başlatılmıştır. İL ÖZEL İDARESİ ACİL YARDIM VE KURTARMA EKİBİ FAALİYETLERİ -- Bursa İl Özel İdaresi, 6 Mayıs 2008 tarihinde “Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi” gereğince yangın önleme ve söndürme konularında 49 personele eğitim vermiştir. -- 2008 yılı içerisinde Acil Yardım ve Kurtarma Ekibi için tam donanımlı bir kurtarma aracının alımı yapılmıştır. Alınan aracın ve ekipmanın kullanımı ile ilgili ekip elemanlarına eğitim verilmiştir. NO ADI VE SOYADI EKİPTEKİ GÖREVİ 1 Mümin ALKAYA Ekip Lideri 2 Abdullah GÜÇYETER Ekip Lider Yard. 3 Hasan TEZCAN Malzemeci 4 Şaban KOÇ Malzemeci 5 Emanet DEMİR Destek Personeli 6 Tezel ORDU Destek Personeli 7 Eyüp Nuri KAZANCI Destek Personeli 8 İlyas GELDİ Destek Personeli 9 Haydar YILDIRIM Destek Personeli 10 Gülsüm ÖZDEMİR İlk Yardım 11 Hülya ÜYÜK İlk Yardım 12 Çetin ŞAHİN Kurtarma Personeli 13 Harun ÖNEN Kurtarma Personeli 14 Metin SARIKAYA Kurtarma Personeli 15 Recai KORMAZ Kurtarma Personeli 16 Recep SAVLI Kurtarma Personeli 17 Turan AKSAKAL Kurtarma Personeli 18 RECEP ŞAHİN Kurtarma Personeli 19 Gürcan OKLA Kurtarma Personeli 20 Orhan ÜSTÜNDAĞ Kurtarma Personeli -- 20-24 Ekim 2008 tarihleri arasında Bursa İl Özel İdaresi Acil Yardım ve Kurtarma Ekibine Uludağ Çobankaya da dağcılık ve dağda arama kurtarma konusunda eğitim verilmiş ve 22 personel eğitime katılmıştır. -- Bursa İl Özel İdaresi Acil Yardım ve Kurtarma Ekibine 24-28 Kasım 2008 tarihleri arasında İlkyardım konularında eğitim verilmiştir. Sayfa: 125 / 199 A.2.5. “Tarım ve Köyişleri Daire Başkanlığı” Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Sayfa: 126 / 199 2008 YILI TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 01 2008 Bütçesi Devir Personel Giderleri Ek Ödenek Artan Düşülen 82,000.00 TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 82,000.00 78,173.70 3,826.30 Sosyal Güvenlik 02 Kurumu Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 343,000.00 23,045.41 140,000.00 1,198,899.94 83,364.74 1,621,580.61 1,450,653.77 170,926.84 20,480,000.00 1,224,692.70 17,816,405.06 7,576,464.35 7,427,146.43 39,670,415.68 35,094,601.90 4,575,813.78 2,330,720.00 2,250,720.00 80,000.00 43,704,716.29 38,874,149.37 4,830,566.92 04 Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 2,330,720.00 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 20,823,000.00 1,247,738.11 18,038,405.06 11,106,084.29 7,510,511.17 Sayfa: 127 / 199 Yedek Ödenek Borç Verme 0,00 0,00 2.250.720,00 2.330.720,00 25.000.000,00 35.094.601,90 39.670.415,68 30.000.000,00 Sermaye Transferleri 0,00 35.000.000,00 Sermaye Giderleri Cari Transferler 0,00 1.450.653,77 1.621.580,61 15.000.000,00 Faiz giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 78.173,70 0,00 0,00 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi 5.000.000,00 82.000,00 10.000.000,00 Personel Giderleri TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ 40.000.000,00 20.000.000,00 TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK Sayfa: 128 / 199 2008 YILI TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir 01 Personel Giderleri Ek Ödenek Artan Düşülen 40,000.00 TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 40,000.00 36,491.92 3,508.08 Sosyal Güvenlik 02 Kurumu Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 23,045.41 140,000.00 17,025.53 51,490.33 128,580.61 105,535.20 8,591.13 1,224,692.70 4,810,714.40 51,490.33 17,025.53 6,069,871.90 5,267,675.30 802,196.60 1,247,738.11 4,990,714.40 68,515.86 68,515.86 6,238,452.51 5,409,702.42 828,750.09 04 Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM Sayfa: 129 / 199 Yedek Ödenek Borç Verme 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 5.267.675,30 6.069.871,90 4.000.000,00 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 105.535,20 128.580,61 5.000.000,00 Sermaye Giderleri Cari Transferler Faiz giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 36.491,92 0,00 0,00 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi 1.000.000,00 40.000,00 2.000.000,00 Personel Giderleri TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ 7.000.000,00 6.000.000,00 TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK Sayfa: 130 / 199 TOPLAM HARCAMA TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BAKANLIK BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER S.N 1 YAPILAN İŞLER Afet Sonrası Onarımlar Bütçe Ödeneği 500,000.00 2 KÖYDES Yol Yapımı ve Sanat Yapıları 4,609,139.53 3 KÖYDES İçme Suları Projeleri 398,600.40 Sayfa: 131 / 199 Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR İnegöl-Turgutalp,B.OrhanKaraçukur, Gemlik-Fevziye ve Sölöz-Katırlı, İnegöl-Keles 472,407.28 yollarında meydana gelen heyelan sonrası ihtiyaç duyulan bakım ve onarımları yapılmıştır. İL ÖZEL İDARE ödeneği ile birlikte I. Ve II.Kat Asfalt, 4,565,743.80 Stabilize, Sanat Yapısı ve Onarımlarda kullanılmıştır. Tabloları ektedir. İçmesularında kullanılmak 371,551.34 üzere boru ve parça alımı yapılmıştır. 2008 YILI TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 01 2008 Bütçesi Personel Giderleri Devir Ek Ödenek Artan Düşülen 42,000.00 TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 42,000.00 41,681.78 318.22 Sosyal Güvenlik 02 Kurumu Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 343,000.00 1,181,874.41 31,874.41 1,493,000.00 1,345,118.57 147,881.43 7,524,974.02 7,410,120.90 33,600,543.78 29,826,926.60 3,773,617.18 2,330,720.00 2,250,720.00 80,000.00 37,466,263.78 33,464,446.95 4,001,816.83 04 Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 20,480,000.00 13,005,690.66 2,330,720.00 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 20,823,000.00 13,047,690.66 11,037,568.43 7,441,995.31 Sayfa: 132 / 199 Yedek Ödenek Borç Verme 0,00 0,00 2.250.720,00 2.330.720,00 20.000.000,00 29.826.926,60 33.600.543,78 25.000.000,00 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 1.345.118,57 1.493.000,00 30.000.000,00 Sermaye Giderleri Cari Transferler Faiz giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 0,00 41.681,78 10.000.000,00 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi 42.000,00 5.000.000,00 Personel Giderleri TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ 35.000.000,00 15.000.000,00 TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK Sayfa: 133 / 199 TOPLAM HARCAMA TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER YOL VE ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ S.N YAPILAN İŞLER 1 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 2 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 3 Harmancık-Kütahya Beton Asfalt Yol Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 3,318,694.81 3,318,694.81 KÖYDES ödeneği ile birlikte I. Ve II.Kat Asfalt, Stabilize, Sanat Yapısı ve Onarımlarda kullanılmıştır. Tabloları ektedir. 132,180.19 80,767.50 İş makinası kiralanarak. Onarım programındaki yol genişletme işlerinde kullanıldı. 1,900,591.64 TCK ve İl Özel İdaresi arasındaki protokol gereği 7 km dolgu, alt temel, temel, 39 adet sanat yapısı işleri yapıldı. 1,942,452.00 1,933,159.00 TCK ve İl Özel İdaresi arasındaki protokol gereği 3.5 km dolgu, alt temel, temel, 7 adet menfez işleri yapıldı. 1,901,673.00 4 Karacabey-Bandırma Bölünmüş Yol 5 Orhaneli Gümüşpınar Köyü Yol Yapımı 544,763.52 544,763.52 İller Bankası kredisi ile 4 km asfalt aşınma tabakası yapıldı 6 Mustafakemalpaşa Paşalar Köyü Yol Yapımı 686,243.16 686,243.16 İller Bankası kredisi ile 4,5 km asfalt aşınma tabakası yapıldı. 7 Kestel Şükraniye-Aksu Yol Yapımı 1,954,684.16 1,954,684.16 İller Bankası kredisi ile18 km asfalt aşınma tabakası yapıldı. 8 Keles-Bursa Yol Çalışmalarında Linyit İşletmesinden Makine Kiralanması 200,000.00 120,000.00 Sayfa: 134 / 199 Linyit İşletmeleri ile ortak yapılan yol, işin %50'si tamamlanmıştır. I.KAT ASFALT KAPLAMA S.N İLÇESİ Proje Adı Prg.(Km) Uyg.(Km) Fiziki Gerç. % 12.5 12.5 100 Bitti 2008 Yılı Yatırımları AÇIKLAMALAR 1 İNEGÖL Çayyaka-Kocayayla 2 İZNİK Ky.İlt-Kırkharman Mah. (Hacıosman) 13 13 130 Bitti 3 İZNİK Hacıosman-Candarlı 2.5 2.5 100 Bitti 4 KELES Alpagut-Akçapınar 6 6 100 Bitti 5 KELES Belenören-Kabaklar 12 12 100 Bitti 6 KESTEL Erdoğan E 2 2 100 Bitti 7 KESTEL Saitabat E 2.5 2.5 100 Bitti 8 ORHANELİ Erenler Okul Yolu 0.5 0.5 100 Bitti 9 ORHANGAZİ Çaybaşı Okul Yolu 1 1 100 Bitti 10 ORHANGAZİ Ky.İlt-Çakırlı (Mahmudiye) 3 3 100 Bitti 11 ORHANGAZİ Gemiç-Gürle 2 2 100 Bitti 12 ORHANGAZİ Fındıklı 1.5 1.5 100 Bitti 13 YENİŞEHİR Akçapınar 2.5 2.5 100 61 61 Sayfa: 135 / 199 II.KAT ASFALT KAPLAMA 2008 Yılı Yatırımları S.N İLÇESİ PROJE ADI Prg.(Km) Uyg.(Km) Fiziki Gerç. AÇIKLAMALAR % 100 Bitti. 1 B.ORHAN Ky.İlt.-Bayındır 3 3 2 B.ORHAN Ky.İlt.-Elekçalı 3 3 100 Bitti. 3 B.ORHAN Ky.İlt.-Sarnıç 3 3 100 Bitti. 4 GEMLİK Engürücük- Yazırova Mh. 2 2 100 Bitti. 5 İNEGÖL İly.İlt.-Eymir 2.5 2.5 125 Bitti. 6 İNEGÖL İly.İlt.-Hasanpaşa 2.5 2.5 250 Bitti. 7 İNEGÖL İsaören-Çayyaka 6 6 120 Bitti. 8 İNEGÖL Ky.İlt.-Akbaşlar 1.5 1.5 150 Bitti. 9 İNEGÖL Güneykestane 2.5 2.5 125 Bitti. 10 KARACABEY Boğaz Yeniköy-Kurşunlu 9 9 100 Bitti. 11 KARACABEY Karasu-Gölecik 5 5 100 Bitti. 12 KARACABEY Çavuşköy 3 3 100 Bitti. 13 KELES Baraklı-Çatak Mh. 4.5 4.5 225 Bitti. 14 KELES Dedeler-firuz (Orhaneli) 10 10 125 Bitti. 15 KESTEL Alaçam-İly.İlt(Eski İnegöl) 8 8 115 Bitti. 16 KESTEL Narlıdere-Dy.İlt 6 6 100 Bitti. 17 KESTEL Karahıdır 0.5 0.5 100 Bitti. 18 M.K PAŞA Ayaz-Karaoğlan 15 15 145 Bitti. 19 M.K PAŞA Karacalar-Osmaniye 14 14 140 Bitti. 20 M.K PAŞA Sincansarnıç-Eskikızılelma 9 9 21 M.K PAŞA Adaköy 1.5 1.5 100 Bitti. 22 M.K PAŞA Derecik 1.5 1.5 150 Bitti. 23 M.K PAŞA Bayramdere 1 1 150 Bitti. 24 NİLÜFER Çatalağıl-Badırga 6 6 66 Bitti. 25 NİLÜFER Ky.İlt.-Kuruçeşme 3 3 100 Bitti. 26 NİLÜFER Tahtalı 2 2 100 Bitti. 27 NİLÜFER Yaylacık 2 2 100 Bitti. 28 ORHANELİ Dağgüney-Karasi-Firuz 15 15 115 Bitti. 29 ORHANELİ Dy.İlt.-Osmaniye 8 8 115 Bitti. 30 ORHANELİ Ky.İlt.-Deliballılar İlçe Hd. 6 6 100 Bitti. 31 ORHANELİ Ky.İlt.-Göktepe 4.5 4.5 150 Bitti. 32 ORHANELİ Karıncalı 3 3 125 Bitti. 33 ORHANGAZİ Ky.İlt.-Heceler 3 3 100 Bitti. 34 OSMANGAZİ Ky.İlt.-Bağlı 3.5 3.5 125 Bitti. 35 YENİŞEHİR Dy.İlt.-Aydoğdu 10 10 100 Bitti. 36 YENİŞEHİR İly.İlt.-Kızılhisar-Aydoğdu-Kızıl 14 14 100 Bitti. 194.00 194.00 TOPLAM Sayfa: 136 / 199 112.5 Bitti. STABİLİZE S.N İLÇESİ 2008 Yılı Yatırımları PROJE ADI Prg.(Km) Fiziki Gerç. Uyg.(Km) % AÇIKLAMALAR 1 B.ORHAN Ky.İlt.-Zaferiye-DanaçalıDüğüncüler 10 10 100 Bitti. 2 İNEGÖL Hacıkara-Oylat Dy.İlt 4 4 100 Bitti 3 İNEGÖL Kestanealan-Dipsizgöl 2 2 100 Bitti 4 İNEGÖL Doğanyurdu-Ky.İlt(Gülbahçe) 3 3 100 Bitti 5 İNEGÖL Hocaköy-İnayet 5 5 100 Bitti 6 İNEGÖL Çavuşköy-Sugurpaşa 3 3 100 Bitti 7 KESTEL Saitabat 2 2 100 Bitti 8 KARACABEY Kurşunlu (Köyiçi) 3 3 100 Bitti 9 M.K PAŞA Bostandere-Karapürçek 3 3 100 Bitti 10 MUDANYA Mesudiye-Çamlık 2 2 100 Bitti 11 ORHANGAZİ Dutluca Sahil Yolu 1 1 100 Bitti 38 38 TOPLAM Sayfa: 137 / 199 STABİLİZE EK PROGRAM S.N İLÇESİ Fiziki Gerç. Uyg.(Km) % 2008 Yılı Yatırımları PROJE ADI Prg.(Km) 1 GEMLİK Hamidiye Katırlı Şükrüye 2 2 100 2 HARMANCIK Gülözü Köy İçi 3 3 100 3 İNEGÖL sulhiye Köy İçi 2 2 100 4 İNEGÖL Dy. İlt. Yeniköy-İhsaniye 2 2 100 5 İNEGÖL Ky. İl. Çaylıca 3 3 100 6 İNEGÖL Doğanyurdu Ky. İlt. - Hocaköy 2 2 100 7 İNEGÖL Cemiyet Köy İçi 2 2 100 8 İNEGÖL Hamidiye Köy İçi 2 2 100 9 İNEGÖL Gülbahçe Köy İçi 2 2 100 10 İNEGÖL İsaören - Dipsizgöl 2 3 125 11 İNEGÖL Kestanealan - Dipsizgöl 2 2 100 12 İNEGÖL Tüfekçikonak 2 2 100 13 İNEGÖL Dy. İlt. Rüştüye - Tahtaköprü 3 3 100 14 İZNİK Göllüce 2 2 100 15 KARACABEY Harmanlı 3 2 75 16 KARACABEY Bayramdere Köy İçi 2 2 100 17 KARACABEY Gölkıyı 2 2 100 18 KELES Kocayayla İlçe Hd. 5 5 100 19 MK.PAŞA İncelipınar İlçe Hd. 2 2 100 20 MK.PAŞA Derecik - Ocaklı 2 2 100 21 MK.PAŞA Killik - Kabulbaba 6 6 100 22 MK.PAŞA E.Kızılelma - Sincansarnıç 8 8 100 23 MK.PAŞA E.Kızılelma - Korubaşı 6 6 100 24 MK.PAŞA Karaoğlan - Kadirçeşme 3 3 100 25 MK.PAŞA İncialipınar Köy İçi 2 2 100 26 MK.PAŞA Derecik Köy İçi 2 2 100 27 NİLÜFER Dağyenice 2 2 100 28 ORHANGAZİ Keramet Ky. 2 2 100 29 ORHANGAZİ Sölöz Köy İçi 1 1 100 30 ORHANGAZİ Mürseller - Tuzaklı 2 2 100 31 YENİŞEHİR Bayındır - Derbent 2 2 100 32 YENİŞEHİR Kızılhisar Köy İçi 2 2 100 33 YENİŞEHİR Kızıl Köy İçi 2 2 100 34 YENİŞEHİR Mecidiye Köy İçi 1 1 100 88 88 TOPLAM Sayfa: 138 / 199 AÇIKLAMALAR ONARIM S.N Fiziki Gerç. Uyg.(Km) % 2008 Yılı Yatırımları İLÇESİ PROJE ADI Prg.(Km) AÇIKLAMALAR 1 B.ORHAN Ky.İlt.-Zaferiye-Danaçalı-Düğüncüler 10 10 100 Bitti. 2 B.ORHAN Ky.İlt.-Bayındır 1 1 100 Bitti 3 B.ORHAN Ky.İlt.-Sarnıç 3 3 100 Bitti 4 İNEGÖL Hocaköy-İnayet 5 5 100 Bitti 5 İNEGÖL Çavuşköy-Sugurpaşa 3 3 100 Bitti 6 İNEGÖL Karagölet-Çavuşköy-Akhisar 10 10 100 Bitti 7 KELES Kozbudaklar 6 6 100 Bitti 8 NİLÜFER Yolçatı ky.İlt.- Doğanköy 5 5 100 Bitti 9 ORHANGAZİ Y.Gürle-Akharım 2 2 100 Bitti 10 ORHANGAZİ Gemiç-Karsak 2 2 100 Bitti 11 ORHANGAZİ Fındıklı 1 1 100 Bitti 48 48 TOPLAM Sayfa: 139 / 199 SANAT YAPILARI S.N İLÇESİ Proje Adı Fiziki Gerç. % AÇIKLAMALAR 1 GEMLİK Muratoba köprü ayağına ilave kanat duvarı 100 Bitti 2 GEMLİK Umurbey-Adliye Grb.Yolu, Katırlı-Hamidiye Menfez 130 Bitti 3 GÜRSU Karahıdır Köy içi köprü henişletilmesi 100 Bitti 4 HARMANCIK Çakmak Köy içi istinat duvarı ve büz 100 Bitti 5 HARMANCIK İshaklar menfez yapımı 100 Bitti 6 İNEGÖL :Hacıkara büz-menfez yapımı 100 Bitti 7 İNEGÖL Sulhiye menfez yapımı 100 Bitti 8 İNEGÖL Keles-Boğazova yolu menfez yapımı 100 Bitti 9 İNEGÖL Çaylıca-İnayet köyyolu büz yapımı 100 Bitti 10 KARACABEY Eski Sarıbey menfez yapımı 100 Bitti 11 KELES Firuz menfez yapımı 100 Bitti 12 KELES Düvenli sanat yapısı yapımı 100 Bitti 13 KELES Dedeler köy içi menfez yapımı 100 Bitti 14 KELES Harmandemirci Köyü büz kanal sanat yapısı yapımı 100 Bitti 15 KESTEL Gözede menfez yapımı 100 Bitti 16 KESTEL Çimento Fabrikası- Eski İnegöl yolu menfez yapımı 100 Bitti 17 MK.PAŞA Ayaz-İncilipınar köprü onarımı 100 Bitti 18 ORHANGAZİ Gemiç istinat duvarı yapımı 100 Bitti 19 YENİŞEHİR Kızılhisar-Mecidiye Köy yolu sanat yapısı yapımı 100 Bitti 20 YENİŞEHİR Aydoğdu büz yapımı 100 Bitti Sayfa: 140 / 199 BÜZ VERİLEN KÖYLER İLÇESİ S.N. KÖYÜ EBADI MİKTARI Ad 1 BY.ORHAN Gedikler 20 100 2 B.ORHAN Kayapa 20 200 3 B.ORHAN Karağız 20 200 4 GEMLİK Katırlı 60 7 5 HARMANCIK Dutluca 20 300 6 İZNİK Mahmudiye 20 12 7 KARACABEY Sarıbey 20 140 8 KELES Uzunöz 20 100 9 KELES Kıranışıklar 20 35 10 KESTEL Aksu 20 35 11 MUDANYA Esence 20 30 12 M.K.PAŞA Uğurlupınar 20 300 13 M.K.PAŞA Kayabaşı 20 85 14 M.K.PAŞA Işıklı 20 200 15 ORHANELİ Baloğlu 20 120 16 ORHANELİ Yakuplar 20 300 17 ORHANELİ Argın 20 200 18 ORHANELİ Sarnıç 20 200 19 ORHANELİ Erenler 20 70 20 ORHANELİ Altıntaş 20 60 21 ORHANELİ Akçabük 20 100 22 ORHANELİ Fadıl 20 150 23 YENİŞEHİR Mahmudiye 20 215 24 YENİŞEHİR Demirboğa 20 10 25 YENİŞEHİR Beypınar 20 50 26 YENİŞEHİR Çiçeközü 20 100 27 YENİŞEHİR Koyunhisar 20 300 28 YENİŞEHİR Paşayayla 20 180 29 YENİŞEHİR Subaşı 20 250 30 YENİŞEHİR Mecidiye 20 12 Sayfa: 141 / 199 Tarım ve Köyişleri Daire Başkanlığı Yol ve Ulaşım Müdürlüğünün program dışında yapmış olduğu diğer faaliyetleri; 185 Köyde toplam 925 km. arazi yolları, Toplam 800 km yolda hendek bakımı, 360 Köyde toplam 19.000 m3 asfalt yama işi 30 Köyde trafik levhaları tamamlama işi, Kanalizasyon yapılan köy içlerinin ve su deposu yapılan yolların bakım onarımı ile yapılan köprü ve menfezlerin dolgularının yapılması işi ve 480 Köyde 2 880 km. yolda kar mücadelesi yapılmıştır Hizmet alanımıza giren I. Ve II. Sınıf köyyollarımızı kullanan fabrika, benzin istasyonları ve vb. işletmelere verilen yol geçiş izinleri; 1-Kestel Derekızık Köyü BSK Su Mes.San.Tic.A.Ş. Su ve Gazlı Soda İmalat Tesisi 2- İnegöl Hilmiye Köyü Ayyaka Gıda Menba suyu Mad.Nak.Tic.ve San.Ltd.Şti. 3- M.K.Paşa Demireli Köyü Mehmet Mandalı Besi Damı 4- Yenişehir Gökçesu Köyü Ağsar İnş.Mad.Tic.ve San.A.Ş. Mermer Ocağı 5- Yenişehir Marmaracık Köyü Fine Food Gıda San.Dondurulmuş meyve ve sebze İşl.Tesisi 6- İnegöl Çayyaka Köyü Mustafa TÜRKMEN Alabalık Tesisi 7- Gıda San.Dondurulmuş meyve ve sebze İşl.Tesisi 6- İnegöl Çayyaka Köyü Mustafa TÜRKMEN Alabalık Tesisi 7-Y enişehir Burcun Köyü Çimento Fabrikası 8-Yenişehir Günece Köyü Kemal ESKİ Mermer Ocağı 9- Yenişehir Terziler Köyü Öztaş Mad.San.Dış Tic.Ltd.Şti. Mermer Ocağı 10- Karacabey Sultaniye Köyü Salça Fabrikası 11-M.K.Paşa Yalıntaş Beldesi Kayabaşı Köyü Esan Eczacıbaşı End.Hamm.San.ve Tic.A.Ş. Sayfa: 142 / 199 12- Orhaneli Serçeler Köyü Termal Turuzim Şirketi 13- Karacabey Dağkadı Köyü Fatih DEMİR Besi Damı 14- Osmangazi Büyükdeliler Köyü Şahabettin ŞAŞKIN Tek Pompa Mazot Satış Yeri 15- M.K.Paşa Çamandar Köyü Eti Maden İşlet.Genel Müd. İdari bina Yemekhane İnş. 16- M.K.Paşa Kösehoroz Köyü Çift Yıldız Mermer Tic.A.Ş. Mermer artıkları depolama yeri 17- M.K.Paşa Ocaklar Köyü MARTAŞ A.Ş. Salça Fab.Atık su tesisi 18- M.K.Paşa İncealipınar Köyü Yenercan Akaryakıt İstasyonu 19- Karacabey Yenisarıbey Köyü Yenisarıbey Tüzel kişi yükleme pompası 20- Kestel Derekızık Köyü Ali Sadık Gökkurt Kum Çakıl Ocağı 21- Karacabey Ekmekçi Köyü Tavuk Kümesi Sema BENDERLİ 22- Yenişehir Günece Köyü Günece Tarım Kredi koop. Tarımsal Depo 23- Karacabey Dağkadı Köyü Sevda Yedikardeş Besi Damı 24- Yenişehir Gökçesu Köyü Ahmet ÖZLER Mermer Ocağı 25- İnegöl Sulhiye Köyü Mustafa DEMİRAY Kaynak Suyu dolum Tesisi 26- M.K.Paşa Keltaş Köyü DSİ 1. Bölge Müd. Kalker Ocağı 27- Orhaneli Kusumlar Köyü Setat Mad.Gıda San.A.Ş. Kron Zenginleştirme Tesisi 28- Orhaneli Sağırlar (Altıntaş) Köyü Ali ACAR Tavuk Kümesi Sayfa: 143 / 199 29- M.K.Paşa Keltaş Köyü DSİ 1. Bölge Müd. Kalker Ocağı 30- Karacabey Canbaz Köyü Adnan ŞENDEĞER Besi Damı 31- Karacabey Yenisarıbey Köyü Ali TONGUÇ Tek Pompa Mazot İstasyonu 32- İznik Mustafaali Köyü S.S. Mustafaali Tarımsal Kal.Koop. Zeytin Depo Tesisi 33- Karacabey Yenisarıbey Köyü Ali TONGUÇ Akaryakıt ve LPG İstasyonu 34- Harmancık Gülözü Köyü Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığı 1.a Grubu ariyet Ocağı 35- Karacabey Hayırlar Köyü Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığı 1.a Grubu ariyet Ocağı 36- Karacabey Doğla Köyü Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığı 1.a Grubu ariyet Ocağı 37- İznik Kırıntı Köyü Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığı 1.a Grubu ariyet Ocağı 38- Yenişehir Kızılhisar Köyü Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığı 1.a Grubu ariyet Ocağı 39- İnegöl Mezit Köyü Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığı 1.a Grubu ariyet Ocağı 40- Orhaneli Çeki Köyü Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığı 1.a Grubu ariyet Ocağı 41- Orhaneli Kestelek Köyü Eti Maden İşl. Mad.Yık.Tesisi 42- M.K.Paşa Gündoğdu Köyü Balat Mermer San.ve Tic.Ltd.Şti. Mermer İşl.Tesisi 43- Karacabey Küçükkaraağaç Köyü ANT-TOHUM Tar.Ür.Ltd.Şti. Kuru Tohum Depolama 44- Orhaneli Nalınlar Köyü Halil AKAR Turistik Tesis 45- M.K.Paşa Koşuboğazı Köyü Hamza MERDE Tavuk Kümesi 46- Karacabey Akçakoyun Köyü Oral Haf.Mad.San.Tic.Ltd.Şti. Granit Ocağı Sayfa: 144 / 199 47- İnegöl Çayyaka Köyü Soğuksu Memba Suları San.Tic.Ltd.Şti. İçme suyu Dolum Tetisi 48- Yenişehir Kıblepınar Köyü Zeki Kaptan İnş.Turz.Tekst.Ltd.Şti. Traş Ocağı 49- Kestel Derekızık Köyü Kısmet oto Paz.ve Dağ.San.A.Ş. Oto Kaporta (Saç Aksamları) İmalatı 50-Orhaneli Karıncalı Yörücekler Köyü Gümüşler Petrol Tar.Ür.Gıda Küm.San.Tic.Ltd.Şti. Akaryakıt LPG Satış İstasyonu Sayfa: 145 / 199 TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ S.N YAPILAN İŞLER Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 10,000.00 2 Hizmet Alımları 20,000.00 15,259.12 İhale ilan bedelleri ödemesi yapıldı 3 Mamul Mal Alımları 32,000.00 Tarımsal Hizmetlerde kullanılmak 26,550.00 üzere elektronik ölçüm aleti alınmıştır. 4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 6 Osmangazi Demirtaş Barajı Sulama Projesi 7 500,000.00 3,480,380.00 2,845.14 7,944.29 Labratuvara kimyasal malzemesi alındı. Yol geçiş izinleri kamulaştırma bedelleri ödendi 66 200 m değişik çapta PVC boru ve fittings malzemesi ile vana alımı yapılmıştır. 1,090,900.34 Boruların kullanıldığı yerlere ait dağıtım tablosu aşağıda gösterilmiştir. 200,000.00 200,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır. Yenişehir Menteşe Köyü İçmesuyu Trafosu Bakım ve Onarımı 6,000.00 6,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır. 8 Kestel İlçesi Osmaniye Köyü Sulama Tesisi Yapımı 4,720.00 4,720.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır. 9 İnegöl-Kayapınar Kapalı Sistem Sulama Tesisi 248,362.51 248,362.51 İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 40 Ha saha sulamaya açıldı. 10 İznik-Elmalı Kapalı Sistem Sulama Tesisi 130,095.77 130,095.15 İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 110 Ha saha sulamaya açıldı. 11 Karacabey-Akçakoyun Sulama Amaçlı Enerji Hattı Çekilmesi 87,169.23 12 Kestel-Soğuksu Kapalı Sistem Y.A.S. Sulama Tesisi 345,698.28 345,698.28 İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 130 Ha saha sulamaya açıldı. 13 Mudanya-Çayönü Göletten Sulama Tesisi 565,821.88 565,821.88 İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 150 Ha saha sulamaya açıldı. 14 Osmangazi-Yiğitali Kapalı Sistem Sulama Tesisi 114,878.46 114,593.11 İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 53 Ha saha sulamaya açıldı. 15 Osmangazi-Uluçam Kapalı Sistem Sulama Tesisi 127,668.89 127,668.89 İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 31 Ha saha sulamaya açıldı. 16 Osmangazi-Büyükdeliller Kapalı Sistem Sulama Tesisi 108,585.24 108,518.40 İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 50 Ha saha sulamaya açıldı. 17 Osmangazi-Gökçeören Kapalı Sistem Sulama Tesisi 147,254.72 147,254.42 İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 25 Ha saha sulamaya açıldı. Sayfa: 146 / 199 87,169.23 İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. S.N YAPILAN İŞLER Bütçe Ödeneği 18 İnegöl-Alibeyköy Kapalı Sistem Sulama Tesisi 384,130.79 382,704.71 İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 300 Ha saha sulamaya açıldı. 19 İnegöl-Fevziye-Turgutalp Kapalı Sistem Sulama Tesisi 149,851.88 149,851.88 İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 46 Ha saha sulamaya açıldı. 20 İznik-Göllüce Elektropompaj Sulama Tesisi 592,179.06 589,771.80 İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 80 Ha saha sulamaya açıldı. 21 İznik-Hürmüzlü Kapalı Sistem Sulama Tesisi 196,537.68 196,302.87 İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 66 Ha saha sulamaya açıldı. 22 Karacabey-Okçular Göletten Sulama Tesisi 210,309.36 210,309.36 İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 44 Ha saha sulamaya açıldı. 23 Orhaneli İlçesi Serçeler ve Sada Köylerinin Tarımsal Amaçlı Hizmetlerinin Karşılanması 5,000.00 5,000.00 24 Gemlik-Fevziye Köyü Kapalı Sistem Sulama Tesisi 93,691.54 93,691.54 İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 25 Ha saha sulamaya açıldı. 25 İznik-Sarıağıl Köyü Elektromotopompaj Sulama Tesisi 137,957.39 137,957.39 İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 15 Ha saha sulamaya açıldı. 26 Keles-Alpagut Göletten Sulama Tesisi 83,107.62 27 Kestel-Şevketiye Köyü Kapalı Sistem Sulama Tesisi 141,769.85 28 Mustafakemalpaşa-Söğütalan Köyü Elektromotopompaj Sulama Tesisi 121,581.89 29 Nilüfer-Unçukuru Köyü Kapalı Sistem Sulama Tesisi 110,174.57 30 Orhangazi-Akharem Köyü Kapalı Sistem Sulama Tesisi 31 Keles İlçesi Baraklı Göletinin Temizlenmesi İşi 32 Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır. İller Bankası Kredisi ile yapıldı. %90 tamalandı. 2009 yılında devam 83,107.62 edecek. İş bittiğinde 50 Ha saha sulamaya açılacak 141,769.85 İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 14 Ha saha sulamaya açıldı. İller Bankası Kredisi ile yapıldı. %60 tamalandı. 2009 yılında devam 121,581.89 edecek. İş bittiğinde 96 Ha saha sulamaya açılacak İller Bankası Kredisi ile yapıldı. %70 tamalandı. 2009 yılında devam 110,174.57 edecek. İş bittiğinde 75 Ha saha sulamaya açılacak İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 20 Ha saha sulamaya açıldı. 82,614.93 82,614.93 1,000.00 1,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır. Gürsu-İğdir Köyü Sera Elektrik Enerji Nakil Hattı 25,000.00 25,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır. 33 Orhaneli İlçesi Kadı Köyü İçmesuyu Trafosu Tamiri 1,000.00 1,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır. 34 Kestel Babasultan Sulama Göleti Yapımı 500,000.00 500,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır. 35 Orhaneli Muhtelif Köylerinde Tarımsal Sulama Amaçlı Alçak Gerilim Elektrik Nakil Hattı 300,000.00 300,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır. 36 Orhaneli Altuntaş Köyünde Küçük Ölçekli Sulama Göleti 500,000.00 500,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır. 37 Kestel Sayfiye Köyünde Küçük Ölçekli Sulama Göleti 500,000.00 500,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır. Sayfa: 147 / 199 B.Orhan B.Orhan B.Orhan B.Orhan Gemlik Gemlik Gemlik Gemlik Gemlik Gemlik Gemlik Gemlik Gemlik Harmancı Sarnıç Hacılar Hemşeriler İsmetiye B.Kumla Haydariye Muratoba Kurtul Fevziye Cihat Şahinyurdu Karacaali Katırlı 1002 Nalbant 1002 İnegöl İnegöl İnegöl İnegöl İnegöl İznik İznik Karagölet Turgutalp Hamamlı K.Yenice Tüfekçikonağı Gürmüzlü Kutluca İznik Hacıosman k 2 3 3 300 300 300 2004 2004 5 5 5 5 3000 15 3000 10 10 6 6 15 15 10 3000 10 10 6 6 10 10 10 600 5 300 3 3 7 3 7 3 2004 15 15 15 15 3000 2502 15 1002 1700 450 2 7 600 954 4548 1500 15 1 10 6 18 15 3 3 10 1 6 15 10 6 15 3504 996 5 5 3 Sayfa: 148 / 199 3 Ø 200 / 225 mm Ø 150 / 160 mm Ø 125 / 140 mm "GE" PARÇASI ( Adet ) Ø 100 / 110 mm Ø 200 / 225 mm Ø 150 / 160 mm Ø 100 / 110 mm "GF" PARÇASI ( Adet ) Ø 80 / 90 mm İKİ TARAFI FLANŞLI KIR DÖKÜM REDÜKSİYON PARÇASI ( Adet ) Ø 150 / 100 mm Ø 225 mm Ø 110 mm Ø 200 / 100 mm 3 Ø 160 mm Ø 110 mm 252 Ø 150 / 100 mm Ø 100 mm Ø250 mm Ø 100 mm Ø 225 mm Ø 160 mm Ø 110 mm Ø 90 mm 300 Ø 140 mm KAYAR MANŞON ( 10 ATÜ) ( Adet ) Ø 160 mm PVC BORU DEVE BOYNU ( 45o ) ( 10 ATÜ) (Adet) Ø 140 mm PVC BORU DEVE BOYNU o ( 22 ) ( 10 ATÜ) (Adet) KÖYÜ Ø 75 mm İLÇESİ ÜÇ TARAFI FLANŞLI KIR DÖKÜM " T " PARÇASI (Adet) Ø 160 mm 10 ATÜ PVC BORU ( Metre ) (Ø : Dış Çap) TEK KÜRELİ VANTUZ (10 ATÜ) (Adet) Ø 110 mm VOLANLI VANA (6 - 10 ATÜ) ( Adet ) Ø 100 / 100 mm VERİLEN VANA, PVC BORU ve EK PARÇALARI LİSTESİ Keles ci Kestel Kestel Kestel Kestel Kestel MKPaşa Mudanya Osmangazi Osmangazi Yenişehir Yenişehir Yıldırım Ø 200 / 225 mm Ø 150 / 160 mm Ø 125 / 140 mm Ø 100 / 110 mm Ø 200 / 225 mm Ø 150 / 160 mm Ø 100 / 110 mm Ø 225 mm Ø 160 mm Ø 140 mm Ø 160 mm Ø 140 mm Ø 160 mm Ø 200 / 100 mm Ø 150 / 100 mm Ø 100 / 100 mm Ø 100 mm Ø250 mm 198 Ø 100 mm 180 Ø 225 mm Ø 90 mm Ø 160 mm Elmalı Boyalıca Boyalıca Çakırcı Okçular Merkez Yağcılar Dedeler Dağdemirciler Alpagut Harmandemir Ø 110 mm İznik iznik İznik İznik Karacabey Keles Keles Keles Keles Keles "GE" PARÇASI ( Adet ) "GF" PARÇASI ( Adet ) Ø 80 / 90 mm KAYAR MANŞON ( 10 ATÜ)( Adet ) İKİ TARAFI FLANŞLI KIR DÖKÜM REDÜKSİYON PARÇAS I ( Adet ) Ø 150 / 100 mm PVC BORU DEVE BOYNU ( 45o ) ( 10 ATÜ) (Adet) Ø 110 mm ÜÇ TARAFI FLANŞLI KIR DÖKÜM" T " PARÇASI (Adet) Ø 110 mm TEK KÜRELİ VANTUZ (10 ATÜ) (Adet) KÖYÜ Ø 75 mm İLÇESİ VOLANLI VANA (6 - 10 ATÜ) ( Adet ) Ø 110 mm 10 ATÜ PVC BORU( Metre ) (Ø : Dış Çap) PVC BORU DEVE BOYNU o ( 22 ) ( 10 ATÜ) (Adet) 160 160 30 936 2004 4200 156 24 2004 900 10 542 306 5 1 24 15 15 24 10 5 3 24 10 10 5 6 6 5 12 504 Babasultan Aksu Sayfiye Kozluören Derekızık Şapçı Çayönü Güneybudakl 1350 300 210 1800 384 1116 750 1002 ar Büyükdeliller Orhaniye Akbıyık İsabey VERİLEN TOPLAM : 3864 15 15 2 5 3 15 15 1380 8 3 5 5 2 3 3 5 3 5 2 5 5 2 2 66 60 60 1002 2280 13204 24480 16996 2004 5 7624 173 0 1 1 2 5 10 65 112 6 5 12 22 12 0 20 0 0 5 5 Sayfa: 149 / 199 4 0 119 70 1 1 7 7 8 113 0 58 8 TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Faaliyetleri) Sayfa : 1 S.N YAPILAN İŞLER Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 1 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 150,000.00 145,663.96 İlan Giderleri bedelleri ödendi. 2 Karacabey Çamlıca Köyü Foseptik ve Doğal Arıtma İşi 76,836.25 69,030.00 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti. 3 Karacabey-Bayramdere Köyü Kanalizasyon ve Doğal Arıtma İşi 657,962.82 657,952.22 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti. 4 Mudanya Yaman Köyü Biyolojik Arıtma İşi 52,272.50 43,660.00 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti. 5 Harmancık-Gülözü Köyü Kanalizasyon ve Doğal Arıtma İşi 411,485.62 411,437.57 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti. 6 Mudanya-Sögütpınar Köyü Kanalizasyon ve Doğal Arıtma İşi 411,820.31 411,820.00 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti. 7 Karacabey-Orhaniye Köyü Doğal Arıtma İşi 40,276.25 31,270.00 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti. 8 Karacabey-Karakoca Köyü Doğal Arıtma İşi 218,813.41 217,149.92 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti. 9 Karacabey-Gölkıyı Köyü Kanalizasyon ve Doğal Arıtma İşi 185,020.09 182,684.69 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti. 10 Karacabey-Harmanlı Köyü Kanalizasyon ve Doğal Arıtma İşi 434,533.80 434,533.80 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti. 11 Mustafakemalpaşa-İncealipınar Köyü Kanalizasyon ve Doğal Arıtma İşi 127,399.10 122,539.52 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti. 12 Mustafakemalpaşa-Akçapınar Köyü Foseptik ve Doğal Arıtma İşi 47,588.25 38,822.00 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti. 13 İznik-Demirışık Köyü Kanalizasyon ve Biyolojik Arıtma İşi 229,879.76 226,869.91 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti. 14 İznik-Orhaniye Koyü Biyolojik Arıtma İşi 41,654.00 33,040.00 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti. 15 İznik-Drazali Köyü Kanalizasyon ve Doğal Arıtma İşi 130,316.19 125,389.75 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti. 16 İznik-Göllüce Köyü Kanalizasyon ve Doğal Arıtma İşi 496,915.58 496,915.58 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti. Sayfa: 150 / 199 Sayfa : 2 S.N YAPILAN İŞLER 17 İznik-Aydınlar Köyü Doğal Arıtma İşi 18 Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 88,970.81 81,562.85 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti. İznik-Kaynarca Köyü Kanalizasyon ve Doğal Arıtma İşi 280,201.25 279,070.00 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti. 19 Orhangazi-Üreğil Köyü Doğal Arıtma İşi 134,976.93 129,079.02 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti. 20 Orhangazi-Örnekköy Foseptik ve Doğal Arıtma İşi 133,240.33 127,285.42 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti. 21 Orhangazi-Akharem Köyü Doğal Arıtma İşi 168,453.21 163,654.09 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti. 22 Orhangazi-Dutluca Köyü Biyolojik Arıtma İşi 67,061.02 58,933.92 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti. 23 Orhangazi-Heceler Köyü Biyolojik Arıtma İşi 95,687.50 88,500.00 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti. 24 Orhangazi-Keramet Köyü Doğal Arıtma İşi 105,550.45 105,550.45 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti. 25 Orhangazi-Gürle Köyü Kanalizasyon ve Doğal Arıtma İşi 203,679.94 200,037.05 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti. 26 Mustafakemalpaşa-Hamidiye Köyü Kanalizasyon Yapımı 111,147.13 111,147.13 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti. 27 Mustafakemalpaşa-İncilipınar Köyü Kanalizasyon Yapımı 216,550.18 216,550.18 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti. 28 Karacabey-Seyran Köyü Kanalizasyon Yapımı 383,055.99 383,055.99 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti. 29 Orhangazi-Gölyaka Köyü Kanalizasyon Yapımı 299,959.25 299,959.25 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti. 30 Mudanya-Çamlık Köyü Kanalizasyon Yapımı 110,944.57 110,944.57 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti. Sayfa: 151 / 199 TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (İçmesuyu Faaliyetleri) S.N YAPILAN İŞLER Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 1 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 100,000.00 97,233.80 2 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 148,000.00 143,813.21 İçmesularında kullanılmak üzere boru ve parça alımı yapılmıştır. 3 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 50,000.00 48,988.88 İçmesularında kullanılmak üzere boru ve parça alımı yapılmıştır. 4 Yenişehir-Akbıyık Köyü İçmesuyu ve Göleti Su Temin İşi 80,000.00 80,000.00 Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır. 5 Karacabey-Gölecik İçme Suyu İnşaatı 550,000.00 545,600.89 İçmesuyu arıtma tesisi yapıldı. 6 Karacabey-Bayramdere İçme Suyu ve Sulama Tesisi 200,000.00 186,712.23 İsale hattı ve tahliye sistemi tamamlanmıştır. 7 İnegöl-Mezit İçme Suyu ve Sulama Tesisi 310,000.00 292,627.16 2 adet şebeke ve isale hattı yapılmıştır. 8 İznik-Gürmüzlü İçme Suyu ve Sulama Tesisi 190,000.00 177,457.69 Tahliye hattı, isale hattı ve klorlama tesisi yapılmıştır. 9 Yenisehir Akçapınar, Mudanya-Esence (Sondaj) İçme Suyu ve Sulama Tesisi 77,778.91 10 Orhaneli İlçesi Akçabük Köyü Elektrik Trafosu Alımı 11 Keles İlçesi Alpagut Köyünde Yaptırılacak Olan Drenaj ve Tesis Yenilenmesi 36,000.00 34,810.00 Drenaj ve tesis deposu yapılmıştır. 12 Mustafakemalpaşa-İlyasçılar Köyünde Yapılacak Olan Sondaj Çalışması 36,000.00 33,630.00 Sondaj çalışması yapıldı. 13 Uludağ Sarıalan Mevkii Uludağ Çeşmesi İçin Depo Yapımı 40,000.00 14 Karacabey-Çavuşköy Köyü İçmesuyu Depo Yapımı 20,000.00 15 İnegöl-Çavuşköy Köyü İçmesuyu Pompası Yapımı 5,000.00 3,000.00 Motopom bakım ve onarımları yapılmıştır. 77,284.10 Sondaj açıldı. Köylere Hizmet Götürme Birliği 5,000.00 tarafından yapılmıştır. Elektrik trafosu alınmıştır. 0.00 Yapımı diğer kamu kuruluşlarınca tamamlandı. 20,000.00 Gömme depo yapıldı. Köylere Hizmet Götürme Birliği 3,000.00 tarafından yapılmıştır. 1 adet pompa alınmıştır. Sayfa: 152 / 199 TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIMLARI MÜDÜRLÜĞÜ S.N YAPILAN İŞLER Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 105,000.00 50,870.28 Kırtasiye ve büro malzemeleri alındı. 2 Görev Giderleri 100,000.00 48,633.70 Araç sigortaları ve fenni muayene bedelleri ödendi. 3 Hizmet Alımları 181,874.41 181,874.41 İlan Giderleri bedelleri ödendi. 4 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 876,125.59 849,402.12 Yedek parça alımı yapıldı. 5 Mamul Mal Alımları 956,460.00 Valiliğe bir adet minibüs, bir adet 952,118.91 binek araba, 3 adet kamyon, 2 adet treyler Salı, 2 adet silindir alınmıştır. 6 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 7 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 8 Taşınabilir Jammer Cihazı Alınması Personel servis ücretleri ve binek araç kira bedelleri ödenmiştir. 1,643,540.00 1,242,709.32 4,600,000.00 İl Özel İdaresi'nin tüm birimlerinin verdiği hizmetlerde kullanılmak 4,389,428.45 üzere 1500 ton mazot, 100 bin ton benzin, 40 bin ton yağ alımı yapılmıştır. 100,000.00 99,000.00 2 adet cihaz alınmıştır. Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Sayfa: 153 / 199 ATÖLYE’YE GİREN ARAÇLARIN DURUMU B.İ.Ö.İ. MAKİNA PARK I ADEDİ ATÖLYEYE GİREN ARAÇ SAYISI ATÖLYEDE TOPLAM AÇILAN SİPARİŞ EMRİ 228 161 629 ARAÇLARIN 1 YILDA ATÖLYEDE TOPLAM KALMA GÜN SAYISI 4.846 1 ARACIN ARAÇLARIN ATÖLYEDE ATÖLYEDE BİR YILLIK SİPARİŞ ORTALAMA EMRİNDE KALMA SÜRESİ ORTALAMA (GÜN) KALMA SÜRESİ 30,10 7,70 2008 YILINDA YAPILAN HAREKETLİ İŞ MAKİNASI ALIMLARI CİNSİ ADEDİ NEREDEN ALINDIĞI FİYATI (KDV DAHİL) TL HLB45 HAVUZLU LOW-BED YARIRÖMORG 2 YALÇIN DORSE DAMPER SAN. BMC PRO 518 (4X2) ÇİFT SIRA DÜZ ŞASİ KAMYON 3 DMO 253.662,24 MERCEDES VİANO V335 K.KASA (VİP) PANELVAN 1 DMO 85.442,15 ISUZU TFS 86 Ç.S. PİCK-UP 1 DMO 43.786,50 MERCEDES BENZ S320 L CDİ 4 MATİC BİNEK 1 DMO 354.266,02 DYNAPAC ASFALT YAMA SİLİNDİRİ 2 DMO 109.116,00 FORD FOCUS OTOMOBİL (HARMANCIK KAYMAKAMLIĞI’NA) 1 ŞENTÜRKLER 35.990,00 FORD TRANSİT CONNECT (TOPLUM DESTEKLİ POLİS HİZMETLERİ’NE) 1 OTOKOÇ 29.949,05 69.856,00 TOPLAM 982.067,96 Sayfa: 154 / 199 2008 YILINDA MAKİNA PARKIMIZDAN VERİMLERİ DÜŞÜK VEYA KULLANILMADIĞI İÇİN SERVİS DIŞI TUTULAN ARAÇLARIN LİSTESİ (20 YAŞ VE ÜSTÜ) CİNSİ ADEDİ DAMPERLİ KAMYON (MERCEDES LK-1513) 4 GREYDER (KOMATSU GD 655A) 3 DOZER (CATARPILLAR D7G) 3 SEMİ TREYLER (YILDIZ) 1 KAR MAKİNASI (ROLBA 400) 2 EL BAKIM SİLİNDİRİ (SERMAK) 1 2008 YILI İHALE YOLUYLA AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ ALIMLARI AYRILAN ÖDENEK Petrol Ürünleri; Motorin, Euro Dizel Satın Alınması İşi 4.000.000,00 TL 2.505.018,13 TL 1.000.000.- Lt. Kırsal Motorin (Motorin 2000) 39.965.-Lt. Motorin (Euro Dizel, Motorin 50) Petrol Ürünleri; Motorin, Benzin, Antifiriz ve Muht. Madeni Yağ Satın Alınması İşi 896.768,42 TL 4.971.- Lt. Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) 4.971.- Lt. S.Benzin (katkısız Kurşunsuz Benz.95 Oktan) 39.916.- Lt. Motorin (Euro Dizel, Motorin 50) 348.031.- Lt. Kırsal Motorin 1.175.- Kg. Antifiriz 3.610.- Kg. Muhtelif Madeni Yağ TOPLAM 3.401.786,55 TL Sayfa: 155 / 199 2008 YILINDA YAPILAN AKARYAKIT, MADENİ YAĞ VB. SARFİYATLARI CİNSİ BİRİMİ MİKTARI TUTARI (TL) SÜPER BENZİN LT 32.092 80.406,16 KURŞUNSUZ BENZİN LT 22.278,48 64.295,96 MOTORİN LT 1.325.188 3.036.680,73 EURO DİZEL LT 81.830,64 176.118,63 GAZ YAĞI LT 4.21 7.923,22 FREN HİD. KG 152 510,60 ANTİFİRİZ KG 2.493 5.815,81 MADENİ YAĞ KG 29.849,96 84.407,05 TOPLAM 3.456.158,16 TL 2008 YILINDA MAKİNA KİRALAMALARINDAN ELDE EDİLEN GELİR ÇALIŞILAN GÜN TOPLAM SAAT DOZER 2 11 OSMANGAZİ - DÜRDANE 832,00 DOZER 1 5 İNEGÖL - OLUKMAN 210,00 DOZER 5 30 ORHANGAZİ - GEDELEK 1.630,00 DOZER 3 24 KESTEL - ERDOĞANKÖY 1.378,00 DOZER 1 6 OSMANGAZİ - DÜRDANE 252,00 EXCAVATÖR 1 5 KARACABEY - MURATLI 220,00 DOZER 8 48 KESTEL - KAYACIK 2.386,00 DOZER 2 14 OSMANGAZİ - ULUÇAM 1.512,00 DOZER 2 13 KELES - KOZBUDAKLAR DOZER 23 120 GEMLİK - HAYDARİYE MAKİNANIN CİNSİ TOPLAM 48 ÇALIŞILAN YER 276 YATIRILAN ÜCRET (TL) 546,00 5.040,00 14.006,00 TL Sayfa: 156 / 199 A.2.6. “Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı” Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Sayfa: 157 / 199 2008 YILI KÜLTÜR VE TURİZM DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik 02 Kurumu Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 280,000.00 113,050.28 146,000.00 197,655.72 6,910.80 729,795.20 449,772.03 280,023.17 2,034,343.94 510,500.00 415,121.50 305,999.42 3,603,966.02 1,961,967.75 1,641,998.27 128,000.00 128,000.00 4,461,761.22 2,539,739.78 04 Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 950,000.00 07 Sermaye Transferleri 128,000.00 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 1,230,000.00 2,147,394.22 784,500.00 612,777.22 312,910.22 Sayfa: 158 / 199 1,922,021.44 Yedek Ödenek Borç Verme 0,00 0,00 1.961.967,75 2.000.000,00 128.000,00 128.000,00 3.603.966,02 2.500.000,00 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 449.772,03 3.000.000,00 Sermaye Giderleri Cari Transferler Faiz giderleri 1.000.000,00 729.795,20 1.500.000,00 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 0,00 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi 0,00 500.000,00 Personel Giderleri KÜLTÜR VE TURİZM DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE HARCAMA GRAFİĞİ 4.000.000,00 3.500.000,00 TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK Sayfa: 159 / 199 2008 YILI KÜLTÜR VE TURİZM DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik 02 Kurumu Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 113,050.28 146,000.00 7,788.72 6,910.80 259,928.20 142,760.92 8,591.13 2,034,343.94 510,500.00 140,121.50 140,999.42 2,543,966.02 1,044,782.14 1,499,183.88 128,000.00 128,000.00 2,931,894.22 1,315,543.06 04 Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 128,000.00 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 2,147,394.22 784,500.00 147,910.22 147,910.22 Sayfa: 160 / 199 1,616,351.16 Yedek Ödenek Borç Verme 0,00 0,00 128.000,00 128.000,00 1.044.782,14 2.543.966,02 1.500.000,00 Sermaye Transferleri 142.760,92 2.000.000,00 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 Cari Transferler Faiz giderleri 259.928,20 0,00 1.000.000,00 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi 0,00 500.000,00 Personel Giderleri KÜLTÜR VE TURİZM DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ 3.000.000,00 2.500.000,00 TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK Sayfa: 161 / 199 KÜLTÜR VE TURİZM DAİRE BAŞKANLIĞI BAKANLIK ÖDENEĞİ İLE YAPILAN FAALİYETLER Sayfa : 1 S.N İŞİN ADI Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 1 Uludağ 2.Gelişim Bölge Kış Turizm 698,282.00 Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep 0.00 edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 2 Jeoteknik Etüt Yapımı 100,000.00 Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep 0.00 edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 3 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hizmet Binası 191,125.50 187,539.78 4 Bursa Anıtlar ve Muradiye Türbeleri 683,710.46 679,508.00 Türbe onarımı yapıldı. 5 Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 24,492.76 Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep 0.00 edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 6 Osmangazi Tophane Çocuk Kütüphanesi 18,741.00 Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep 0.00 edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 7 İznik Tekel Binası Onarımı 40,000.00 Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep 0.00 edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 8 Atatürk Müzesi Restorasyonu 150,000.00 Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep 0.00 edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 9 Kültürpark İçindeki Müze Müdürlüğü 143,662.76 138,885.80 10 personelin ücret ödemeleri yapıldı 10 Inebey Medresesi Restorasyon Prj.Hizmeti 11 Bursa Yaz.ve Eski Eser Kitap Onarımı 26,500.00 23,086.00 Binanın bakım onarım ve bahçe tanzimi yapılmıştır. 25,500.00 Restorasyon projesi tamamlanmıştır. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep 0.00 edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 12 Bursa Arkeoloji Müzesi Güvenlik Sis.Kurulması 57,586.14 13 Bursa Mudanya Mütareke Evi Güvenlik Sistemi 45,000.00 Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep 0.00 edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 14 Bursa Yenisehir Semaki Evi Güvenlik Sistemi 45,000.00 Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep 0.00 edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 38,334.64 Müzenin güvenlik sistemi yapıldı. Sayfa: 162 / 199 KÜLTÜR VE TURİZM DAİRE BAŞKANLIĞI BAKANLIK ÖDENEĞİ İLE YAPILAN FAALİYETLER Sayfa : 2 S.N İŞİN ADI Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 15 İznik Arkeoloji Müzesi Alarm Sistemleri 3,774.40 Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce 0.00 talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 16 Sanat Kültür ve Festival Hiz. Temsil Ağırlama Tören 3,126.00 Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce 0.00 talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 17 Propaganda ve Tanıtım Hiz. Temsil Ağırlama Tören 1,424.70 Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce 0.00 talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 18 İznik Kilişaslan Cami ve Çevre Düzenlemesi 3,892.80 Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce 0.00 talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 4,276.10 Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce 0.00 talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 20 İznik Turizm Danışma Müd. Hiz. Binası 10,741.00 Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce 0.00 talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 21 Mudanya Mütareke Evi Restorasyonu 38,472.60 Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce 0.00 talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 19 İznik Sahil Çevre Düzenleme 22 Kültür ve Tabiat Varliklarını Koruma Arşiv Sistemi 20,000.00 23 Roloveve Anıtlar Müdürlügü Arsiv Sistemi Kurulması 20,000.00 Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce 0.00 talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 24 İznik Esrefzade Mah.Rolöve Res.Restarsayon Isleri 70,000.00 Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce 0.00 talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 25 M.K.Paşa Paşalar ve Aktoprak Höyük Kazi Çalışmaları 235,000.00 26 Bursa Türbeleri Onanmı ve Çevre Düzenlenmesi 100,000.00 Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce 0.00 talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 27 İznik Çini Fırınları Kazı Çalışması 40,000.00 Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce 0.00 talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 28 İznik İlçesi Lefke Kapı Surları Araştırma Temizliği ve Reterasyonu 19,999.82 Arşiv tefrişatı yenilendi. 94,777.82 Devam Ediyor. 128,000.00 128,000.00 İznik İlçe Müdürlüğüne ödeneği gönderildi. Yapımı tamamlanmıştır. Sayfa: 163 / 199 2008 YILI TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 01 Personel Giderleri 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 280,000.00 189,867.00 950,000.00 275,000.00 1,230,000.00 464,867.00 469,867.00 307,011.11 162,855.89 165,000.00 1,060,000.00 917,185.61 142,814.39 165,000.00 1,529,867.00 1,224,196.72 305,670.28 04 Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM Sayfa: 164 / 199 Yedek Ödenek Borç Verme Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 917.185,61 1.060.000,00 800.000,00 Sermaye Giderleri Cari Transferler 0,00 307.011,11 400.000,00 Faiz giderleri 469.867,00 600.000,00 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 0,00 0,00 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Personel Giderleri KÜLTÜR VE TURİZM DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ 1.200.000,00 1.000.000,00 200.000,00 TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK Sayfa: 165 / 199 KÜLTÜR VE TURİZM DAİRE BAŞKANLIĞI İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER S.N İŞİN ADI Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR Bursa Tarih Klavuzu Kitabı Bursa İl Özel İdaresi Bülteni I.Sayısı Sanat ve Sporda Bursa'nın yıldızları Kitabı Kamu İhale Kanunu Kitabı 11 Adet Kanun Kitabı 200,000.00 106,029.00 Ruhaniyetli Şehir Bursa Kitabı Bursa'dan Konya'ya Seyahat Kitabı Bursa İl Özel İdaresi Bülteni II.Sayı Kurumsal Logolu Dosya Cumalıkızık Broşürü 1 Tüketime Yönelik ve Mal ve Malzeme Alımları 2 Hizmet Alımları 30,000.00 3 Temsil ve Tanıtma Giderleri 50,000.00 46,739.80 Bursa'nın Tanıtım Rehberi 23 Nisan Şenlikleri Karagöz Gösterisi 4 Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri Onarımı 135,000.00 93,996.17 Devam Ediyor. % 90 tamalandı. 2009 yılında bitirilecektir. 5 Ayva Mağarası Yol Yapımı 50,000.00 0.00 6 Osmangazi İnebey Kütüphanesi Bakım Onarımı 7 Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi Bakım Onarımı 50,000.00 8 Geneleksel Gölge Oyunu 11,280.00 10,266.00 9 Mehter Takımı Kiyafetleri 25,000.00 23,997.60 Ekibin giysileri satın alınmıştır. 5,000.00 4,999.66 Ekibin giysileri satın alınmıştır. 8,587.00 İlk Öğretim Okullarının kütüphaneleri için 8,542.37 hikaye ve roman türü kitaplar alınarak dağıtımı yapılmıştır. Bursa Kılıçkalkan Ekibinin 10 Kostum ve Enstrumanlanna Ait Malzemelerin Satın Alınması 11 Bursa Okuyor Projesi Kapsamındaki Kitap Dağıtılması 12 Osmangazi Türbesi ve I.Murat Hüdavendigar Türbesi Rest.Projesi 7,936.68 Bursa'nın Tanıtım Rehberi ilan gideri 825,000.00 823,189.44 140,000.00 Yol etüdleri tamamlanarak 2009 yılında başlanacaktır. I. kısım yapımı tamamlanmıştır. 2009 yılında II. Kısımı tamamlanacaktır. Kütüphanenin kira sözleşmesi 0.00 yenilenmediğinden harcama yapılmamıştır. 98,500.00 174 İlk Öğretim Okulnda 52 700 öğrenciye gölge oyunu gösterileri yapıldı. 2 türbenin restorasyon projesi tamamlandı. Sayfa: 166 / 199 A.2.7. “Mali İşler ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı” Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Sayfa: 167 / 199 2008 YILI MALİ İŞLER VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 01 Personel Giderleri 2008 Bütçesi 1.00 Devir Ek Ödenek Artan Düşülen 561,733.19 TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA 561,734.19 KALAN ÖDENEK 561,734.19 Sosyal Güvenlik 02 Kurumu Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2,451,004.00 04 Faiz giderleri 100,000.00 05 Cari Transferler 4,392,989.00 06 Sermaye Giderleri 600,000.00 07 Sermaye Transferleri 100,000.00 141,000.00 36,271.97 63,909.70 366,805.96 114,881.63 2,843,928.33 2,579,049.54 177,895.79 277,895.79 277,895.79 506,868.18 5,000,038.85 4,285,822.21 714,216.64 331,019.62 151,352.25 179,667.37 460,900.00 360,000.00 100,900.00 268,980.38 360,900.00 264,878.79 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 5,615,009.00 13,259,003.00 5,236,749.62 378,259.38 598,005.16 204,909.70 1,412,469.93 5,620,611.63 9,853,776.16 378,259.38 7,654,119.79 Sayfa: 168 / 199 2,199,656.37 Yedek Ödenek Borç Verme Sermaye Transferleri 378.259,38 0,00 360.000,00 460.900,00 151.352,25 331.019,62 277.895,79 277.895,79 4.285.822,21 5.000.038,85 2.579.049,54 5.000.000,00 Sermaye Giderleri Cari Transferler Faiz giderleri 3.000.000,00 2.843.928,33 4.000.000,00 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 0,00 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi 1.000.000,00 561.734,19 2.000.000,00 Personel Giderleri MALİ İŞLER VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE HARCAMA GRAFİĞİ 6.000.000,00 TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK Sayfa: 169 / 199 TOPLAM HARCAMA 2008 YILI MALİ İŞLER VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 01 Personel Giderleri 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen 1.00 TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA 1.00 2,451,004.00 366,805.96 04 Faiz giderleri 100,000.00 05 Cari Transferler 4,392,989.00 06 Sermaye Giderleri 600,000.00 07 Sermaye Transferleri 100,000.00 19,091.37 KALAN ÖDENEK 1.00 2,798,718.59 2,533,838.80 177,895.79 277,895.79 277,895.79 506,868.18 4,899,857.18 4,250,394.04 649,463.14 331,019.62 151,352.25 179,667.37 460,900.00 360,000.00 100,900.00 268,980.38 360,900.00 264,879.79 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 5,615,009.00 13,259,003.00 5,236,749.62 378,259.38 1,412,469.93 5,524,821.37 9,146,651.56 378,259.38 7,573,480.88 Sayfa: 170 / 199 1,573,170.68 Yedek Ödenek Borç Verme Sermaye Transferleri Sermaye Giderleri 360.000,00 460.900,00 151.352,25 331.019,62 378.259,38 0,00 1.500.000,00 277.895,79 4.250.394,04 4.899.857,18 2.533.838,80 4.500.000,00 Cari Transferler 1.000.000,00 277.895,79 3.000.000,00 2.798.718,59 3.500.000,00 Faiz giderleri 0,00 4.000.000,00 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi 0,00 1,00 500.000,00 Personel Giderleri MALİ İŞLER VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇE VE HARCAMA GRAFİĞİ 5.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK Sayfa: 171 / 199 2008 YILI MALİ İŞLER VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 01 Personel Giderleri 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen 561,733.19 TOPLAM ÖDENEK 561,733.19 141,000.00 95,790.26 45,209.74 04 Faiz giderleri 05 Cari Transferler TOPLAM HARCAMA 36,271.97 63,909.70 598,005.16 204,909.70 KALAN ÖDENEK 561,733.19 45,210.74 -1.00 35,428.17 -35,428.17 100,181.67 100,181.67 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 95,790.26 707,124.60 80,638.91 Sayfa: 172 / 199 626,485.69 Yedek Ödenek Borç Verme Sermaye Transferleri Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 Cari Transferler 0,00 35.428,17 100.181,67 45.210,74 200.000,00 Faiz giderleri 45.209,74 100.000,00 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 0,00 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi 400.000,00 561.733,19 500.000,00 Personel Giderleri MALİ İŞLER VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇE VE HARCAMA GRAFİĞİ 600.000,00 300.000,00 TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK Sayfa: 173 / 199 TOPLAM HARCAMA MALİ İŞLER VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞININ 2008 YILI FAALİYETLERİ İdaremiz gelirlerinin ve alacaklarının tahsili, giderlerin hak sahibine ödenmesi, para ve parayla ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi, bütün malî işlemleri muhasebeleştirmek ve her muhasebe kaydını belgeye dayandırmak, idarenin diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, incelenmek üzere Sayıştay’dan istenilecek belgeleri hazırlamak, soruları cevaplandırmak ve gereğini yerine getirmek, bütçe takvimini hazırlayıp, ilgili birimlere göndermek ve uygulamayı takip etmek, il özel idaresi mali yılı bütçesinin hazırlanması işlemleri le görevli Daire Başkanlığımız; 05.12.2007 tarih ve 457 sayılı İl Genel Meclisi kararıyla kabul edilen 2008 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili işlemlerine 02.01.2008 tarihinde başlamıştır. 01.01.2008 tarihinde başlayan 2008 Mali Yılı başlangıcında 2007 Yılı Kesin Hesap işlemleri yapılmıştır. Yasal süreci olan Şubat ayı içinde sonlandırılmış olup 09.05.2008 tarih ve 151 sayılı İl Genel Meclisi kararıyla onaylanmıştır. Hazırlanan ve mali yılı başlayan 2008 bütçesi kitap haline getirilerek ilgili daire başkanlıkları ve ilçe özel idarelerinin kullanımına sunulmuştur. 5302 sayılı il özel idaresi kanununun 45. maddesi gereği 2009 yılı bütçesinin hazırlanabilmesi için yasal süreci olan haziran ayı içinde bütçe çağrısına çıkıldı. İlgili kanun maddesi hükümleri ile hazırlanan bütçe taslağı İl Encümeninin de onayı alındıktan sonra 07.12.2008 tarih ve 320 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile kabul edilmiştir. 2008 mali yılı içinde Bütçe Müdürlüğümüz tarafından toplam 259 adet ek ödenek kaydı yapılmıştır. Bunun 95 adedi İller Bankası projelerine karşılık yapılan ek ödenek kaydıdır. Kalan 164 adet ek ödenek kaydı ise bağlı kurumların sermaye ve cari harcamalarında kullanılmak üzere merkezi yönetimden (köy hizmetleri personeli için tarım bakanlığından, muhtar maaşları için içişleri bakanlığından, milli eğitim bakanlığından, kültür bakanlığından, sağlık bakanlığından, emniyet genel müdürlüğünden, vb.) gönderilenler içindir. 2008 mali yılı içinde İl Genel Meclisi kararları ile 17 adet , İl Encümeni kararları ile 202 adet ve üst yönetici kararları ile 90 adet ödenekler arasında aktarma yapılmıştır. 31.12.2008 tarihi ile sonlanan 2008 mali yılı; muhasebe işlem fişi ve ödeme emri belgelerinde 10753 yevmiye numarası ile bitirilmiştir. Yıl içinde ilçe özel idarelerin hesaplarının kontrolleri devam etmiştir. Meclis ve encümen kararlarına istinaden işlemler yapılmıştır. Sayfa: 174 / 199 A.2.8. “Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığı” Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Sayfa: 175 / 199 2008 YILI SAĞLIK ve ÇEVRE DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 01 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK Personel Giderleri Sosyal Güvenlik 02 Kurumu Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 110,000.00 1,423.13 10,000.00 191,533.01 1,420,000.00 4,057,031.22 15,879,650.12 701,500.00 312,956.14 284,577.04 28,379.10 21,243,148.33 3,383,432.81 17,859,715.52 27,000.00 27,000.00 21,583,104.47 3,695,009.85 04 Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 815,033.01 27,000.00 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 1,530,000.00 4,058,454.35 15,889,650.12 920,033.01 815,033.01 Sayfa: 176 / 199 17,888,094.62 Sayfa: 177 / 199 Yedek Ödenek Borç Verme 0,00 0,00 3.383.432,81 27.000,00 27.000,00 10.000.000,00 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 284.577,04 21.243.148,33 15.000.000,00 Sermaye Giderleri Cari Transferler Faiz giderleri 312.956,14 5.000.000,00 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 0,00 0,00 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Personel Giderleri SAĞLIK VE ÇEVRE DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ 25.000.000,00 20.000.000,00 TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA 2008 YILI SAĞLIK ve ÇEVRE DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Düşülen Artan TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik 02 Kurumu Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1,423.13 10,000.00 4,057,031.22 15,879,650.12 300,000.00 4,058,454.35 15,889,650.12 300,000.00 11,423.13 2,832.00 8,591.13 300,000.00 19,936,681.34 2,800,007.56 17,136,673.78 300,000.00 19,948,104.47 2,802,839.56 17,145,264.91 04 Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM Sayfa: 178 / 199 SAĞLIK VE ÇEVRE DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ 20.000.000,00 19.936.681,34 18.000.000,00 16.000.000,00 14.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 2.800.007,56 8.000.000,00 TOPLAM ÖDENEK Sayfa: 179 / 199 0,00 0,00 TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK Yedek Ödenek Borç Verme Sermaye Transferleri Sermaye Giderleri 0,00 0,00 Cari Transferler 0,00 0,00 2.832,00 Faiz giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Personel Giderleri 0,00 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi 2.000.000,00 0,00 4.000.000,00 11.423,13 6.000.000,00 TOPLAM HARCAMA SAĞLIK VE ÇEVRE DAİRE BAŞKANLIĞI BAKANLIK ÖDENEĞİ İLE YAPILAN FAALİYETLER S.N AÇIKLAMA 1 Nilüfer Dörtçelik Ruh Sağlığı Hastanesi 2 Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi 3 Harmancık Devlet Hastanesi Bütçe Ödeneği 15,690,757.54 907,195.62 Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 0.00 2009 yılında başlanacaktır. 588,244.86 2009 yılında devam edecek. Sağlık İl Müdürlüğünce talep 16,423.13 0.00 edilmdeiğinden harcama yapılmamıştır. 4 Çekirge Çocuk Hastanesi 5 Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi 6 Orhangazi Devlet Hastanesi 124,004.58 1,005,327.55 36,380.24 Dörçelik Çocuk Hastanesine ödenek aktarıldı. 967,735.94 2009 yılında devam edecek. Sağlık İl Müdürlüğünce talep 488.10 0.00 edilmdeiğinden harcama yapılmamıştır. Sağlık İl Müdürlüğünce talep 7 İznik Devlet Hastanesi 16.00 0.00 edilmdeiğinden harcama yapılmamıştır. Sağlık İl Müdürlüğünce talep 8 Karacabey Devlet Hastanesi 364.40 0.00 edilmdeiğinden harcama yapılmamıştır. Sağlık İl Müdürlüğünce talep 9 Nilüfer Sağlık Ocağı 771,770.50 0.00 edilmdeiğinden harcama yapılmamıştır. 10 Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi 1,000,000.00 11 2 Nolu Ana Çocuk Sağ. Aile Plan. Mrk. 1,250.00 1,000,000.00 Bitti. Sağlık İl Müdürlüğünce talep 0.00 edilmdiğinden harcama yapılmamıştır. 12 Yenişehir Devlet Hastanesi 13 Çekirge Devlet Hastanesi 362,561.38 210,478.52 2009 yılında devam edecek. Sağlık İl Müdürlüğünce talep 64,945.67 0.00 edilmdeiğinden harcama yapılmamıştır. Sayfa: 180 / 199 2008 YILI SAĞLIK ve ÇEVRE DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 01 Personel Giderleri 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 110,000.00 191,533.01 1,420,000.00 401,500.00 301,533.01 281,745.04 19,787.97 1,306,466.99 583,425.25 723,041.74 27,000.00 27,000.00 1,635,000.00 892,170.29 04 Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 515,033.01 27,000.00 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 1,530,000.00 620,033.01 515,033.01 Sayfa: 181 / 199 742,829.71 Sayfa: 182 / 199 Yedek Ödenek Borç Verme 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00 800.000,00 583.425,25 1.306.466,99 1.000.000,00 Sermaye Transferleri 0,00 1.200.000,00 Sermaye Giderleri Cari Transferler 0,00 0,00 281.745,04 301.533,01 400.000,00 Faiz giderleri 0,00 600.000,00 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi 0,00 200.000,00 Personel Giderleri SAĞLIK VE ÇEVRE DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ 1.400.000,00 TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA SAĞLIK VE ÇEVRE DAİRE BAŞKANLIĞI İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER Çevre Eğitimi Projesi kapsamında 2008 yılı içerisinde 45 adet İlk Öğretim Okulunda “Çevre Bilgisi ve Geri dönüşüm “ konulu eğitim verilmiştir. AÇIKLAMA S.N 1 İl Özel İdare Ormanı 2 Jeotermal Sondaj Çalışması ve Ekipman Alımı 3 Bütçe Ödeneği 25,000.00 Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR Uludağ Üniversitesi Görükle mevkiinde 50 Ha alanda 25,000.00 ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır. 250,000.00 Kurulan şirkete başlangıç sermayesi olarak aktarıldı. 250,000.00 Çalışmalar 2009 yılında devam edecek. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 10,000.00 943.04 Kırtasiye malzemesi alındı. 5 Aşı Aracı 50,000.00 45,469.41 6 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı Mücadelesi 29,500.00 26,960.43 Malzeme alımı yapıldı. 7 İznik Elbeyli ve Boyalıca Köylerinin Sağlık Ocakları İçin Jeneratör Satın Alınması 3,500.00 3,492.80 Malzeme alımı yapıldı. 8 İnegöl İlçesi Gündüzlü Köyü 19. Dönem İl Genel Meclisi Ormanının Bakımı 2,000.00 2,000.00 Orman bakımı yapıldı. 9 Hizmet Alımları 30,000.00 Araç alımı yapıldı. Sağlık İl Müdürlüğüne tahsis edildi. 22,821.16 İhale ilan bedelleri ödendi. 140 000 hamile ve çocuk sahibi aileye ulaşılarak,808 aileye 2008 yılı içersinde düzenli olarak besin 230,033.01 desteği, 670 çocuğa oyun materyali dağıtılmış olup ayrıca 350 aileye ilaç desteği verilmiştir. 10 0-6 Yaş Çocuğun Gelişimi Projesi 230,033.01 11 Gemlik Sahil Devlet Hastanesi Yapımı 184,966.99 Arsa tahsisinde karşılaşılan 0.00 probrem nedeniyle 2009 yılında devam edecek. 13 Yıldırım Mevlana Sağlık Ocağı Yapımı 200,000.00 Arsa tahsisinde karşılaşılan 0.00 probrem nedeniyle 2009 yılında devam edecek. 14 Bağlarbaşı Sağlık Ocağı Yapımı 300,000.00 15 Karacabey Sağlık Ocağı Yapımı 150,000.00 285,450.44 İş bitti. Kesin kabulu yapıldı. Arsa tahsisinde karşılaşılan 16 İnegöl Huzur Sağlık Ocağı Yapımı 150,000.00 0.00 probrem nedeniyle başlanılamadı Arsa tahsisinde karşılaşılan 0.00 probrem nedeniyle 2009 yılında devam edecek. Sayfa: 183 / 199 A.2.9. “İlçe Özel İdare Müdürlükleri” Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Sayfa: 184 / 199 2008 YILI İLÇE ÖZEL İDARELER BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi 01 Personel Giderleri 726,900.00 Sosyal Güvenlik 02 Kurumu Devlet Primi 87,773.00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 578,787.00 Devir Ek Ödenek 3,973,012.64 Düşülen Artan 23,111.30 TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 4,723,023.94 4,633,190.04 89,833.90 2,846.42 21.77 90,597.65 75,043.67 15,553.98 15,071,853.50 3,140,243.36 38,553.22 18,752,330.64 17,541,623.65 1,210,706.99 69,000.00 743,300.00 8,286.50 804,030.50 792,355.52 11,674.98 19,113,866.14 3,909,501.08 46,861.49 24,369,982.73 23,042,212.88 1,327,769.85 04 Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 17.00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 1,393,477.00 Sayfa: 185 / 199 Yedek Ödenek Borç Verme Sermaye Transferleri Sermaye Giderleri 0,00 792.355,52 804.030,50 0,00 0,00 0,00 Cari Transferler 0,00 0,00 14.000.000,00 17.541.623,65 18.752.330,64 16.000.000,00 Faiz giderleri 2.000.000,00 75.043,67 18.000.000,00 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.000.000,00 90.597,65 6.000.000,00 4.633.190,04 12.000.000,00 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi 8.000.000,00 4.723.023,94 10.000.000,00 Personel Giderleri İLÇE ÖZEL İDARELER BÜTÇE GRAFİĞİ 20.000.000,00 TOPLAM ÖDENEK Sayfa: 186 / 199 TOPLAM HARCAMA TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK 2008 YILI İLÇE ÖZEL İDARELER (BAKANLIK) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 01 Personel Giderleri 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen 3,973,012.64 TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 3,973,012.64 3,967,553.72 5,458.92 18,057,666.19 17,069,633.79 988,032.40 119,000.00 113,879.19 5,120.81 22,149,678.83 21,151,066.70 998,612.13 Sosyal Güvenlik 02 Kurumu Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 15,071,853.50 2,988,513.32 69,000.00 50,000.00 19,113,866.14 3,038,513.32 2,700.63 04 Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 2,700.63 17 ilçe köylerinin muhtar maaşları ve Milli Eğitim İlçe Müdürlüklerine gönderilen okulların cari ve diğer harcamaları bu tabloda gösterilmiştir. Sayfa: 187 / 199 Yedek Ödenek Borç Verme Sermaye Transferleri Sermaye Giderleri 113.879,19 119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cari Transferler 0,00 0,00 12.000.000,00 17.069.633,79 18.057.666,19 14.000.000,00 Faiz giderleri 2.000.000,00 3.967.553,72 16.000.000,00 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.000.000,00 0,00 6.000.000,00 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi 8.000.000,00 3.973.012,64 10.000.000,00 Personel Giderleri İLÇE ÖZEL İDARELER (BAKANLIK) BÜTÇE GRAFİĞİ 20.000.000,00 18.000.000,00 TOPLAM ÖDENEK Sayfa: 188 / 199 TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA 2008 YILI İLÇE ÖZEL İDARELER (ÖZEL İDARE) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 01 Personel Giderleri 2008 Bütçesi 726,900.00 Devir Ek Ödenek Artan Düşülen 23,111.30 TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 750,011.30 665,636.32 84,374.98 02 Sosyal Güvenlik 87,773.00 Kurumu Devlet Primi 2,846.42 21.77 90,597.65 75,043.67 15,553.98 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 578,787.00 151,730.04 35,852.59 694,664.45 471,989.86 222,674.59 17.00 693,300.00 8,286.50 685,030.50 678,476.33 6,554.17 1,393,477.00 870,987.76 44,160.86 2,220,303.90 1,891,146.18 329,157.72 04 Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 17 İlçe Özel İdare Müdürlüğünün cari harcamaları yapılmıştır. Sayfa: 189 / 199 Yedek Ödenek Borç Verme Sermaye Transferleri Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cari Transferler Faiz giderleri 300.000,00 75.043,67 665.636,32 678.476,33 685.030,50 471.989,86 694.664,45 500.000,00 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00 90.597,65 200.000,00 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi 600.000,00 750.011,30 700.000,00 Personel Giderleri İLÇE ÖZEL İDARELER (ÖZEL İDARE) BÜTÇE GRAFİĞİ 800.000,00 400.000,00 TOPLAM ÖDENEK Sayfa: 190 / 199 TOPLAM HARCAMA TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. ÜSTÜNLÜKLER 1. Yerel demokrasi bilincinin gelişmesi ve yerel yönetimlerin yetki, görev, sorumluluk ve gücünün artması, 2. Hizmetlerin yürütülmesinde resmi kuruluşlar arasındaki koordinasyonun gelişmeye başlaması, 3. Özel İdare bütçe kaynaklarının diğer illerimize oranla çok iyi olması, 4. İlimizin tarım, kültür, sanayi, spor ve turizm alanlarında ülke çapında tanınması, 5. Sivil Toplum Kuruluşlarının güçlü ve katılımcı oluşu, 6. Kurumlar arası ortak hareket etme anlayışının güçlü olması, 7. Güçlü bir medyanın varlığı, 8. Genç nüfus potansiyeli, 9. Coğrafi konumu nedeniyle önemli tüketim merkezi olmasının yanı sıra diğer tüketim merkezlerine de yakın olması, 10. Hayırsever yurttaşların duyarlılığı, 11. Uludağ Üniversitesi’nin ve bilim kuruluşlarının varlığı, 12. Kara, deniz ve hava ulaşım imkanlarının bulunması, 13. Tarih, kültür ve turizm değerleri açısından zenginliği, 14. İlimizde “Afet Yönetim Merkezi”nin kurulmuş olması, 15. İl düzeyinde güncel acil yardım eylem planının varlığı, 16. Sanayinin gelişmişliği ve ticarette sirkülasyon yoğunluğunun olması, 17. İhracata yönelik üretim yapılması, 18. Sanayi ve ticari kuruluşların mesleki ve genel eğitime destek sağlaması, 19. Ekonomik varlıklar, sermaye ve girişim yeteneğinin bulunması, 20. Mesleki eğitim veren okulların fazlalığı, 21. Sporun çeşitlendirilmesine uygun coğrafik imkanların bulunması (kış sporları ve su sporları gibi), 22. Mesleki eğitim mezunlarının istihdam kolaylığı, 23. Mesleki eğitim okullarının diğer illere göre daha donanımlı olması, 24. 1/100.000 Ölçekli Bursa 2020 Çevre Düzeni Strateji Planının varlığı, 25. Bursa’nın yapı denetiminde 19 Pilot ilden biri olması, 26. Doğalgaz kullanımının yaygın olması, 27. İl ambulans servis ağının güçlü olması, 28. Coğrafi konumu nedeniyle Bursa’ya ulaşılabilirliğin kolay olması, 29. İlimizin hazır beton tesisleri ve inşaat malzemeleri imalatı yönünden zengin olması, 30. Tarıma yönelik “Önceden Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi”nin bulunması, 31. Toprak ve iklim şartlarının tarıma uygunluğu, 32. Tarıma dayalı ve ihracata dönük sanayinin gelişmiş olması, 33. Deniz, göl, akarsu, baraj ve göletlerin varlığı, 34. Jeotermal su kaynaklarının varlığı, 35. Uludağ’ın su pazarında yüksek ekonomik değere sahip kaynak suyu potansiyeline sahip olması, 36. Çiftçi örgütlerinin yaygın olması, 37. Tarımsal mekanizasyonun yaygın kullanımı, 38. İlimizin su ürünleri yetiştiriciliğine uygun olması, 39. Koruma havzalarının varlığı, 40. Sulu tarımın yaygın ve örgütlü olması, 41. Besleme değeri yüksek çayır ve meraların bulunması, 42. Gıda laboratuvarlarının varlığı, 43. Entansif tarım uygulamalarının yaygın olması, Sayfa: 191 / 199 44. Bölgeye özgü ve dış pazar şansı yüksek ürünlerin yetiştiriliyor olması (Siyah İncir, Kestane, Şeftali, Gemlik Tipi Zeytin, Deveci Armudu vb.), organik tarıma uygun alanların varlığı, 45. Büyükbaş hayvanların büyük ölçüde kayıt altına alınmış olması, 46. Toprak ve su analiz laboratuvarlarının mevcut olması, 47. Toprak ve iklim şartlarının polikültür ve ikinci ürün tarımına uygunluğu, 48. Tıbbi ve ıtrı bitkilerin doğal varlığı, 49. Doğal flora ve faunanın zenginliği, 50. Sağlık ocakları ve hastanelerin fiziki ve teknolojik alt yapısının yeterli olması, 51. Sağlık birimlerinin en uzak yerleşim yerlerine ulaşmış olması, 52. Bebek ölüm hızında aşı ile korunabilen hastalıklarda yavaş ama düzenli azalma. B. ZAYIFLIKLAR 1. Kamu kurumlarının kaynak yetersizliği, 2. Çalışanların heyecan eksikliği, 3. Meslek içi eğitim yetersizliği ve beklenen verimin alınamaması, 4. Çalışanların özlük haklarının yetersizliği, 5. Yavaş işleyen bürokrasi, 6. Denetim mekanizmalarının işlerliğinin yetersizliği, 7. Nitelikli personel sayısının eksikliği, 8. Çalışanlarla idareciler arasındaki iletişim kopukluğu, 9. Yatırım tercihlerinin yerinde kullanılamaması, 10. Kamuya ait arsa bulunamaması, 11. Kamu hizmet binalarının elverişli olmaması, 12. Kurumlar arası ve kurum içi personel arasında ücret dengesizliği, 13. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda planlama anlayışının eksikliği ve hedef koyma bilincinin olmaması, 14. Dağınık ve imarsız yerleşim, 15. Plansız kentleşme, plansız sanayileşme, göçler, işsizlik nedeniyle denetim ve gözetimin zorlaşması, 16. Önemli bir sanayi ve tarım kenti olmasına karşın demir yolu taşımacılığının olmaması, 17. Toplumun çevre bilincinin yetersiz oluşu, 18. Alt yapı yetersizliği ve halen tamamlanamamış olması, 19. Su kaynaklarının korunamaması ve değerlendirilememesi, 20. İstatistiki verilerin yetersizliği, 21. 1/100.000’lik Bursa 2020 yılı çevre düzeni planının revizyonunun gerekliliği ve diğer planlarla örtüşmemesi, 22. 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planlarının tamamlanmamış olması, 23. Yerel yönetimlerin onaylı çevre düzeni planlarına aykırı imar planı yapıp onaylaması, 24. Atıksu arıtma tesislerinin yetersizliği, 25. Planlanan OSB ve İhtisas OSB alanlarına yatırımcıların nakledilememesi, 26. Sağlık ve eğitim sektörlerinde donanım ve hizmet kalitesi yönünden merkez ve ilçeler arasında farklılıklar olması, 27. Koruyucu aile bilincinin yerleşmemiş olması, 28. Gelir dağılımının dengesizliği, 29. Engellilere yönelik eğitim, spor ve altyapı hizmetlerinin yetersizliği, 30. İlimize “Kültür ve Turizm Kimliği” kazandırılamamış olması, 31. 2004 yılı sonu itibari ile, Bursa’da ortalama konaklama süresinin 2 gün olması, 32. İlimizin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin günümüz şartlarına uygun modern tesislerle (alt yapısı çözümlenmemiş) desteklenerek pazarlanamaması, 33. İlimizin turizm gelirlerinden yeterli pay alamaması, 34. Tarımsal yayım ve haberleşme eksikliği, 35. Kooperatif ve çiftçi birliklerinin etkin olmaması, 36. Bölgeye yönelik gerçekçi verilere dayalı tarımsal risk haritalarının olmaması, 37. Kapsamlı tarımsal envanter çalışmasının olmaması, Sayfa: 192 / 199 38. Tarımsal üretim planlamasının yapılmaması, 39. Tarımsal ürünlerde kalite ve standardizasyon yetersizliği, 40. İçme suyu, kanalizasyon, arıtma ve tarımsal sulama tesislerinin ikmalinden sonra bakım, onarım ve işletmelerinin köy halkı, köy birlikleri ve kooperatifler vasıtasıyla yapılması gerekirken idareye bağımlılığın devam etmesi ve bu duruma kesin çözüm getirilemeyişi, 41. İçme suyu ve sulama suyunun ekonomik kullanım bilincinin yetersizliği, 42. Hizmete göre personel istihdam edilememesi (norm kadro olmayışı), 43. Doğal kaynak suları envanterinin yetersizliği (koruma ve değerlendirme), 44. İmar durumu ve fiziki üst yapı eksiklikleri, 45. Kırsal kesimde kamulaştırma işlemlerinin zorluğu. C. DEĞERLENDİRME 22.2.2005 tarihinde kabul edilen ve 04.03.2005’de yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu; katılımcılık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde İl Özel İdarelerinin yetki, görev ve sorumluklarını arttırmıştır. Bu kanunla İl Özel İdarelerinin güvenilir, açık ve saydam, hesap verme yükümlülüğü olan, verimli, etkin ve kaliteli hizmet sunabilen bir yapıya kavuşmaları öngörülmüştür. Ayrıca bu kanunla birlikte stratejik plan hazırlama zorunluluğu getirilmiş ve kamudaki yeniden yapılanma sürecinin en önemli adımı atılmıştır. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, kamu kurumlarının stratejik plan hazırlamalarını zorunlu hale getirmiş ve bu yasalar, kamuda ciddi bir değişim ve gelişimin öncüsü olmuştur. İl Özel İdaremiz de 5 yıllık stratejik planını hazırlayarak İl Genel Meclisinin 09.03.2006 tarihli kararı ile uygulamaya geçirmiştir. Stratejik plan, gerçekten idaremizin beş yıllık yol haritasını belirleyen orta vadeli bir programı, planın yıllık dilimlerle uygulanmasına yönelik performans ölçütlerine imkan veren “Performans Planı”nı ve yıl içinde yapılan çalışmaları içeren faaliyet raporunu da beraberinde getirmektedir. Bu uygulama idaremizi, güvenilir, açık ve saydam, hesap verme yükümlülüğü olan, verimli, etkin ve kaliteli hizmet sunabilen bir yapıya yöneltmektedir. Kamu yönetiminin yeniden yapılanması sürecinde temel alınan stratejik planlamanın işlerliği için 2006 yılının kamu ve mahalli idarelerle ilgili bir başka yeniliği ise, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik”tir. Bu yönetmelik, her yıl hazırlanması gereken faaliyet raporlarının biçim ve içeriğini ortaya koymaktadır. 2007 Yılı Faaliyet Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi gereğince ilgili Yönetmelik çerçevesinde hazırlanmıştır. 2007 Yılı Faaliyet Raporu, genel anlamda idarenin harcama yetkisi verdiği ve ödenek kullandırdığı kuruluşlarca hazırlanan birim faaliyetleri ile idaremiz faaliyetlerinin bileşkesi olarak mali tablolar ve performans ölçütlerini, idarenin geleceğe dönük öngörülerini ortaya koyan ve hem 2007 yılı için faaliyet analizi yapan, hem de İl Özel İdaresinin mevcut durumu ile ileriye yönelik hizmet kalitesi ve alanını daha da artıracak konulara da yer veren önemli bir çalışmadır. Bu rapor bir başka anlamda, geçtiğimiz yıllarda yapılan ve Meclise sunulan “Valilik İzahnamesi”nin daha kapsamlı ve formata bağlanmış, aynı zamanda uygulayıcılarında güvencelerini imza altına alan bir rapordur. Rapor, Meclisimizden sonra Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına da sunulacaktır. Sayfa: 193 / 199 V. ÖNERİ VE TEDBİRLER Bursa İl Özel İdaresi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 10 Haziran 2007 tarih ve 26548 Resmi Gazetede yayınlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin öngördüğü yerel yönetim kuruluşu yapısı ve oluşumunda önemli ilerlemeler sağlamıştır. 2006 yılında Stratejik Planı’nı hazırlamış, misyonunu, vizyonunu, çalışma ilkelerini, amaç ve hedeflerini belirlemiştir. Köy Hizmetleri teşkilatının feshedilmesi ve bu teşkilatın Bursa’daki Bölge ve İl Müdürlüğünün bina, tesis ve personeliyle birlikte Bursa İl Özel İdaresine devredilmesi sonrasında görev ve sorumluluk alanları artmıştır. Hizmet yükümlülükleri de çeşitlenmiştir. Yeni örgütlenme, çeşitli sorunları beraberinde getirmiştir. Bu sorunların önemli görülenleri ve alınan tedbirler aşağıda belirtilmektedir. A. Yerleşim Bursa İl Özel İdaresi Köy Hizmetleri teşkilatının feshedilmesi sonrasında şu anda 3 binada hizmet vermektedir. Genel Sekreterlik, İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin görev yaptığı bir ana bina, Köye Yönelik Hizmetler ve İmar ve İskan Daire Başkanlığının hizmet verdiği ek bina olarak adlandırılan (Eski Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü bina ve tesisleri) bina ve tesisler ile İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının ve Mali İşler Daire Başkanlığının bulunduğu Valilik Binası (ikinci kat) bulunmaktadır. Üç ayrı binada hizmet verilmesi, hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini zaman, maliyet, süratlilik bakımından olumsuz etkilemektedir. Üç ayrı bina birimlerin yerleşmesi için yeterli gelmemektedir. Bu nedenle İl Özel İdaresinin tek çatı altında konumlandırılması konusunda çalışmalara başlanmış ve yatırım projesi olarak iz bedelle 2008 Mali Yılı Bütçesine konulmuştur. Çağdaş bir hizmet binası projesi için çalışılmaktadır. B. Örgütlenme Kamu Yönetimi Temel Kanununun çıkmaması, yerel hizmetlerin örgütlenmesinde ve İl Özel İdaresi Kanununun uygulanmasında çeşitli sıkıntılara sebep olmaktadır. Fonksiyonel anlamda kurumsal örgütlenme gerçekleştirilememekte, 10 Haziran 2007 tarih ve 26548 Resmi Gazetede yayınlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin öngördüğü yerel yönetim kuruluşu yapısı ve oluşumu sağlanamamaktadır. Bir yandan Merkezi yönetim kuruluşlarının il kuruluşları, diğer yandan İl Özel İdaresi birimlerinin görev ve sorumlulukları birçok alanda çakışmaktadır. C. Personel İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin öngördüğü personel yapısında kadro ünvanları ve unvan kodları belediyeler esas alınarak düzenlenmiş olduğundan, mevcut kadroların, özellikle Köy Hizmetleri Teşkilatından gelen teknik ve idari personel ile işçilerin yeni kadrolara geçirilmesinde sınırlılık ve kısıtlılık getirmiştir. İhtiyaç duyulan teknik ve uzman kadroların doldurulması açısından çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. İl Özel İdaresi tarafından yürütülen hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine Sayfa: 194 / 199 getirilmesi için boş bulunan meslek personeli kadrolarının doldurulması büyük bir önem arz etmektedir. Özellikle teknik ve uzmanlık gerektiren personelin sözleşmeli olarak 5302 sayılı Kanunun 36. maddesi 3. fıkrası çerçevesinde çalıştırılmasında zaruret görülmektedir. İhtiyaç duyulan sözleşmeli personel alınması çalışması yapılmış ve İl Genel Meclisine sunulmuştur. D. Gelirin Arttırılması İl Özel İdaresi Bütçesine vergi gelirlerinden aktarılan pay miktarının arttırılması gerekmektedir. Büyükşehir belediye bütçesine aktarılan paya yakın miktarda aktarılacak paylar bütçe büyüklüğü bakımından oldukça önemli görülmektedir. Görev ve hizmet alanı genişleyen İl Özel İdarelerinin kırsal kesime götüreceği yatırım ve hizmetlerin arttılması bu payın arttırılmasına bağlıdır. Bu yönde hazırlanan Gelir Kanunu Taslağının kısa zamanda çıkarılması İl Özel İdarelerinin gelişmesine yol açacaktır. Ayrıca Bursa İl Özel İdaresi gelirlerini artırma yönünde çaba içerisindedir. Su kaynakları, doğal ve termal kaynaklar, taş ve kum ocakları kiraları, gayrimenkul kira ve satış gelirleri yanında gelir sağlayıcı tedbirler üzerinde çalışılmaktadır. Sayfa: 195 / 199 Ekler EK 1 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Bursa- …/…/2009 Şahabettin HARPUT Bursa Valisi Sayfa: 196 / 199 EK 2 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Bursa- …/…/2009 Ali ALTUNTAŞ Genel Sekreter EK 3 Sayfa: 197 / 199 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Bursa- …/…/2009 Kemal DEMİREL Genel Sekreter Yardımcısı EK 4 Sayfa: 198 / 199 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin 2008 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. Bursa- …/…/2009 Mali İşler Daire Başkanı Sayfa: 199 / 199